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1、审计局领导班子工作总结(五篇) 第一篇:审计局领导班子工作总结 领导班子工作总结 今年以来,我局领导班子团结协作,无私奉献,认真学习贯彻党的十六大、十六届四中全会和市第三次党代会精神,严格贯彻执行党内监督条例、纪律处分条例以及各项审计法规,进一步加强班子建设、作风建设和廉政建设,依法从审,严格自律,各项工作取得了良好成效。 一、兢兢业业,恪尽职守,各项工作取得良好成效 1、经 济责任审计卓有成效。我们以留意实效性、增加创新性、强化监督职能为动身点,在接着做好领导干部离任审计的同时,试行了领导干部任中经济责任审计,全面推行了审前公示制度,推动了我市经责审计工作的规范化、制度化建设。一年来,我局共
2、完成19名科级领导干部的任期经济责任审计,共查出乱发奖金补贴、超支款待费、不合规票据报帐等违纪违规金额929.40万元,管理不规范资金596.57万元,划分出主管责任1423.20万元,干脆经济责任82.77万元,应缴财政49.44万元,移送纪检监察部门处理案件1个,并执行了*单位2003年审计确定应上缴财政资金13万元。通过对部分科级领导干部的任中经济责任审计,我们积累了阅历,为今后大面积开展该项工作奠定了基础。 2、投资经贸审计成果突出。投资审计是审计监督和反腐败工作的重点和难点,尤其是中小学危改工程干脆关系着千家万户,涉及面广,在群众中影响很大。为此,我局在认真做好市委、市政府交办事项及
3、其他投资项目审计的同时,将中小学危改工程审计列为重点,进行了广泛深化的调查探讨,提出了加强审计监督的看法,并报市政府行文。通过审计人员的共同努力,今年我局共完成投资项目审计31项,送审金额11487.63万元,审减金额2367万元,审减率到达20.61,其中13个项目审减金额都在100万元以上,为国家和投资单位节省了大量资金。 3、行政事业审计稳步推动。根据市政府年初批转的项目支配,我们把省定、市定项目作为年度工作重点,优先支配时间和人力,确保如期上报审计结果。在今年的财政预算审计中,我们组织了强有力的审计组,坚持审计和审计调查相结合,既审财政、地税等部门,又延长审计了卫生、文化、旅游等一级预
4、算单位,收到了较好的效果。一年来我局共完成行政事业审计项目27个,完成市委、市政府临时交办任务2项,审计查出违规行为金额803.71万元,其中应交财政46.62万元,归还原渠道资金30.80万元,调账处理金额589.31万元。 二、深化教化,加强引导,班子建设和队伍建设取得良好成效 1、分工负责,团结协作,班子建设明显加强。一年来,我局领导班子严格贯彻民主集中制原则,真正做到了“大事集体议,小事要通气。凡是重大问题,都进行集体探讨,民主决策,不搞临时动议和“一言堂。坚持在各项工作中事前有议、议而有决、决而有行、行而有果,确保了决策的民主化、科学化和实施过程中不走样。正副职之间在工作中不分彼此,
5、分工不分家,重大任务同心协力共同完成,形成了“讲团结不丢失原则,讲风格不争名夺利,讲谅解不计较恩怨,讲威信不搞个人说了算的良好工作气氛。 2、深化教化,整顿作风,队伍建设明显加强。一是邀请市委、市政府领导和市市理论界的专家学者,举办了“两个条例、行政答应法和十六届四中全会确定专题讲座,组织学习了省委和省纪委、监察厅关于领导干部廉洁从政的有关规定,并利用全国各地以及身边近期查处的典型案例,开展了“提高相识,廉洁从审大探讨,关心审计人员树立正确的世界观、人生观、价值观、金钱观、名利观,增加廉洁自律意识,从政治理论、志向信念、党纪政纪的高度对干部职工进行了一次深刻教化。二是组织强化微机培训,主要学习
6、最基本的微机操作,又支配专人进行集中辅导,讲解相关软件的操作、打印机的运用和网络基本学问。有针对性地开展业务培训和专题讲座,组织干部到兄弟市县学习先进阅历,在提高审计人员业务水平的同时,不断拓宽审计干部的思维和视野,着力培育和提高审计干部的政策理论水平、审计技术方法和思维实力。我们还实行了一系列嘉奖措施,提高干部职工参与学历教化的自觉性和主动性,激励审计人员通过各种途径的学习,逐步变更单一的学问结构,提高综合实力。三是结合审计部门的实际状况,实行政治学习、中心组学习、组织生活、支部活动等形式,组织干部职工进行集中学习和探讨,组织大家重点学习了十六届四中全会确定、新党章、两个条例等篇目,深化学习
7、了市场经济学问、法律法规学问、审计业务学问和党的方针政策,主动参加了“四五普法常用法律学问考试,审计人员政治素养不断增加,理论水平明显提高,宗旨意识更加牢固,推动了审计工作的优质高效开展。 三、建章立制,强化监督,着力构建廉洁从审体系 1、实行廉政承诺制度,将个人的廉政行为置于全员、全社会的监督之下。根据近年来的工作实践,针对审计过程中简洁出现不廉洁行为的环节和事项,制定了全体干部职工 其次篇:审计局领导班子工作总结 审计局领导班子工作总结 我局在县委县政府以及上级审计机关的正确领导下,以科学进展观指导审计工作,坚持审计工作“二十字方针,认真实行省厅“三个三审计工作理念,紧紧围绕县委县政府中心
