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1、丽水市中心医院2021年度单位决算目录一、概况(1)(-)单位职责(1)(_)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(2 )三、2021年度单位决算情况说明(2 )(-)收入支出决算总体情况说明(2 )(二)收入决算情况说明(2 )(三)支出决算情况说明(3 )(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3 )(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3 )(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(8 )(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8 )(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(9 )(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(10 )(十
2、)机关运行经费支出说明(11 )(十一)政府采购支出说明(12 )(十二)国有资产占有情况说明(12 )(十三)预算绩效情况说明(12 )四、名词解释(18 )交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出 5,287.41万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗 疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为5,287.41万元,主要原因是年初结转和结余 1625. 24万元未纳入年初预算,追加市中心
3、医院急救中心(专 项债券基建)支出1598. 26万元、市中心医院感染楼(专项债 券基建)支出增加1274. 74万元、市中心医院体检中心(专项 债券基建)支出增加789. 17万元。其中:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5287. 41万元,决 算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余1625. 24万元未 纳入年初预算,追加市中心医院急救中心(专项债券基建)支 出1598.26万元、市中心医院感染楼(专项债券基建)支出增 加1274. 74万元,市中心医院体检中心(专项债券基
4、建)支出 增加789. 17万元。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为0万元,2021年度“三公”经费支出决算 数与预算数持平,主要原因是本单位未安排一般公共预算财政 拨款支出的“三公”经费。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)
5、费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度 相比,无变化,主要原因是主要原因是本单位未安排一般公共 预算财政拨款支出的因公出国(境)费用;公务用车购置及运 行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无变 化,主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款支出的公 务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占 0%,与2020年度相比,无变化,主要原因是本单位未安排一般 公共预算财政拨款支出的公务接待费。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为。万 元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住 宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算
6、数持 平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款支出的因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决 算为0万元。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算 数执行。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购 置税等附加费用)。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照 预算数执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算 数与预算数持平,主要原因是严格按照预算数执行。主要用于 单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保
7、险费等 支出;2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用 车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。国 内公务接待0批次,累计0人次。决算数与预算数持平,主要 原因是严格按照预算数执行。其中:外事接待支出0万元,主要用于单位外事接待0批次,累 计0人次。其他内公务接待支出0万元,主要用于单位其他国内公务接待0批次,累计0人次。(+)机关运行经费支出说明本单位为事业单位,无机关运行经费。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额4091. 33万元,其中:政府采 购货物支出1509. 76万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出2581. 56
8、万元。授予中小企业合同金额2941. 75万 元,占政府采购支出总额的71.90%。其中,授予小微企业合同 金额1238.49万元,占授予中小企业合同金额的42. 10%;货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23. 86%,服务采 购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,丽水市中心医院共有车辆9辆, 其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用 车5辆,其他用车是其他业务用车;单价50万元以上通用设备
