2023年度审计报告.docx

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1、 2023年度审计报告 我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺公司)财务报表,包括20xx年12月31日的合并及母公司资产负债表,20xx年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司全部者权益变动表,以及财务报表附注。 一、治理层对财务报表的责任 根据企业会计准则的规定编制财务报表是同花顺公司治理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部掌握,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估量。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的根底上对财务报表发表

2、审计意见。我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德标准,规划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报猎取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以猎取有关财务报表金额和披露的”审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的推断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进展风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部掌握,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部掌握的有效性发表意见。审计工作还包括评价治理层选用会计政策的恰当性和作出会计估量的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们信任,我们猎取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见供应了根底。 三、审计意见 我们认为,同花顺公司财务报表已经根据企业会计准则的规定编制,在全部重大方面公允反映了同花顺公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。 天健会计师事务全部限公司中国注册会计师陈亚萍中国杭州中国注册会计师 报告日期: 【2023年度审计报告】

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