电力建设监理工作策划、质量、进度、造价控制、合同管理、文件及信息管理评价、组织协调评价表.docx

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1、附表A:监理工作策划评价表序 号评价 项目评价内 容评分标准主要查阅文件清单(主要检查方式)评分卜)评 价记录标 准分扣减分实 得分1组织 机构(25 分)成立项 目监理机构1缺少项目监理机构成立文件,扣4分。2缺少项目监理机构印章启用文件,扣2分。3项目监理机构成立文件、印章启用文件未报建设单位,扣 2分。项H监理机构成立文件卬章启用文件总监理工程师任命书总监理工程师变更文件建设工程监理合同监理工作制度现场检查42总监理 工程师任命 与变更1总监理工程师任命书不符合规范填写要求,扣1分/处。2建设单位未书面同意总监理工程师变更,扣6分。63监理人 员配备监理人员专业、数量、资格配置不符合建设

2、工程监理合同约 定或实际监理工作需要,按合格人数偏差,扣3分/人。124监理工 作制度1监理工作制度未建立,扣3分。2监理工作制度不符合规范要求和工程实际,扣1分/项35监理 设施办公场 所1无办公场所,扣5分。2办公场所不满足监理工作实际需求,扣2分。检测设备和工器具台账检测设备、工器具检定5序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)现场检查评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分39台账管理1未建立工程设备、材料和构配件管理台账,扣2分2台账信息、报审资料、现场实际使用情况不一致,扣0.5分/项。240现场管理1现场设备、材料、构配件堆放标识缺失,扣0.5分/项。2不合

3、格的设备、材料、构配件未隔离存放,扣2分。241见证取样 (4分)数量和 频率不符合建设工程监理合同约定和有关规定要求,扣1分/项。材料、试件的见证取 样台账 现场检查242台账管理1未建立材料、试件的见证取样台账,扣2分。2台账内容、见证取样资料及现场实际三者不一致,扣1分/项。243平行检验 (4分)项目、数 量和频率不符合建设工程监理合同约定及有关规定要求,扣1分/项。平行检验的成果报告 平行检验机构资质 平行检验台账 现场检查244检验机构 资质不满足工程检测所需检测资质,扣I分。145台账管理1未建立管理台账,扣1分。2台账内容、平行检验资料及现场实际三者不一致,扣0.5分/项。14

4、6设备开箱 验收 (3分)开箱记录1开箱验收无书面记录,且无监理处置记录,扣1分。2记录内容不齐全、不准确,扣0.5分/项。主要设备/材料/构配件开箱申请表设备/材料/构配件缺陷知单设备/材料/构配件缺陷 处理报验表现场检查147缺陷处理1未对开箱验收中发现的质量缺陷进行跟踪,扣1分。2缺陷处理完成后未进行确认,扣0.5分/项。148不符合处 置施工单位擅自使用未经开箱验收的设备,无监理处置记录,扣0.5分/项。149巡视 (5分)巡视1质量巡视未形成监理日记等记录,扣2分。2记录的质量问题无相应处置记录,扣0.5分/项。监理日记 监理通知单 工程暂停令550见证(5分)见证1未按照电力建设工

5、程监理文件管理导则(T/CEC324 2020)形成相应的见证 记录,扣2分。2见证记录的内容不具体、不准确,扣0.5分/项。3见证工作未覆盖全部见证点,扣0.5分/项。见证记录 监理通知单 工程暂停令5序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分4对未按批准的施工方案施工、违反国家现行标准、存在明显工程质量缺陷或隐 患的情况,无监理处置记录,扣1分/项。51停工待检 点、隐蔽工 程的检查 (5分)停工待检 点、隐蔽 工程1未按照电力建设工程监理文件管理导则(T/CEC324 2020)形成相应的签证, III 1分/项。2签证内容不具

6、体、不准确,扣0.5分/项。3未覆盖全部停工待检点和陷蔽验收项,扣0.5分/项。4停工待检点未通知验收或施工单位擅自覆盖工程隐蔽部位时,无监理处置记 录,扣1分/项。停工待检点签证记录 隐蔽工程报验表 监理通知单 工程暂停令552旁站(5分)旁站1未按电力建设工程监理文件管理导则(T/CEC3242020)形成旁站监理记录, 扣2分。2旁站监理记录内容不具体、不准确,扣0.5分/项。3未覆盖全部旁站点,扣1分/项。4在旁站中发现的问题无相应处置记录,111 i分/项。旁站监理记录 监理通知单 工程暂停令553检验批和分 项工程验收 (6分)项目划分检验批和分项工程验收范围与质量验收项目划分不一

