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1、 氢化大豆油生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二三年五月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限31.2项目建设单位介绍31.3编制依据51.4 编制原则51.5研究范围61.6主要经济技术指标61.7综合评价7第二章 项目市场分析92.1建设地经济发展概况92.2我国氢化大豆油行业发展状况分析102.3我国氢化大豆油行业发展趋势分析112.4市场小结12第三章 项目建设的背景和必要
2、性133.1项目提出背景133.2项目建设必要性分析143.2.1有利于促进我国氢化大豆油工业快速发展的需要143.2.2提升技术进步,满足氢化大豆油行业生产高品质产品的需要153.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标153.2.5提升我国氢化大豆油产品研发和技术创新水平的需要163.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要163.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要173.3项目建设可行性分析173.3.1政策可行性173.3.2技术可行性183.3.3管理可行性193.4分析结论19第四章 项目建设条件204.1地理位置选择204.2区域投资环境204
3、.2.1区域地理位置204.2.2区域地形地貌条件214.2.3区域气候条件214.2.4区域交通运输条件214.2.5区域经济发展条件22第五章 总体建设方案245.1总图布置原则245.2土建方案245.2.1总体规划方案245.2.2土建工程方案255.3主要建设内容265.4工程管线布置方案265.4.1给排水265.4.2供电285.5道路设计305.6总图运输方案315.7土地利用情况315.7.1项目用地规划选址315.7.2用地规模及用地类型31第六章 产品方案及技术方案336.1主要产品方案336.2产品质量指标336.3产品价格制定原则336.4产品生产规模确定336.5项
4、目生产工艺简述346.5.1产品工艺方案选择346.5.2工艺技术流程及简述34第七章 原料供应及设备选型357.1主要原材料供应357.2主要设备选型357.2.1设备选型原则357.2.2主要设备明细36第八章 节约能源方案378.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范378.2建设项目能源消耗种类和数量分析378.2.1能源消耗种类378.2.2能源消耗数量分析378.3项目所在地能源供应状况分析388.4主要能耗指标及分析388.5节能措施和节能效果分析398.5.1工业节能398.5.2节水措施398.5.3建筑节能408.5.4企业节能管理418.6结论41第九章 环境保护与消防
5、措施439.1设计依据及原则439.1.1环境保护设计依据439.1.2设计原则439.2建设地环境条件439.3 项目建设和生产对环境的影响449.3.1 项目建设对环境的影响449.3.2 项目生产过程产生的污染物459.4 环境保护措施方案459.4.1 项目建设期环保措施459.4.2 项目运营期环保措施469.5绿化方案479.6消防措施479.6.1设计依据479.6.2防范措施489.6.3消防管理499.6.4消防措施的预期效果49第十章 劳动安全卫生5110.1 编制依据5110.2概况5110.3 劳动安全5110.3.1工程消防5110.3.2防火防爆设计5210.3.3
6、电力5210.3.4防静电防雷措施5210.4劳动卫生5310.4.1防暑降温5310.4.2卫生5310.4.3噪声5310.4.4照明5310.4.5个人防护5310.4.6安全教育及防护53第十一章 企业组织机构与劳动定员5511.1组织机构5511.2劳动定员5511.3人力资源管理5511.4福利待遇56第十二章 项目实施规划5712.1建设工期的规划5712.2建设工期5712.3实施进度安排57第十三章 投资估算与资金筹措5913.1投资估算依据5913.2项目建设投资估算5913.3流动资金估算6013.4资金筹措6013.5项目投资总额6013.6资金使用和管理63第十四章
7、财务及经济评价6414.1销售收入及成本费用估算6414.1.1基本数据的确立6414.1.2产品成本6514.1.3平均产品利润6614.2财务评价6614.2.1项目投资回收期6614.2.2项目投资利润率6614.2.3不确定性分析6714.3经济效益评价结论69第十五章 风险分析及规避7115.1项目风险因素7115.1.1不可抗力因素风险7115.1.2市场风险7115.1.3资金管理风险7115.2风险规避对策7115.2.1不可抗力因素风险规避对策7215.2.2市场风险规避对策7215.2.3资金管理风险规避对策72第十六章 结论与建议7316.1结论7316.2建议73氢化大
8、豆油项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称氢化大豆油生产线建设项目1.1.2项目建设单位邯郸市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是河北省邯郸市复兴经济开发区1.1.5项目负责人王洪斌1.1.6项
9、目投资规模本项目总投资为35000.00万元,其中,建设投资为30500.00万元(土建工程为9454.00万元,设备及安装投资18595.00万元,土地费用1524.00万元,其他费用为330.12万元,预备费596.88万元),铺底流动资金为4500.00万元。本项目建成后,达产年可实现年产值为100200.00万元,年均销售收入为60575.45万元,年均利润总额9659.32万元,年均净利润7244.49万元,年均上缴增值税为2555.61万元,年均上缴所得税为2414.83万元,年均上缴税金及附加为255.56万元;投资利润率为27.60%,投资利税率35.63%,税后财务内部收益率
10、19.62%,税后投资回收期(含建设期)为7.06年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:氢化大豆油。本次建设项目占地面积127亩,总建筑面积63800.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产区工程钢构厂房135000.0035000.00原料库房26000.0012000.00成品库房28000.008000.002、配套研发办公区工程办公综合楼31000.003000.00职工宿舍31000.003000.00职工食堂21000.002000.00配电房1300.00300.00其他辅助设施1500
