长春市军队离休退休干部花园路休养所.docx

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1、长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年度部门预算第二部分2023年度部门预算表、收支总表收支总表单位:万元序 号收入支出项目2023年预 算数当年预算上年结转项目2023年预 算数当年预算上年结转1一、财政 拨款收入620.44457.44163.00一、一般公 共服务支出0.000.000.002一般 公共预算 拨款收入620.44457.44163.00二、外交支 出0.000.000.003政府 性基金预 算拨款收0.000.000.00三、国防支 出0.000.000.00入4国有 资本经营 预算拨款 收入0.000.000.00四、公共安 全支出0.000.000.005二、财

2、政 专户管理 资金收入0.000.000.00五、教育支 出0.000.000.006三、单位 资金收入0.000.000.00六、科学技 术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅 游体育与传 媒支出0.000.000.008事业单位 经营收入0.000.000.00八、社会保 障和就业支 出575.34412.34163.009上级补助 收入0.000.000.00九、社会保 险基金支出0.000.000.0010附属单位 上缴收入0.000.000.00十、卫生健 康支出17.7817.780.0011其他 收入0.000.000.00十一、节能 环保支出

3、0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡 社区支出0.000.000.00130.000.000.00十三、农林 水支出0.000.000.00140.000.000.00十四、交通 运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源 勘探工业信0.000.000.00息等支出160.000.000.00十六、商业 服务业等支 出0.000.000.00170.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助 其他地区支 出0.000.000.00190.000.000.00十九、自然 资源海洋气 象等支

4、出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出27.3227.320.00210.000.000.00一十一、粮 油物资储备 支出0.000.000.00220.000.000.00二十二、国 有资本经营 预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾 害防治及应 急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其 他支出0.000.000.0025本年收入 合计620.44457.44163.00本年支出合 计620.44457.44163.0026财政拨款 结转0.000.000.00结转下年支 出0.000.000.

5、0027其他收入0.000.000.000.000.000.00结转结余28收入总计620.44457.44163.00支出总计620.44457.44163.00二、收入总表收入总表单位:万元序 号部 门( 单 位 ) 代 码部 n( 单 位 ) 名 称合计当年预算上年结转结余小计一般公共 预算政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其 他 收 入小计一般 公共 预算 拨款 结转政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转国 有 资 本 经 营 预 算

6、拨 款 结 转财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余单 位 资 金 结 转 结 余用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额1合 计620.44457. 44457.440.000.000.000.000.000.000.000.00163.00163.000.000.000.000.000.001长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 花 园 路 休 养 所620.44457.44457.440.000.000.000.000.000.000.000.00163.00163.000.000.000.000.000.00三、支出总表支出总表单位:万元序号科目编 码功能分类科目名称合

7、计基本支出项目支出事业单位经营 支出上缴 上级 支出对附属 单位补 助支出1合计620.44286.86333.580.002208社会保障和就业 支出575.34241.76333.580.00320805行政事业单位 养老支出27.4327.430.000.004机关事业单 位基本养老保险 缴费支出27.4327.430.000.00520809退役安置547.91214.33333.580.006军队移交政府的 离退休人员安置322.000.00322.000.007军队移交政 府离退休干部管 理机构225.91214.3311.580.008210卫生健康支出17.7817.780.0

8、00.00921011行政事业单位 医疗17.7817.780.000.0010事业单位医 疗12.0812.080.000.0011公务员医疗 补助5.705.700.000.0012221住房保障支出27.3227.320.000.001322102住房改革支出27.3227.320.000.0014住房公积金27.3227.320.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位:万元序 号收入支出项目2023年预 算数当年预算上年结转项目2023年预 算数当年预算上年结转1一、本年 收入620.44457.44163.00一、本年 支出620.44457.44163.002般公共

9、预算拨 款620.44457.44163.00、 一般公 共服务 支出0.000.000.003政 府性基 金预算 拨款0.000.000.00、 外交支 出0.000.000.004国 有资本 经营预 算拨款0.000.000.00三、 国防支 出0.000.000.0050.000.000.00四、 公共安 全支出0.000.000.0060.000.000.00五、 教育支 出0.000.000.0070.000.000.00六、 科学技 术支出0.000.000.0080.000.000.00七、 文化旅 游体育 与传媒 支出0.000.000.0090.000.000.00八、 社会