7、致,扣0.5分/项。质量验收项目划分表检验批分项工程报验表监理通知单工程暂停令154质量验收1检验批和分项工程质量验收记录不符合有关质量验收标准要求,扣0.5分/项。2未及时验收检验批、分项工程,影响到下道工序施工,扣1分/项。3未经验收或验收不通过的未制止下道工序施工,扣2分/项。555分部工程 验收 (6分)项目划分分部工程验收范围与质量验收项目划分不一致,扣0.5分/项。质量验收项目划分表 分部工程报验表 有关安全、节能、环 保及主要使用功能的 抽样检验记录 监理通知单 工程暂停令156质量验收1分部工程质量验收记录和有关安全、节能、环保及主要使用功能的抽样检验等 不符合相关验收标准的要

8、求,扣0.5分/项。2未及时验收分部工程,影响到下道工序施工,扣1分/项。3未经验收或验收不通过,未制止下道工序施工,扣1分/项。4通过返修或加固处理仍不能满足安全使用功能的分部工程,予以验收的,本评 价项目得0分。557单位工程 竣工预验收 (6分)预验收 程序未组织单位工程竣工预验收,扣2分。预验收记录单位工程竣工报验表监理通知单监理通知回复单258质量验收单位工程竣工报验资料、工程实体质量和主要使用功能抽查结果等不符合相关验 收标准的要求,扣0.5分/项。2序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分59问题处理1对单位工程预验收

9、中发现的质量问题,未督促施工单位进行整改,扣2分。2对整改结果未进行复查并组织验收,扣0.5分/项。260竣工验收 (3分)问题处理1对单位工程验收中提出的问题未督促施工单位整改,扣2分。2对整改结果未进行复查确认,扣0.5分/项。整改记录品位工程竣工验收记录261竣工验收 证明文件验收通过后,总监理工程师未在竣工验收证明文件上签字并加盖印章,扣0.5分/ 项。162质量缺陷 处理 (5分)处理方案对需要返工处理或加固补强以及设备安装的质量缺陷,未督促施工单位报送经设 计等相关单位认可的处理方案,扣1分/项。质量缺陷处理方案 质量缺陷处理验收记 录质量评估报告263过程跟踪 及验收1未跟踪检查

10、质量缺陷的处理过程,并对处理结果进行验收,扣1分/项。2验收记录不准确、不完整,扣0.5分/项。264情况记录质量缺陷处理及验收情况未记入工程质量评估报告,扣0.5分/项。165质量事故 处理 (6分)处理方案对需要返工处理或加固补强以及设备安装的质量事故,未督促施工单位报送质量 事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,扣2分/项。质量事故处理方案 质量事故处理验收记 录质量事故的书面报告266过程跟踪 及验收1未跟踪检查质量事故的处理过程,并对处理结果进行验收,扣2分。2验收记录不准确、不完整,扣1分/项。268报告和记 录1未向建设单位和工程监理单位提交有关质量事故的书面报告,扣1分

11、。2未将完整的质量事故处理记录整理归档,扣1分。269监理指令和 监理报告的 规范使用 (14 分)监理通知 单的签发1发现施工存在质量问题的,或施工不当造成工程质量不合格的,或施工质量管 理体系运行不正常的,未签发监理通知单要求施工单位整改,扣1分/项。2未复查整改结果并签署意见,扣1分/项。监理通知单 监理通知回复单 现场检杳270监理通知 单的内容监理通知单内容未详细记录存在的问题,或未明确判定依据、整改要求和时限, 扣0.5分/项。171监理通知 单的整改 回复对未按监理通知单要求回复整改结果的,未采取进一步措施,督促整改并回复整 改结果,扣().5分/项。272工程暂停 令的签发发现

