加巴喷丁生产建设项目可行性研究报告.doc

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1、 加巴喷丁生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二三年六月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国加巴喷丁行业发展状况分析82.3我国加巴喷丁行业发展趋势分析92.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要性103.1

2、项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国加巴喷丁工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步,满足加巴喷丁行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标123.2.5提升我国加巴喷丁产品研发和技术创新水平的需要133.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要133.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.3.3管理可行性163.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择174.2区域投资环境174.2.1区域位置概

3、况174.2.2区域地形地貌条件184.2.3区域自然气候条件184.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展条件19第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案306.1主要产品方案306.2产品质量指标306.3产品价格制定原则306.4产品生产规模确定306.5项目生产工艺简述

4、316.5.1产品工艺方案选择316.5.2工艺技术流程及简述31第七章 原料供应及设备选型327.1主要原材料供应327.2主要设备选型327.2.1设备选型原则327.2.2主要设备明细33第八章 节约能源方案348.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范348.2建设项目能源消耗种类和数量分析348.2.1能源消耗种类348.2.2能源消耗数量分析348.3项目所在地能源供应状况分析358.4主要能耗指标及分析358.5节能措施和节能效果分析368.5.1工业节能368.5.2节水措施368.5.3建筑节能378.5.4企业节能管理388.6结论38第九章 环境保护与消防措施409.1

5、设计依据及原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.

6、3.4防静电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护5010.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5513.1投资估算依据5513.2项目建设投资估算5513.3流动资金估算5613.4资金筹措5613.5项目投资总额5613.6资金使用和管理59第十四章 财务及经济评价

7、6014.1销售收入及成本费用估算6014.1.1基本数据的确立6014.1.2产品成本6114.1.3平均产品利润6214.2财务评价6214.2.1项目投资回收期6214.2.2项目投资利润率6214.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对策6815.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2市场风险规避对策6915.2.3资金管理风险规避对策69第十六章 结论与建议7016.1结论7016.2建议70加巴喷丁项目可行性研

8、究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称加巴喷丁生产线建设项目1.1.2项目建设单位赤壁市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是赤壁市1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为35000.00

9、万元,其中,建设投资为30000.00万元(土建工程费用为9188.00万元,设备及安装投资16764.20万元,土地费用为3000.00万元,其他费用为457.64万元,预备费590.16万元),铺底流动资金为5000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值50000.00万元,年均销售收入为35000.00万元,年均利润总额9037.57万元,年均净利润6778.17万元,年均上缴税金及附加为178.07万元,年均上缴增值税为1780.73万元;投资利润率为25.82%,投资利税率31.42%,税后财务内部收益率19.68%,税后投资回收期(含建设期)为6.92年。1.1.7项目建设规模

10、本项目主要为:加巴喷丁。本项目总占地面积150亩,总建筑面积60880.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称占地面积(m2)建筑面积(m2)层数1、主要建筑工程标准厂房48000.0048000.001辅助车间5500.005500.001办公楼1180.003500.003宿舍楼1000.003000.003配电房165.00165.001门卫室65.0065.001其他配套用房650.00650.001总计56560.0060880.002、公共工程道路硬化及停车场26000.0026000.00绿化工程11500.0011500.001.1.8项目

11、资金来源本项目总投资资金35000.00万元人民币,资金来源为自项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2019年5月2021年9月,建设工期共计29个月。1.2项目建设单位介绍公司是中国特大型能源化工企业,目前,公司已发展成煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、矿业工程服务、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多业并举的大型企业集团,近年来,公司以新理念新思想新战略为指导,树立超前思维,科学研判形势,积极应对市场变化,持续调整优化发展战略,全力推进结构调整和经济转型,企业经济规模和效益大幅度提高,品牌影响力和市场竞争力明显增强。近年来,公司先后荣获“中国煤炭企业100强”“