10、保 障和就 业支出575.34412.34163.00100.000.000.00九、 社会保 险基金 支出0.000.000.00110.000.000.00十、 卫生健 康支出17.7817.780.00120.000.000.00十 一、节能 环保支 出0.000.000.00130.000.000.00十 二、城乡 社区支 出0.000.000.00140.000.000.00十三、农林 水支出0.000.000.00150.000.000.00十四、交通 运输支0.000.000.00出160.000.000.00十五、资源勘探工 业信息 等支出0.000.000.00170.000

11、.000.00十 六、商业 服务业 等支出0.000.000.00180.000.000.00十七、金融 支出0.000.000.00190.000.000.00十八、援助 其他地 区支出0.000.000.00200.000.000.00十 九、自然 资源海 洋气象 等支出0.000.000.00210.000.000.00十、住房 保障支 出27.3227.320.00220.000.000.00十一、粮 油物资 储备支 出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00十二、国0.000.000.00有资本 经营预 算支出24般公共 预算拨 款0.000.000.00十三

12、、灾 害防治 及应急 管理支 出0.000.000.0025政 府性基 金预算 拨款0.000.000.00十四、其他支出0.000.000.0026国 有资本 经营预 算拨款0.000.000.00二、结转 下年支 出0.000.000.0027收入 总计620.44457.44163.00支出 总计620.44457.44163.002023年2月18日五、本年一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元序 号科目编 码功能分类科 目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计620.44286.86250.1136.75333.582208社会保障和 就业支出575.34241.

13、76205.0136.75333.58320805行政事业 支出养老支 出27.4327.4327.430.000.004机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出27.4327.4327.430.000.00520809退役安置547.91214.33177.5836.75333.586军队移交 政府离退休 人员安置322.000.000.000.00322.007军队移 交政府离退 休干部管理 机构225.91214.33177.5836.7511.588210卫生健康支17.7817.7817.780.000.00出921011行政事业单 位医疗17.7817.7817.780.000.00

14、10事业单 位医疗12.0812.0812.080.000.0011公务员 医疗补助5.705.705.700.000.0012221住房保障支 出27.3227.3227.320.000.001322102住房改革支 出27.3227.3227.320.000.0014住房公积金27.3227.3227.320.000.00六、本年一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计286.86250.1136.752301工资福利支出248.65248.650.00330101基本工资98.0398.030.00430102津贴补贴0.0

15、20.020.00530103奖金8.178.170.00630107绩效工资65.2665.260.00730108机关事业单位基本养老保险 缴费27.4327.430.00830110职工基本医疗保险缴费11.4311.430.00930111公务员医疗补助缴费5.065.060.001030112其他社会保障缴费2.122.120.001130113住房公积金27.3227.320.001230199其他工资福利支出3.813.810.0013302商品和服务支出36.750.0036.751430201办公费19.570.0019.571530205水费0.000.000.001630

16、206电费0.000.000.001730207邮电费0.000.000.001830211差旅费0.000.000.001930213维修(护)费0.000.000.002030216培训费3.370.003.372130217公务接待费0.680.000.682230228工会经费4.500.004.502330229福利费5.630.005.632430231公务用车运行维护费3.000.003.0025303对个人和家庭的补助1.461.460.002630302退休费0.600.600.002730307医疗费补助0.640.640.002830399其他对个人和家庭的补助0.220

17、.220.00七、本年一般公共预算“三公”经费支出表般公共预算“三公”经费支出表单位:万元“三公”经 费合 计公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计当年 预算上年 结转小计当年 预算上年结转小计当 年 预 算上年 结转15.2514.5811.5811.580.003.003.000.000.670.670.00八、本年政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位:万元序号科目编码功能分类 科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表单位:万元序号科目编码功能分类 科目名称本年国有资本经营预算支出合计基

18、本支出项目支出12345十、项目支出表项目支出表单位:万元序号类项目名称项目单合计本年财政拨款财政拨款结转财单型一级项目二级 项目位一般 公共 预算政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算般 公共 预算政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算政 专 户 管 理 资 金位 资 金1合计333.58170.580.000.00163.000.000.000.000.002163.000.000.000.00163.000.000.000.000.003级涉 密项目1162.000.000.000.00162.000.000.000.000.004涉密 项目1长春市