12、施工单位擅自施工、拒不执行监理通知单,或未按工程设计文件施工、违反 工程建设强制性标准,或存在重大质量事故隐患、发生质量事故,总监理工程师 未签发工程暂停令,要求施工单位停工整改并向建设单位报告,扣6分。工程暂停令 现场检查2序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分73工程暂停 令的内容工程暂停令中未明确暂停原因、暂停区域和暂停时间,扣0.5分/项。174复工申请 和复工令 的签发1当暂停施工原因消失、具备复工条件时,总监理工程师未按规范要求对工程复 工申请材料签署审查意见并报建设单位审批,扣0.5分/项。2建设单位批准夏工后,总监

13、理工程师未及时签发工程复工令,扣().5分/项。275监理指令 规范使用用工作联系单、工程暂停令代替监理通知单,用工作联系单、监理通知单代替工 程暂停令,扣1分/项。工作联系单 监理通知单 工程暂停令 监理报告276监理报告 规范使用发生重大质量事故隐患或质量事故,施工单位拒不执行监理指令进行整改或不停 止施工时,总监理工程师未按规定及时报告建设单位和工程主管部门,扣2分。277实测实量 (15 分)测量项 目、频率 及数量按质量验收要求对工程实体质量开展实测实最实测记录应与现场实际相符(每 次评价按实测实量处数的符合率,符合率90%以上的得15分,80%以上的得9 分,70%以上的得3分,7

14、0%以下的不得分)。质量验收记录 签证记录1578协助调试管 理程序制定 (1分)文件制定无调试管理程序且无监理处置记录,扣1分。调试管理程序文件179组织机构和 人员配备特 种作业人员 资格证和特 种设备作业 人员资格证 试验仪器设 备计量合格证书(3 分)报审 及审瓷1调试单位未报审且无监理处置记录,扣2分。2专业监理工程师未及时审瓷影响人员进场、影响设备正常使用,扣1分/项。3将不符合要求报审文件签认,扣0.5分/项。组织机构成立文件 人员资格报审文件 主要测量器具/试验设 备检验报审文件 人员、试验仪器设备 管理台账280台账管理1无管理台账,扣1分。2台账未动态管理,扣0.5分。18

15、1调试分包单 位资格审查 (2分)报审 及审查1调试单位未报审且无监理处置记录,扣1分。2总监理工程师未及时签认影响正常调试,扣0.5分/项。3将不符合要求报审文件签认,扣0.5分/项。分包单位资格报审文 件现场检资182日常检查1调试分包单位超越资格进行调试且无监理处置记录,扣1分。2处置记录未闭环,扣0.5分/项。1序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分83调试大纲调 试质量验收 范围划分表 调试方案调 试措施审查 (3分)报审 及审查1调试单位未报审调且无监理处置记录,扣2分/项。2总监理工程师未及时签认影响正常调试,扣1分

16、/项。3将不符合要求报审文件签认,扣0.5分/项。会议纪要施工调试方案报审文 件工程施工调试质量验 收范围划分报审文件 现场检杳284日常检查1调试单位未按方案调试且无处置记录,扣1分。2处置记录未闭环,扣0.5分/项。185参加调试条 件的检查和 确认(2 分)内容检查1无检查确认表且无监理处置记录,扣2分。2将内容不符合规范要求检查确认表签认,扣0.5分/项。调试条件检查确认表286调试过程巡 视、见证或 旁站 (4分)质量控制 点设置1无质量控制点设置文件,扣1分。2质量控制点设置不符合电力建设工程监理文件管理导则(T/CEC3242020) 规定,扣0.5分/项。工程施工/调试质量验

17、收范围划分报审文件 监理日记见证记录 旁站记录187巡视见证 旁站记录1无巡视、见证或旁站记录,扣2分。2未按设置的质量控制点进行见证、旁站,扣1分/项。3巡视、见证或旁站记录中发现的问题未闭环,扣0.5分/项。388设备缺陷 管理(2 分)缺陷管理1未建立设备缺陷台账,扣2分。2台账未动态管理,扣1分。设备缺陷台账 会议纪要289参加调试例 会或调试专 题会(1 分)参加会议1未参加会议,扣0.5分/次。2会议纪要中的监理责任未落实,扣0.5分/项。190参加单体(单机) 试运分系统试运和 整套启动调试各阶 段的质量验收、签证(2分)参加验收1未参加质量验收、签证,扣1分/项。2将不符合规范