12、中国优秀诚信企业”“全国职工职业道德建设标兵单位”“全国先进基层党组织”“全国企业文化示范基地”“新中国60年企业精神培育十大摇篮组织”“影响世界的中国力量品牌500强”“中国工业大奖提名奖”“煤炭行业AAA级信用企业”“中国煤炭工业两化融合示范企业”“互联网+时代安全文化建设标杆企业”“河北省诚信企业”等荣誉称号。跨越三个世纪,长盛而不衰,历久而弥坚,正在转型发展的道路上砥砺奋进、阔步向前。转型长盛,再铸辉煌!1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 赤壁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年

13、);4. 加巴喷丁工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部

14、委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述

15、规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能吨/年0.002总占地面积亩150.003总建筑面积60880.004总投资资金,其中:万元35000.004.1建筑工程费用万元9188.004.2设备及安装费用万元16764.204.3其他费用万元457.644.4预备费用万元590.164.5铺底流动资金万元5000.00二主要数据1正常达产年年产值万元50000.002计算期内年均销售收入万元35000.003年平均利润总额万元9037.574年均净利润万元6778.175年销售税金及附加万元178.0

16、76年均增值税万元1780.737年均所得税万元2259.398项目定员人3009建设期个月29三主要评价指标1项目投资利润率%25.82%2项目投资利税率%31.42%3税后财务内部收益率%19.68%4税前财务内部收益率%26.15%5税后财务净现值(ic=8%)万元23,480.566税前财务净现值(ic=8%)万元37,559.477投资回收期(税后)含建设期年6.928投资回收期(税前)含建设期年5.939盈亏平衡点%39.37%1.7综合评价本项目重点研究“加巴喷丁生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前加巴喷丁消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济

17、建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合赤壁市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国加巴喷丁产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作

18、用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2018年,面对复杂多变的宏观经济环境和改革发展的繁重任务,全市各级、各部门在市委、市政府的坚强领导和科学决策下,牢牢把握稳中求进工作总基调,深化“三抓一优”,主动作为、苦干实干,经济社会发展总体平稳、稳中有进、进中向好,高质量发展迈出新步伐。赤壁市2018年年实现地区生产总值424.41亿元,按可比价格计算,增长8.4%。其中,第一产业完成增加值47.36亿元,增长2.7%,增幅比上年下降1.4

19、个百分点。第二产业完成增加值176.01亿元,增长8.2%,增幅比上年提高0.8个百分点,对全市GDP的贡献率为26.8%,拉动GDP增长3.8个百分点。在第二产业中,工业增加值为164.53亿元,增长8.5%,比上年提高0.8个百分点,对全市GDP的贡献率为22.8%,拉动全市经济增长3.71个百分点。第三产业完成增加值201.04亿元,长10.3%,增幅比上年提高0.1个百分点,对全市GDP的贡献率为77.6%,拉动全市经济增长4.3个百分点。一、二、三产业增加值占GDP的比重由上年的12.48:42.71:44.81优化为11.16:41.47:47.37。三产业占比较上年提高2.56个

20、百分点。一般公共预算收入完成19.57亿元,同比增长5.8%。其中,税收收入完成12.74亿元,同比增长23.3%。税收占一般公共预算收入的比重为65.1%,较上年提高9.2个百分点。一般公共预算支出41.72亿元,同比下降0.9%。重点支出中,一般公共服务支出5.92亿元,同比增长34.5%;公共安全支出1.75亿元,同比增长15.4%;教育支出5.6亿元,同比下降13.9%;科学技术支出0.91亿元,同比增长58.9%;社会保障和就业支出5.75亿元,同比增长2.5%;医疗卫生与计划生育支出3.82亿元,同比下降35.3%;节能环保支出1.08亿元,同比下降9.5%;城乡社区支出0.91亿

21、元,同比增长6.1%。上述八项支出合计26.58亿元,占公共预算支出的比重达63.7%。2.2我国加巴喷丁行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的加巴喷丁工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国加巴喷丁工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球加巴喷丁产业格局的进一步调整,我国加巴喷丁工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国加巴喷丁工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实

22、施,作为中国传统支柱产业的中国加巴喷丁行业在传统加巴喷丁技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着加巴喷丁工业“十三五”发展规划的发布,中国加巴喷丁行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。加巴喷丁行业发展空间从产业发展层面看,加巴喷丁工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在加巴喷丁行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会