8、工作,结合经济形势,把增收节支理念贯穿于审计工作之中,把规范制度作为审计落脚点,深化开展创先争优活动,主动履行审计职责,较为精彩完成各项任务。汇报如下: 一、加强班子建设,着力提高科学进展实力 (一)强化政治思想教化,提升领导干部综合素养。我们通过实行理论中心组学习制度、周一学习会、定期调研制度等,提升了班子成员的综合素养。 (二)留意党风廉政建设,树立审计队伍良好形象。局班子成员要带头严格自律,遵守各项廉政纪律规定,留意加强干部队伍管理,做到警示教化经常化、制度化。 (三)实行民主集中制,增加领导班子凝合力。通过定期召开领导班子民主生活会,开展好指责与自我指责,提高领导班子凝合力。 二、主动
9、跟进,服务地方经济进展 2022年在全局同志共同努力下,共开展了28个审计和审计调查项目,查出违规资金258万元,管理不规范资金5.7亿元,收缴县财资金1594万元,移送检察机关案件线索1件,有2名正科级干部被追究刑事责任,核减工程造价685万元,共提出审计建议57条,5个审计报告被县主要领导批示,王建军获省“社保资金审计先进个人,吴文君获市青年论坛一等奖,3个ao应用实例1个获省厅应用奖、2个获激励奖。具体工作如下: (一)财政审计大格局已初步构建 财政审计工作中既摸清了存量资金,又突出反映了当前财政管理中的突出问题,“财政同级审报告也再次得到县人大常委会高度评价。 (二)社会保障资金审计工
10、作卓有成效 对县社会保障资金进行了全面审计,追回社保基金利息420万元,增加中长期定期存款,提高年基金收益1700万元,揭示了社会保障政策执行、机制运行中存在的突出问题,共提出审计建议4条,被各级部门接受信息4条。其中社保基金重复参合参保现象增多亟待关注的信息被中办接受。存贷挂钩审计建议得到县政府主要领导XX县人大主任确定,有力破解当前我县融资难局面。 (三)规范制度建设,主动开展专项审计调查 组织开展全县行政事业性收费政策执行状况等专项审计调查工作,在审计过程坚持把政策执行和资金运用有机结合,从规范制度建设方面适时提出针对性看法和建议。乡镇负债审计针对融资平台多头开户利息损失严峻等问题得到徐
11、县长批示,县政府接受审计建议适时出台了XX县政府性融资管理实施细则。 (四)经济责任审计工作有序推动 共完成领导干部离任交接13项,对7家单位主要负责人进行了任期经济责任审计,王则平同志参加了XX县县长经济责任审计。移送检察机关案件线索1件,有2名正科级干部被追究刑事责任。XX县委组织部编写了领导干部经济责任审计法规汇编;局长陈天新在全县领导干部警示教化大会上作了典型发言。 (五)加大投资跟踪审计力度 完成工程结算审查项目11个,管理不规范金额9136万元,核减工程造价685万元,对金盘大桥和保障性住房实施跟踪审计,加大了跟踪审计力度,留意过程管理审计,使事后监督变为事前、事中监督,边审边改,
12、促进工程建设管理工作进一步规范。 (六)围绕中心工作,服务进展大局 根据县委县政府中心工作的需要,我局抽调人员参加了县电源厂、银象公司、华龙洁具的财务清查工作,以及金色广场处置工作。主动协作县政府做好对我县影剧院的改制、赤城街道西冷坑村高山移民专项资金清账工作指导、县“三公经费检查和电力公司体制改革清产核资工作。 三、科学管理,审计基础不断夯实 一是审计项目支配制定更加完善。通过菜单式选择出贴近我县实际的全省同步审计项目,对于县定及自定项目,我局通过多方征求看法,统筹支配。 二是审计成果利用稳步提升。留意在项目支配、审计实施、审计报告中抓好全程质量限制,提升审计成果的层次和水平。共提出审计建议
13、57条,基本上被接受。5个审计报告报告被县领导批示,为县委县政府出台规范性文件供应根据。信息工作被县委县政府评为先进单位。 三是科研实力持续增加。主动担当省厅指定的科研任务,有3个科研课题荣获省厅一般课题批准立项。 四是队伍素养得到提高。通过举办干部读书会、参加上级培训班和集训会,全体干部的理论和业务水平得到提升。 五是帮扶工作更加亲热。我局与三州乡五联村等4个村进行结对联谊,关心他们做好村庄布局,推动农房改造,筹集资金安装自来水与贫困户结对等工作。2022年,我局党支部被评为县创先争优先进基层党支部。 2022尽管取得了确定的成果,但我们醒悟地看到,工作中仍存在一些问题:一是服务大局的实力还
14、有待进一步提升;二是业务工作水平还有待进一步突破;三是审计宣扬工作还有待进一步加强。今后,我们要进一步加强领导班子建设,锻造一流审计队伍;进一步突出工作重点,科学谋划好审计工作思路;进一步创新工作方法,提升审计工作质量效率;进一步加大审计整改力度,提升审计服务科学进展的水平。通过转变作风,真抓实干,为我县经济社会进展做出更大的奉献。 第三篇:审计局领导班子工作总结 审计局领导班子工作总结 2007年以来,在市委、市政府和省审计厅领导下,我局全面加强领导班子思想政治建设、领导实力建设和反腐倡廉建设,认真履行审计职责,各项工作都取得新的成果。*年来,共审计和审计调查*个项目,查出违规金额*亿元,损