19、军队离 休退休 干部花 园路休 养所162.000.000.000.00162.000.000.000.000.005部分 市直 部门 单位 新能 源汽 车定 购经 费1.000.000.000.001.000.000.000.000.006新能 源车 定购 经费长春市 军队离 休退休 干部花 园路休1.000.000.000.001.000.000.000.000.00养所7涉密项目2170.58170.580.000.000.000.000.000.000.008170.58170.580.000.000.000.000.000.000.009涉密项目2长春市 军队离 休退休 干部花 园路

20、休 养所160.00160.000.000.000.000.000.000.000.0010购置 新能 源汽 车长春市 军队离 休退休 干部花 园路休 养所10.5810.580.000.000.000.000.000.000.00第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、本年一般公共预算支出表六、本年一般公共预算基本支出表七、本年一般公共预算“三公”经费支出表八、本年政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况长春

21、市军队离休退休干部花园路休养所2023年收支总 预算620. 44万元,其中:当年预算457.44万元,上年结转 163万元。支出预算620. 44万元,其中:社会保障和就业支 出575.34万元;卫生健康支出17. 78万元;住房保障支出 27. 32万元。2023年比2022年预算增加了 348. 86万元,增 加177. 8%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。二、2023年收入预算情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年部门预 算收入总金额为620.44万元,其中:一般公共预算457. 44 万元,占73. 7%; 一般公共预算拨款结转163万元,占26. 3%0三

22、、2023年支出预算情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年支出预 算为620. 44万元,其中:基本支出286. 86万元,占46. 2%; 项目支出333. 58万元,占53.8%。四、2023年财政拨款收支预算情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年财政拨 款收支预算为620. 44万元,其中:当年预算为457. 44万元, 上年结转163万元。支出预算620. 44万元,其中:社会保 障和就业支出575. 34万元;卫生健康支出17. 78万元;住 房保障支出27. 32万元。2023年比2022年预算增加了 348. 86 万元,增加177.8%,主要原因是2023年

23、退役安置补助经费 纳入预算。五、2022年一般公共预算支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公 共预算支出620. 44万元。用于以下方面支出:社会保障和 就业支出575. 34万元,占92. 7%,主要用于保障职工工资及 军休干部全年医疗保险费用;卫生健康支出17. 78万元,占2.9%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;住房保障 支出26. 32万元,占4. 4%,主要用于事业单位为职工缴纳的 住房公积金支出。六、2022年一般公共预算基本支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公 共预算基本支出286. 86万元,基本支出是指为了保障单位 机构正常运

24、转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括 人员经费和公用经费。其中,人员经费由基本工资、津贴补 贴等支出组成;公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。 人员经费支出250. 11万元,公用经费支出36. 75万元。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公 共预算“三公”经费支出15. 25万元,其中:当年预算15.25 万元,上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增 加11. 5万元,主要原因是按要求购买新能源汽车。因公出国(境)费0万元,其中:当年预算0万元,上 年结转0万元,2023年预算数与2022年预算数相同;公

25、务 接待费0.67万元,其中:当年预算0.67万元,上年结转0 万元,2023年预算数比2022年预算数减少0. 08万元,主要 原因是按要求压减支出;公务用车购置及运行费3万元,其 中:当年预算3万元,上年结转0万元,2023年预算数与 2022年预算数相同。八、2023年政府性基金预算支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年无政府 性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年无国有 资本经营预算支出。十、2023年项目支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年项目支 出预算333. 58万元。十一、其他重要事项情况

26、说明(一)政府采购支出情况说明长春市军队离休退休干部管理服务中心2023年政府采 购新能源汽车11. 58万元。(二)国有资产占用情况说明长春市军队离休退休干部花园路休养所资产总额为 107. 69万元,具体构成如下:1 . 土地、房屋及建筑物0万元;.通用设备79. 05万元,其中包含车辆1辆,价值14. 98万元;.专用设备5. 22万元;2 .家具用具类22. 64万元;.无形资产0. 78万元。(三)机关运行经费支出情况长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年机关运 行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主 要是2023年我单位不涉及此项。第四部分名词解释一、财政

