空间光调制器生产建设项目可行性研究报告.doc

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1、 空间光调制器生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二三年六月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国空间光调制器行业发展状况分析82.3我国空间光调制器行业发展趋势分析92.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要

2、性103.1项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国空间光调制器工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步,满足空间光调制器行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标123.2.5提升我国空间光调制器产品研发和技术创新水平的需要133.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要133.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.3.3管理可行性153.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择174.2区域投资环境

3、174.2.1区域概况174.2.2地形地貌条件174.2.3气候条件184.2.4交通区位条件184.2.5经济发展条件19第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案296.1主要产品方案296.2产品质量指标296.3产品价格制定原则296.4产品生产规模确定296.5项目生产工艺简述

4、306.5.1产品工艺方案选择306.5.2工艺技术流程及简述30第七章 原料供应及设备选型317.1主要原材料供应317.2主要设备选型317.2.1设备选型原则317.2.2主要设备明细32第八章 节约能源方案338.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范338.2建设项目能源消耗种类和数量分析338.2.1能源消耗种类338.2.2能源消耗数量分析338.3项目所在地能源供应状况分析348.4主要能耗指标及分析348.5节能措施和节能效果分析358.5.1工业节能358.5.2节水措施358.5.3建筑节能368.5.4企业节能管理378.6结论37第九章 环境保护与消防措施399.1

5、设计依据及原则399.1.1环境保护设计依据399.1.2设计原则399.2建设地环境条件399.3 项目建设和生产对环境的影响409.3.1 项目建设对环境的影响409.3.2 项目生产过程产生的污染物419.4 环境保护措施方案419.4.1 项目建设期环保措施419.4.2 项目运营期环保措施429.5绿化方案439.6消防措施439.6.1设计依据439.6.2防范措施449.6.3消防管理459.6.4消防措施的预期效果45第十章 劳动安全卫生4710.1 编制依据4710.2概况4710.3 劳动安全4710.3.1工程消防4710.3.2防火防爆设计4810.3.3电力4810.

6、3.4防静电防雷措施4810.4劳动卫生4910.4.1防暑降温4910.4.2卫生4910.4.3噪声4910.4.4照明4910.4.5个人防护4910.4.6安全教育及防护49第十一章 企业组织机构与劳动定员5111.1组织机构5111.2劳动定员5111.3人力资源管理5111.4福利待遇52第十二章 项目实施规划5312.1建设工期的规划5312.2建设工期5312.3实施进度安排53第十三章 投资估算与资金筹措5413.1投资估算依据5413.2项目建设投资估算5413.3流动资金估算5513.4资金筹措5513.5项目投资总额5513.6资金使用和管理58第十四章 财务及经济评价

7、5914.1销售收入及成本费用估算5914.1.1基本数据的确立5913.1.2产品成本6013.1.3平均产品利润6113.2财务评价6113.2.1项目投资回收期6113.2.2项目投资利润率6113.2.3不确定性分析6213.3经济效益评价结论64第十五章 风险分析及规避6615.1项目风险因素6615.1.1不可抗力因素风险6615.1.2市场风险6615.1.3资金管理风险6615.2风险规避对策6615.2.1不可抗力因素风险规避对策6715.2.2市场风险规避对策6715.2.3资金管理风险规避对策67第十六章 结论与建议6816.1结论6816.2建议68空间光调制器项目可行

8、性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称空间光调制器生产线建设项目1.1.2项目建设单位合肥市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是安徽省合肥市1.1.5项目负责人刘金喜1.1.6项目投资规模项目的总投资为

9、1000.00万元,其中,建设投资为850.00万元(土建工程为404.40万元,设备及安装投资396.00万元,其他费用为25.22万元,预备费24.38万元),铺底流动资金为150.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值4585.00万元,计算期内年均销售收入为3793.05万元,年均利润总额390.12万元,年均净利润292.59万元,年上缴税金及附加为15.50万元,年增值税为154.99万元;投资利润率为39.01%,投资利税率56.06%,税后财务内部收益率27.01%,税后投资回收期(含建设期)为4.17年。1.1.7项目建设规模本项目主要产品为:空间光调制器。本项目总占地面积