15、益收支不实*亿元,促进增收节支*亿元,向社会公告审计结果*篇。我局两次被市委、市政府命名表彰为*市文明单位、机关作风建设先进单位,每年被表彰为市级机关先进基层党组织,全市审计系统还被命名为市级文明行业。 一、坚持“全面审计、突出重点,审计职能作用有效发挥 一财政审计逐年深化。四年来,围绕落实中心和省、市关于推动财政体制改革的有关政策,把财政预算执行审计逐年推向深化,着力构建财政审计大格局。审计中,逐年加大对 二、三级预算单位的审计力度,不仅留意审计资金运用的真实性、合法性和效益性,而且将同级审与部门预算执行审计、投资审计、专项审计相结合,切实加强财政审计整改督查,刚好向人大常委会专题报告,受到
16、市人大常委会确实定。同时,加强对下级政府的财政决算审计,促进市区政府财政资金运用绩效不断提高。 二政府投资项目审计力度加大。四年共审计*个政府投资建设项目,审计资金*亿元,核减工程款*亿元。我局主动探究和实践拆迁预算审计,制定拆迁审计操作规程,明确拆 1迁预算审计的方法、程序、重点,规范了审计行为,受到了省厅和市政府领导领导确实定。修订外聘中介机构审计工作管理方法,制定外聘中介机构考核方法、投资审计独立复核方法等,促进提高审计质量,防范审计风险。我局还将政府投资项目审计中觉察的问题整理成综合报告,专题向市委、市政府报告,*书记、*市长高度重视报告中反映的问题,分别作了重要批示。 三民生审计不断
17、加强。近几年,重点支配了事关民生的住宅专项修理资金、住房公积金、残疾人就业保障金、政策性农业保险资金、环保专项资金、人防工程资金、汶川地震救灾物资和资金、社会保障资基金等审计或审计调查。在对住房公共修理资金的审计中,多次组织探讨,关心进行深度挖掘,审计结果引起了市领导的高度重视,市政府接受审计建议,修订了住宅公共修理资金管理方法,促进了资金管理更加规范,运用效果进一步提升。 四领导干部经济责任审计稳步推动。为加强与经审联席会议成员单位的沟通协调,*年,我局经济责任审计和内部审计指导处更名为经济责任审计办公室,进一步强化了经济责任审计的协调职能。进一步深化审计内容,将审计评价从财政财务的相关指标
18、,扩展到经济与社会、进展与稳定、提高行政效能与促进可持续进展以及领导干部履行职责状况等多项指标,全面科学评价领导干部的经济责任。四年来,对*名领导干部进行审计,查出领导干部负主管责任管理不规范金额*亿元,移送案件线索两起,立案一起,为教化和考评领导干部、促进廉政建设发挥 了主动作用。 五审计建设性作用充分发挥。党委、人大和政府越来越重视审计工作。*年,市政府印发了明确审计事项的有关看法,要求全市各级政府、各有关部门和企事业单位自觉接受审计监督,主动协作审计机关依法开展审计工作。市委、市政府领导经常听取审计结果汇报,或在审计报告上批示,要求被审计单位依据审计看法和建议进行整改。四年来,市领导在审
19、计报告或审计信息上批示*次,审计的建设性作用得到了充分发挥。相关部门对审计工作的支持力度加大,促进了审计工作成效进一步提高。 二、坚持民主集中制,领导班子和干部队伍素养进一步提高 我局始终把践行科学进展观作为班子建设重点,努力抓紧抓好。根据市委统一部署,在全局开展了深化学习实践科学进展观活动,解放思想,调查探讨,查找问题,落实整改,高标准严要求地抓好每一阶段工作,取得较好成效。坚持中心组学习制度,定期组织班子成员学习政治理论,传达市领导讲话精神,统一班子的思想相识。切实抓好班子的作风建设,严格执行民主集中制,按规定召开民主生活会,刚好召开党组会、局长办公会以及业务审定会,重大事项集体探讨,民主
20、决策,具体工作分工负责。班子成员能处处以身作则,要求下属做到的,领导首先做到;要求下属不做的,领导坚决不做。班子成员之间分工不分家,重大任务同心协力共同完成,形成了“大事讲原则,小事讲风格,讲团结不丢失原则,讲风格不争名夺利,讲威信不搞个人说了算的 良好气氛,实现了班子的团结和谐。 同时,着力提高审计队伍的综合素养。一是加强教化。邀请党校教授举办十七届大和中心全会精神报告会,组织收看专题教化片,引导审计人员树立正确的世界观、人生观、价值观、金钱观、名利观,树立“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的审计核心价值观,增加做好审计工作的责任感和使命感。二是搞好培训。举办全市绩效审计培训班,邀请外地专
21、家,给全市审计人员讲课,促进提高绩效审计工作水平。支配多名同志参加审计署和省厅举办各类培训班,制定了激励在职人员参加接着教化方法,努力提高全局干部的综合素养。三是树好风气。每年初,将处室和个人上获得市以上表彰嘉奖的状况制作成荣耀榜,印发到全体审计人员手中,以表扬先进,激发活力。召开全市审计机关作风建设会议,在全系统大力提倡“团结、惊慌、肃穆、活泼的优良作风,要求全市审计机关和人员强化大局意识、责随便识、服务意识。在全系统深化开展精神文明创建活动,着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监督员,定期召开座谈会,广泛征求对审计工作的看法,自觉接受社会监督。 三、坚持质量立审,审计基础更加坚
