会计主管年度述职报告三年财务述职报告(4篇).docx

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1、 会计主管年度述职报告三年财务述职报告(4篇)会计主管年度述职报告 三年财务述职报告篇一 本人思想品德好,上进心较强,自2023年起开头承受党组织的考验,定期向党组织做思想汇报。对自己严格要求,廉洁自律,团结领导及同事,团队精神强,组织协调力量也较强。不计较个人得失,敬业精神强。学习方面 本人能吃苦耐劳勤奋好学,能全面把握长青支行全部柜面业务学问。在2023年参与了省行dcc讲师团培训班,被省行评为优秀学员。学成后与其他三位共同完成了娄底分行柜面人员的全员培训工作。为dcc系统的顺当上线做出了应有的奉献。个人获得省行数据集中工程推广工程奉献奖。利用业余时间不断给自已充电,参与了2022年11月

2、国际注册内部审计师资格考试。工作方面 做为治理者,能与支行负责人一起奋力拼搏,务实创新,围绕全行中心工作,深化会计改革,狠抓根底建立,标准业务操作,强化监视职能,加强人员治理和培训,增加风险防范力量,圆满完成了全年各项工作任务。专心治理,进展人性治理,并与支行领导达成共识:业务进展与风险防范的最终目标都是全都的,标准经营是根底,均是为了建行业务的稳健进展。使长青支行圆满地完成了各项任务。2023年度安全行建立综合考核中被市分行确认为15个a类行之一,考评分为97.7分,名列第一。会计根底工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行2022年11月至2023年3月开展的“抓效劳、树形象、促

3、营销”的柜面效劳竞赛活动中获得二等奖。详细如下: 一、会计核算方面 1、委派会计主管能仔细贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程,正确组织会计核算,对重要会计事项进展审批、授权、签字,在全行员工的努力下,顺当完成了全年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。 2、狠抓会计根底工作标准化工作,催促网点按会计根底工作等级验收评分标准逐项检查落实。 为顺当实现升二级目标,长青支行屡次组织柜面人员学习会计根底工作等级验收评分标准、会计根底工作等级单位验收程序,以强化柜面人员会计根底工作标准化及升级意识,并组织柜面人员加班加点整改存在的问题,还屡次组织柜面人员进展了点钞考试和柜面

4、效劳根底学问考试,最终对比会计根底工作等级验收评分标准自评分为90分,并准时向上级行报送了关于达标升级的材料。四季度经分行会计结算部检查验收,会计根底工作达二级。 二、会计内控方面 委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作,每旬查库一次,每月全面检查一次,对稽核工作进展日常检查、指导。重点加强以下四方面的治理:(1)加强授权治理。催促网点负责人、业务主管严格根据会计制度的规定,做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作,必需先对业务和有关凭证进展严格审核,再进展授权或签字。加强授权卡及操作密码的治理,定期修改密码,防止授权卡被盗用或借给他人使用、密码失密等现象的发生。 (2)加强对现金、重要

5、单证的治理。落实日终综合员核对每个柜员的现金及重要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、特别现金支付进展严格审批、报备等规章制度。(3)加强对单位定期存款,保证金存款,承兑汇票,银行汇票的核对和监控。(4)加强对重点业务、重点环节的掌握。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂帐等业务的治理,严格执行双人折角验印制度。(5)加强自助设备的治理。坚持每日双人清机制度,准时处理长短款,随时排解设备故障,确保设备运行率达95%以上。 三、柜面人员方面 1、为切实提高提高会计人员的工作积极性,增加会计人员遵章守规、按规操作的自觉性,解决会计核算治理、内部掌握过程中的有章不循、违章操作现象屡禁不止的发生,年初长青

