建设工程施工质量检查表(一)实用文档.doc

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1、建设工程施工质量检查表(一)实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)附件2:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在地(市、县):工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况抽查表检查项目检查内容评 价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙

2、砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接(焊接)质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录(三)施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工

3、温控记录、大体积混凝土施工温控记录检查项目检查内容评 价备注符合不符合(三)施工记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录(四)质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体(五)钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求3

4、2钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差检查项目检查内容评 价备注符合不符合(七)砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况(八)实体质量抽测41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪

5、现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测(九)其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况48住宅工程质量常见问题专项治理工作目标、措施以及现场实施成效等结果统计符合项 不符合项检查人员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表单位序号检查项目检查内容评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)符合不符合4按规

6、定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按

7、规定审批符合不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底符合不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责符合

8、不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批符合不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合21对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查符合不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合23组织和审查

9、工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理符合不符合质量检测机构28是否超出

10、资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确符合不符合结果统计建设单位符合项 不符合项施工单位符合项 不符合项监理单位符合项 不符合项检测机构符合项 不符合项合计符合项 不符合项检查人员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(四)工程质量管理标准化推进情况抽查表单位序号检查项目检查内容评价(一)工程质量行为标准化施工企业1企业质量管理体系检查质量管理机构设置、人员配备及管理制度建立、和 管理工作运行等符合不符合3建筑材料、构件和设备管理检查材料、构件、设备采购、

11、供应及日常管理符合不符合4分包管理(含物质、设备、劳务等)检查合格分包商名录及考核管理符合不符合5质量管理检查与验收评价检查公司检查与验收记录符合不符合6质量管理方法运用检查“四新”运用、项目信息化管理、质量管理小组活动符合不符合7制订质量标准或管理办法或实施手册检查试点工作计划、方案及部署落实、推进等资料符合不符合工程项目8项目质量管理体系检查项目部组成文件;抽查项目管理层、操作层、关键工序岗位人员资格符合不符合9责任制度管理抽查书面承诺制度落实;检查项目负责人履行质量责任规定符合不符合10落实工程样板引路制度检查现场是否设置图牌样板、(工序或工程)实物样板、工程模型符合不符合11施工组织设

12、计、施工方案、作业指导书编制、审批及执行情况检查内容编制、审批、技术交底记录符合不符合12建筑材料、构配件及设备管理检查各类台帐、复验报告、设备档案符合不符合13质量自检、互检、交接检、专项检查四检制落实检查项目施工过程记录符合不符合14质量检验(实测实量、施工试验、见证取样、实体检验)检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容符合不符合15质量验收(检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程)检查验收记录资料符合不符合16质量持续改进与创新检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录符合不符合17工程质量常见问题治理检查施工组织设计(或施工方案)涉及内容与施

13、工过程记录符合不符合18工程资料管理抽查项目技术标准管理;抽查技术资料(过程技术资料、竣工资料)真实性、追溯性、完整性与施工进度同步符合不符合19工程质量创优管理检查活动计划与方案落实一致性符合不符合(二)工程实体质量控制标准化建筑结构质量20实测实量记录和检查记录的标识检查现场结构实体上测量标识和工序作业验收标识符合不符合21建筑施工允许偏差的控制现场复核结构实体质量验收检查项目主控项目指标与工程资料检验批记录符合不符合22建筑结构细部节点构造做法检查现场结构实体梁柱节点、剪力墙与梁(板)节点、砌体结构砌皮杆数控制与顶部处理、构造柱与圈梁在墙体中设置、水电安装构配件预留预埋符合不符合23涉及

14、项目施工工序质量管理标准抽查钢筋混凝土中柱及剪力墙等钢筋绑扎、地下室及楼面梁板中后浇带设置、砌体工程中水电管线与线盒箱体预埋、楼层管道井安装等验收记录符合不符合24涉及分部分项工程施工工艺标准抽查地基基础工程、主体结构、门窗工程、屋面工程、钢结构工程、水电安装工程等涉及操作工艺、质量标准符合不符合25结构工程隐蔽验收与实体质量检测抽查楼层及轴线范围、或构件的检测项目的检测报告、验收记录符合不符合26不合格项(工程)的处理检查项目不合格(项)台帐、质量整改过程记录符合不符合27成品保护检查现场结构实体或构件的保护措施符合不符合结果统计工程质量行为符合项 不符合项实体质量控制符合项 不符合项合计符

15、合项 不符合项检查人员签字: 检查日期:隧道施工质量安全主要检查项目及标准序号工序检查项目标准备注1开挖控制1.按围岩级别编制爆破设计方案,对爆破设计进行技术交底,按爆破设计交底布孔施作,按要求填塞炮泥,不得在残眼内重新钻孔,装药,按照要求对哑炮进行处理,爆破作业人员必须经培训合格持证上岗。2。超前地质预报按设计要求施作,纳入工序管理,资料齐全3.开挖方法符合设计要求4。台阶法施工上台阶每循环开挖支护进尺:、级围岩1榀钢架间距,级围岩2榀钢架间距级及以下围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架间距上台阶长度不超过7m5。超挖拱部:级围岩20cm,级25cm,、级15cm边墙:允许平均超挖10cm6

