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1、 2023年药品库房管理制度(3篇) 其次条 库房的建筑设计应符合建筑设计防火标准、危急化学品安全治理条例)、仓库防火安全治理规章、常用危急化学品储存通则等法规和标准的规定。 第三条 物资储存场所的消防器材配置,应按建筑灭火器配置设计标准的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备,安排专人维护和保养。 第四条 严格执行岗位防火责任制度、火源、电源治理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。 第五条 在仓库、堆垛区,应设明显的防火标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 第六条 仓库的各种安全设施,必需常常检查、定期校验、保持完好状态,做好记录。 第七条 仓库
2、治理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续,仔细核实。 第八条 仓库治理人员,必需经过特地培训,有安全监视治理部门的培训合格证。具有责任心强,熟识危急化学品性质和懂得防护、消防学问的人员担当。 第九条 仓库保管员应依据所保管的物资的性质,配备必要的防护用品、器具。 第十条 仓库治理人员,必需加强库内物资检查,发觉隐患应准时整改,无力量整改的,应报告上级主管部门进展整改。 第十一条 甲、乙类桶装液体,不宜露天存放,确须在露天存放时,必需做好防火、防晒等措施。规定制
3、止在露天存放的危急化学品,严禁在露天存放。 第十二条 简单相互发生化学反响或灭火方法不同的物品,必需分间、分库储存,并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。 第十三条 库内储存化学品的面积和间距必需符合以下要求: (一)每堆垛占地面积不宜大于100 平方米。 (二)堆垛与堆垛之间的距离不小于1 米;堆垛与墙间距不小于0.5 米;堆垛与梁、柱的间距不小于 0.3 米。 (三)主要通道的宽度不小于2 米。 (四)装有照明灯的仓库,灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0、5 米。 第十四条 储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛四周,不准进展试验、分装、封焊、修理、动火等作业
4、。如因特别需要,必需办理动火作业证,报安全部门批准,实行安全措施后才能进展。作业完毕后,检查确无火种方可离开现场。 第十五条 仓库的电气装置必需符合国家有关电气装置的标准标准的规定。 药品库房治理制度篇二 1.1为使本公司的仓库治理标准化,保证财产物资的完好无损,依据企业治理和财务治理的一般要求,结合公司实际状况,特制订本规定。 1.2仓库治理工作的任务 1.2.1依据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供给、销售各环节平衡连接。 1.2.2做好物资的保管工作,照实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,
5、帮助做好积压物资的处理工作。 1.2.4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 1.3本规定适用于本公司内的各类仓库,包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库,以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。 2.1外购物料(包括原辅材料、外购件等)到达后,由选购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明选购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称(选购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称),备注栏写明选购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不全都的,应写明缘由。仓管员凭手续齐全的入库单其次联登记仓库实物账,另第一联交财务
6、部门,第三联交选购部门。 2.2托付加工材料加工完后回公司,由选购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工工程,备注栏写明托付加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不全都的,应写明缘由。仓管员凭手续齐全的入库单其次联登记仓库实物账,另第三联交选购部门,第一联交财务部门,财务部在“托付加工台账”上予以登记。 2.3供货商赠送给我公司的物料必需办理入库手续,由选购部门填写入库单,入库单上注明“赠送”,选购单价填“0”。 2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后准时办理入库手续,生产车间在
7、办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点,一式四联填写入库单,经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单其次联登记实物账,第三联交生产车间,第四联交生产治理部做产量统计依据,第一联交财务部作为本钱核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散,但仓库治理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点,并应时常清查、核对。 2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的托付加工材料。应在物料到厂时,依据2.1、2.2规定办理入库手续,同时办理领用手续,以精确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改,否则无效。 2.7对于物料验收
