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1、2023年审计总经理岗位职责9篇 书目 第1篇审计总经理岗位职责任职要求 第2篇审计部总经理岗位职责任职要求 第3篇财务审计副总经理岗位职责任职要求 第4篇审计副总经理岗位职责 第5篇审计总经理岗位职责 第6篇审计部副总经理岗位职责任职要求 第7篇财务审计副总经理岗位职责 第8篇审计部总经理岗位职责 第9篇审计部副总经理岗位职责 审计部总经理岗位职责 风控审计部总经理 主要岗位职责: 1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。 2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计安排并实施 3、协作外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查 4、监督各产业公司的内
2、部限制执行状况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行状况 5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性 6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行状况,监督财务运营状况, 7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。 8、定期编制审计报告 9、完成领导交办的其他工作。 要求: 1、熟识大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟识相关法律法规和行业探讨与分析; 2、熟识财务管理、预算管理,具有较强的安排、协调、统筹策划和分析推断实力,较强的社交实力和尚商务谈判实力; 3、娴熟驾驭常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(
3、包括office办公软件、信息化管理软件等); 4、了解大型制造业企业管理相关学问; 5、注册会计师或高级会计师职称; 6、丰富的大型制造企业内审管理工作阅历; 7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作阅历优先。 主要岗位职责: 1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。 2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计安排并实施 3、协作外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查 4、监督各产业公司的内部限制执行状况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行状况 5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性 6、审查各产业公司的财务资
4、料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行状况,监督财务运营状况, 7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。 8、定期编制审计报告 9、完成领导交办的其他工作。 审计总经理岗位职责 审计总经理 1、组织建立并完善内部审计制度及流程; 2、制订审计规划和年度审计安排,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计状况进行汇报; 3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理状况; 4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计; 5、进行舞弊专项调查,并帮助公司建立健全反舞弊机制; 6、预料风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议; 7、内审团队人员管理、操作指导
5、、业务培训和绩效考核。 基本条件: 性别:不限 ;年龄: 35-40周岁 ;学历:本科及以上 ;专业:财务、会计、审计等相关管理专业 ;相关工作阅历:6年以上集团内部审计工作阅历,2年以上同等岗位管理阅历,具备专业询问公司风控及内审询问工作阅历者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。 1、组织建立并完善内部审计制度及流程; 2、制订审计规划和年度审计安排,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计状况进行汇报; 3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理状况; 4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计; 5、进行舞弊专项调查,并帮助公司建立健全反舞弊机制
6、; 6、预料风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议; 7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。 基本条件: 性别:不限 ;年龄: 35-40周岁 ;学历:本科及以上 ;专业:财务、会计、审计等相关管理专业 ;相关工作阅历:6年以上集团内部审计工作阅历,2年以上同等岗位管理阅历,具备专业询问公司风控及内审询问工作阅历者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。 审计部总经理岗位职责任职要求 审计部总经理岗位职责 工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、
7、负责组织编制年度审计工作安排,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的实行状况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前
8、期的尽职调查及项目投产后的后评价工作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上内部审计、监察管理阅历,同时具备甲乙方工作阅历; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险限制等方面的学问; 4、熟识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检; 5、良好的安排实力、组织实力、领导实力、分析推断实力,具有良
9、好的职业道德及职业素养,抗压实力强,具有较强的沟通表达实力和书面表达实力、高度责任感及敬业精神。 工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、负责组织编制年度审计工作安排,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的实行状况进行监督检
10、查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上
11、内部审计、监察管理阅历,同时具备甲乙方工作阅历; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险限制等方面的学问; 4、熟识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检; 5、良好的安排实力、组织实力、领导实力、分析推断实力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压实力强,具有较强的沟通表达实力和书面表达实力、高度责任感及敬业精神。 审计部总经理岗位 审计部副总经理岗位职责任职要求 审计部副总经理岗位职责 工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、负责组织编制年度审计工作安排,并牵
12、头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的实行状况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工
13、作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上内部审计、监察管理阅历,同时具备甲乙方工作阅历; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险限制等方面的学问; 4、熟识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检; 5、良好的安排实力、组织实力、领导实力、分析推断实力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压实力强
14、,具有较强的沟通表达实力和书面表达实力、高度责任感及敬业精神。 工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、负责组织编制年度审计工作安排,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的实行状况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事
15、管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上内部审计、监察管理阅历,同时具备甲
