机械制造企业标准安全管理文件、台账和记录标书.doc

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1、AQ/T XXXXXXXX机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录 机械制造行业标准简介 标准共由四部分组成: 一、基础管理 (有14项) (1、目标管理 2、危险源管理3、安全生产责任制 4、法律法规和规章制度5、操作规程 6、机构与人员7、安全培训 8、建设项目“三同时”9、相关方管理 10、班组安全管理11、劳动防护用品 12、应急救援13、安全检查 14、事故处理合计分数: 220分二、基础设备设施 (有44类) 合计分数: 575分 三、作业环境和职业健康(有9项)1、厂区环境 2、工业建筑物 3、车间环境 4、仓库5、作业场所职业危害因素的管理与监测 6、职业健康监护7、职业

2、危害分级 8、群众监督与告知9、职业病管理 合计分数: 170分四、 绩效评定 合计分数: 35分 总计分数: 1000分 最终评审评分换算成百分制。 评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。4.1基础管理 目标管理 No.101相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.1.1安全承诺1.查文本,无安全承诺扣全分,无主要负责人签发扣全分。2.现场核查,一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录,未定期对安全承诺评审或评审后

3、无对策扣全分。 1、总经理安全承诺1、安全承诺的评审记录4.1.1.2中长期发展规划1.查文本,无规划扣全分。2.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录,未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。2、公司安全中长期发展规划 2、中长期发展规划的评审记录4.1.1.3安全生产年度目标1.查文本,无年度目标扣全分。2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分,无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标,一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料,一项指标未完成,且无分析和改进措施扣1分。3、年度安全生产年度目标4、安全生产目标的分解和考核文件3、安全生产年度目标考核记录4.1.1.4保

4、障措施1.查文本和现场核查,无保障措施扣全分。2.现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。5、安全生产目标的保障措施文件4、安全技术措施实施检查记录4.1.1.5安全资金投入1.查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣2分,一项无效果扣0.5分。6、年度安全资金投入计划7、安全资金投入台账5、安全资金投入项目实施情况记录4.1.1.6安全文化建设查规划或计划,无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分8、安全文化建设计划合计 危险源管理 No

5、.102相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.2.1管理制度1.查办法或企业标准,无办法或企业标准扣全分。2.查办法或企业标准,一处不合格扣0.5分。1、危险源管理制度或管理办法2、危险源风险评价准则4.1.2.2危险源辨识1.查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。2.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。1、 公司危险源辨识和风险评价汇总表4.1.2.3风险评价和重大危险源申报1.查评价记录,未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB 18218和关于开展重

6、大危险源监督管理工作的指导意见评价的重大危险源未进行申报,一处扣2分。3、重大危险源申报(无重大危险源可不报) 2、 公司高中风险危险源清单4.1.2.4危险源控制措施1.现场核查,一处危险源无控制措施扣0.5分,控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查,一处重大危险源无控制措施扣全分,控制措施不合理扣0.5分。4、高中风险危险源控制措施 4.1.2.4危险源评审、更新和告知1.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣0.5分。3.现场核查,一处未告知相关人员扣0.3分。 3、 危险源评审记录4、 危险源变更记录 6、危险源告知卡合计 安全生产责

7、任制 No.103相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.3.1主要负责人的安全职责1.查文本资料,无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录,一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查,一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分,则相应一处扣0.2分。1、主要负责人(总经理、副总及助理)的安全职责1、安委会会议记录2、安全生产例会记录4.1.3.2建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解表和职责文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本

8、,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查,一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。2、公司组织机构图3、公司职能分解表4、部门和岗位安全职责(包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工)4.1.3.3熟悉并履行安全职责1.现场核查,一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查,一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。3、安全责任制的培训教育记录4.1.3.4工会维权1.查工会会议记录和相关报告,无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。5、职工安全生产的权利与义务4、工会会议记录4.1.3.