10、为7000.00平方米,总建筑面积为3480.00平方米,建设内容如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产工程生产车间11500.001500.00仓储库房11000.001000.002、配套建筑工程办公综合楼2150.00300.00职工宿舍楼2150.00300.00职工食堂1100.00100.00门卫室160.0060.00配电室1100.00100.00环保处理站1120.00120.00合计3180.003480.003、公共设施道路硬化及停车场12000.002000.00绿化工程11000.001000.001.1.8项目

11、资金来源本项目总投资资金1000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金800.00万元,申请国家补助资金200.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2018年1月至2018年12月,工期共计12个月。1.2项目建设单位介绍公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭销售。下属生产单位包括十七对生产矿井和五个精煤选煤厂。公司煤炭品种主要有1/3焦煤、焦煤及肥煤。煤炭产品主要有动力煤和精煤两大类。动力煤低硫、低磷、含灰量较低且符合国家环保政策要求,主要用于电力、石油化工和建材等行业;精煤为优质冶炼精煤,主要用于钢铁制造业。公司位于中国中部,区位优势明显,铁路、公路运输十分便利。公司

12、拥有稳定的客户群体,与具有良好的付款能力和市场信誉的大型企业签订中长期合作协议,建立稳定的购销关系。主要客户为中南、华东的发电、钢铁、化工和建材行业等大型生产企业。公司自成立以来,生产经营稳健,安全状况良好,主营业务收入增长较快,盈利水平逐年提高,得到社会各界的广泛认同,已成为上证180、沪深300和中证100指数样本股,并位列2006年中证上市公司百强之列。公司田庄选煤厂和八矿选煤厂通过国家职业安全健康管理体系认证、ISO9002质量体系认证和ISO9000:2000质量管理体系认证。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 合肥市国民经济和社会发展第十三

13、个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 空间光调制器工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的

14、高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效

15、益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积平方米7000.002达产年设计产能吨/年0.003总建筑面积3480.004道路硬化及停车场2000.005绿化面积1000.006总投资资金,其中:万元1000.006.1建筑工程万元404.406.2设备及安装费用万元396.006.3土地费用万元0.006.4其他费用万元25.226.5预备费用万元24.386.6铺底流动资金万元150.00二主要数据1达产年年产值万元4585.

16、002年均销售收入万元3793.053年平均利润总额万元390.124年均净利润万元292.595年销售税金及附加万元15.506年均增值税万元154.997年均所得税万元97.538项目定员人759建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%39.01%2项目投资利税率%56.06%3税后财务内部收益率%27.01%4税前财务内部收益率%34.68%5税后财务静现值(ic=8%)万元1,406.036税前财务静现值(ic=8%)万元2,045.647投资回收期(税后)年4.178投资回收期(税前)年3.459盈亏平衡点%35.56%1.7综合评价本项目重点研究“空间光调制器生产线建设项目”的设

17、计与建设,项目建成后,可满足当前空间光调制器消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合合肥市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国空间光调制器产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税

18、,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2019年,长丰县全年生产总值(GDP)601.42亿元,按可比价格计算,比上年增长8.9%。分产业看,第一产业增加值64.17亿元,增长4.5%;第二产业增加值244.62亿元,增长10.3%;第三产业增加值292.63亿元,增长8.7%。三次产业结构为10.7:40.6:48.7。按年末户

19、籍人口计算,人均GDP75363元(折合10925美元),比上年增加6994元。2018年,长丰县全年生产总值(GDP)477.72亿元,按可比价格计算,比上年增长8.6%。分产业看,第一产业增加值58.79亿元,增长4.1%;第二产业增加值277.28亿元,增长9.8%;第三产业增加值141.65亿元,增长8.0%。三次产业结构为12.3:58.0:29.7。按年末户籍人口计算,人均GDP60928元(折合9207美元),比上年增加2906元。2018年,长丰县全年财政收入60.52亿元,同比增长9.7%;其中地方财政收入38.83亿元,同比增长10.6%。财政支出68.03亿元,同比增长1