18、的验收结果进行签认,扣0.5分/项。质量验收记录 签证记录291参加发电工程机组 整套启动试运条 件、输变电工程投 运条件检查确认内容检查1无检查确认表且无监理处置记录,扣1分。2将内容不符合规范要求检查确认表签认,扣0.5分/项。试运条件检查确认表2序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)价录 评记标准分扣减分实得 分(2分)92参与试运过程中缺 陷管理(2分)缺陷管理1未建立缺陷台账,扣1分。2台账未动态管理,扣0.5分。试运期间缺陷台账293工程移交阶段项目 监理机构工作 (4分)验收汇总表 检杳1未形成质量验收汇总表,扣1分。2汇总表内容不全面,扣0.5

19、分。质量验收汇总表194移交手续未签署工程移交生产交接书,扣1分。工程移交生产交接书195遗留问题处 置未形成剩余工程和工程遗留问题清单及完成期限,扣1分。剩余工程和工程遗留 问题清单196监理文件移 交期限未按监理合同约定按时移交监理文件,扣1分。监理文件移交单1附表C:工程进度控制评价表号评价项目评价内 容评分标准主要查阅文件清单(主要检查方式)评分(分)评价记 录标 准分扣减分实得分参与施工 图交付计划、 设备材料供应 计划、停电计 划审查及工程 总进度计划编 制(10分)参与审 查及协助 编制1建设单位未组织审瓷施工图交付计划、设备材料供 应计划、停电计划,且无监理处置记录,扣5分/项

20、。2建设单位未制定工程总进度计划,且无监理处置记 录,扣5分。工程总进度计划施工图交付计划设备材料供应计划停电计划监理日志10号评价项目评价内 容评分标准主要查阅文件清单(主要检查方式)评分(分)评价记 录标 准分扣减分实得分会议纪要工作联系单审查施工/ 调试进度计划(50 分)编审批 程序1未报审且无监理处置记录,扣5分/项。2施工/调试编审批程序不符合相关规定,且无监理处 置记录,扣5分/项。3未及时审核且影响正常工作开展,扣5分/项。进度计划报审文件监理通知单工作联系单施工/调试进度计划建设单位管理文件工程总进度计划施工组织设计施工合同工作联系单20审查内 容1不符合施工调试合同中工期的

21、约定,且无监理处置 记录,扣10分。2主要工程项目有遗漏,且无监理处置记录,扣2分 /处。3不满足分批投入试运、分批动用的需要,口无监理 处置记录,扣5分/项。4阶段性进度计划不满足总进度控制目标的要求,且 无监理处置记录,扣5分/项。30号评价项目评价内 容评分标准主要查阅文件清单(主要检查方式)监理通知单会议纪要现场检查评分(分)评价记 录标 准分扣减分实得分5施工人员、工程材料、施工机械、水、电等生产要 素的供应不满足施工进度计划的需要,且无监理处置记录, 扣2分/项。进度计划 检查及纠偏(40 分)跟踪检 查1监理月报中未记录工程进度实施情况,并分析实际 进度对总工期的影响,扣2分/项

22、。2现场工程形象进度与记录不相符,扣5分/处。监理月报会议纪要现场检查施工调试进度计划监理通知单现场检查20进度纠 偏1实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时, 未组织制定相应措施并报建设单位批准,扣5分。2因施工单位原因引起的实际进度严重滞后于计划进 度,且未签发监理通知单,扣5分。20附表D:工程造价控制评价表序 号评价项目评价内容评价标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价记录标准分扣减分实得分1工程预付款审核 和签认(10分)支付条件1未在施工合同规定的时间内审核完成,扣5分/项。2签认的工程预付款金额不正确,扣5分/项。工程预付款报审文件 施工合同、保函102工程计量

23、和付款 签证 (30 分)计量准确1签证的工程量复核不正确,扣2分/项。2签证的工程量与现场实际不一致,扣3分/项。3对未经质量验收合格的工程量进行签证,扣5分/项。4对不符合施工合同约定的工程量进行签证,扣5分/项。工程量统计表施工合同工程款支付报审文件施工图纸工程报验文件工程变更 费用索赔报审文件监理月报工作联系单现场检查153费用准确1工程款支付报审表审核金额不正确,缺少或以下内容不正确,扣1分/项:(1)截止本次付款周期末已实施工程的合同价款;(2)增加和扣减的变更金额;(3)增加和扣减的索赔金额;(4)支付的预付款和扣减的返还预付款;(5)扣减的质量保证金;(6)根据合同增加和扣减的