9、5定期评审和更新1.现场核查,一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录,一年内未评审扣1分。5、安全生产责任制评审记录6、安全生产责任制变更调整记录合计安全生产规章制度或企业标准No.104相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.4.1法律法规与其他要求的收集和传达1.查法规标准清单和文本(或电子版),无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本(或电子版),一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查,一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。1、法律法规与其他要求清单4.1.4.2建立健全

10、规章制度查制度文本,按照所列20种规章制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规章制度缺少一种扣1分。1、20种(可多)安全管理制度4.1.4.3规章制度的内容查规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣1分,一处不符合企业实际扣0.5分。 4.1.4.4规章制度的发放及执行1.查规章制度文本,无授权人批准或无标识,一处扣0.5分。2.现场核查,一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评,一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。2、公司安全生产规章制度 2、 规章制度的编制、审核、批准、发布、发放记录3、 规章制度的培训教育记录4、 规章制度的

11、执行检查与考评记录4.1.4.5规章制度的评审、修订或更新1.查评审核记录,一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查,实际情况发生变化而未对规章制度进行修订,一种扣0.5分。 5、规章制度的评审记录6、规章制度的修订或更新记录合计 安全技术操作规程 No.105相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.5.1制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合,缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。1、 岗位或工种安全操作规程 2、设备安全技术操作规程 3、工艺技术安全操作规程4.1.5.2内容查操作规程文本,一处不符合扣0.2分。4.1.5.3发放与管理1.现场核查,

12、一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合,一人次不执行操作规程扣0.5分。1、操作规程发放记录2、操作规程的培训教育记录3、规章制度的执行检查与考评记录4.1.5.4批准、评审和修订1.查操作规程,无授权人批准,一处扣0.2分。2.查评审或修订资料,无定期评审扣1分,评审后应修订而未修订一处扣0.2分。4、操作规程的编制、审核、批准、发布记录5、操作规程的评审记录6、操作规程的和修订记录合计机构与人员考评检查表No.106相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.6.1安全生产管理网1.查组

13、织机构图,未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本,无安全生产委员会扣2分,委员会每季度无工作记录,一次扣1分。3.现场核查和与员工交流,一个车间无主管安全的领导或专(兼)职安全员扣1分,未履行职责扣0.5分。1、安全生产管理网络图2、安委会组建文件3、安委会组成名单4、安委会安全职责1、安委会会议记录4.1.6.2安全生产管理机构1.查机构编制和职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案,安全管理机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料,涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交

14、流,一处不合格扣0.3分。5、组建安全生产管理机构文件6、安全生产管理机构安全职责2、安全例会记录4.1.6.3专职安全管理人员配备1.查人员名单,每降低1扣2分。2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书,一人扣2分。7、专职安全管理人员配备文件8、专职安全管理人员资格证书4.1.6.4工会劳动保护监督检查委员会(小组)1.查机构设置和人员名单,无劳保监检委员会(或小组)扣全分。2.现场核查,一个单位劳保监检委员会(或小组)未发挥作用扣1分。9、成立工会劳动保护监督检查委员会(小组)文件10、工会劳动

15、保护监督检查委员会(小组)人员名单合计 职业安全健康培训 No.107相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.7.1编制培训计划查培训计划文本与现场核查相结合,无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。1、年度安全培训计划4.1.7.2职业安全健康培训的实施查培训记录和台帐,结合现场进行考评。1、 培训档案包括: 培训实施记录 培训考勤表 培训效果评估 培训考试试卷 4.1.7.2.1新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5分。2、新员工三级教育卡4.1.7.2.2特种作业人员培训、复训1.培训率为1

16、00。现场核查,一人未持证上岗扣全分。一人未达到培训要求扣1分。2.现场核查,凡一人不规范扣2分。3、特种作业人员培训证书4.1.7.2.3企业负责人培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。4、企业负责人培训证书4.1.7.2.4安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣2分。5、安全管理人员培训证书4.1.7.2.5班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.3分。4.1.7.2.6转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核