20、0.3%。其中,一般公共服务支出7.41亿元,下降2.4%;社会保障与就业支出9.1亿元,增长32.1%;城乡社区事务支出7.61亿元,下降34.1%;医疗卫生支出7.41亿元,增长18.6%;教育支出13.12亿元,增长18%。全年实施31项民生工程,累计投入16.36亿元,惠及60多万城乡居民。2018年,长丰县金融机构各项存款余额464.44亿元,比上年末增加53.75亿元,同比增长13.1%;其中住户存款余额192.78亿元,比上年末增加27.98亿元,同比增长17%。各项贷款余额303.97亿元,比上年末增加61.03亿元,同比增长25.1%。金融存贷比为65.4%。2018年,长丰

21、县居民人均可支配收入按常住地分,城镇居民人均可支配收入33386元,比上年增长9.5%;农村居民人均可支配收入19515元,比上年增长9.8%。2.2我国空间光调制器行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的空间光调制器工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国空间光调制器工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球空间光调制器产业格局的进一步调整,我国空间光调制器工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国

22、空间光调制器工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国空间光调制器行业在传统空间光调制器技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着空间光调制器工业“十三五”发展规划的发布,中国空间光调制器行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。空间光调制器行业发展空间从产业发展层面看,空间光调制器工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在空间光调制器行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,

23、由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国空间光调制器行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国空间光调制器工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国空间光调制器工业加快向中高端迈进。2.3我国空间光调制器行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。空间光调制器行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长

24、方式,提高经济运行的质量和效益,加快空间光调制器先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国空间光调制器行业的结构调整,大大提高我国空间光调制器工艺技术水平,提高我国空间光调制器的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快空间光调制器企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。空间光调制器行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高

25、端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国空间光调制器业及空间光调制器产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动空间光调制器市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,空间光调制器行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外空间光调制器市场的变化,政府大力推动并加快空间

26、光调制器工业转型升级,空间光调制器产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,空间光调制器市场需求上升,供不应求。项目方结合我国空间光调制器行业发展较好的行业背景、空间光调制器等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“空间光调制器生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的空间光调制器开发生产基地。本次项目的建设对于加快合肥市空间光调制器行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项

27、目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污

28、染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国空间光调制器工业快速发展的需要空间光调制器工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代空间光调制器工业的快速发展,自动化、连续化和高效

29、化已成为现代空间光调制器业生产的主要方向,以减少中国空间光调制器品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的空间光调制器设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使空间光调制器品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的空间光调制器加工技术和装备,促进我国空间光调制器工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足空间光调制器行业生产高品质产品的需要搞好空间光调制器技术进步与产业升级对于空间光调制器全行

30、业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。合肥市XX有限公司自成立以来一直从事空间光调制器空间光调制器的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国空间光调制器尖端技术的空白,还可有效满足空间光调制器行业生产高品质产品的需要。从空间光调制器企业来说,生产高端空间光调制器既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是空间光调制器企业“做精”的战略选择。随着空间光调制器行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重

31、从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对空间光调制器的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央

32、技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国空间光调制器产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化空间光调制器研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前

33、景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端空间光调制器,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进合肥市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省空间光调制器产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内空间光调制器行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“空间光调制器项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购

34、置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对空间光调制器进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大空间光调制器的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地

35、经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国空间光调制器及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升

36、设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、空间光调制器等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。空间光调制器工业发展规划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强

37、产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成空间光调制器强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。

38、本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设

39、程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 16 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在安徽省合肥市长丰县下塘工业园。项目区域所在位置图4.2区域投资环境4.2.1区域概况长丰县位于安徽省中部,合肥市境北部。东与定远县、肥东县接壤,北与淮南市交界,西与寿县、肥西县毗连,南与合肥市庐阳区、新站综合开发试验区为邻。县城水湖镇,南距合肥市区70公里。4.2.2地形地貌条件长丰县地势东、南部稍高,西部较低,平均海拔50米。横贯县