9、 29台(套),单价100万元以上专用设备83台(套)。(十三)预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,丽水市中心医院组织对2021年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目125个,共涉 及资金8626. 5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2021年度丽水市中心医院内科病房大楼工程(专项债 券基建)、2021年市中心医院急救中心(专项债券基建)、市中 心医院体检中心(专项债券基建)等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13625. 24万元,占政府性基金 预算项目支出总额的100九 本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。
10、本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果。丽水市中心医院在2021年度单位决算中反映2021年公共 卫生补助(卫健惠民)及2021年卫生能力建设补助资金-住院 医师规范化培训项目绩效自评结果。2021年公共卫生补助(卫健惠民)项目绩效自评综述:根 据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优 秀”。项目全年预算数为540.65万元,执行数为535. 88万元, 完成预算的99. 12%。项目绩效目标完成情况:一是法定传染病 报告率=100%;二是妇幼卫生监测报卡报告率二100%;三是职工 基本健康知识知晓率280%;四是肺结核或疑似肺
11、结核患者转诊 率=100%。发现的问题及原因:一是缺乏有效的信息化管理软件, 业务部门和财务部门数据不能及时融合;二是预算绩效职责不 清,很多时候都是财务部门完成绩效申报、自评,缺少业务部 门的配合。下一步改进措施:一是更新信息化系统,构建一体 化信息平台,使业务与财务数据有效融合;二是明确各责任部 门在绩效评价中的职责,加强业务部门和财务部门之间的沟通, 强化绩效评价对业务监督管理。项目单位自评基本情况表项目名称:2021年公共卫生补助(卫健惠民)一、项目基本概况项目负责人吕丽华联系电话地址丽水市括苍路289号邮编323000项目起止时间2021.01.012021. 12.31预算金额(万
12、元)540. 65实际支出金额 (万元)535. 88其中:中央财政省财政市财政540. 65其它二、项目支出明细情况支出内容 (经济科目)预算支出数(万 元)实际支出数(万 元)其他商品和服务支 出540. 650. 46办公费00. 7印刷费02. 37维修(护)费01.62培训费02. 1邮电费00. 04差旅费00. 33专用材料费035. 77劳务费0491. 58办公设备购置00. 61支出合计540. 65535. 88三、项目绩效目标完成情况(简要)专用设备购置00. 3实际完成情况预期及调整情况推进公共卫生服务项目开 展,完成院感防控、孕产 妇保健、传染病防治、心 脑血管疾病
13、及肿瘤筛查与 干预工作,完成公共卫生 事件的上报处理。1.法定传染病报告率二100% 2.妇幼卫生监测报卡报告 率=100%。3 .职工基本健康知识知晓 率 280%。4 .肺结核或疑似肺结核患 者转诊率=100%。推进公共卫生服务项目开 展,完成院感防控、孕产 妇保健、传染病防治、心 脑血管疾病及肿瘤筛查与 干预工作,完成公共卫生 事件的上报处理。1.法定传染病报告率二100% 2.妇幼卫生监测报卡报告 率=100%。5 .职工基本健康知识知晓 率 280%。6 .肺结核或疑似肺结核患 者转诊率=100%。及时完成相关公共卫生数 据的上报,完成区域内心 脑血管、肿瘤疾病的筛查 工作及干预工作
14、。1.法定传染病报告率二100% 2.妇幼卫生监测报卡报告 率=100%。3 .职工基本健康知识知晓 率 280%。4 .肺结核或疑似肺结核患 者转诊率=100%。自评结论2021年卫生能力建设补助资金-住院医师规范化培训项目 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分, 自评结论为“优秀项目全年预算数737万元,执行数为737 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是住院医 师规范化培训招收人数有所增加;二是招录全科、儿科、妇产 科、精神科等紧缺专业人员;三是结业考核合格率90%以上; 四是基地管理水平明显提高,师资队伍能力得到加强。发现的 问题及原因:一是缺乏有效
15、的信息化管理软件,业务部门和财 务部门数据不能及时融合;二是预算绩效职责不清,很多时候 都是财务部门完成绩效申报、自评,缺少业务部门的配合。下 一步改进措施:一是更新信息化系统,构建一体化信息平台, 使业务与财务数据有效融合;二是明确各责任部门在绩效评价 中的职责,加强业务部门和财务部门之间的沟通,强化绩效评 价对业务监督管理。项目单位自评基本情况表项目名称:2021年卫生能力建设补助资金-住院医师规范 化培训一、项目基本概况项目负责人杨伟斌联系电话地址丽水市括苍路289号邮编323000项目起止时间2021. 01. 012021. 12. 31预算金额(万元)737实际支出金额 (万元)7
16、37其中:中央财政省财政737市财政其它二、项目支出明细情况支出内容 (经济科目)预算支出数(万 元)实际支出数(万 元)其他商品和服务支 出7370. 6伙食补助费07.51绩效工资0337. 3办公费00. 34印刷费00. 32差旅费00. 09培训费033. 2劳务费0355.48专用材料费01.84办公设备购置00. 3其他资本性支出00. 02支出合计737737三、项目绩效目标完成情况(简要)项目绩效 目标 及实 施计 划预期及调整情况实际完成情况1 .住院医师规范化培训招 收人数有所增加。2 .招录全科、儿科、妇产 科、精神科等紧缺专业。3 .结业考核合格率90%以 上。4 .
17、基地管理水平明显提 高,师资队伍能力得到加 强。1 .住院医师规范化培训招 收人数较上年增加4人, 共招录101人。2 .招录全科5人、儿科4 人、妇产科4人。3 .结业考核通过率97%,国 家业务水平测试综合成绩 全国排名前列。4 .指派住培教学管理人员 十余人参加教学管理人员 轮训班,基地管理水平明 显提高。带教师资参加高 级师资培训第一模块51 人,第二模块57人,普及 化师资培训55人,师资队 伍能力得到加强。自评结论优秀3 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩效评价结果。无。U!、名词解释1 .财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政
18、拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .
19、年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一、概况(一)单位职责1 .依照相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教 育、医学科研、预防保健等任务,负责全市及周边区域常见病、 多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。2 .指导下级医疗单位开展工作,做好技术帮带、人员培养, 引进推广新技术,开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保 健、卫生宣教等工作。(二)机构设置丽水市中心医院决算包含单位本级决算,无下属单位。单 位设置市编办核定的内设管理机构16个,包括:党政综合力、 组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、财务处、医务处、公 共卫生科、护理部、总务处、设备
20、处、质管处、绩效管理处、 科研处、教育培训处、院感科、医保办。医院确认的一级职能处室5个,包括:门诊部、信息中心、 采购中心、药学部、对外联络办公室。医院确认的二级职能处室13个,包括:护理质量控制办公 室、护理部外科、护理部内科、审计科、物价科、健康教育科、 基建科、保卫科、干部保健办、总务处事务中心、膳食科、技 能培训中心、工会办公室。临床科室42个,包括:急诊医学科、重症医学科、产科、 妇科、口腔中心、小儿外科、神经外科、心胸外科、脊柱外科、9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工 作任务所发生的
21、支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
22、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员 学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项
23、): 指各级政府设立的自然科学基金支出。18 .科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公 益专项科研方面的支出。19 .科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出 (项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。20 .科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研 究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开 发方面的支出。21 .科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服 务体系(项):指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、 中介等全方位服务和支出,建立健全技术服务体系等方面的支 出。22
24、 .科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学 技术支出(项):指其他科学技术支出中除上述各项外用于科技 方面的支出。23 .卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生 健康管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于卫生健康管 理事务方面的支出。24 .卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指 卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学 医院、疗养院和县医院的支出。25 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):指基本公共卫生服务支出。26 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项):指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫
25、生服务 项目支出。27 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。28 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 (项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。29 .卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生 健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支 出。30 .其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出。整形修复手外科、创伤骨科、关节外科、胃肠腹壁与疝外科、 肝
26、胆胰外科、肛肠外科、血管外科、乳腺中心、眼科中心、耳 鼻喉科、泌尿外科、麻醉科、全科医学科、内分泌科、儿科、 新生儿科、心血管内科、肿瘤内科、呼吸与危急重症医学科、 老年病科、放疗科、肾内科、神经内科、介入诊疗中心、感染 科、康复医学科、风湿免疫科、血液内科、消化内科、内镜中 心、皮肤科、体检中心、中医科。医技科室7个,包括:检验科、核医学科、病理科、超声 医学科、放射科、输血科、营养科。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计195,636. 64万元,支出总计195,636. 64 万元,与2020年度相比,
27、各增加15725. 75万元,增长8. 74%。 主要原因是:新冠肺炎疫情影响减弱,业务量恢复至疫情前水 平,事业收入及业务支出均大幅上涨。(二)收入决算情况说明本年收入合计190,184.01万元;包括财政拨款收入 19,292.02万元(其中,一般公共预算7,292.02万元,政府性 基金预算12,000万元,国有资本经营预算0万元),占收入合 计10. 14%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入 161,039. 63万元,占收入合计84. 68%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0猊其他收 入9,852. 36万元,占收入合计5. 18%。(
28、三)支出决算情况说明本年支出合计179,861. 32万元,其中基本支出70,828. 06 万元,占39. 38%;项目支出109,033. 26万元,占60. 62%;上 缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单 位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计22,251.74万元,支出总计 22,251. 74万元,与2020年相比,各增加2324. 66万元,增长 11.67%O主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加 2295. 36万元;财政拨款支出年初预算数1524万元,完成年初 预算的1460.09%,主要原因是
29、年初财政拨款结转和结余 2959. 72万元未纳入年初预算,追加急救中心(专项债券基建) 3000万元、感染楼(专项债券基建)2000万元、体检中心(专 项债券基建)7000万元、疫情防控相关经费3534. 34万元、住 院医师规范化培训补助737万元、临床医学研究中心奖励(科 技创新)584万元、卫生健康专项补助资金(城市优质医疗资 源下沉)300万元、重大公共卫生服务中央补助资金-城市癌症 早诊早治项目108万元、重大公共卫生服务中央补助资金-脑 卒中高危人群筛查干预项目106万元、中央公立医院综合改革 补助资金103. 34万元。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政
30、拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,728.37万元,占 本年支出合计的3.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加3213. 68万元,增长91. 44%。主要原因是:疫情防 控相关经费支出增加2298. 31万元,卫生健康专项补助资金(城 市优质医疗资源下沉)支出增加300万元,设备购置补助支出 增加148万元,公共卫生补助支出增加187. 62万元,住院医师 规范化培训补助支出增加63. 5万元。1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,728. 37万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元