17、查,一人未达到培训要求扣0.3分。4.1.7.2.7“四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2分。4.1.7.2.8职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2分。4.1.7.2.9全员培训1.培训率为80。少1扣0.3分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.1分。4.1.7.3培训评估和档案1.上述培训中企业主要负责人、特种作业及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施,否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格,一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。合计 建设项

18、目的安全和职业健康“三同时”管理 No.108相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.8.1可行性研究阶段1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。2.查建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录,无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。1、安全评价报告2、职业卫生评价报告3.建设项目清单及“可研报告”4.1.8.2设计阶段查建设项目设计资料,无对应的技术措施扣全分,一处措施不合理扣0.5分。4.1.8.3施工阶段1.现场核查,一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录,未检查扣全分。1、施工过程的监理记

19、录2、施工过程的安全检查记录4.1.8.4验收阶段1.查测试报告,一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告,试运行一项不合格扣0.5分,无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。4、基建项目验收检测测试报告3、试运行记录4.1.8.5安全卫生设施投资概算查建设项目概算清单,无安全卫生设施概算扣全分,一处使用不当扣1分。5、安全卫生设施概算清单合计 相关方安全管理 No.109相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.9.1供应商和承包商的安全管理1.查供应商和承包商清单及安全协议,缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容,一处不

20、符合扣0.5分。3.现场核查,一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分。1、供应商和承包商安全管理制度 1、供应商和承包商清单2、供应商和承包商的资质材料及档案3、供应商和承包商的评价记录4、供应商和承包商的安全隐患及防范措施)4.1.9.2发包或出租的安全管理1.查发包或出租合同及安全协议,缺少一个单位扣2分。2.现场核查,不具备安全生产条件或相应资质扣全分,一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。4、发包或出租合同及安全协议5、供应商和承包商的安全检查记录6、供应商和承包商的安全培训和告知记录4.1.9.3短期、临时从业人员的安全管理1.查相关人员的名单和合同,一人次未进行培训或不熟悉岗位安

21、全操作规程扣0.5分。2.现场核查,一人次违章作业扣1分。 7、短期、临时从业人员(包括其他外来人员)的安全管理记录4.1.9.4实习、参观及其他外来人员的安全管理1.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查,一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议,无协议扣全分。5、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度8、实习、参观及其他外来人员的安全管理记录合计 班组安全管理 No.110相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.10.1管理归口部门1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐,无台帐扣全分。4.1.10.2基本条件4.1.10.2.1安全生产职责查文本资料和现场

22、核查相结合,少一种安全职责扣1分;一人不熟悉其职责扣0.5分;一人不执行其职责扣1分。1、班组人员安全生产职责4.1.10.2.2严格执行安全技术操作规程查操作规程文本和现场核查相结合,缺少一种扣全分,一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。2、班组安全操作规程4.1.10.2.3安全检查和隐患整改查检查记录和档案,每班无一次检查扣全分;一处隐患未及时整改或未上报,且无控制措施扣1分。1、班组安全检查和隐患整改记录4.1.10.2.4安全活动查记录,每月安全活动至少为两次,少一次扣1分。2、班组安全活动记录4.1.10.2.5安全培训查培训台帐,“三级”安全培训少一人扣全分;变换工种和复工培训

23、少一人扣全分;全员培训少一人扣0.5分;3、班组安全培训记录4.1.10.3班组验收和考核1.查制度,无制度扣全分。2.查验收、考核记录,无验收扣全分,一个班组无考核扣0.5分。3、班组安班组验收和考核制度4、班组验收和考核标准4、班组验收和考核记录合计 劳动防护用品管理 No.11相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.11.1需求计划和发放标准1.查管理制度和年度需求计划,无制度扣全分,无年度需求计划扣1.5分,一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查,无发放标准扣全分,发放标准与危险源现状不相符,一处扣0.5分。1、劳动防护用品管理制度2、劳动防护用品