40、境中南部的江淮分水岭,岗峦跌宕起伏,将全县分为长江、淮河两大水系。南水入江,北水归淮。西部的瓦埠湖畔和东北部的高塘湖畔,土地平旷,水岸曲折,属淮河滩地平原,自古以来就是美丽富饶的鱼米之乡。4.2.3气候条件长丰县气候受海洋影响较大,属亚热带季风性湿润气候。气候温和,降水充沛,日照充足,植被丰富,四季分明。年平均气温15,年平均降雨960毫米,年平均日照2160小时,年平均无霜期224天。4.2.4交通区位条件公路206国道、合淮阜高速(S17)纵贯全县。铁路长丰两大火车站:水家湖站、合肥北城站。水家湖站是普客站和高铁站共用站,共有7个站台,也是县城水家湖的标志性建筑;合肥北城站位于合肥北城新区

41、凤麟路和五湖大道交口处,按照4个站台建设,铺设有8股车道,是座换乘站。高铁:合蚌高铁,商杭客运专线(规划中)。普铁:淮南铁路,水蚌铁路。淮南铁路纵贯全县,与合阜铁路交会于县城。206国道由北向南穿越县境西部,县城水家湖有东西两条干线公路南达合肥,北通淮南。双墩港可通航100吨级船舶,经淠河总干渠,到达六安。机场长丰县城距离合肥新桥机场仅70km,县南部合肥北城新区经高速向西约10分钟车程即可到达新桥国际机场。合肥新桥国际机场是国内4E级枢纽干线机场,位于肥西县高刘镇。机场总共分三期建设。新桥机场服务于现代化滨湖大城市-合肥,以及淮南、六安、巢湖、桐城等合肥经济圈城市,并辐射皖南、皖北、皖西南、

42、皖东、豫东南等地区。4.2.5经济发展条件2019年,长丰县全年生产总值(GDP)601.42亿元,按可比价格计算,比上年增长8.9%。分产业看,第一产业增加值64.17亿元,增长4.5%;第二产业增加值244.62亿元,增长10.3%;第三产业增加值292.63亿元,增长8.7%。三次产业结构为10.7:40.6:48.7。按年末户籍人口计算,人均GDP75363元(折合10925美元),比上年增加6994元。2018年,长丰县全年生产总值(GDP)477.72亿元,按可比价格计算,比上年增长8.6%。分产业看,第一产业增加值58.79亿元,增长4.1%;第二产业增加值277.28亿元,增长

43、9.8%;第三产业增加值141.65亿元,增长8.0%。三次产业结构为12.3:58.0:29.7。按年末户籍人口计算,人均GDP60928元(折合9207美元),比上年增加2906元。2018年,长丰县全年财政收入60.52亿元,同比增长9.7%;其中地方财政收入38.83亿元,同比增长10.6%。财政支出68.03亿元,同比增长10.3%。其中,一般公共服务支出7.41亿元,下降2.4%;社会保障与就业支出9.1亿元,增长32.1%;城乡社区事务支出7.61亿元,下降34.1%;医疗卫生支出7.41亿元,增长18.6%;教育支出13.12亿元,增长18%。全年实施31项民生工程,累计投入1

44、6.36亿元,惠及60多万城乡居民。2018年,长丰县金融机构各项存款余额464.44亿元,比上年末增加53.75亿元,同比增长13.1%;其中住户存款余额192.78亿元,比上年末增加27.98亿元,同比增长17%。各项贷款余额303.97亿元,比上年末增加61.03亿元,同比增长25.1%。金融存贷比为65.4%。2018年,长丰县居民人均可支配收入按常住地分,城镇居民人均可支配收入33386元,比上年增长9.5%;农村居民人均可支配收入19515元,比上年增长9.8%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人

45、与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在

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