23、的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国加巴喷丁行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国加巴喷丁工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国加巴喷丁工业加快向中高端迈进。2.3我国加巴喷丁行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。加巴喷丁行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快加巴喷丁先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新

24、材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国加巴喷丁行业的结构调整,大大提高我国加巴喷丁工艺技术水平,提高我国加巴喷丁的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快加巴喷丁企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。加巴喷丁行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国加巴喷丁业及加巴喷丁产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动加巴喷丁市场

25、需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,加巴喷丁行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外加巴喷丁市场的变化,政府大力推动并加快加巴喷丁工业转型升级,加巴喷丁产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,加巴喷丁市场需求上升,供不应求。项目方结合我国加巴喷丁行业发展较好的行业背景、加

26、巴喷丁等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“加巴喷丁生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的加巴喷丁开发生产基地。本次项目的建设对于加快赤壁市加巴喷丁行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常

27、广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国加巴喷丁工业快速发展的需要加巴喷丁工业是我国传统支

28、柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代加巴喷丁工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代加巴喷丁业生产的主要方向,以减少中国加巴喷丁品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的加巴喷丁设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使加巴喷丁品生产向创新之路发展。本次项

29、目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的加巴喷丁加工技术和装备,促进我国加巴喷丁工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足加巴喷丁行业生产高品质产品的需要搞好加巴喷丁技术进步与产业升级对于加巴喷丁全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。赤壁市XX有限公司自成立以来一直从事加巴喷丁加巴喷丁的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国加巴喷丁尖端技术的空白,还可有效满足加巴

30、喷丁行业生产高品质产品的需要。从加巴喷丁企业来说,生产高端加巴喷丁既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是加巴喷丁企业“做精”的战略选择。随着加巴喷丁行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提

31、高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对加巴喷丁的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医

32、疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国加巴喷丁产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化加巴喷丁研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端加巴喷丁,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进赤壁市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省加巴喷丁产业、装备制造业等产业根基,带动

33、全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内加巴喷丁行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“加巴喷丁项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对加巴喷丁进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大加巴喷丁的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中

34、极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国加巴喷丁及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和

35、高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、加巴喷丁等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。加巴喷丁工业发展规

36、划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成加巴喷丁强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目

37、属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组

38、织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 16 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在赤壁市高新区。项目区域位置图4.2区域投资环境4.2.1区域位置概况赤壁

39、隶属湖北省,是由咸宁市代管的县级市,地处湖北省东南部,长江中游的南岸,为幕阜低山丘陵与江汉平原的接触地带。赤壁市的地理坐标处于东经 1133211413,北纬 29282955。北倚省会武汉,南临湘北重镇岳阳,素有“湖北南大门”之称,为武汉城市圈重要组成部分。赤壁市呈头西尾东奔兔形,东西长 68.9 千米,南北宽 60 千米,中部最窄处仅 25.98 千米,版图面积为 1 723平方千米。2017 年,赤壁市辖蒲圻、赤马港、陆水湖 3 个街道办事处,新店、赵李桥、茶庵岭、中伙铺、官塘驿、神山、车埠、赤壁、柳山湖、黄盖湖 10 个镇,余家桥 1 个乡,官塘驿林场、羊楼洞茶场2 个场,沧湖生态农业

40、开发区、赤壁高新区、蒲纺工业园区 3 个区,共辖 144 个村、34 个社区居委会和 4 个居民委员会。 2018 年 11 月,荣登“2018 中国幸福百县榜”。2018 年度,全市地区生产总值突破400 亿元。4.2.2区域地形地貌条件赤壁市地势由南向北逐渐倾斜,南部为海拔500米左右的低山群,最高为赵李桥镇柘坪村的观音尖,海拔852米。中部为丘陵地带。北部长江沿岸地区为海拔50米左右的冲积平原,最低处神山镇的聂家泉(海拔19.3米)。赤壁市地形自西南至东南一带偏高,西北到东北一带略低,形成自南向北倾斜,山地、丘陵、岗阜、平原、湖泊依次排列,构成六山两水两分田。南部为海拔500米左右的低山

