工厂车间安全隐患自查自纠排查表优质资料.doc

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1、工厂车间安全隐患自查自纠排查表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)公司安全生产自查自纠现场隐患排查表序号排查项目排查内容排查结果(/)1设备设施1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。2.危险库要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。3.有应急预案,油罐设施完好齐全,标志是否醒目。6.工业管道颜色、流向指示完备。7.压力容器、锅炉定期检测,安全附件完好。砂轮旋转时无明显跳动,防护装置完善。锯条外露部分采用防护罩或安全距离隔离。1.离合器动作无连冲。2.制动器可靠与离合器联锁。3.急停按钮灵敏,醒目,安装符合要求。4.传动外露部分防护装置齐全可靠。5.脚踏开

2、关有防护且防滑。6.机床PE连接可靠。7.有防伤手的安全防护措施。8.剪板机等危险位置有无可靠防护。1.限位及联锁灵敏可靠,旋转部分防护完好有效,夹紧或锁紧装置可靠。2.PE连接可靠,控制电气符合安全要求。3.锯车、带锯机设有防护栏,安全防护装置齐全有效,平刨的开口度符合国家标准。2.防护罩、档屑板良好。3.砂轮无裂纹,托架牢固、运行平稳。2易燃物品材料场所1.料场堆放整齐稳定可靠,道路畅通。2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。3.消防设施齐全完备,电气设备符合要求,防火间距达到要求。3涂胶作业电器设施达到防爆要求;作业场所具有良好通风;作业场所涂料存量符合要求消防设施完备、安全标志醒目;

3、作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求4作业机械1.螺丝是无松动现象。2.运转零件定期保养。3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。4.安全装置和防护装置齐全、可靠、电气连锁有效。5.夹钳等辅助工具无裂纹5工业梯台1.梯宽,梯级间隔尺寸符合标准。2.梯段高大于3米的设有护笼。3.台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形,或有裂纹的现象。人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固6锅炉2.炉与各类管道无泄漏,阀门完好。3.电气(含仪表)设备灵敏可靠、接地良好。7厂内机动车辆2.动力系统运转平稳,线路管路无漏电,漏水、漏油。

4、3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。4.制动安全有效,制动距离符合要求。8动力(照明)配电箱(柜、板)1.箱(柜、板)符合作业要求,内外整洁,无杂物,无积水。2.有足够的操作空间,PE可靠。3.各种元件及线路接触良好,保护装置齐全,与负荷匹配合理,编号、标识齐全醒目。9电焊机1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。2.焊机外壳PE线接线正确,焊机一侧电源线不超过3米,没有拖地使用。3.焊机二次接线连接良好,接头不超过3个。4.焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。10手持电动工具装有漏电保护装置,符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。11用电安全5.在用电设备和电气线路的周

5、围留有足够的安全通道和工作空间。6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时装设了漏电保护器。8.临时用电经有关主管部门审查批准,并有专人负责管理,限期拆除。9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上,电线下放不得堆放可燃物资。11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。12.使用手持电动工具等移动电气设备,应装设漏电保护器,是金属外壳的,是否进行保护接地或接零。12起重机械1.钢丝绳的选用符合国家标准。无断股

6、,滑轮护罩完好,转动灵活。吊钩无裂纹、变形或磨损超标等现象。2.制动器完整可靠,安装符合要求,行程限位联锁保护装置完好。3.急停开关、缓冲器和终端止挡器等安全装置有效。4.各种信号装置与照明符合规定,PE连接可靠,电器设备完好有效。5各类防护罩、盖、栏、护板等完备符合要求。13风动工具1.防护罩完好无损。2.防松脱锁卡完好可靠。3.气阀、开关、气路无漏气,气管无老化腐蚀。5.自动取料装置标识清楚、控制准确,机械手活动区有防护栏。14车间作业环境1.实行定置摆放。2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。15仓库1.仓库通道畅通。采光符合要求。2.消防设施完好、有效;有专人管理。3

7、.物品摆放符合要求。6.普通物资仓库不准存入危化品。16危险品使用现场1.储存、使用符合要求。2.建立有事故预防预案。17作业现场存在违反安全操作规程和管理制度的行为、劳动防护用品按规定正确佩戴使用、18其他公司自查自纠安全生产隐患整改情况19存在安全隐患20整改措施21整改落实情况22参加检查人签字整改负责人签字附件4加油站安全隐患自查自纠报告表企业名称(盖章): 企业主要负责人姓名(签字): 职务:序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间1安全教育培训主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。加油站是否每

8、月开展不少于1次的安全教育活动并做好了安全教育内容记录。对进站施工人员是否进行了安全教育,并签订了安全承诺书。2操作规程是否根据加油站作业安全规范中每项作业要求,编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握油罐、加油机及工艺管道设施发生紧急和异常情况时的处理措施。3设备设施加油机:1.是否渗漏;2.接地是否完好(阻值不超4欧姆);3.内部接线是否符合防爆要求,防爆套管、防爆接头和防爆接线盒接头连接可靠,穿线管口缝隙填充防爆胶泥;4. 主板、编码器和流量计的铅封是否完好;5. 机座内是否已填沙,且高度不超油品管线三角法兰。油罐区:1. 油罐接地断接卡是否设置规范(

9、阻值不超4欧姆);2. 操作井管线法兰是否渗漏;3. 法兰跨接是否符合要求;4. 计量孔、卸油口是否上锁;5. 操作井处液位仪的辅件(包括防爆软管、电缆密封、防爆接线盒等)连接是否紧密。配电柜:1.日常操作区域是否有防护措施(配电室应配备绝缘胶垫、绝缘手套、皮老虎);2. 漏电保护措施和防雷保护措施是否完好有效(接地阻值不超4欧姆);3. 线路是否存在裸露线头、老化、破损、混乱等问题;4. 是否存在电柜私拉电线问题;5. 是否配备警示标牌;6. 配电室是否堆放杂物;7. 开关、插座等是否完好(无烧毁、损坏情况)。4安全间距加油站与站外建构筑物的安全间距是否符合汽车加油加气站设计与施工规范(GB