11、.00500.00合计52800.0063800.003、公共设施道路硬化及停车场121500.0021500.00绿化工程19000.009000.00其他配套公共工程1800.00800.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金35000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设分二期进行:第一期:2018年8月2021年7月,计3年;第二期:2021年8月2023年7月,计2年;建设工期共计5年。1.2项目建设单位介绍公司密切依托清华大学的科研实力与人才平台,紧紧围绕“技术+资本”、“合作+发展”、“品牌化+国际化”的发展战略,大力弘扬“承担、探索、超越
12、;忠诚、责任与价值等同”的企业文化,在信息、能源环境两大产业方向上不断探索、创新,形成了以计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、环境科技等十大主干产业为核心的组织架构及发展格局,孵化并培育了一批优质产业公司。公司经营范围:互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容;对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员;商用密码产品生产;商用密码产品销售;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机
13、电一体化设备的生产;水景喷泉制造;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(北京以及长春、南昌);从事互联网文化活动;计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售;消防产品的销售;高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务;物业管理;进出口业务;机电安装工程施工总承包;建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包;室内空气净化工程;计算机系统集成;建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计;水景
14、喷泉设计、安装、调试;安防工程(设计、施工);有线电视共用天线设计安装;广告发布与代理;船只租赁;工程勘察设计;设计、销售照明器具;基础软件服务、应用软件服务;销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司在数字电视领域占据霸主地位,拥有完整的数字电视产业链,主要专注于数字广播电视发射机设备及系统和信息终端产品的开发和市场推广。目前已经完成了数字电视发射机、数字电视前端设备的研制工作,同时依托数字电
15、视芯片研发等技术优势,开发出了数字电视机、家庭影院、机顶盒等一系列终端产品,并凭借在消费电子产品及计算机产品销售,运营管理的经验,积极探索数字电视产品的市场运营模式,逐步培育数字电视领域的领先地位。随着数字电视地面传输标准的出台以及整个数字电视产业的提速,将使公司面临历史性的发展机遇。公司在能源环境、烟气脱硫、水处理与水务领域、清洁燃烧及废弃物处理、除尘、资源综合利用等新技术应用领域居国内前列,具有相当强的竞争实力。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 邯郸市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-202
16、0年);4. 氢化大豆油工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家
17、及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重
18、点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能x/年x.002总用地面积亩127.003总建筑面积63800.004道路硬化及停车场21500.005绿化面积9000.006总投资资金,其中:万元35000.006.1建筑工程万元9454.006.2设备及安装费用万元18595.006.3土地费用(建设期租赁费)万元1524.006.4其他费用万元330.126.5预备费用万元596.886.6铺底流动资金万元4500.00二主要数据1达产年年产值万元100200.002年均销售收入万元60575.4
19、53年平均利润总额万元9659.324年均净利润万元7244.495年销售税金及附加万元255.566年均增值税万元2555.617年均所得税万元2414.838项目定员人5209建设期年5三主要评价指标1项目投资利润率%27.60%2项目投资利税率%35.63%3税后财务内部收益率%19.62%4税前财务内部收益率%26.56%5税后财务净现值(ic=8%)万元21,501.016税前财务净现值(ic=8%)万元36,041.597投资回收期(税后)含建设期年7.068投资回收期(税前)含建设期年6.269盈亏平衡点%39.21%1.7综合评价本项目重点研究“氢化大豆油生产线建设项目”的设计
20、与建设,项目建成后,可满足当前氢化大豆油消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合邯郸市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国氢化大豆油产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动
21、当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入学习贯彻党的十九大精神,以新时代中国特色社会主义思想为统领,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生、防风险等各项工作,全市经济运行基础进一步巩固,转型升级取得新成效,动能转换
22、迈出新步伐,人民生活持续改善,社会事业全面发展。(一)经济总量:初步核算,全市生产总值3666.3亿元,比上年增长7.1%。其中:第一产业增加值405.4亿元,增长3.3%;第二产业增加值1783.7亿元,增长4.4%;第三产业增加值1477.2亿元,增长11.1%。人均生产总值38585元,比上年增长6.6%。三次产业结构由2016年的12.8:47.2:40.0变化为11.1:48.6:40.3,第三产业比重提高0.3个百分点。(二)人口:年末全市常住总人口951.11万人,比上年末增加1.83万人。其中:城镇常住人口526.1万人,比上年末增加18万人;占总人口比重(常住人口城镇化率)为