6、支行制定了会计人员核算质量考核方法,后分行又先后下发了娄底市分行会计核算质量绩效考核标准和娄底市分行柜面优质效劳绩效考核标准、娄底市分行员工违规行为积分治理方法,长青支行也相应制定了长青支行绩效考核方法、长青支行员工业务量考核方法等。 长青支行严格按以上文件要求按月对柜面人员工作质量进展考核、通报。2、依据建娄函2023301号关于营业网点推行弹性工作制有关事项的通知精神,为提高柜面工作效率,拓展网点容纳客户力量,提高柜面效劳质量,贯彻落实“以客户为中心”的效劳理念,市分行打算在各营业网点推行弹性工作制。我行严格执行,通过推行弹性工作制,打破传统的倒班模式,依据业务量的凹凸分布状况,敏捷调整窗

7、口设置,挖掘柜面人员的工作潜力,增加营业窗口的效劳力量,减缓客户排队现象,业务顶峰期,我行对外窗口由8组增开到了11组,为我行业务安康稳定进展供应保证。 四、高度重视、明确责任、全力以赴、圆满完成dcc上线工作。 今年的dcc上线工作,是压倒一切的工作。尤其是第一、二季度,是dcc业务摸拟演练及上线切换的关键时期。为确保万无一失、确保胜利切换、确保按时开门,我行的详细措施有: 1、1-2月份,脚踏实地地做好城综网数据清理、补录、核对工作,我行加班加点,共补录客户信息近1500多条,为客户信息的精确转换打下了根底。 2、一季度,我行合理安排当班柜员,有21名柜员先后参与了dcc培训班,其中有2名

8、柜员被评为优秀学员。培训完成后又为联机培训制定了切实可行的学习规划,从三月份开头每个晚上进展联机操作,利用实践来消化封闭式培训中的理论学问,全体员工全面完成市行下达的联机考试和考核要求。 3、我行深刻理解抓好全员摸拟演练的重要性,召开全体人员思想发动会,要求每一位员工要全力以赴打好摸拟演练仗。结果是比拟圆满的,不仅保质保量地完成了六轮演练工作,而且演练考核名列茅,其中第三、四轮我行演练的交易量和交易代码获得全省第一。 4、提前做好客户的通知工作,5月15日前将告客户书送达客户,为平稳上线奠定了根底。 五、开展全行柜面效劳大比拼劳动竞赛活动。 依据建娄函2023181号“关于开展全行柜面效劳大比

9、拼劳动竞赛活动的通知”精神,8月1日至11月中旬在全行范围内开绽开以“提高员工技能、供应优质效劳”为主题的全行柜面效劳大比拼劳动竞赛活动。通过参与该活动,到达调动广阔员工的积极性,从强化员工的操作技能和效劳水平入手,全面提高柜面效劳质量、效劳效率和效劳品质,提升核心竞争力,促进业务快速进展的目的。 8月份我行依据竞赛活动方案细心组织和安排,狠抓培训,全面提高营销学问、业务学问和操作技能。首先,全面培训,扩大员工的学问面。我行一共组织了5次集中培训,内容有会计业务、效劳礼仪、dcc系统交易代码、点钞、柜面效劳技巧和营销学问等。其次进展强化训练,使大局部员工的计算机操作和点钞速度明显提高,办理业务

10、的速度明显加快,缩短客户等候时间,切实提高柜面效劳效率。最终,对全部员工进展了全面测试,进展全面比拼,提升柜面人员综合素养。通过这次培训,强化了员工的产品营销技能、柜面交易业务技能和计算机操作技能。我行制定了柜面效劳工作实施方案和细则、以及柜面效劳监视方案、 设立了客户投诉意见簿,对效劳场所、效劳形象、语言标准、效劳检查都落实到细处。总之,从意见簿中看到客户的确定多了,一流的设备、一流的效劳,文明用语、微笑效劳已渐渐成自然,没有发生一起有效投诉。并在市分行2023年11月至2023年3月开展的“抓效劳、树形象、促营销”的柜面效劳竞赛活动中获得二等奖,这些都标志着我行柜面业务已上了一个新台阶。

