2023年-财务表格所有者权益程序表.docx

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1、被审计单位名称编制人及日期索引号F1被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:1 .确定实收资本的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定,记录是否完整;2 .确定实收资本的期末余额是否正确;序 号审计程序执行情况说明底稿索引号1审查上期期末数是否完整、无误地结转至期初数。2审查实收资本本期增减变动是否真实、合法、完整。3根据被审计单位的实际情况,应增加审计程序。本次项目经理复核意见:被审计单位名称编制人及日期索引号F2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:1 .确定资本公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定,记录是否完整;2 .确定资本公积的期末余额是否正确;序号审计程序

2、执行情况说明底稿索引号1审查上期期末数是否完整、无误地结转至期初数。2审查本期的增敏变动是否真实、合法、完整。3根据被审计单位的实际情况,应增加审计程序。本次项目经理复核意见:被审计单位名称编制人及日期索引号F3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:1 .确定盈余公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定,记录是否完整;2 .确定盈余公积的期末余额是否正确;序号审计程序执行情况说明底稿索引号1审查上期期末数是否完整、无误地结转至期初数。2审查本期增减变动是否真实、合法、完整。3根据被审计单位的实际情况,应增加审计程序。本次项目经理复核意见:未分配利润审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F4被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:1 ,确定未分配利润增减变动的记录是否完整;2 ,确定未分配利润的期末余额是否正确;序 号审计程序执行情况说明底稿索引号123审查期初数是否正确。检查本期利润分配是否合理、合法。根据被审计单位的实际情况,应增加审计程序。本次项目经理复核意见:

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