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1、第五章 生产运作计划第一节 生产运作计划管理第二节 生产能力第三节 综合生产计划的制定第一节生产计划管理一、生产计划的概念生产计划是为实现企业生产目标,对未来一定时期内的生产活动和各项资源的使用作出的统筹安排。生产计划是根据一定时期的市场需求、考虑企业现有生产能力和资源供应条件,进行综合平衡的结果。狭义生产计划概念:是指生产系统的运行计划,计划规定了一定时期内生产或提供产品或服务的品种、质量、产量和进度,是进行生产作业活动的纲领和依据。广义生产计划:指包括生产系统的建立和运行的计划。市场需求预测 用户订货 企业长远发展规划 经营计划 科学研究计划 销售计划 生产计划 新产品开发计划品种质量计划
2、技术发展计划职工福利计划职工培训计划劳动工资计划物资供应计划技术组织措施计划设备维修计划设备更新改造计划基本建设计划生产技术准备计划 成本计划 财务计划 生产计划关系到顾客的满意度、企业营销计划和财务计划的实现、是企业物资采购、人力资源、成本计划的重要依据。计划是否科学,决定了企业资源的能否得到合理利用,影响到企业的效率和效益。二、生产计划的指标体系1.产品品种:产品品名、型号、规格、品种数2.产品产量:计划期内出产合格产品的数量3.产品质量:各种产品应达到的质量标准4.产值:以价格形式表示的产量指标。总产值商品产值净产值5.出产期:为保证按期交货确定的产品出产期限。三、生产计划系统的构成库存
3、状态物料清单能力需求计划资源计划Resource Planning综合(年度)生产计划需求管理 DemandManagement主生产计划 物料需求计划 作业计划 需求市场采购计划生产车间系统 供应商系统 生产计划的层次及特征计划层 执行层 操作层计划的形式及种类综合生产计划主生产计划零部件(毛坯)投入出产计划、原材料(外购件)需求 计划等双日(或周)生产作业计划、关键机床加工计划等计划对象 产品(假定产品、代表产品、具体产品)工矿配件零件(自制件、外购件、外协件)、毛坯、原材料工序编制计划的基础数据产品生产周期、成品库存产品结构、加工制造提前期、零件、原材料、毛坯库存加工路线、加工时间、在制
4、品库存计划编制部门 经营计划处(科)生产处(科)车间计划科(组)计划期 一年 一月一季 双日、周、旬计划的时间单位季(细到月)旬、周、日 工作日、小时、分计划的空间范围全厂 车间及有关部门 工段、班组、工作地采用的优化方法举例线性规划、运输问题算法、搜索决策法则(SDR)、线性 决策法则(LDR)MRP、批量算法 各种作业排序方法四、生产计划的编制步骤 1.调查研究、收集资料,确定目标(1)需求分析与预测 上级下达的计划任务、建议数字、有关指标。用户的直接订货 市场需求预测(2)资源分析(3)能力分析 2.统筹安排,初步提出计划指标 内容:品种的选择和搭配;产量指标的选优和 确定;产品出产进度
5、的合理安排;车间之 间的选择等。3.综合平衡确定生产计划指标(1)生产任务和生产能力的平衡(2)生产任务与劳动力之间的平衡(3)生产任务与物资供应之间的平衡(4)生产任务与生产技术准备的平衡(5)生产任务与资金占用的平衡4.报请批准,确定计划5.实施计划,评价计划一、概念 生产能力是指在理想状况下,在一定期间内一个系统的最大产出量。生产能力计量单位:件、台、套、吨等。汽车制造:辆(台)/班钢铁:吨/周餐馆:进餐石油:加仑/天人数/天等等。第二节 生产能力二、生产能力的种类 1.设计能力 是指工业企业基本建设时,设计任务书与设计文件中所规定的生产能力。它是企业新建、改建和扩建后应该达到的最大年产
6、量。2.查定能力 是指企业生产了一段时间以后,重新调查核定的生产能力。企业的产品方向、固定资产、协作关系、资源条件、劳动状况等方面发生了重大变化,在这种新的条件下可能实现的最大生产能力。3.计划能力 是指企业在年度内依据现有的生产技术组织条件,实际能够达到的生产能力。它是以现有生产条件,并考虑到在年度内能够实现的各种技术的、组织的措施的效果来确定的。三、生产能力的核算 1.单一产品生产下的设备组生产能力:S=设备组内的设备数;Fe=计划期单台设备的有效工作时间;t=单位产品台时定额。如:M=24000*6/20=7200(台/年)tS FMe=多品种成批生产的设备组生产能力 2.代表产品法:例
