审计巡查个人总结.docx

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1、审计巡查个人总结审计巡查个人总结【篇1】 在20_年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进_财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我依据上级审计室20_年度工作方案,对于本年度完成的工作做如下总结: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务 在具体工作中对_是否按政策规范收费、对费用的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对_的财务收支、经费管理工

2、作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。依据_经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1、对_的各项收入进行了审核,内审小组认为_的全部收入都准时入账,并纳入了_的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移_收入的状况; 2、对_的各项支出状况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理; 3、对于_的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理; 4、对_的负债也作了相应审计

3、,没有产生新债,更没有举债消费。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成支配的各项工作 1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严峻性的熟识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题; 2、全面审计,突出重点。对_的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法; 通过审计工作,使我熟识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力气,不断提高自身业务水平和综合力气,以便适应更高层次审计监督工作的需要,

4、更好地为审计工作发挥作用。 审计巡查个人总结【篇2】 20_年6月30日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我幻想起飞的地方天业集团。 此刻才发觉,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好将来的路。 20_年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开头了我的本科见习。刚开头参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,应对现实的工作,才发觉理论与实践的巨大差距,显得自我又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下来的一个星期就好多了,由于也没多少自

5、我能干的活,所以就开头翻阅很多的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的奇异,激发了自我猛烈的求知欲望,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简洁其实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要进展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了,也在无形中鼓舞着我。 20_年7月28日,实习期满,对我们今年新进的高校生进行了重新支配,我被分到了审计部。在审计部的这四个月里,我参与了青松水泥、鄯善矿业,恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松

6、水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我支配具体的任务,但还是在同事们的指导下学到了不少东西,主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款方案的制定。在鄯善矿业的审计过程中,抽查了业务款待费和差旅费的报销审批,最主要的是在核定销售未开票数时才发觉了原始磅单的重要性,也明白了磅单是最原始的东西,核对过程是枯燥的,可是获得最终结果那一刻是欢快的。在天辰水泥的审计过程中,我们重点关注了应付帐款,深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系,同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象,虽然这些都很简洁,可是对于我来说每一

7、次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西,显得更为重要,那就是作为内部审计人员对人要有客观公正,对事要认真负责,这都是在老同事们身上发觉的并值得我学习的优点,就连我们一齐来天业并一齐支配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。 展望将来的路,作为一名内部审计人员同样应当发扬天业特殊能吃苦特殊能战斗的奉献精神,恪尽职守、爱岗敬业、耐住孤独、以苦为乐。把自我的奋斗目标与企业的进展结合起来,经过自我实实在在的付出,实现人生价值。 审计巡查个人总结【篇3】 一、上半年工作完成状况 1、完成了新的行政事业会计制度财务软件的升级工作,确保与财政预决算要求相符; 2、完成了报废固定资产的

8、公开处理出售; 3、完成了20_年5月1日以来三公经费专项检查的自查工作; 4、完成了在职人员蛋糕券和电影券的询价选购和发放工作; 5、完成了局交办的各项中心工作。 二、上半年原农委预算外开支状况 上半年共发生无明确预算的开支405。2万元(日常开支90。5万元,编外人员待遇86。1万元,改制事业人员44。8万元,扶贫、慰问9。3万元,专项活动20。1万元,车辆运行24。7万元,水电信网15万元,款待费38。0万元,职工工作餐24。0万元,食堂人员工资7。6万元,食堂修理、天燃气0。4万元,事业人员上下班交通费44。7万元),其中:在区级财政项目中列支30。7万元(含日常开支13。3万元,车辆

9、运行6。6万元,水电信网8。3万元,款待费2。5万元);在上级财政支农项目中列支82。4万元(含日常开支24。6万元,专项活动1。1万元,车辆运行18。1万元,水电信网6。1万元,款待费32。5万元);自筹资金列支292。1万元(含日常开支52。5万元,编外人员待遇86。1万元,改制事业人员44。8万元,扶贫、慰问9。3万元,专项活动19万元,水电信网0。6万元,款待费3。1万元,职工工作餐24。0万元,食堂人员工资7。6万元,食堂修理、天燃气0。4万元,事业人员上下班交通费44。7万元),上半年预算内人头经费可用资金172。9万元,另外自筹可用资金433万元,合计605。9万元,减去上半年已

10、开支的292。1万元,尚有可用资金313。8万元。 三、下半年工作预备 1、连续加强预算外支出管控,准时做好各项开支的统计汇报工作,确保正常运转; 2、做好原农工办、农委、农机局、农开局工会财务帐的合并工作; 3、做好20_年决算公开上网公示工作; 4、协作审计局做好赵文澜局长的离任审计工作; 5、连续做好机构改革涉及的资产清理及办公家具设备的配置工作; 6、与各业务科室站对接,确保应收的款项准时收回。利用各科室站工作亮点、特色向上争取工作经费。通过各科室站与各科研院所合作项目争取工作经费。 审计巡查个人总结【篇4】 经过了一年的努力,公司各个方面都有了确定的进展和提升,同时也会发觉新的问题,

11、现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习,不断提高自身素养 留意审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的.“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。 二、留意党性熬炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度全都,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持恳切做人,踏实做事。始终以猛烈的事业

12、心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较留意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。 三、依法审计,求真务实 在审计工作中,能够认真贯彻执行审计法赐予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线,准时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,关怀年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深化到基层进行审计调研、了解,把握第一手资料;同时,能够乐观协作局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”

13、的审计精神。 另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等状况,只要是女同志的节日,确定会尽力支配。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者,能够充分熟识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵抗腐

14、朽思想侵蚀的力气。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到学问更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。 因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新力气,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的力气,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深化,用进展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出

15、科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐。 审计巡查个人总结【篇5】 一、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府选购监管力度,完善政府选购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关托付,完成了原_医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了_汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和全部者权益状况,向股

16、东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步进展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、_驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 二、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计 围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共支配农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局支配了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,依据审计状况,我局向市政府和省审计厅提交了有状况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,

17、得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、支配、使用的第五期(_年)资金进行了就地审计,审计资金总额108亿元。在确定工作成果的同时,查出项目单位变更项目方案、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额4675万元,提出了有针对性的整改建议。 切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。依据省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延长调查了教育局、计委等职能部门24个

18、,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、转变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中选购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金支配分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的看法和建议,市政府办第20期每周要情以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用状况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的状况下,顾

19、全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,关心查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的_华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,关心有关部门从事企业改制工作等。 五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。56月,市局依据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析缘由,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批判与自我批判,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的状况,受到普遍欢迎。11

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