24、其他金额。2工程款支付证书金额不正确,扣5分/项。154工程量统计与偏 差分析 (20 分)工程量统计1未编制完成工程策统计表,扣10分。2未定期编制工程量统计表,扣2分/项。105偏差分析1未发现实际完成工程量与计划完成工程量偏差,扣2分/ 项。2发现偏差但未提出调整建议,扣3分/项。106工程竣工结算 审核 (30 分)审核内容工程竣工结算文件不符合施工合同中结算约定,且无监理处置 记录的,扣2分/项。工程款支付文件 工程竣工报告 费用索赔文件 施工合同207费用准确1工程竣工结算款支付报审表金额不正确,扣5分。2工程竣工结算款支付证书金额不正确,扣5分。108工程质量保证金 审核 (10

25、 分)材料符合要求 费用准确1工程质量保证金最终支付签认时间早于工程质量保修期,或 未收到保修责任终止证书,扣5分。2工程质量保证金相应支持性材料不完整,且无监理处置记 录,扣3分。3工程质量保证金支付金额不正确,扣2分。I:程质量保证金支付申请情况 的记录工程保修责任终止证书10附表E:安全生产管理的监理工作评价表序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价记录标准分扣减分实得分1项目监理机 构安全生产 管理体系 (20 分)制度建立1全员安全生产责任不明确,2分/项。2安全生产监理工作制度未建立,2分/项。全员安全生产责任 制监理规划监理工作制度监理实施细则

26、 人员资格52人员配备专(兼)职安全生产管理监理人员配置不满足监理工作需要,扣2分/ 人。53安全生产监 理人员资格总监理工程师未持合格安全培训证上岗,扣5分。安全生产管理的监理人员未持合格安全培训证上岗,扣5分/人。104安全管理监 理台账 (10 分)台账建立健 全1安全管理监理台账不健全,111 1分/项安全管理台账 现场检:杳55台账动态管 理1台账未实施动态管理,扣1分/项。2台账内容与现场实际不一致,扣1分/项。56安全生产 许可证 (10 分)报审与审查1施工单位未报审,且无监理处置记录,扣2分/项。2未及时签认影响正常施工,扣2分/项。3签认的报审文件不符合要求,扣2分/项。施

27、工单位和施工分 包单位资质报审文 件现场检查57日常检资1施工分包单位超越资质施工,且无监理处置记录,扣2分/项。2监理处置记录未闭环,扣2分/项。58施工单位安 全生产管理 体系(20 分)报审与审查1施工单位未报审安全生产管理体系,且无监理处置记录,扣5分。2报审的安全生产管理体系存在以下问题,且无监理处置记录,扣2分/ 项:(1)项目现场安全生产管理组织机构不健全。(2)全员安全生产责任制未落实。(3)施工安全技术不符合规范要求。(4)施工安全生产投入不足。(5)施工安全信息管理不畅。安全生产管理体系 报审文件 监理日志 施工文件 现场检查59体系运行情 况检查体系运行情况检查发现下列问

28、题,且无监理处置记录,扣2分/项。1施工单位安全生产管理制度未落实。2施工单位现场安全生产管理人员未到岗履职。3施工人员未进行安全培训或培训未合格。4未进行施工安全交底。15序号评价 项目评价内 容评分标准主要查阅文件清单(主要检查方式)评分及t)评 价记录标 准分扣 减分实得分(15 分)和办公 设施3办公设施不满足监理工作基本需求,扣2分。4办公场所未设立项目监理机构铭牌,扣1分。证明现场检查6检测设 备和工器 具1未配备满足监理工作需要的检测设备和工器具,扣2分/ 项。2未建立检测设备台账和工器具台账,扣1分。3未对台账进行动态管理,III 1分。4检测设备、工器具无检定证明文件或不在有

29、效期内,扣2 分/项。107监理 规戈U(25 分)编审批 程序1监理规划未经总监理工程师签字,扣12分。2监理规划未经工程监理单位技术负责人审批,扣12分。3监理规划未在笫一次工地会议前报送建设单位,扣3分。4实际需要调整监理规划而未调整,扣3分/项。5调整监理规划未按原程序重新审批,扣12分。监理规划勘察、设计文件施工组织设计建设工程监理合同建设单位管理文件12序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价记录标准分扣减分实得分5施工现场安全标志标识设置不符合规范要求。6隐患排查及治理不符合要求。7安全自查及问题整改不符合要求。8重大危险源的识别和动态控制不符