7、:某设备组共有加工设备18台,加工甲、乙、丙、丁四种产品,计划产量分别为:1000、900、1800、400台,各产品单件加工时间分别为:10、30、20、25台时,两班制生产,设备停修率为10,试计算该设备组的生产能力。解:以丙产品为代表,设备组生产能力计算如下:Fe*S=77760(台时)为进行任务与能力间的平衡,还需将计划产量任务按劳动量比例关系折算成以代表产品表示的产量任务。折算系数:计算以代表产品表示的计划产量任务:计算以代表产品表示的计划产量任务:计算设备组负荷率 3.假想产品法:当加工对象为单件小批多品种条件下,由于生产对象多为一次性生产,因而不容易确定代表产品,此时,可采用假想
8、产品法确定设备组生产能力。假想产品的单件工时:例:某设备组共有16台设备,两班制生产,时间损失率为10%,生产A、B、C、D四种产品,年计划产量分别为:NA=750、NB=600、NC=1200、ND=450,各产品单件工时分别为:ta=20台时,tb=25台时,tc=10台时,td=40台时。用假想产品法求生产能力。折算成用各真实产品表示的生产能力:MA=3456(750/3000)=864;MB=3456(600/3000)=691;MC=3456(1200/3000)=1382;MD=3456(450/3000)=518.四、能力与负荷的平衡 1.能力与负荷平衡的目的:衡量生产计划的可行
9、性。2.产量平衡:负荷:计划产量 能力=设备年有效工作小时数/单位产品台时定额 3.工时平衡:将计划产量转换成工时数,并与设备的年有效工作小时数进行比较。负荷=计划产量单位产品台时定额能力=设备年有效工作小时数 4.能力与负荷的平衡:当负荷生产能力时,应采取措施:扩大生产能力、加班加点、转包、调整任务。调整能力和负荷使其差额尽可能小。第三节 MTS企业年度生产计划制定一、综合生产计划 1.概念 综合生产计划(APP-Aggregate Production planning)-年度生产计划 规定一年左右时间内各月对生产总量(产值、综合产量单位)的需求,主要作用是寻求各月的人力水平、工作时间、库
10、存水平、以及外协数量的最佳组合。对企业未来较长一段时间内的产出内容和产出量所作的大致性描述产品:以系列为单位时间跨度:通常为一年或16 个月计划时间单位:月、双月、季20型产量(辆)24型产量(辆)10000 2月 3月 1月 30000 15000 30000 30000 20000 某自行车厂的综合计划项 目上 年预 计计 划 年 度计划年为上年预计达到的%备注全 年一季二季三季四季甲1 2 3 4 5 6 7 8一、总产值总计(不变价格)其中:主要产品商品产值生产维修配件产值修理产值1318.581054.00108.0094.501559.921247.10135.00105.0011
11、8119125111二、商品产值总计(现行价格)三、净产值(现行价格)1018.45347.331211.96409.85119118工业产值计划表 年度 单位:万元 2.一般的制定程序(1)确定每个时期的需求(预测)(2)确定每个时期的能力(正常工作时间,加班时间,转包合同)(3)确定企业的库存策略(4)确定正常工作时间、加班时间、转包合同、库存维持费用、缺货等的单位成本(unit cost)(5)制定计划方案并进行成本计算(6)在可行的计划中,选择最令人满意的。否则,重新计算成本,再进行比较分析3.处理非均匀需求的策略(1)改变库存水平:通过库存调节生产,维持稳定的生产率。优点:将内部生产
12、与外部需求隔开,维持内部生产的均衡;利于充分利用设备和人力;利于产品质量的稳定;利于生产管理;缺点:库存量大,资金占用多。(2)改变生产率:根据需求的变化改变生产率,需要多少就生产多少,这是JIT的策略。方法:加班加点、增减劳动人数、转包外购等。优点:市场适应性好;库存费用较低。缺点:生产不均衡;不利于产品质量的稳定;要经常调整设备和人力。(3)改变工人数量:实际上是改变生产率。(4)混合策略:既考虑需求的变动性,又考虑生产过程的稳定性。影响需求的策略 直接影响需求的策略 延迟交货策略4.综合计划的制定方法(1)所需信息资源 人力/生产率 设施与设备需求预测劳动力变化的政策 转包合同 加班 库
13、存水平/变化 缺货成本 库存持有成本 缺货成本 招聘/解聘 加班费 库存变化 转包合同的费用(2)图表法:1)各单位计划期内的正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制2)各单位计划期的需求量已知3)全部成本与产量呈线性关系 事例:TRTR公司生产各种油漆,油漆的需求具有季节波动公司生产各种油漆,油漆的需求具有季节波动特性,通常第三季度是需求高峰。需求预测和有关的成特性,通常第三季度是需求高峰。需求预测和有关的成本数据如表本数据如表11、表、表22所示。此外。现有库存量为所示。此外。现有库存量为250250千加仑,千加仑,所希望的期末库存为所希望的期末库存为300300千加仑。公司现在打