11、六、抓结算帐户清理工作。 为协作人民银行做好账户治理系统推广工作,在人员特别紧急的状况下,安排专人负责此项工作,准时录入客户经理采集回来的客户资料报人行核准。到12月底止,共录入客户信息并经人行核准或报备的225户,其中根本帐户170户,专用帐户30户,临时帐户3户,22户一般帐户。人民银行已核准153户,其中根本户115户,临时户3户。并按时填报人民币单位银行结算账户客户信息采集、录入进度报告表,和娄底行银行结算账户清理核实及账户治理系统推广工作周报。对未经人行核准或报备的130户仍在使用的帐户实行了定的措施,其中81户在系统中执行“封存”交易,29户余额较高的帐户专题向市分行报告,恳求帮助

12、解决。 七、全面开展客户对帐工作。 为有效防范会计风险,为加强对账工作,树立“对账工作是全行大事”的观念,委派会计主管对会计人员分工进展必要调整,为了明确责任和便于考核对账工作进度,我行将负责对帐人员分为三个小组,每个小组由一名开放式柜台人员与一名分行客户经理组成。同时依据客户原分管行业和单位,将全部账户进展细分到三个小组,并打印出明细表,使各个账户都有了相应的责任人员。由于任务安排到人,就有了压力,其次天员工就积极行动起来。 在正式开展对账工作前,先加班做好了充分的预备,分别将以前未对账的对账单和利息清单、年费单、回单清理连同六月份对账单装订在一起,把同一单位开立的多个账户的对账单,或几个关

13、联单位的对账单装订在一起。我行将对帐工作分为三个阶段,第一阶段主要以柜台对账为主,对到开放式柜台来办理业务的客户,进展柜台当时对账,或进展对账单签收回。对于不常来柜台办理业务的客户则由客户经理上门送对账单。 其次阶段由柜员和客户经理依据名印鉴卡上的联系方式电话通知单位,对于不常常办理业务的客户由柜员和客户经理一一电话通知和记录,电话通知其次天没有对账的我们又进展其次次第三次通知,直至到对完为止。第三阶段主要是针对那些没打通电话无法联系上的客户,由我行的大堂经理亲自上门对账。由于有了一二阶段的大规模对账,剩下的都是一些小金额不动户,而且由于开立账户所留下的电话大多是停机或空号,所以更增大了对账的

14、难度。我行大客经理克制酷暑高温的酷热天气,顶着烈日依据客户以前留下的线索,跑遍了娄底的大街小巷。因而到7月底止,已回收6月份对帐单309份,完成比率为100%。 为协作省行集中对帐系统的使用,对400多户对公客户的客户信息进展了全面清理,对单位的地址和邮编进展具体登记。 八、强化会计稽核的“防火墙”作用。 dcc上线后,开头的一、二个月,业务主管只起到了凭证装订员的作用,存在很大的风险隐患。为此,我行依据实际状况制定了支行会计稽核治理方法,标准了稽核内容,落实了稽核责任人,优化了稽核日志,加强了稽核工作,强化了会计监,对稽核发觉的问题准时订正,有效防范了会计风险。 九、加强自助设备治理,提高人

15、机替代率。 由于我行地处商业中心,流淌人口较多,且客户群较为简单。很多客户不愿使用自助设备,而宁可到柜台排队。针对这种现象,我行每天安排客户经理、大堂经理,甚至要求柜员亲自引导客户分流,手把手教会客户使用自助设备。短短几个月,我行自助设备使用率逐月提升,人机替代率已名列前茅。 十、做好财政支付中财库行切换上线前的预备工作。 十一、做好违法违规行为专项治理检查的预备工作和检查后的整改工作。 十二、为协作人民银行长沙中心支行开展的反洗钱工作做好自查、整改工作。 十三、顺当完成2023年度会计决算工作和6月底及12月底的毕马威审计报表的填制工作。 会计主管年度述职报告 三年财务述职报告篇二 现就20