41、群,药姑山脉的老鸦尖、风打尖、金紫山诸峰自西向东,连绵逶迤,与湖南省临湘县、本省崇阳、咸安两县区形成天然分界线。境内大小山丘共有百余座,最高为赵李桥境内的柘坪观音尖,海拔852米。中部京广铁路沿线为海拔200米左右的岗地地带。北部滨江湖地区为50米左右的冲积平原,最低处是西良湖乡聂家泉,海拔只有19.3米。赤壁市分为三大区域:西南起观音尖,东抵大竹山,长约62千米,宽约13千米为丘陵地带。西起余家桥境内的中坝山,东至汀泗桥,东北抵西梁湖畔的御屏山,海拔高50-250米,个别在20米以下,系岗地平原地带,占全县版土面积的一半以上。平原主要分布在赤壁、黄盖湖一带,面积约118平方千米。4.2.3区

42、域自然气候条件赤壁市境内属亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,日照充足,全年城区环境空气质量稳定在环境空气质量标准二级标准以内,年平均气温16.9C,年平均无霜期247261天,降雨量12511608毫米,适合各种农作物生长。4.2.4区域交通区位条件赤壁市地处湘、鄂、赣三省经济、文化交流的结合部和武汉、黄石、岳阳等大中城市的经济技术辐射圈上,京广铁路、武广高速铁路(兴建)、107国道、京珠高速公路贯穿全境,黄金水道万里长江穿境而过,拥有长江赤壁深水码头,又是国际旅游轮的停靠点。赤壁处于中国东西、南北交通大动脉的交汇处。武广高速铁路赤壁北站建成运营,旅游快速通道建成通车,改造国

43、省干线公路157千米,新建通乡通村公路1364千米,新建改造城乡电网771千米,建成千吨级长江货运码头。4.2.5区域经济发展条件2018年,面对复杂多变的宏观经济环境和改革发展的繁重任务,全市各级、各部门在市委、市政府的坚强领导和科学决策下,牢牢把握稳中求进工作总基调,深化“三抓一优”,主动作为、苦干实干,经济社会发展总体平稳、稳中有进、进中向好,高质量发展迈出新步伐。赤壁市2018年年实现地区生产总值424.41亿元,按可比价格计算,增长8.4%。其中,第一产业完成增加值47.36亿元,增长2.7%,增幅比上年下降1.4个百分点。第二产业完成增加值176.01亿元,增长8.2%,增幅比上年

44、提高0.8个百分点,对全市GDP的贡献率为26.8%,拉动GDP增长3.8个百分点。在第二产业中,工业增加值为164.53亿元,增长8.5%,比上年提高0.8个百分点,对全市GDP的贡献率为22.8%,拉动全市经济增长3.71个百分点。第三产业完成增加值201.04亿元,长10.3%,增幅比上年提高0.1个百分点,对全市GDP的贡献率为77.6%,拉动全市经济增长4.3个百分点。一、二、三产业增加值占GDP的比重由上年的12.48:42.71:44.81优化为11.16:41.47:47.37。三产业占比较上年提高2.56个百分点。一般公共预算收入完成19.57亿元,同比增长5.8%。其中,税

45、收收入完成12.74亿元,同比增长23.3%。税收占一般公共预算收入的比重为65.1%,较上年提高9.2个百分点。一般公共预算支出41.72亿元,同比下降0.9%。重点支出中,一般公共服务支出5.92亿元,同比增长34.5%;公共安全支出1.75亿元,同比增长15.4%;教育支出5.6亿元,同比下降13.9%;科学技术支出0.91亿元,同比增长58.9%;社会保障和就业支出5.75亿元,同比增长2.5%;医疗卫生与计划生育支出3.82亿元,同比下降35.3%;节能环保支出1.08亿元,同比下降9.5%;城乡社区支出0.91亿元,同比增长6.1%。上述八项支出合计26.58亿元,占公共预算支出的比重达63.7%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的

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