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1、产品检验管理制度产品质量检验管理制度三篇产品检验管理制度 产品质量检验管理制度11目的为了加强产品出厂质量检验,确保产品质量,维护消费者利益,提高企业信誉,特制定本制度。2内容2.1化验室负责产品检验工作,独立行使检验职权,对产品逐批逐次进行检验,严把质量关,禁止不合格产品或产品不经检验出厂。2.2化验人员依据GB/T27588、GB2757标准,进行产品出厂质量检险。检验项目为感官、标签、净含量、酒精度、总酸、总酯、总糖、干浸出物、甲醇,达不到标准要求的判定为不合格产品,不准出厂。2.3出厂检验时,同一班次、同品种、同一次投料的产品规定为一个生产批,对每批产品严格按抽样规则进行抽样,经出厂检
2、验合格后开据合格检验报告方可出厂。2.4出厂检验指标如有一项不符合规定要求,不准出厂,应重新自同批产品中抽取两倍数量样品进行复验,以复验结果为准,若仍存在不合格,则判定该批产品为不合格。2.5检验包装物是否完好无损,不得有脏污和破损现象,如有上述现象则按不合格拒绝出厂。3相关文件及记录标准汇编销售档案出厂检验记录产品检验管理制度 产品质量检验管理制度2第一条为加强我厂产品质量保证工作,明确质量检验工作任务、范围、职责,特制定本制度,产品质量检验规章制度本制度在本厂范围内实施,品保部负责监督执行。其次条本规定包含:产品质量检验制度、计量管理制度、各种标记的用途和定义、不合格品管理制度、钢材质量检
3、验制度、外协件质量检验制度、能源计量管理等规定。其次章:质量检验制度第三条品保部的基本职责:1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品,直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。2、执行不合格产品不出厂的原则,保证出厂产品符合规定的标准和技术要求,负责签发产品出厂质量检验合格证。3、负责各种仪器,量具校验及管理。4、负责客户之埋怨,分析处理。5、负责统计技术之运用及各类检验报告整理。6、员工品质教化之规划与训练。7、各种检验标准之制定。8、各进料制程品保,检验之执行及分析记录。第四条检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度,检验人员应按产品图纸,技术文件进行检验,做出正确推断,做好废品管理工作
4、。第五条检验工作做到预防为主坚持备件检验,重视中间检验,严格完工检验,实行专群结合,充分发挥操作者自检的主动作用。加强关键工序、关键零件,关键产品的质量检验,关键零件,关键产品要建立质量记录档案。第六条检验人员要努力做好三员(质量宣扬员、质量检验员、质量分析员)帮助分厂,检查工艺操作规程,贯彻执行状况,遇到违反操作规程状况应刚好劝阻,必要时向分厂领导反映,快速实行措施。第七条不定期组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品、考查检验工作质量。第八条做好计量理化探伤工作、严格量检具,周期检定,量具修理工作,保证方法精确。第九条参与新产品试制鉴定工作,参加新产品的设计工艺审核,对新产品能否正式投产提
5、出看法。第十条主动协作开展全面质量管理,定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验(质量)文件的学习,第十一条原材料进厂检验:1、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书,检验人员按规定进行检验并将检验结果,通知供应处检验合格后,方可入库并作好记录。2、凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件,检验人员应拒签入库单,财务处则不予结算。3、凡检验不合格的原材料、外购件、外协件,供应处应向供货向单位索赔,若需让步,须办理让步手续,在未办妥手续前任何人不得擅自动用。4、外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求,质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。5、原材料、外购件、外协件代用
6、,应由供应处提出申请经有关部门会签,探讨所长签字批准后,方可投产运用,代用单位在投入运用前递交各有关部门。关键零件的代用须经探讨所长批准后报总工程师审批。第十二条生产过程的质量检验:1、各生产环节的检验人员,应按产品图纸,技术标准和工艺规程的要求进行检验,合格产品,由检验人员签章后随产品工序检验流程卡流入下道工序,不合格产品开具不合格品通知单交品保部办手续处理。检验前,检验员须先做到了解产品,了解工序,确定责任区内的检验量,敏捷检验方式。2、各生产环节的检验,均须强调首检,加强巡检,严格完工检,操作者自检。(1)、首检:凡加工变更后的首件,均须进行检查,首件检查应由操作者自检合格后交首检,首检
7、合格,检验员在产品工序流程卡及检验记录本上签字或盖首检章,方准成批加工生产,检验员应对首检后的零件负责。(2)、巡检:在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次,做好巡检记录,并对巡检结果的零件负责。巡检时必需同时检查作业员是否按工艺要求作业。(3)、完工检:工序终结,零件去尽毛刺、铁屑、油污后进行。检验时应作好检验记录,主要零件的关键尺寸按检测记录要求进行。一般零件(或一般项目)抽检不少于 10%,抽样检验时如发觉不合格品,应加倍抽样复查,若仍不合格则退回生产车间自检处理,重新交验;否则,检验员可以拒检。(4)、自检:操作者对自己加工的产品进行自我检验,起到自我监督的作用。对不合格的产品要
8、随即做好标识,分别隔离。交检验员复验后处理。3、凡跨部门加工的工序(零件)须凭加工部门检验人员在产品工序流程卡上签字,否则,下道工序可以拒检。第十三条发觉生产过程违反工艺规程,检验员应刚好劝阻,若该行为为严峻影响产品质量且劝阻无效,检验组长有权予以制止并马上报告有关厂领导,厂长或总工及品保部门。第十四条在生产过程中,对按规定应做而没有做好自检的产品(零件),检查员可以拒检。第十五条全厂各生产环节都应坚持不合格的原材料不准运用;不合格的零件不能转下道工序;产品检验管理制度 产品质量检验管理制度31 目的未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入运用,确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合
9、格产品出厂。2 适用范围确保适用于进货检验(或验证)、过程检验和出厂检验。3 职责3.1 技术部负责进货检验或验证、过程检验,成品出厂检验。4 检验人员检验人员应具有中学(或中专)以上文化程度,了解产品特性,熟识标准、规程等检验依据,驾驭检验技术和相关学问,经培训考核合格,持证上岗。5 检验规程技术部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程,经总经理批准后发放给生产部和检验人员。6 进货检验或验证6.1 选购的原辅料及包装材料进厂后,仓库管理员作好待检标识,填写申检单交检验人员。6.2 检验人员按进货检验规程进行抽样、检验或验证,填写进货检验或验证记录,出具进货检验或验证报告。6.3
10、检验或验证合格的物资,由市场部仓库管理员办理入库手续;检验或验证不合格的物资,在不影响产品生产质量的前提下,经总经理批准后,作降价处理,若协商不成的,由市场部办理退货或索赔手续。6.4 市场部仓库管理员依据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5当生产急需来不及检验时,由运用部门填写紧急放行申请单,经总经理批准后,准予紧急放行。紧急放行时必需留下样品进行检验,并对已放行的物资做好标识和记录,一旦发觉问题,由生产部门负责刚好追回或更换。6.6 对随货供应检验报告的产品,检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品,仓库管理员依据技术部检验员出具的合格检验报告干脆入库。6.7 进货检验或验证记录由技术部归档保管。7 过程检验生产过程中的各种半成品,依据过程检验规程进行检验;合格的转入下道工序或入库,不合格的由操作者刚好返工或报废。8 出厂检验产品加工完毕,生产车间或仓库填写申检单交技术部;技术部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验,出具检验报告;合格产品准予入库、出厂,不合格产品进行报废。9 检验人员责任心不强,未按规定进行检验或验证,由此而给厂造成损失,追究其责任,并视状况赔偿所造成的经济损失。