16、.欠挖隧道不应欠挖,只有当围岩完整、石质坚硬时,个别突出部分允许侵限10cm,拱脚和墙脚以上1m内严禁欠挖2初期支护1。初期支护时间开挖后立即进行2.初期支护背后空洞不得有空洞,用同级混凝土填塞3。锚杆、超前小导管、管棚及注浆等根数、长度符合设计要求,注浆符合设计要求,系统锚杆垫板与围岩密贴4.喷射工艺、试件采用湿喷工艺,要有同条件养护试件5。喷射混凝土厚度、平整度厚度、平整度、保护层符合设计要求,不得有尖锐物外露6.钢架间距、规格、型号、连接符合设计要求,间距允许偏差10cm不得立于虚渣上,不得悬空垂直度符合设计要求,不得有明显倾斜按设计要求设置锁脚锚杆7.钢筋网片钢筋规格、型号、间距符合设

17、计要求搭接长度大于12个网孔3仰拱1。开挖开挖标高符合设计要求级及以上围岩,仰拱一次性开挖不得超过3m2.基底清理无虚渣、杂物和积水,超挖部分用同级混凝土回填3.仰拱的安全距离及时施作,与掌子面的距离:级围岩不得超过90m,级及以上围岩不得超过35m4.仰拱、填充混凝土采用移动式栈桥、分开施作5.仰拱厚度满足设计要求6。仰拱混凝土标号、强度满足设计要求,震捣密实7。养护要及时,表面无裂纹8.端头止水带按设计置中埋设4仰拱填充1.施工缝、变形缝的位置和处理符合设计要求2。厚度符合设计要求,不得侵入二衬,要做出横向排水坡3。养护要及时,表面无裂纹5监控量测1.量测点埋设测点在开挖面施工后及时安设,

18、并尽快取得初读数据测点布置要牢固可靠、易于识别,并注意保护浅埋隧道,地表必须设置监测网点并实施监测2。量测点距离及数量级围岩,30-50m,每断面1条水平测线,拱顶设1点浅埋段间距取小值级围岩,10米,每台阶1条水平测线,拱顶设1点级及以上围岩,5米,每台阶1条水平测线,拱顶设1点3.量测项目和频次位移速度大于等于5mm/d时,每天2次位移速度为15mm/d时,每天1次位移速度为0。51mm/d时,23天1次位移速度为0。20.5mm/d时,3天1次位移速度小于0。2mm/d时,7天1次量测要做好记录,并进行数据分析等量测数据达到5mm/d或位移累计达到100mm时,要暂停掘进,并分析原因,采

19、取措施处理6防水工程1。防水板基面处理基面要平整,无钢筋头等2。防水板材料要检验合格,复合式、分离式防水板、自粘式,目前复合式已基本不采用。3.防水板搭接、焊接防水板搭接不小于15厘米、采用双缝焊接,焊接要牢固,上下搭接时,上部防水板在外,下部防水板在内纵向搭接位置在施工缝1-2米位置4。消防防水板焊接要配备灭火器5防水板成品保护铺设好的防水板要进行保护,不能受到破损6。排水盲管材料材料要检验合格,分为环向盲管及纵向盲管,接头采用三通进行连接,环向一般采用50,纵向多采用80。7.排水盲管间距符合设计要求,设计正常要求环向10米一道,水流量大时需加密,8.排水盲管连接纵环向盲管连接正确,泄水孔

20、间距符合设计要求,排水畅通9。止水带规格、型号符合设计要求10.止水带材料经检验合格,背贴式止水带及中埋式止水带规格清晰,中埋式中间存在带圆孔肋.11。止水带安放位置,接头处理安放位置要符合设计要求,接头搭接符合要求,搭接长度()中埋式止水带预留高度()。12。成品保护安装后,要保护,避免破损7二次衬砌1。钢筋规格、型号符合设计要求2.材料检验材料必须经试验检验合格后方可使用。3。钢筋间距符合设计要求4。钢筋的连接方式,搭接长度及接头位置符合设计和规范要求5。焊接质量焊缝饱满,焊缝长度等符合设计及规范要求6.二衬混凝土厚度满足设计要求7.混凝土拌合自动计量、集中拌合,塌落度要求控制在1822.