24、发放标准3、年度需求计划4.1.11.2发放和质量1.查发放记录,一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查,一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。3、主要劳保防护用品供应商资质材料1、 劳保防护用品发放记录2、特种劳保防护用品质量检查记录4.1.11.3使用和佩戴现场核查防护用品的佩戴,一人次未正确佩戴防护用品扣1分。合计 应急管理 No.112相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.12.1确定应急响应目标查文本和现场核查,无确定的应急响应目标扣全分;一处响应目标与现场不相符扣1分。1、应急响应目标4.1.12.2应急预

25、案的编制、评审或论证、发放1.查应急预案,无应急预案扣全分。2.查应急预案,不符合AQ/T 9002的要求,一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录,未经过评审或论证扣全分,未及时上报扣1分。4.现场核查,凡生产性单位或有重大危险源的单位无相应的应急预案扣2分。5.现场核查,相关人员不熟悉应急预案的相关内容,一人次扣0.3分。2、应急预案 1、应急预案评审记录4.1.12.3应急物资及装备的配备1.现场核查,一处应急物资配备不合理扣0.5分。2.现场核查,一处应急物资失效扣0.5分。2、 应急物资及装备台账3、 应急物资及装备检查维护记录4.1.12.4应急响应1.查应急响应记录,不能按照

26、预案进行响应扣全分。2.现场调查,一次响应不及时扣全分。4、应急响应记录4.1.12.5应急预案的演练、评审或更新1.现场核查,无应急预案的教育培训扣全分。2.查演练记录,一年内无演练扣全分,现场处置方案演练缺一次扣0.5分。3.查应急预案评审记录,无评审扣1分。4.查修订记录,演练后应修订而未修订扣1分,三年未修订扣全分。5、应急预案的教育培训记录6、应急预案的演练记录7、应急预案的评审记录8、应急预案的更新记录合计 安全检查 No.113相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.13.1安全检查制度查管理制度,无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。1、

27、安全检查制度(20中制度之一)2、 年度安全检查计划 4.1.13.2实施安全检查1.查检查表,无检查表扣全分,检查表内容不全或针对性不强,一处扣0.5分。2.现场核查日常检查记录,一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3.现场核查定期检查记录,一次未按规定进行检查扣0.5分。4.现场核查专业检查记录,一次未按规定进行检查扣1分。5.现场核查综合检查记录,一次未按规定进行检查扣2分。6.查检查记录及其档案,无记录或档案扣全分;缺少一次扣0.5分。1、 日常检查记录表2、 定期检查记录表 3、 专业检查记录表4、 综合检查记录表4.1.13.3查出问题和隐患的整改1.查检查表和隐患登记、整改记

28、录,隐患未登记或登记未整改扣全分。2.现场核查,一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3.查考核记录,一人次未按规定考核扣0.5分。5、 安全检查及安全隐患管理台账6、 存在问题和隐患整改通知单4.1.13.4现场违章情况现场核查并结合其他考评人员的反馈信息,一人次违章作业或违章指挥扣全分。7、“三违”检查记录合计 事故管理 No.114相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.1.14.1参加工伤保险查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1扣1分。1、缴纳保险费名单4.1.14.2事故控制指标1.查企业各类事故控制指标,如无控制指标,按B1.1目标管理考评检查

29、表扣分。2.查各类事故档案,按照总事故频率计算,凡超过控制指标或2.0,每超0.1扣1分。(无控制指标则按照以下指标进行考评:总事故频率2.0,其中重伤率0.30)3.重伤率超过控制指标或0.30,每人次扣全分。4.一年内出现死亡事故,当年不得参与考评。5.现场核查,凡发现瞒报事故或“重伤轻报”扣全分。1、企业各类事故控制指标 1、事故档案4.1.14.3事故的调查和处理1.查事故档案,一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。2.现场核查预防措施,一处未落实扣1分。3.班组现场核查,一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核记录,一人次未受到相应处理扣1分。4.1.14.4定期对事故、事件进

30、行统计分析查定期分析资料,无定期分析资料扣全分,一处对策和预防措施不合理扣1分。2、事故、事件进行统计分析记录4.1.14.5事故档案查事故档案,其内容应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容,一项不符合扣0.5分。合计 4.2基础设施安全条件 金属切削机床 No.201相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.1.1防护罩、盖、栏1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.4.2.1.9是根据设备类型不同进行考评。3.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程