16、22年月份监视检查_支行有关工作状况报告如下: 1、本人仔细履行会计主管现场监视治理职责,正常上班时间坐班,每日按要求填写会计主管工作日志,记录当日业务监管状况及特别事项,仔细检查营业前和营业完毕时的各项工作,仔细核对系统内往来、网来往来、跨中心往来的每一笔业务,仔细审核应收应付款项、代发工资,做好大额现金取现、重要空白凭证的领用、开销户及印鉴治理、挂失业务、冲帐业务、抹帐业务的审批,督导相关人员做好个人存款帐户大额提现预约的规定,并按相关规定登记大额现金支取预约登记簿,督导相关人员做好大额现金支付登记、档案准时归档、密码按月不少一次的更改,按反洗钱的相关要求,对大额和可疑交易的相关信息录入工

17、作。 2、我部仔细执行各项规章制度,本月共办理业务15127笔。 3、每天做好三碰库工作. 4、本月积极上报反洗钱数据。 5、本月通过班前会组织全行员工学习上级行下发有关文件,班前会共15场次,主要学习揭城发各项规章制度. 6、月日省行分行进展经营机构案件集中排查检查,月日分行支行对我行进展安全保卫检查,6月25日支行我行进展自律监管检查,存在问题为局部内部帐户未准时销户、根本帐户人行核准后在abis系统不准时维护、局部提前支取、无折无卡存款、基金业务和结算业务处理不标准、监控录像不能对核对印鉴进展清楚录像,对存在的问题依据有关规定落实整改,并要求每位员工仔细学习相关制度,杜绝类似状况发生。

18、经过全行员工努力,业务操作合规性也得到进一步加强。 会计主管年度述职报告 三年财务述职报告篇三 2023年是我在_分理处担当会计主管的第三年。在这一年中,我积极学习相关业务学问,努力工作,仔细履行工作职责,圆满地完成了各项工作任务,现将一年来的工作状况述职如下: 一、加强网点业务学问和技能学习,使我分理处内勤的业务学问和技能水平得到提高 09年我依据支行要求制定落实了各项内勤学习例会制度,组织全体内勤职工准时对于上级行下发的文件和方法准时学习争论,通过实行互通形式的方法,使业务学习取得了良好的效果,通过坚持开展内勤业务学习制度使我分理处柜员坚固的把握了各项业务学问。虽然我分理处今年的业务量有了

19、大幅增加,同时今年总行各类业务新品种也层出不穷的推出,但我分理处员工通过业务学习制度,提高了自身的业务学问和技能,在面对对各类业务时都能娴熟的应对。 二、仔细贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程,发觉问题,准时整改,促进会计出纳工作根底标准化水平的提高 1、在工作中,我始终坚持以“提高柜面效劳质量”为目标,从工作制度、员工素养入手,高标准,严要求,苦练业务技能,强化治理考核。一年来,我仔细贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及操作规程,发觉问题,准时整改。比方:对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进展了标准,转变了以往登记簿登记不标准、资料不全的问题,对于发生的交换过失事故准时整改,制定出相

20、应的交换岗位职责,防止了各类过失隐患的再次发生。 2、在工作中,我正确处理两个关系,加强内控治理,一是正确处理制度的建立与贯彻落实的关系。各项会计出纳制度是内勤员工做好本职工作的根本依据和行为准则。在完善制度和贯彻落实上,我注意双管齐下、标本兼治。充分发挥内控的监视和标准作用,使我分理处内控工作制度化、标准化。二是正确处理好临柜监视与事后监视的关系。首先根据我行各类文件的相关规定,对临柜会计出纳业务进展即时、每日、定期的监视和审核,其次做好和事后监视中心的沟通工作,正确处理好事后监视中心发觉的相关过失,准时做好事后监视过失的分析反应工作。从各个环节加强对柜面业务的治理,提高了我分理处的内控机制