22、实 近年来,我局把审计质量作为审计工作的生命线来抓,从规范审计行为入手,加强审计质量限制。修订了审计项目审理工作方法、审计项目质量检查计分方法、审计报告审定方法、审计整改工作督查方法等,促进了审计管理规范化、制度化。加强考核评比。每年对全市审计机关进行综合考核,开展优秀审 计项目评比。评比结束后,不仅将点评看法印发全市审计机关,还召开专题学习会,进行学习分析,避开同类错误,促进全市审计工作水平的提高。 加强审计信息化建设。四年来,抽调专业人才成立了职能处室专抓审计信息化工作,认真做好审计信息化的规划、建设。到*年底,建成了全市审计机关一体的审计管理系统,实现了AO与OA的互应用。每年召开全市审
23、计信息化工作会议,开展审计信息化工作专项考核。经过*年的不懈努力,我局审计信息化建设取得长足进展,在全省位次名列前茅。目前开展的数字化审计平台建设,将为我市审计工作实现事前监督、实时监督的目标供应技术支撑。 四、坚持文明审计,审计形象进一步提升 一是加强职业道德建设,认真组织学习公民道德守则和审计人员职业道德准则,大力推行文明审计,审计过程中,不仅指出问题,而且分析缘由,提出建议,关心被审计单位整改。 二是加强法制宣扬教化。利用网站、横幅和标语牌等形式广泛宣扬审计法及其实施条例,国家审计准则和*省审计条例等审计法律法规,使更多的人了解、理解和支持审计工作,努力为审计工作营造更好的社会环境,扩大
24、社会对审计工作的知情权、监督权,提高审计工作的影响力。 三是加强党风廉政建设。始终把廉政建设作为审计工作的“高压线和“生命线来抓,把党风廉政建设和审计业务工作同时布置,同时检查。建立审计组廉政监察员制度,通过签廉政 承诺书,向被审计单位发放廉政反馈卡,设置征求看法箱,请被审计单位有关人员座谈等途径,加强对审计组的廉政监督。聘请了10名行风监督员,定期向他们通报工作状况,听取他们对审计工作的看法和建议,主动接受社会监督。 第四篇:审计局审计工作总结 局2006年审计工作总结 一、2006年审计工作回顾 一预算执行审计重点突出 今年的预算执行审计工作,在总结以往阅历的基础上,通过细化“实施看法,实
25、行“以会代训等形式,进一步统一思想熟识,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的基础上,主要表达了“四个突出:一是突出了预算完好性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对部分市直部门公用经费状况进行了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算支配悬殊较大等问题,并提出了改良建议。鲍志强市长对此特殊重视,马上作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真探讨改良;二是突出了对重点项目、专项资金的拨入拨出支出、治理和运用状况的审计,把握了财政收支的真实状况;三是突出了对资金运用单位的延长审
26、计,以资金为主线,共延长审计了140多个单位,把握了大量的一手资料;四是突出了治理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和治理等状况进行审计,摸清各治理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进治理的目的。提交的“两个报告内容丰富充溢,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分确定。市政府以济政发38号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进行了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改状况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。 二专项审
27、计和审计调查成效显著。围绕领导关切和社会关注的热 点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教化资金、盼望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农夫直补资金、“一县十三乡扶贫资金、引黄供水工程项目资金、排水工程项目资金等专项资金的治理运用状况、国有企业税外负担和债权债务状况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统、市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资项目还款期治理及效益状况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统治理中存在不真实、不规范、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改良建议。共向上级领导提交综