23、55.31%,比上年末提高1.78个百分点。户籍人口城镇化率为43.61%,比上年末提高1.78个百分点。人口出生率为14.41;人口死亡率为7.05;人口自然增长率为7.36。(三)财政收支:全市全部财政收入367.7亿元,比上年增长12.8%。其中:一般公共预算收入220.1亿元,增长7.6%。一般公共预算支出533.9亿元,增长0.04%。(四)物价:全市居民消费价格总指数(CPI)比上年上涨1.4%。其中:城市上涨1.4%,农村上涨1.5%。分类别看,食品烟酒类价格下降0.9%,衣着类上涨1.7%,居住类上涨3.2%,生活用品及服务类上涨1.4%,交通和通迅类上涨0.6%,教育文化和娱
24、乐类上涨0.6%,医疗保健类上涨6.1%,其他用品和服务类上涨2.3%。(五)民营经济:全市民营经济增加值完成2403.8亿元,比上年增长7.3%,占全市生产总值的65.6%,比重比上年提高0.5个百分点;实缴税金233.3亿元,增长21.6%,占全部财政收入的63.5%,比重提高4.6个百分点。2.2我国氢化大豆油行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的氢化大豆油工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国氢化大豆油工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作
25、用。但随着全球氢化大豆油产业格局的进一步调整,我国氢化大豆油工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国氢化大豆油工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国氢化大豆油行业在传统氢化大豆油技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着氢化大豆油工业“十三五”发展规划的发布,中国氢化大豆油行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。氢化大豆油行业发展空间从产业发展层面看,氢化大豆油工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造202
26、5”“互联网+”推动信息技术在氢化大豆油行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国氢化大豆油行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国氢化大豆油工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国氢化大豆油工业加快向中高端迈进。2.3我国氢化大豆油行业发展
27、趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。氢化大豆油行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快氢化大豆油先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国氢化大豆油行业的结构调整,大大提高我国氢化大豆油工艺技术水平,提高我国氢化大豆油的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快氢化大豆油企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。氢化大豆油行业将逐步适应
28、国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国氢化大豆油业及氢化大豆油产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动氢化大豆油市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 12 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,氢化大豆油行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总
29、体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外氢化大豆油市场的变化,政府大力推动并加快氢化大豆油工业转型升级,氢化大豆油产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,氢化大豆油市场需求上升,供不应求。项目方结合我国氢化大豆油行业发展较好的行业背景、氢化大豆油等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“氢化大豆油生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的氢化大豆油开发生产基地。本次项目的建设对于加快邯郸市氢化大豆油行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进
30、程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品
31、质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国氢化大豆油工业快速发展的需要氢化大豆油工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动
32、内需市场的进一步发展。随着现代氢化大豆油工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代氢化大豆油业生产的主要方向,以减少中国氢化大豆油品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的氢化大豆油设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使氢化大豆油品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的氢化大豆油加工技术和装备,促进我国氢化大豆油工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足氢化大豆油行业生产高品质产
