2023年小金库自查自纠报告.docx

上传人:1564****060 文档编号:94073134 上传时间:2023-07-23 格式:DOCX 页数:8 大小:16.34KB
返回 下载 相关 举报
2023年小金库自查自纠报告.docx_第1页
第1页 / 共8页
2023年小金库自查自纠报告.docx_第2页
第2页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年小金库自查自纠报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年小金库自查自纠报告.docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 2023年小金库自查自纠报告根据全县深入开展贯彻执行中心八项规定严厉财经纪律和“小金库”专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局仔细开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠状况总结如下: 一、高度重视,提高熟悉 我局高度重视“小金库”专项治理工作。对全县深入开展贯彻执行中心八项规定严厉财经纪律和“小金库”专项治理工作方案进展了传达学习,并仔细贯彻文件精神,正确熟悉到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要仔细对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建立,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措

2、,是教育和爱护干部的需要。要求我局必需仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 二、仔细开展自查,实施长效监视 根据方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进展了仔细细致的清查: 1、我局均根据国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。 2、我局均根据国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。 3、我局根据公开透亮、公正竞争、诚恳信用的原则执行

3、政府选购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府选购程序,“暗箱”操作、无预算选购、超预算选购等问题。 4、我局在资产配置、使用、处置等环节均根据国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。 5、我局根据行政单位财务规章进展财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。 6、我局根据国家有关财经法规对票据进展发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通

4、过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务治理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 2023小金库自查自纠报告【2】 自治区工商局计财处: 依据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财2023120号)和关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如

5、下: 一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施供应了组织保障 为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求仔细开展“小金库”自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的熟悉。自查报告范文 二、明确专项治理范围和

6、内容 (一)专项治理范围: 本局内设各科、室、队,工商所及协会等。 (二)专项治理内容: 凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一治理的罚没暂扣物资等,连续保存询问效劳部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一治理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设“小金库”,纳入治理范围。重点是2023年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2023年底“小金库”资金滚存余额和形成的.资产。自查报告范文 三、根据“五查五看五个到位”,仔细开展“小金库”专项治理自查自纠工作 根据“小金库”专项

7、治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自2023年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进展了具体的检查。实行部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进展了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级

8、单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报告范文 四、清查结果 经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现象。我们的体会是: (一)领导务实,作风扎实。局领导特殊是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体讨论,民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特殊是“一把手”能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府选购制度。 (三)银行帐户得到严格治理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流淌,定期检查各部门资金的收支状况,督查各部门按规定要求正确使用资金。 (四)不断补充完善各项财务治理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保

9、资金的有效使用。2023年以来,我局先后完善财务治理制度6个。 2023小金库自查自纠报告【3】 治理“小金库”是加强党风廉政建立,防止收入流失,完善财务监视,铲除贪污、腐败温床,爱护干部的一项重要措施。为仔细贯彻落实市办发2023关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神,现把我校自查自纠状况汇报如下: 一、仔细学习,提高熟悉。 全市“小金库”专项治理工作会议后,我校快速召开了专题会议,传达学习关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政力量建立和作风建立的一项重点任务来抓。学校除

10、了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领悟精神实质,把握工作重点,增加治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,仔细学习有关文件和会议精神,正确熟悉开展此项活动的重大意义,要求大家要仔细对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建立,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。要求大家,对比“七种”表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 二、加强领导,责任分工。 为了保障治理工作顺当进展,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话

11、、制作了举报信箱,留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参加。由后勤办主任邓德新详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作气氛,又保证了此项工作有效开展。 学校“小金库”专项治理工作领导小组名单: 组长:副组长:成员: 三、明确要求,重点治理。 依据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2023年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2023年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。 根据上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校

12、财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 一、我校依据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进展常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。 二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费状况。 三、学校严格加强预算内、外资金治理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,

13、所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”治理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张铺张等现象。 六、根据财政集中支付要求,现金治理实行备用金制度,根据现金治理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。 七、清查结果在校教职工大会上进展了通报,并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的根底上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监视机制,提高财务透亮度,严防“小金库”的消失。 虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务治理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