28、合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的规范治理。 为了解和把握我市市级医院的医疗收费状况,揭示群众反映剧烈的“看病难、看病贵的问题,进一步推动我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和市妇幼保健院等4家医院的医疗收费状况进行了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严峻的违规收取医疗、药品和其他费用及不规范收费的状况,深化剖析了问题产生的缘由,有针对性地提出了改良建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。 三固定资产投资审计力度不断加大 今年以来,随着重点工程建设步伐的加快
29、,我们刚好调整工作思路,突出投资审计特点,在接着对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计、认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的基础上,加大对完工项目的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计项目26个,审计资金66.95亿元,节省投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度: 一是加大了“跟踪审计的力度。刚好调整充溢东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员依据各指挥部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工程建设进行全过程监督,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供应全过程。主动参与项目招投标审计,把好招投标关,参与了161个建设
30、项目的招标、评标、定标工作。 二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼装修项目的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工项目的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元,审减1.6亿元,有效揭露了项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失奢侈等行为。 三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河项目进行了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时,主动探究拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆
31、迁资金1071万元状况的发生,并以审计信息的形式刚好上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视,马上作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合探讨拆迁补偿问题,完善有关政策,刚好堵塞漏洞。 四是加大了“重点建设资金的审计力度。对结算中心2006重点建设资金审计到位建设资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计觉察的建设单位治理费治理不规范、列支口径不一样,报销制度不完善、票据不合规等问题,刚好向市领导和各指挥部提出了改良建议。通过审计,促进了建设资金的管好用好,保证了重点工程建设顺当进行。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门认真落实审计看法,切实抓好整改。 三经济责任审计受到广泛关
32、注 全年共对27名领导干部进行了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名, 企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,治理不规范金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监督治理,加强党风廉政建设,促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点。 一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府确实定召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深化开展创建了良好的外部环境。市委、市政府还出台了关于进一步