33、品的需要搞好氢化大豆油技术进步与产业升级对于氢化大豆油全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。邯郸市XX有限公司自成立以来一直从事氢化大豆油氢化大豆油的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国氢化大豆油尖端技术的空白,还可有效满足氢化大豆油行业生产高品质产品的需要。从氢化大豆油企业来说,生产高端氢化大豆油既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是氢化大豆油企业“做精”的战略选择。随着氢化大豆油行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创
34、造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对氢化大豆油的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和
35、高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国氢化大豆油产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化氢化大豆油研发生产,是与国家产业政策密切
36、相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端氢化大豆油,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进邯郸市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省氢化大豆油产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内氢化大豆油行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“氢化大豆油项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过
37、企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对氢化大豆油进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大氢化大豆油的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人
38、口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国氢化大豆油及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,
39、优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、氢化大豆油等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。氢化大豆油工业发展规划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品
40、”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成氢化大豆油强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺
41、适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持
42、,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 19 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在河北省邯郸市复兴经济开发区。项目区域位置示意图4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置邯郸市位于河北省南端,太行山东麓,地处东经1140340,北纬362044之间,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,市区总面积12073.8平方公里。邯郸位于晋冀鲁豫四省要冲、京津冀城市群和环渤海经济区腹心,在四省交界区
43、是唯一的特大城市,与石家庄、太原、济南、郑州四个省会的距离均在200公里左右,与北京、天津等大都市的距离均在450公里以内。区位优势十分明显,为中国三大经济圈所环绕,地处京津冀经济区内,东进与长三角经济圈相接,南下可与珠三角经济圈联系。4.2.2区域地形地貌条件邯郸市地势自西向东呈阶梯状下降,高差悬殊,地貌类型复杂多样。以京广铁路为界,西部为中、低山丘陵地貌,东部为华北平原。海拔最高1898.7米,最低32.7米,相对高差1866米,总坡降为11.8。邯郸市自西向东大致可分为五级阶梯:西北部中山区、西部低山区、中部低山丘陵区、中部盆地区、东部冲积平原。4.2.3区域气候条件邯郸市属典型的暖温带
44、半湿润大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。年平均气温14,最冷月份(一月)平均气温-2.5,极端最低气温-20,最热月份(七月)平均气温27,极端最高气温42.5,全年无霜期200天,年日照2557小时。4.2.4区域交通运输条件全市公路通车总里程1.61万公里,公路密度134公里/百平方公里,其中:高速公路428公里;普通干线一级公路769公里、二级公路1479公里、三级公路1285公里,三级以下公路10906公里。全市213个乡镇、5208个行政村全部实现公路通达。市主城区与各县(市、区)、各县(
45、市、区)之间均有高速公路和二级以上公路相连,各县(市、区)与乡镇之间均有干线公路相通。全市共有长途班线、城乡公交和旅游客运企业83家、客车8741部,道路客运驾驶从业人员21620名。全市所有行政村全部通客车。全市有一级客运站3个、二级客运站15个、四级站4个、五级站4个、简易站80个。主城区拥有公交车1564辆,运营线路92条,线路总长度1530公里,枢纽站12座,万人拥有公交车13.2标台,出行分担率达16.2%。主城区内有出租汽车4261辆,万人拥有出租车14标台。邯郸机场位于邯郸市西南,占地面积133.33公顷,机场等级4C级,跑道长2600米,可起降波音737系列、空客319、320等中型客机,运营上海、深圳、哈尔滨、杭州、张家口、成都、大连、厦门、沈阳、广州、珠海、海口、重庆、呼和浩特等14条航线。全年安全保障航班和通航飞行达到4.5万架次,同比增长82.6%;旅客吞吐量达到68.4万人次,完成年度计划的114%,同比增长48%。2017年全市公路货物运输总量20867.1万吨,比上年增长11.3%;旅客运输总量5515.0万人,增长3.2%;铁路货物运输总量1700.98万吨,增长0.