14、算根据表千加仑。公司现在打算根据表33所示的生产能力计划来制定综合生产计划。按照公司的所示的生产能力计划来制定综合生产计划。按照公司的经营方针,不允许任务积压和库存缺货。经营方针,不允许任务积压和库存缺货。表表1 1 需求预测(单位:千加仑)需求预测(单位:千加仑)季度季度 1 2 3 4 1 2 3 4 合计合计需求需求 300 850 1500 350 3000 300 850 1500 350 3000 表表2 2 成本数据(单位:千加仑)成本数据(单位:千加仑)库存成本库存成本 0.3 0.3元元/季度季度单位单位正常生产成本正常生产成本 1.0 1.0元元/单位单位加班生产成本加班生
15、产成本 1.5 1.5元元/单位单位外协成本外协成本 1.9 1.9元元/单位单位 表表3 3 生产能力计划(单位:千加仑)生产能力计划(单位:千加仑)季度季度 1 2 3 4 1 2 3 4 正常生产正常生产 450 450 750 450 450 450 750 450加班生产加班生产 90 90 150 90 90 90 150 90 外协外协 200 200 200 200 200 200 200 200 计划期 计划期 生产能力 生产能力 1 2 3 4 1 2 3 4 未用 未用 全部 全部 季度 季度 期初库存 期初库存 250 250 250 250 正常生产 正常生产 450
16、 450 450 450 加班生产 加班生产 90 90 90 90 外协 外协 200 200 200 200 正常生产 正常生产 450 450 450 450 加班生产 加班生产 90 90 90 90 外协 外协 200 200 200 200 正常生产 正常生产 750 750 750 750 加班生产 加班生产 150 150 150 150 外协 外协 200 200 200 200 正常生产 正常生产 450 450 450 450 加班生产 加班生产 90 90 90 90 外协 外协 200 200 200 200 需求 需求 300 850 1500 650 270 35
17、70 300 850 1500 650 270 3570 1.92.42.81.60.92.12.51.31.82.21.91.51.01.62.12.51.31.82.21.01.50.61.91.91.51.02.21.81.30.3 0.01.91.51.011443322250 25050 50400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 90 0 0180 180 0 0 0 0 450 450400 4000 0750 750150 15090 90200 20090 90200 20020 20450 45090 90110 110 表表4 TR4
18、TR公司的最优综合计划(单位:千加仑)公司的最优综合计划(单位:千加仑)季度季度 正常生产正常生产 加班生产加班生产 外协外协 库存库存 1 450 90 20 510 1 450 90 20 510 2 450 90 200 400 2 450 90 200 400 3 750 150 200 0 3 750 150 200 0 4 450 90 110 300 4 450 90 110 300(3)反复试验法例题:某公司将预测的市场需求转化为生产需求,如表8-5所示。该产品每件需20小时加工,工人每天工作8小时。招收工人需广告费、考试费和培养费,折合雇一个工人需300元,裁减一个工人需付解
19、雇费200元。假设生产中无废品和返工。为了应付需求波动,有1000件产品作为安全库存。单位维持库存费为6 元/件.月。设每年的需求类型相同。因此在计划年度开始时的工人数等于计划年度结束时的工人数。相应地,库存量也近似相等。现比较以下不同的策略下的费用。表8-4 预测的需要量表8-58-68-7二、MTS年度计划的制定1、品种的确定 收入利润顺序法销售收入和利润次序表产品代号A B C D E F G H销售收入1 2 3 4 5 6 7 8利润2 3 1 6 5 8 7 4收入利润次序图1 2 5 3 4 6 7 88ABDEFGHC1234567收入大小的顺序利润大小的顺序2、产量的确定线性规划法3、产品出产计划的安排(一)大量大批生产企业出产计划编制 1.均匀分配 2.均匀小幅递增分配 3.抛物线递增分配(二)成批生产企业 1.首先考虑合同产品,保证交货期和适当的库存 2.对于产量较大的经常生产的产品,采用“细水 长流”的方式均匀的生产 3.集中安排产量较小的产品;(要作经济分析)4.同一系列不同产品,当产量不大时,可安排在 同一时期生产 小结:作业:练习题,演讲完毕,谢谢观看!