30、合要求。10施工单位 人员资格 (10 分)报审与审查1施工单位项目经理、安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业 人员资格未报审,且监理无处置记录,扣2分/项。2报审资格文件不符合要求,且监理无处置记录,扣2分/项。人员资格报审文件 现场检查511动态核查核查施工现场施工单位项目经理、安全生产管理人员、特种作业人员和特 种设备作业人员资格与报审不一致,且监理无处置记录,扣2分/项。512专项施工方 案(15分)审查 程序1专项施工方案未报审,对应的施工作业已开展,且无监理处置记录,扣 2分/项。2项目、监理机构未签认专项施工方案报审表影响正常施工,且无书面记录 免除责任的,扣2分/项。3

31、施工方案审批时间晚于交底或施工时间,扣1分/项。专项施工方案报审文件施工组织设计现场检查313审查质量审查通过的专项施工方案存在以下问题,且无监理处置记录,扣1分/项。1专项施工方案内容不完整。2专项施工方案内容存在错误或与施工组织设计内容不一致。1014调整程序施工条件变更需要调整施工方案但施工单位未进行调整和重新报审,且无 监理处置记录,扣2分/项。215超过一定规 模的危险性 较大的分部 分项工程专 项施工方案 (10 分)增加的审查 程序对超过一定规模的危险性较大的分部分项匚程,存在下列问题且无监理处 置记录的,扣5分/项:1施工单位未组织专家论证会论证。2项忖监理机构未参加专家论证会

32、。3对于专家论证意见为“修改后通过”的,施工单位未修改重新履行审批 程序。4对于专家论证意见为“不通过”的,施工单位未重新编制后组织专家论 证。1016风险辨识 及分级防控 (10 分)报审与审查1施工单位工程危险源辨识和风险分级防控措施未报审,且监理无处置记 录,扣2分/项。2报审文件不符合要求,且监理无处置记录,扣1分/项。风险辨识及分级防控报审文件 监理实施细则5序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价记录标准分扣减分实得分17动态核查现场条件或设计文件变更时,施工单位未重新辨识并报审,旦监理无处置 记录,扣1分/项。218监理管控1未在相应监理实施细

33、则中提出针对性监理管控措施,扣1分/项。2为按照监理分级管控措施进行监理.,扣2分/项。319隐患排查治 理 (10 分)督促开展隐 患排杳治理1施工单位未开展隐患排查治理,且无监理处置记录,扣1分/项。2隐患记录未按时整改完成,且无监理处置记录,扣1分/项。监理日志隐患排查记录520问题处置监理人员发现隐患未督促施工单位及时治理,且无监理处置记录的,扣1 分/项。521安全防护 设施布置 (10 分)安全防护 设施布置方 案审查1未编制安全防护设施布置方案或方案未完成审批,对应的施工作业已开 展,且无监理处置记录,扣2分。2项目监理机构未签认方案报审表影响正常施工,且无书面记录免除责任 的,

34、扣1分/项。安全防护设施布置方案现场检查522动态检查施工现场未按照安全防护设施布置方案进行布置,且无监理处置记录,扣 1分/项。523施工机械设 备安全性能 及安全许可 (10 分)审查程序1施工机械设备安全性能及安全许可文件未报审,且无监理处置记录,扣 1分/项。2专业监理工程师未签认报审表影响正常使用,且无书面依据免除责任的, 扣1分/项。施工机械设备安全 性能及安全许可报 审文件现场检查224审查质量施工机械设备安全性能及安全许可文件报审文件存在以下问题,且无监理 处置记录,扣0.5分/项。1)检验证明文件不符合要求或过期。2)与施工方案中的施工机械或工器具型号、数量不一致。525动态