33、加强经济责任审计工作的看法,并要求从明年起对县市区委书记和县长同时进行经济责任审计。 二是制度建设走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的若干规定,对审计项目支配、经济责任审计与其他审计结合的具体问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该规定为进一步规范经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责供应了制度根据;制定出台了市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告规范,进一步规范了报告文本的格式,为进一步规范经济责任审计工作奠定了坚实的基础。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都赐予了充分确定。 三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推动。今年共支配经济责
34、任审计项目27项,其中任中审计18项,占67,为实现审计监督关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监督滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探究。先后对三个县市区政府主要负责人进行了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。根据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的状况,通过深化细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体状况的基础上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续进展。 四是审计
35、确定落实历年最好。为促进审计确定落实,对2006完成的经济责任审计项目进行了集中回访。通过对经济责任审计看法书、审计确定书的落实状况、被审计单位健全完善制度、规范治理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的看法和建议逐项进行落实。稳固和扩大了审计影响,促进了审计确定和看法的落实,审计确定的落实率到达99.8,是历年审计确定落实率最高的一年。 四圆满完成了领导交办的各项审计任务 以服务大局、服务中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,主动开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是根据市政府资金治理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从2006年1月17
36、日起先,抽调骨干力气组成18个审计组,对其次批纳入政府资金结算中心治理的142个部门单位的银行帐户及资金结余状况进行了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完好性,同时揭露了有关单位在银行账户治理及财政财务收支、资金治理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一治理及资金账户的分类处置和顺当交接供应了重要根据。二是根据市行政事业单位资产治理制度改革领导小组统一部署,我局从2006年4月28日起先,特地拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进行资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产
37、审计工作顺当完成。目前,第三批的资产清理审计工作已经绽开。三是依据市职业教化资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教化资源整合单位的审计。通过审计,基本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完好性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产治理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业教化资源的顺当整合供应了第一手资料。四是根据市委市政府领导要求,我局对群众上访反映剧烈的市蔬菜副食品集团有限责任公司和工艺美术三厂进行了审计和调查。对2006全国糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。 2006年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施: 一深化扎实地开展了“先进性教化活