8、入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不符的,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告选购部、财务部或公司总经理处理。 3.1原辅材料、半成品领用出库的,由领料人填写一式三联领料单,领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称,经领料部门领导核准签字,仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作本钱核算依据,其次联仓库作为登记实物账的依据,第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。 3.2下料人领用钢材原料裁切的,应事前一式三联填写生产领料单,领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量(实领数量暂空缺),经领料部门
9、领导核准签字,并告知仓库保管员前方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小时内,依据实际使用数量(包括裁切中的合理损耗和非正常损耗)在领料单上填写实领数量,将领料单交仓库保管员,否则用料人按30元/次惩罚。 3.3易耗品、常用工具领用的,由领料人一式三联填写领料单,经领料部门负责人签字确认,仓库保管员方可发货。常用工具领用的,仓库应建立工具领用、使用台账,实行以旧换新。 3.4专用工具和14以上钻头等物品只可借用,不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名,并应在七天内归还。如还需借用的,另行办理手续。 3.5托付加工领用材料的,由选购部门一式三联填写领料单,领料单上应写明生产任务单编号、加工
10、单位名称、加工工程、所生产产品的名称,经选购部门负责人确认签字,仓库保管员方可发货。仓库凭领料单其次联登记仓库实物账,另第三联交选购部门,第一联交财务部,财务部在“托付加工台账”上进展登记。 3.6产品销售出库,成品仓库保管员依据生管部的发货通知单一式三联填写出库单,出库单上应写明销售合同号、客户名称,经生管部、财务部审核签字,总经理或总经理授权人批准前方可发货。出库单第一联仓库留存记账,另其次联交财务部,第三联交生管部。 3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门,仓管员应依据手续齐全的出库单或领料单填写放行条,放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由,门卫必需核
11、对货、单相符前方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改,否则无效。 3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料,否则当事人按30元/次惩罚。 3.10对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。 3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库,应填制一式三联红字领料单(如填写的退库单是蓝字领料单,数量应以负数表示),并在备注栏内写明退库缘由,不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应准时通知质检、物控及财务部门。 4.1仓库采纳计算
12、机内网系统设立仓库实物账,设置实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进展进、出、存记账,仓库只核算数量,不核算金额,同时,在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等准时登记仓库实物账和实物卡,保证账、卡、物相符。 4.2每月必需对库存物资进展实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和总经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 4.3仓库物资的计量工作应
13、按通用的计量标准实行,对不同物资采纳不同的计量方法,确保物资计量的精确性。 4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。 4.5做好仓库与供给、销售环节的连接工作,在保证生产供给等合理储藏的前提下,力求削减库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要依据物资的本身外形、特性、价值等,采纳不同的堆放方式,既要提高货仓的利用率,又要保证物资的进出和盘点便利。 4.7对于某些特别物资,如乙炔、油品、油漆等,应有专人负责,并设置明显标志。 4.8非仓库人员进入仓库库房的,必需经仓管员同意,并在仓管员的伴随下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在仓库内吸烟。 4.9仓
14、管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和物资财产的安全。 4.10仓管员工作调动时,必需办理移交手续,由仓库负责人进展监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。 4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的,仓管员应担当由此引起的经济损失。 药品库房治理制度篇三 一、库房设专人治理,并做到责任落实。 二、入库验收,对入库食品或食品原料进展验收,其验收内容包括: 1、对生产厂家和经销商的卫生许可资格进展查验; 2、货物有无随货同行的化验单或合格证; 3、对入库食品进展感官检查,查验有无特别或变质; 4、食品馐上标识是否完整、清晰; 库房治理员对验收不合格的食品应拒绝入库。 三、食品验收入库时做好入库食品的验收记录,供货方供应的化验单、合格证等与验收记录一起妥当保存以备查。 四、入库食品应存放在货架上,隔地、离墙,分类存放,标签立卡。 五、库房保持良好通风,无蝇、无鼠害、无虫害。 六、库存食品应定期检查,发觉霉变、生虫、变质或超过保持期的食品要准时废弃处理并做好记录。 七、库房应专人负责清洁卫生工作,并应随时保持清洁卫生。 八、有毒、有害物品严禁存放于食品库房中。