27、拨款收入:指财政当年拨付的资金。二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、事业单位医疗(科目代码):反映财政部门集中 安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的 医疗经费。五、公务员医疗补助(科目代码):反映财政部门集 中安排的公务员医疗补助经费。六、住房公积金(科目代码):反映行政事业单位按 人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、三公经费:是指中央部门用

28、财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出( 含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况二、2023年收入预算情况三、2023年支出预算情况四、2023年财政拨款收支预算情况五、2023年一般公共预算支出预算情况六、202

29、3年一般公共预算基本支出情况七、2023年一般公共预算“三公”经费情况八、2023年政府性基金预算支出情况九、2023年国有资本经营预算支出情况十、2023年项目支出情况十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部花园路休养所在市退役军人 事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方 针、政策。主要职能是:认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策,以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标,做 好服务管理工作。二、机构设置根据上述职责,长春市花园路军休所内设3个科室,分 别为办公室、组织宣传科、生活服务科。(一)办公室办公室是休

30、养所的综合部门,负责军休所的日常行政管 理和服务保障工作。其主要职责是:1 .负责军休所日常行政管理工作的落实和督办,做好有 关会议的会务协调保障工作。2 .负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。3 .负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。4 .负责调查研究,了解掌握有关工作情况,综合分析、 及时反馈,为领导决策当好参谋助手。5 .负责本单位档案室的建设管理,负责对文书、财务、 房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。6 .负责临时用工人员的管理工作,做好服务工作,抓好 办公楼(室)、食堂、车库、庭院的卫生,院内美化及办公 秩序管理工作。7 .负责军休所的房产、煤气、

31、水、电的使用、治安保卫、 四防安全等管理工作,协调公用企业做好供水、供热等保障 工作。8 .协助财务做好固定资产的清点工作。9 .负责处理“三来”,即来信、来访、来电及对外接待 工作。10 .完成所领导临时交办的其他工作。(二)组织宣传科组宣科是党委的日常办事机构。其职责是:1 .负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、 组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组 织职工和军休干部的政治学习和思想教育,制定学习计划, 组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活 动,慰问离退休干部,全面落实好军休干部政治待遇。2 .负责军休干部及职工党员干部队伍建设;负责做好入 党积

32、极分子的考察、教育和培养工作,按计划发展党员;负 责党籍管理、党内统计,做好党费收缴、使用和管理工作, 及时接转党的组织关系;抓好民主评议党员工作。3 .负责抓好对党支部的调查研究和工作指导,认真抓好 党委工作目标管理考核项目的落实,及时传达上级有关精神, 做好走访、慰问、扶贫等工作,当好党委的参谋助手。4 .负责军休所的人事劳资工作,负责本单位的职工招聘、 培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监 督工作;负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核 和调整、职称评聘申报等手续;承担本单位的干部人事报表、 年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。5 .负责组织开展适合

33、军休干部的文化体育活动,引导和 鼓励军休干部融入社会,余热生辉。6 .负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其 他材料,经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政 报刊、学习材料等的订阅和发放工作。7 .负责组织并实施党组织换届选举工作,做好党的大会、 民主生活会、组织生活会等党的会议工作。8 .负责所领导交办的其他工作。(三)生活服务科生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心 部门。其职责是:1 .负责接收军休干部,办理军休干部优抚、伤残、荣誉 有关证件,负责办理军休干部病故后的各种手续。2 .负责军休所社会化服务建设,坚持共性服务和个性化 服务相结合,拓展社会化服务,力争提高

34、服务管理的质量。3 .协调做好军休干部的医疗保障工作,负责办理军休干 部参加医疗保险相关手续,协调军休干部的体检、疗养、离 休干部定点医院的选定工作,宣传医疗保健、卫生防病知识, 协助和指导军休干部做好医疗工作,为军休干部医疗费报销 和治疗创造方便条件。4 .对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾,采取定 期联系、定人包户等工作方式,鼓励社会工作者、心理咨询 人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。5 .负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待 遇的落实。6 .负责军休所活动场所的管理工作。7 .完成所领导交办的其他工作。三、部门预算基本情况(一)部门预算单位构成长春市军队离休退休干部花园路休养所本级预算单位(二)预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部花园路休养所事业单位现有 人员28人,其中在职人员25人,离退休人员3人。

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