21、8.试件有同条件养护试件9.安全距离及时施作,与掌子面的距离:、级围岩200m,级围岩超过120m,级超过90m,级及以上围岩超过70m10。混凝土无蜂窝麻面,裂纹,无漏水,平整度好,无错台、跑模,无冷缝,色泽好11.施工缝设置位置符合规范要求12。二衬背后同等级混凝土回填密实13矮边墙上接茬筋数量、长度、规格型号符合设计和规范要求,间距20d,长度30d,钢筋直径1614.养护及时养护,洒水养护8通讯监控1。设置通信、监控、报警系统9通风管理1。风机型号规格、风管口距掌子面的距离满足设计和方案要求(分为压入式和吸出式)压入式采用较多2.通风效果保证作业人员每人3m3 /min新鲜空气量,人员

22、呼吸顺畅3.施工作业时必须通风4.风管无破损,无漏风,风管布置直顺,尽量减少弯头,接头。10文明施工1.洞内“三管两路”(通风管、供水管、排水管,供电线路、运输道路)敷设平顺,固定牢固;照明保证亮度充足,污水经处理排放2。洞内路面整洁,无积水、淤泥和杂物3.洞内里程标、警示标志、消防器材标识准确齐全。11机械设备机械、设备是否与报验材料一致机械、设备的规格及数量是否满足施工需要设备是否经定期维护,性能是否满足施工要求备用发电机等应急设备是否备齐电力设备的使用、维护是否符合要求12临时用电1、非专职电气值班人员,不得操作电气设备。2、操作高压电气设备主回路时,必须戴绝缘手套,穿电工绝缘靴并站在绝

23、缘板上。3、电气设备外露的转动和传动部分(如靠背轮、链轮、皮带和齿轮等),必须加装遮栏或防护罩。3、洞内防爆电气设备,在安装前应由合格的防爆电气检查人员检查其安全性能,合格后方准安装。使用期间应定期进行测试与检查。4、36v以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的设备的金属外壳、构架等,必须有保护接地。5、电气设备的检查、维修和调整工作,必须由专职的电气维修工进行.6、洞内照明的灯光应保证亮度充足、均匀及不闪烁。7、凡易燃、易爆等危险品的库房或洞室,必须采用防爆型灯具或间接式照明。13生活区卫生安全1、生活区电线要按规范走线,损坏插座及时更换,严禁线路乱拉乱扯,严禁使用大功率电器。2、生

24、活区内要及时清理生活垃圾,并注意生活区、食堂、工作区的防火安全。3、生活区及工作区的配电箱必须安全规范,上锁及有专人负责.隧洞内照明线和动力线必须安装在隧洞一侧,分层架设,线路必须牢固的固定在隧洞壁上,并且不受隧洞爆破影响而损坏。公司在建工程监理巡视检查记录工程名称 项目监理机构序号检查项目检查内容检查情况1施工组织设计(方案)及审批重大危险源、施工起重吊装(塔吊施工升降机安装拆除)、脚手架、临时用电、模板、基坑开挖支护、专家论证方案等要填写齐全、专业签署意见、总监审批签字2工程开工/复工报审表填写齐全、总监审批签字3针对性监理通知及联系单填写齐全、及时、有效4.1分包施工单位资质及管理人员资

25、格证件复印件(含安全)(防水、外墙保温、劳务等)复印件及盖单位章4。2施工单位资质及管理人员资格证件复印件(含安全)复印件及盖单位章5现特种作业人员证件复印件(塔吊司机、司索、电工、焊工、架子工、司机等)复印件及单位盖章(有效期内,人证合一)6.1起重机械安装告知及准用情况齐全、有效6塔吊检测报告,施工升降机检测报告、齐全、及时、有效,中间检测符合自治区要求7塔吊、脚手架安装拆除等重大危险旁站记录填写齐全、及时、有效8针对性监理通知及回复齐全、及时、有效9同条件试块留置记录、位置10标养室(标养箱)标养室管理制度,标养室抽查检测情况,是否正常11图纸审查报告内容是否齐全12测量检验资料建立、且

26、内容是否齐全13隐蔽验收记录齐全、及时,签字14脚手架搭设及安全防护是否严格执行15质量通病防治方案建立、且内容是否齐全16分户验收方案建立、且内容是否齐全17旁站方案、旁站记录方案内容齐全、记录内容详细。双方记录人员签字18关键工序巡视记录记录内容是否详细19监理工程师通知单建立发放统计表.通知单与回复单相吻合,回复单填写监理人员签字20监理工作联系单及其它信函通知建立发放统计表21收发文登记表分开建档,登记等内容及时齐全,及时签字22监理日志内容完整(需填写检查情况、重要会议、复检等)纪录事项清楚,记录人签字23监理月报总监审阅、签署,按时将月报报送业主及单位24监理协调会议纪要总监主持会

27、议,参会人员签字25阶段性评估报告基础、主体、单位工程评估报告。内容齐全(概述、依据、过程控制、结论等)26监理工作总结内容齐全:概述、机构、履职情况、过程成效、问题及建议等27重大危险源预控方案重大危险源、施工起重吊装(塔吊施工升降机安装拆除)、脚手架、临时用电、模板、基坑开挖支护、专家论证方案等要填写齐全、专业签署意见、总监审批签字28项目综合检查记录(公司检查制度及检查内容)齐全、及时,有检查、有落实、有复查29质量监督申报书对人员证件30安全监督申报书对人员证件31公司检查整改记录(项目部回复)填写齐全、监理部审查签字32见证取样台账填写齐全、及时33不合格材料处理台账填写齐全、签字34质量安全监理通知单数量及回复填写齐全、及时34总监理巡视检查记录填写齐全、及时检查人员意见被检查人员意见检查时间:年 月 日

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