31、2、设备档案资料 4.2.1.2防松动或脱落的装置4.2.1.3各种保护装置及附属装置4.2.1.4PE线连接4.2.1.5局部或移动照明4.2.1.6电气装置4.2.1.7旋转部位的楔、销、键4.2.1.8清除切屑的专用工具4.2.1.94.2.1.9.1钻床4.2.1.9.2磨床4.2.1.9.3车床4.2.1.9.4插床4.2.1.9.5电火花加工机床4.2.1.9.6锯床4.2.1.9.7铣床4.2.1.9.8加工中心4.2.1.9.9数控机床合计 冲、剪、压机械 No.202相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.2.1离合器1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数

32、量和具体的被评设备。2.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.2.2制动器4.2.2.3急停按钮设置4.2.2.4旋转部件的防护4.2.2.5脚踏开关、脚踏杆的防护4.2.2.6电气装置及PE线连接4.2.2.7安全保护装置的配备4.2.2.8安全栓的配备4.2.2.9检修梯、台4.2.2.10剪板机的防护合计 起重机械 No.203相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.3.1安全管理和资料1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准4.2.3.1查起重机械的档案资料。3.现

33、场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.3.2金属结构件和轨道4.2.3.3钢丝绳4.2.3.4滑轮4.2.3.5吊钩4.2.3.6制动器4.2.3.7行程限位等保护装置4.2.3.8急停、缓冲器和终端止挡器4.2.3.9信号装置与照明设施4.2.3.10电气装置和PE线连接4.2.3.11防护罩、盖及工业梯台4.2.3.12防雨罩、夹轨器或锚定装置4.2.3.13安全标志与消防器材4.2.3.14吊索具4.2.3.15专用设备安全防护合计 厂内机动车辆(含工程机械) No.205相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名

34、称备注4.2.5.1安全管理和资料1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准4.2.5.1查厂内机动车辆的档案资料。3.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.5.2车身及其部件4.2.5.3动力系统4.2.5.4电气系统4.2.5.5传动系统4.2.5.6行驶系统4.2.5.7转向系统4.2.5.8制动系统合计 风动工具 No.210相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.10.1砂轮与卡盘1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查,凡不符合考评内

35、容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.10.2风罩和防护罩4.2.10.3开关和进气阀4.2.10.4防松脱装置4.2.10.5输气管道及软管合计 砂轮机 No.211相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.11.1安装地点1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于8分则该设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.11.2防护罩4.2.11.3挡屑板4.2.11.4砂轮本体4.2.11.5托架4.2

36、.11.6砂轮法兰盘4.2.11.7砂轮工作状态和磨损4.2.11.8PE线连接及照明合计 自有专用机械设备 No.213相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.13.1台账和档案资料1.查设备台账和档案资料,缺台账扣全分,档案资料一处不合格扣0.5分。2.安全操作规程缺一种扣1分。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.13.2安全操作规程4.2.13.3安全标准化考评表内容查下列资料:企业编制的设备安全生产标准化检查表、自查记录等资料。1.无设备安全生产标准化的检查表、自查记录本项目不得分。2.安全生产标准化检查表项目设置一处不合规扣1分;自检表中一处不合格扣0.

37、5分。3.依据企业编制的安全生产标准化检查表现场核查,一处与自查结果不相符,扣1分。 4.2.13.4安全标准化考评表合规性4.2.13.5自评合计 环保设施(含废气净化系统和废水处理系统) No.219相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.19.1处理效率1.查设备台账,依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分。3.4.2.19.7是根据设备类型进行考评,一处不合格扣1分。4.凡实得分等于或小于6分则该设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.19.2设备部件及其连接4.2.19.3外露旋转部件的防护4.2.19.4设备结构及梯台、平台4.2.19.5PE线连接4.2.19.6压力容器4.2.19.74.2.19.7.1除尘、废气净化系统4.2.19.7.

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