16、乙方工作阅历; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险限制等方面的学问; 4、熟识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检; 5、良好的安排实力、组织实力、领导实力、分析推断实力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压实力强,具有较强的沟通表达实力和书面表达实力、高度责任感及敬业精神。 审计部副总经理岗位 审计副总经理岗位职责 审计副总经理 岗位详细工作: 负责集团审计工作(含下属分子公司) 审计方向:财务、营销、内控审计 汇报上级:副董事长 专业:会计学、金融等财务类相关专业; 工作年限:12年以上; 同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控阅历; 项目类型及规
17、模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富; 甲乙方经验要求:全国地产30强工作经验优先; 其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目阅历丰富,有体系搭建实力优先。 岗位详细工作: 负责集团审计工作(含下属分子公司) 审计方向:财务、营销、内控审计 汇报上级:副董事长 专业:会计学、金融等财务类相关专业; 工作年限:12年以上; 同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控阅历; 项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富; 甲乙方经验要求:全国地产30强工作经验优先; 其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目阅历丰富,有体系搭建实力优
18、先。 审计总经理岗位职责任职要求 审计总经理岗位职责 审计总经理 1、负责建立、健全集团公司内审以及监察工作规章制度、审计/监察工作流程,确保内审/监察体系的有效运转,对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责; 2、负责建立集团内部限制机制,对集团下属成员企业定期进行内审,编制审计报告; 3、对发觉违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为刚好报告;对发觉的内部限制管理漏洞等问题,刚好提出改进建议; 4、对公司及下属成员企业的财务收支及其有关的经济活动、预算、安排执行状况、资金管理和运用状况进行审计; 5、对公司内设机构及中高层的任期经济责任进行审计; 6、协作外部审计机关、上级审计部门对公司
19、及所属单位进行的各项审计检查。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计管理、财务管理等相关专业,2842周岁,性别不限; 2、大型地产行业审计副总级以上岗位从业阅历; 3、熟识国家审计、财务政策、法规,熟识审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务; 4、拥有较强的逻辑推断、发觉和解决问题的实力; 5、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通实力和团队合作精神。 1、负责建立、健全集团公司内审以及监察工作规章制度、审计/监察工作流程,确保内审/监察体系的有效运转,对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责; 2、负责建立集团内部限制机制,对集团下属成员企业定期进行内审,编制审计报告; 3
20、、对发觉违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为刚好报告;对发觉的内部限制管理漏洞等问题,刚好提出改进建议; 4、对公司及下属成员企业的财务收支及其有关的经济活动、预算、安排执行状况、资金管理和运用状况进行审计; 5、对公司内设机构及中高层的任期经济责任进行审计; 6、协作外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计管理、财务管理等相关专业,2842周岁,性别不限; 2、大型地产行业审计副总级以上岗位从业阅历; 3、熟识国家审计、财务政策、法规,熟识审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务; 4、拥有较强的逻辑推断、发觉和解
21、决问题的实力; 5、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通实力和团队合作精神。 审计总经理岗位 财务审计副总经理岗位职责 财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支状况、资金管理等进行审计; 2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价; 3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议; 4、帮助对集团各级授权管理的实施状况进行监察; 5、帮助对管理信息系统限制的规范性进行监察; 6、帮助对集团
22、重大会议的决策程序进行监察; 7、帮助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作; 8、其它上级交办的工作。 财务审计副总经理岗位职责任职要求 财务审计副总经理岗位职责 财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支状况、资金管理等进行审计; 2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价; 3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议; 4、帮助对集团各级授权管理的实施状况进行监察; 5、帮助对管理信息系统限制的规范性进行监察;
23、 6、帮助对集团重大会议的决策程序进行监察; 7、帮助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作; 8、其它上级交办的工作。 审计部副总经理岗位职责 审计部副总经理 岗位职责: 1.帮助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行; 2.详细负责编制部门年度、月度工作安排,按审计安排支配,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行; 3.帮助和协作完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发觉整改落实、监督和跟进工作; 4.帮助参加板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行; 5.帮助协作相关部门,
24、开展效能检察等方面的专项监督检查工作; 6.详细负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实状况; 完成上级交办的其他工作。 任职资格: 1.本科财会相关专业毕业3年以上工作阅历; 2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先; 3.有ipo、vsa等相关项目阅历者优先; 4.有2人以上团队管理阅历者优先; 5.熟识国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险限制为导向的内部审计体系的专业意识,对内限制度建设及评估有作为主责人员的胜利实践阅历; 6.熟识企业内部审计相关学问、技能,具备项目主审实力和协调管理实力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理学问,了
25、解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部限制、投资管理、信息平安管理发展方向的相关学问。 岗位职责: 1.帮助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行; 2.详细负责编制部门年度、月度工作安排,按审计安排支配,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行; 3.帮助和协作完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发觉整改落实、监督和跟进工作; 4.帮助参加板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行; 5.帮助协作相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作; 6.详
26、细负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实状况; 完成上级交办的其他工作。 任职资格: 1.本科财会相关专业毕业3年以上工作阅历; 2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先; 3.有ipo、vsa等相关项目阅历者优先; 4.有2人以上团队管理阅历者优先; 5.熟识国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险限制为导向的内部审计体系的专业意识,对内限制度建设及评估有作为主责人员的胜利实践阅历; 6.熟识企业内部审计相关学问、技能,具备项目主审实力和协调管理实力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理学问,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部限制、投资管理、信息平安管理发展方向的相关学问。