35、核查1未建立管理台账,扣1分。2管理台账、报审情况与现场实际三者之间有不符的,扣1分/项。3发现问题无监理处置记录及相应闭环资料的,扣1分/项。326安全生产应 急预案 (10 分)安全生产应 急预案审查1未编制或未及时报审安全审查应急预案的,且无监理处置记录,扣2分。 2项目监理机构未签认影响相关工作正常开展,且无书面记录免除责任的, 扣1分/项。3审查通过的安全生产应急预案存在以下问题,且无监理处置记录,扣1 分/项。应急预案报审文件 资源配置计划 应急演练计划5序号评价项目评价内容评分标准(1)预案不符合国家法律法规要求。(2)预案内容与现场实际不相符。主要查阅文件清单 (主要检查方式)

36、评分(分)评价记录标准分扣减分实得分应急资源配 置和应急演 练1施工单位未按照方案进行资源配置,且无监理处置记录,扣2分。2施工单位未按照计划进行应急演练,且无监理处置记录,扣2分。5安全检杳签 证重大工序交 接前的检查 签证 (10 分)报审及签证1大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工 设施投入使用前,施单位未提出安全检查签证申请,且监理无处置记录 的,扣1分/项。2 土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前施工单位未 提交安全检查签证申请,且无监理处置记录,扣1分/项。3将不符合规范要求的进行签认,扣2分/项。4发现问题无监理处置.意见,或未进行闭环处

37、理的,扣0.5分/项。安全检查签证单 现场检查5527消防安全管 理(5分)现场动态检 查1未对消防设施、消防标志标识、施工现场消防通道和消防水源进行检查, 扣2分。2发现问题无监理处置意见,或未进行关闭处理的,扣1分/项。现场检查2328安全巡视 (10 分)巡视的实施未对下列项目进行安全巡视检查,或现场情况为达到规范要求,且无监理 处置记录,扣2分/项:1专项施工方案的实施情况。2现场特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗情况3安全设施、安全标志标识的设置情况。4交叉作业和工序交接中的安全施工措施落实情况。5安全工器具的配备和使用情况。6主要施工机械设备的安全运行状态。监理日志 现场检查5

38、29问题处置发现的问题无监理处置记录,扣1分/项。530旁站监理 (10 分)旁站1未按计划对重要部位、关键工序、特殊作业和危险作业开展旁站监理, 未覆盖全部旁站点,扣1分/项。2未按电力建设工程监理文件管理导则(T/CEC-324)形成旁站监理记录, 扣1分/项。监理实施细则 旁站监理记录531问题处置发现的问题无监理处置记录,扣1分/项。532安全检查活安全检查1未组织或参加周期性安全检查活动,扣1分/项。会议纪要5序号评价项目评价内容评分标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价记录标准分扣减分实得分动(10分)2未组织或参加大中型起重机械、脚手架及跨越架、施工用电、文明施工、

39、 危险品库房、消防专项安全检杳活动,扣1分/项。监理日志33问题处置发现的问题无监理处置记录,扣1分/项。534安全生产费 用(10分)费用支付审 查不属于安全生产费用列支的,项目监理机构签认,扣1分/项。安全生产费用清单 现场检查535实际使用情 况检查列支的安全生产费用与工程现场不相符,扣1分/项。5附表F:合同管理评价表序号评价项目评价内容评价标准主要查阅文件清单 (主要检查方式)评分(分)评价 记录标准分扣减分实得分1合同管理 (5分)合同管理 台账1未建立合同管理台账,扣5分。2合同管理台账记录不完整,扣1分/项。相关合同文件 合同管理台账52工程暂停与复工 (30 分)暂停处理1发

40、现暂停情形但未下达暂停令,扣10分。(1)建设单位要求停工且工程需要暂停施工的。(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。(3)施工单位未按工程设计文件施工的。(4)施工单位违反工程建设强制性标准的。(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量安全事故的。2工程暂停令不符合规定,扣3分/项。(1)工程暂停令未说明暂停原因、暂停区域、暂停时间。(2)检杳实际停工范围,与工程暂停令停工原因、范围和时间不一致。3紧急情况暂停处置后未向建设单位作书面报告,扣3分。工程暂停令 工程设计文件 工程建设标准 建设单位指令 会议纪要 监理日志 监理书面报告 工作联系单 工程复工令 工程复工报审文件 现场检查153复工处理1工程复工令未说明复工原因、复工区域、复工时间,扣1分/项。2现场不具备复工条件但签发工程复工令,扣5分。3当暂停施工原因消失,具备复工条件时,总监理工程师未签发工程复工令影响正 常施

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