2023年度审计局工作计划思路.docx

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1、 2023年度审计局工作计划思路 2023年度审计局工作规划思路 加强审计质量掌握,实施四级复核审理,运用审计新技术新手段,创立优秀审计工程。下面预备了2023年度审计局工作规划思路,欢送查阅。 2023年我局将坚持以完善体制机制为核心,以提升监视力量为主线,围绕中心、效劳大局,全面提升审计监视质量和效率,为打造省域副中心、建立人民城市奉献力气。 (一)提高审计效劳进展力量 仔细履行审计委员会办公室统筹协调职能,切实发挥审计委员会“把方向、谋大局、定政策”作用。强化政治学习,转变思路理念,仔细讨论中心、省、市重大决策部署,科学编制年度审计工作规划,制定实施以审计监视促进经济社会进展的意见,加大

2、对经济社会进展重点目标、重点任务、重大工程、重大资金等落实状况的审计力度,既要促进国家治理体系和治理力量现代化,又要促进经济社会进展目标任务实现。 (二)提高审计科学性合理性 坚持“三个区分开来”重要原则,深化对审计精神的理解,落实审计容错免责机制,鼓舞改革创新,鼓励担当作为,同时坚决查处影响进展的行为,以高质量审计监视保障人民城市建立和“十四五”目标任务完成。 (三)提高审计质量和效率 加强审计质量掌握,实施四级复核审理,运用审计新技术新手段,创立优秀审计工程。加大审计工程纵向、横向和穿插统筹,实施一个单位多个工程一次进点,将政府投资审计与预算执行、经济责任审计等结合,实现资源共享、信息互通

3、,全面提升审计质效。 (四)做实讨论型审计 开展审计对象上级决策部署、应担当目标任务和工程资金的调查讨论,提高审计发觉问题力量,针对性提出标准治理、推动改革、促进进展的审计意见。加强重大审计问题和重点审计对象专题讨论,组织业务骨干、联合专家学者集中攻关。选择若干个创优审计工程,开展审计全过程讨论。对全部审计工程都要加强审前讨论,高质量编制审计工作方案和实施方案。对于重点审计工程还要加强审中审后讨论,精准高效提醒问题,摸清问题背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,科学合理提出审计意见建议,建立健全审计查出问题整改长效机制。 (五)加强内部审计工作 推动在规模较大、下属单位较多的机关、学校、医疗机构和国有企业等单位,设置内部审计机构,配备专职审计人员,强化内审工作全掩盖。 (六)加强队伍建立 深化党史学习教育,强化思想引领,教育引导党员干部深刻领悟宏大建党精神,吸取奋进力气,主动担当作为。建立完善工作考核机制,发挥考核“指挥棒”作用,鼓励审计干部干事创业、担当作为,将年度考核与平常考核相结合,强化公务员季度考核。加大青年干部培育力度,优先提拔任用想干事、能干事、干成事的干部。

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