31、,占0%;国 防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出354. 88万 元,占5. 27%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%; 社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支 出6,373. 48万元,占94. 73%;节能环保(类)支出0万元,占 0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万 元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信 息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万 元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类) 支出0万元,占
32、0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占 0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支 出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占 0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1524万 元,支出决算为6,728.37万元,完成年初预算的441.49%,主 要原因是年初结转与结余1334.48万元未纳入年初预算,追加 疫情防控相关经费支出3194.47万元、卫生健康专项补助资金(城市优质医疗资源下沉)支出300万
33、元、重大公共卫生服务 中央补助资金-城市癌症早诊早治项目支出43.98万元、重大 公共卫生服务中央补助资金-脑卒中高危人群筛查干预项目支 出93. 68万元、住院医师规范化培训补助支出737万元。其中:科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。 年初预算为25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是经费下拨时调整收支分类科目。科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。 年初预算为20万元,支出决算为89. 56万元,完成年初预算的 447.8%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳 入年初预算。科学技术支出(类)应用研究(款)其他
34、应用研究支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为74. 12万元,决算数大于预算 数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究 与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115. 67万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年 初预算。科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务 体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.3万元,决算 数大于预算数的主要原因是追加2021年科技创新专项科学技 术奖配套奖励支出20万元、2021年临床医学研究中心奖励经 费(科技创新)支出24. 3万元。科学技术支出(类)其他科学技术
35、支出(款)其他科学技 术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31. 24万元,决 算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余17.7万未纳入 年初预算,追加2021年纪建松丽水市第二批重点科技创新团 队支出13. 54万元。卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健 康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2021年卫生高层 次人才培养工程补助支出0. 36万元。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初 预算为1479万元,支出决算为2525. 93万元,完成年初预算的 170. 79%,决算数大于预算数的主要原因
36、是追加卫生能力建设补 助资金-住院医师规范化培训支出737万元、中央公立医院综 合改革补助资金支出103. 34万元。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。 年初预算为0万元,支出决算为30. 54万元,决算数大于预算 数的主要原因是年初结转和结余28. 32万元未纳入年初预算, 追加公共卫生服务补助资金-流感等呼吸道传染病监测支出 2. 22万元。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。 年初预算为0万元,支出决算为282. 96万元,决算数大于预算 数的主要原因是年初结转和结余126. 3万元未纳入年初预算, 追加重大公共卫生服务中央补助资金-城市癌症早诊
37、早治项目 支出43.98万元、重大公共卫生服务中央补助资金-脑卒中高 危人群筛查干预项目支出93.68万元、重大公共卫生服务中央 补助资金-新冠肺炎监测支出9万元、重大公共卫生服务中央 补助资金-致病菌识别网监测支出10万元。卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应 急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为3194. 47万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余220. 35万元 未纳入年初预算,追加疫情防控补助支出1500万元、方舱实验 室提升建设经费支出175万元、防疫人员经费补助支出113.83 万元、疫情防控-核酸和抗体检测补助1185. 28万元。卫生健康支出(
38、类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为20. 56万元,决算数大于预算 数的主要原因是追加2021年公立医院鼓励性补助(卫健惠民) 支出20. 36万元。卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健 康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为318. 65万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预 算,追加2021年卫生健康专项补助资金(城市优质医疗资源下 沉)支出300万元。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10万元,其中: 人员经费10万元,主要包括:基本工资。公用经费0万元。(
39、七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,287.41万元,占本年支出合计的2. 94虬 与2020年相比,政府性基金预算财 政拨款支出减少8165.27万元,下降60. 70%。主要原因是:市 中心医院本息(基建)支出减少4077. 92万元,丽水市中心医院 内科病房大楼工程(专项债券基建)支出减少6972. 68万元, 市中心医院急救中心(专项债券基建)支出增加821. 42万元,市中心医院感染楼(专项债券基建)支出增加1274. 74万元,市中心医院体检中心(专项债券基建)支出增加789. 17万元。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,287. 41万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化 旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类) 支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社 区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;