集团固定资产报废审批流程说明人力资源绩效管理_论文-管理文章.pdf

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1、固定资产报废审批流程 单位 集团有限公司 流程编号 流程名称 固定资产报废审批流程 颁布日期 流程主管部 门 集团办公室 流程参与部 门/人 集团办公室/集团财务部/审计监察委员会/集团财 务总监 编制人 批准人 流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程图 公室流程参与部门人集团办公室集团财务部审计监察委员会集团财务总监编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人流程图流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产报废审批过程中各部门应承担的职定资产使用人提岀固定资产报废申请编写固定资产报废鉴定表相关部门使用人

2、固定资产报废鉴定表岀具鉴疋意见办公室行政主管组织技术人员进行鉴定并出具鉴定意见办公室行政主管固定资产报废鉴定意见办公室主任审核办公室主经理审核固定资产报废鉴定意见判定是否正常报废是转入步骤否转入步骤办公室主任审计监察委员会财务部经理财务总监审批财务总监审批固定资产报废鉴定意见财务总监会计做账务处理财务部会计做关于该固定资产的账务处理固流程说明 流程目的 本流程旨在规范固定资产报废审批过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件 无 节点 任务名称 任务说明 责任部门/人 相关表单 01 编写固定资产报 废鉴定表表 相关部门固定资产使用人提岀固定资产报废申 请编写固定资产报废鉴定表。相关部门

3、/使用人 固定资产报 废鉴定表 02 岀具鉴疋意见 办公室行政主管组织技术人员进行鉴定,并出 具鉴定意见。办公室/行 政主管 固定资产报 废鉴定意见 03 办公室主任审核 办公室主任审核固定资产报废鉴定意见。办公室/主 任 04 审计监察委员会 审查 审计监察委员会审核固定资产报废情况。审计监察 委员会 05 财务部经理审核 财务部经理审核固定资产报废鉴定意见。财务部/经 理 判定 是否正常报废?是,转入步骤 07;否,转入步骤 06.06 财务总监审批 财务总监审批固定资产报废鉴定意见。财务总监 07 会计做账务处理 财务部会计做关于该固定资产的账务处理 财务部/会 计 08 固定资产报废资

4、 料归档备案 办公室行政主管将固定资产报废资料归档备 案。办公室/行 政主管 备注:公室流程参与部门人集团办公室集团财务部审计监察委员会集团财务总监编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人流程图流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产报废审批过程中各部门应承担的职定资产使用人提岀固定资产报废申请编写固定资产报废鉴定表相关部门使用人固定资产报废鉴定表岀具鉴疋意见办公室行政主管组织技术人员进行鉴定并出具鉴定意见办公室行政主管固定资产报废鉴定意见办公室主任审核办公室主经理审核固定资产报废鉴定意见判定是否正常报废是转入步骤否转入步骤办公室主任审计监察委员会财务部经理财务总监审批财务总监审批固定资产报废鉴定意见财务总监会计做账务处理财务部会计做关于该固定资产的账务处理固

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