10、50156-2021)表4.0.4和4.0.5的规定。站内设施之间的防火间距是否符合汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2021)表5.0.13-1的要求。5应急管理加油站是否按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T 90022006)的要求制订符合本单位实际的安全生产事故应急预案,并按要求评审、备案、培训、演练和修订。加油站主要负责人是否熟练掌握预案内容,员工是否熟知自已的职责,做到“四懂四会”,即:懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法,懂疏散方法;会报警,会使用灭火器材,会扑救初期火灾,会组织人员逃生。应急预案是否做到每年至少演练一次,并详细记录演练内容。6消防器材

11、加油区是否做到了每2台加油机不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器(加油机不足2台按2台计算),灭火器摆放在加油岛上。油罐区是否设置了35kg推车式干粉灭火器1个(当两种介质储罐之间距离超过15米时,应分别设置)。灭火器是否摆放在油罐卸油区附近,且未露天摆放。灭火器粉管是否折叠放置,且未缠绕。一、二级加油站是否配置了灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站是否配置了灭火毯2块,沙子2m3。员工是否能正确熟练操作消防器材。7其他需要检查的隐患加油站各类作业人员是否做到了上岗时穿防静电工作服、工作鞋、袜,不穿带铁钉的鞋,不在爆炸危险场所穿脱衣、帽。罩棚是否完好牢

12、固,结构无严重锈蚀,立柱无损伤;罩棚下加油区是否悬挂了进站须知和安全警示标识(有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。有进、出口及限速,车道指示等交通标志)。同时保持标识清晰可辨、固定牢靠。罩棚下的照明灯具是否采用了防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。一、二级加油站的变配电间、营业室、罩棚均是否有应急照明。加油站内灭火器材、防雷防静电装置是否处于检测合格期内。因经营状况需要临时停用的油罐是否做到了以下处置措施:抽空油料,在出油管法兰连接处加装盲板,并且在量油口和卸油口处有铅封或封条等载明日期的措施。为了满足安全经营条件永久停用的油罐否做到了以下处置措施:抽空油料,拆除油罐出油口管道,操

13、作井内添沙并用水泥封住操作井口,保留油罐的通气管。填报时间: 年 月 日 填表人: 联系 : 座机 _ _填表说明:1、检查情况栏,根据自查结果填写“是”或“否”, 结果为“否”的应详细说明具体情况,不适用的用“/”表示。2、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员。3、整改时限栏,如该项检查内容需要整改,填写计划完成整改任务的起、止时间。4、整改完成时间栏,填写已经完成该项检查内容整改的时间。 附件:危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表(试行)企业名称(盖章): 企业主要负责人姓名(签字):职务:序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可

14、与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化,是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产(使用)是否取得试生产(使用)方案备案告知书。试生产超过规定期限,是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续。标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级,并定期自评,并保持标准化的持续运行。2人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)配备专职安全生产管理

15、人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生产规章制度与责任体系责任体系是否按照安监总管三2021186文的规定,建立健全了企业全员安全生产责任体系.规章制度是否按照安监总管三2021186文的规定,建立各项安全生产规章制度,并至少每三年评审和修订一次,发生重大变更时及时修订。4工艺安全操作管

16、理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是否定期进行工艺危险性分析,并完善了各项工艺危险防范措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度,严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。5安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台账,并分级落实了安全管理责任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全,并处于完好状态。5安全间距周边安全距离厂址周边安

17、全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、供汽、供风)等单元和重点部位的布置是否合理,安全距离是否符合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定,对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。7危险化学品储存与运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。

18、储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度,危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质,是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况,并严防超载,大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽车充装环节,是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管,并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否

19、对经过社会公共区域的危险化学品输送管道,明确管理责任、建立和落实定期巡线制度,并完善即时监控设施。9检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度,检维修作业环节管理是否符合“安监总管三2021186号文件第16条、第17条、第18条要求,是否在检维修前进行危险、有害因素识别,是否在检维修前办理各种作业许可证等,是否在检维修后办理交付生产手续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用

20、户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户,依法提取,并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险,查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。12建设项目与重大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制度,危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照危

21、险化学品重大危险源监督管理暂行规定和安监总管三2021186号的规定,辨识重大危险源,建立健全重大危险源安全管理制度,落实重大危险源管理责任,制定重大危险源安全管理与监控方案,建立重大危险源安全管理档案,按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录,液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置,是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材,是否建立稳定可靠的消防系统,并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌,并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和

22、有关人员。13职业健康与危害管理警示标志是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作业等危险场所的醒目位置设置安全标志。危害告知是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警告知牌。职业健康是否建立了职业健康管理制度,明确了管理机构人员。是否对所有职业危害进行了申报,并定期检测,并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识,在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。劳动保护是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。14应急管理与信息申报应急预案是否编制应急预案,并按要求评审、备案、培训、演练和

23、修订。应急队伍是否按规定建立专(兼)职应急队伍,并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动(联席)等制度,并建立完备的值守记录。信息申报是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定,建立了安全生产信息申报制度,及时、全面、准确申报企业各项安全生产信息,并保证及时更新申报信息,最低每半个月要更新一次。15其他需要检查的隐患填报时间: 年 月 日填表人: 联系 : 办公室 _ _填表说明:1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏,根据自查结果填写“是”或“否”;不适用的用“/”表示,并在备注中说明。3、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏,如该项检查内容需要整改,填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏,填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏,填写需要说明的有关问题。

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