21、。 三、加大力度强化治理,全面推动内勤整体工作的开展,确保各项内控工作上台阶 今年以来我分理处业务大幅度提高,但我分理处内勤人员少,业务量大,各项内控工作又点多面广,所以我分理处内控工作压力巨大。但我和我分理处的内勤员工们克制种.种困难,大胆治理,努力推动我分理处的各项内控工作,在原来的根底上有了新的提升。 1、今年事后监视上线以后对柜员各项业务的操作提出了更高的要求,因此需要每个柜员都具有较高的业务学问和业务技能,在工作要严格根据相关规定进展业务操作,对于事后监视过程中发觉的问题必需准时进展整改。所以我在日常工作中我加强了临柜业务的监视,要求柜员必需标准操作每一笔业务,每一个细节都必需按总行

22、相关文件的规定操作,对于操作过程中遇到的各类问 题必需准时提出,不得对业务随便操作。更不得为了躲避事后监视而变造各类会计凭证。对于事后监视过程中发觉的相关过失准时组织柜员学习,并准时整改。从事后监视上线以来的过失率状况来说,我分理处始终保持着较低的水平。 2、由于我分理处今年内勤员工流淌较大,同时新柜员业务又不全面,为了应对快速增长的柜面压力,我在做到不违反总行各项内掌握度的前提下,实行柜员业务穿插和现场指导等方法,使各柜员在较短的时间内全面把握了各类业务,并通过合理的业务分工,缓解了我分理处的柜面压力。提升了我分理处柜员的业务技能,推动了柜面效劳质量的全面提高。我分理处今年以来无一起由于柜面

23、操作而引起的客户投诉大事。 3、建立全面的岗位责任制,把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工,做到每一项工作有人管,每一个工作有人抓,防止消失相互推托、工作脱节的现象,根据岗位责任制进展严格考核,使我分理处内掌握度得到了进一步完善。 以上是我一年来工作汇报,成绩只代表过去,在新的一年,我将连续努力工作,努力学习各项业务学问,不断提高业务力量和治理水平,使我分理处内勤工作再上一个新台阶。 会计主管年度述职报告 三年财务述职报告篇四 现就2022年月份监视检查_支行有关工作状况报告如下: 1、本人仔细履行会计主管现场监视治理职责,正常上班时间坐班,每日按要求填写会计主管工作日志,记录当日业务监管状

24、况及特别事项,仔细检查营业前和营业完毕时的各项工作,仔细核对系统内往来、网来往来、跨中心往来的每一笔业务,仔细审核应收应付款项、代发工资,做好大额现金取现、重要空白凭证的领用、开销户及印鉴治理、挂失业务、冲帐业务、抹帐业务的审批,督导相关人员做好个人存款帐户大额提现预约的规定,并按相关规定登记大额现金支取预约登记簿,督导相关人员做好大额现金支付登记、档案准时归档、密码按月不少一次的更改,按反洗钱的相关要求,对大额和可疑交易的相关信息录入工作。 2、我部仔细执行各项规章制度,本月共办理业务15127笔。 3、每天做好三碰库工作. 4、本月积极上报反洗钱数据。 5、本月通过班前会组织全行员工学习上级行下发有关文件,班前会共15场次,主要学习揭城发各项规章制度. 6、月日省行分行进展经营机构案件集中排查检查,月日分行支行对我行进展安全保卫检查,6月25日支行我行进展自律监管检查,存在问题为局部内部帐户未准时销户、根本帐户人行核准后在abis系统不准时维护、局部提前支取、无折无卡存款、基金业务和结算业务处理不标准、监控录像不能对核对印鉴进展清楚录像,对存在的问题依据有关规定落实整改,并要求每位员工仔细学习相关制度,杜绝类似状况发生。 经过全行员工努力,业务操作合规性也得到进一步加强。 三季度会计主管述职报告范文2

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