38、动。依据市委的统一部署,扎实开展了保持共产党员先进性教化活动。局党组高度重视,把先进性教化活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,多次召开党组会和党组扩大会,进行专题探讨。在先进性教化活动中,依据上级要求,坚持把学习教化贯穿始终,突出抓好“三个代表重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题教化。为进一步丰富学习教化形式,增加学习效果,认真开展了“十个一活动,使宽阔党员对先进性教化活动有了更深层次的熟识和理解。坚持边学、边查、边整、边改,广泛征求看法,深化查摆问题,逐条进行梳理。局党组对整改工作特殊重视,坚持高标准严要求,认真制订了整改方案和整改措施。同时留意抓好长效机制的建立,重新修订了机关党
39、建工作、党风廉政建设、审计规范化建设、机关服务治理等方面的规章制度,把先进性教化活动的好阅历、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,稳固教化活动成果。通过先进性教化活动,党员的思想熟识和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面进展,取得了良好的效果。 二开展了“审计质量年活动,加强了审计治理。一是依据审计署关于开展“严谨细致,提高质量年活动和省厅关于开展“治理质量年活动的看法,结合实际,制定了审计项目质量限制实施细则,使“质量年活动有了具体鲜活的内容,进一步提高审计项目质量,规范审计行为供应了制度保障。二是为进一步规范现场审计作业,促进质量限制,编写了“审计实施方案、“审计日记、“审
40、计工作底稿、“审计证据、“审计报告的范本,收到了较好的效果,为实现审计工作规范化、法制化、科学化打下了坚实的基础。三是成立了市审计局审计项目质量检查委员会,加大了审计质量监督检查的力度,审计人员依法审计的实力明显增加,审计工作质量和执法水平明显提高。四是加强审计支配和业务治理,在制定支配时做到预算执行审计项目与其他审计项目相结合、经济责任审计和正常审计项目相结合、各业务处和各县市区局的审计资源和人力资源相结合,使支配治理更科学,更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核方法,以考核促治理,全面提升审计工作水平。审计档案治理取得了新成果,我局档案室被评为市直机关“十佳档案室。五是开展了对2
41、006审计项目质量的全面检查,评比了优秀审计项目;胜利举办了全省优秀审计项目档案巡展,全市审计系统170余人参加了学习观摩,促进审计质量总体水平的提高。我局市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计项目荣获全省优秀审计项目第一名。 三审计信息化建设步伐加快。 成立了计算机审计技术处,充溢了力气,探讨制定了市审计局2006至2007年审计信息化进展规划,确立了大力推动计算机审计,努力实现审计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建设的投入,今年共投资100万元,建立了互联网网站和局域网系统,为信息化建设打下了坚实的基础;扎实开展计算机审计工作,今年运用计算机技术手段开展的审计项目有10个之多。在
42、对公路系统、卫生系统、教化系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等项目审计实施过程中,充分利用计算机审计手段,大大提高了审计效率和审计质量。近日,在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统ao应用实例评比活动中,我局公路收费计算机帮助审计项目被评为全国优秀审计项目,受到审计署通报表彰。这也是我省唯一获此殊荣的计算机审计项目。 四进一步加大了审计成果的转化力度。高度重视信息宣扬工作,进一步明确责任,强化措施,努力放大审计成果,使审计成果进入领导决策层,从更高的层面更好地发挥审计监督作用,审计信息宣扬工作成效显著。全年共编发审计信息275篇,被上级批示接受170篇。其中,我市拆迁补
43、偿政策存在漏洞、建议明确种粮直补有关政策等审计信息引起了市领导的高度重视,并作重要批示。我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣扬先进单位。审计科研工作取得突破性成果,我局提交的论文审计腐败行为的经济学分析和治理的制度支配获市社会科学优秀成果一等奖,并被举荐代表市参加全省社会科学优秀成果评比。这是我局成立以来首次获此殊荣。 五切实加强了机关作风建设和党风廉政建设。依据市委、市政府党风廉政建设责任制的要求,认真落实了反腐倡廉工作责任制,制发了2006年党风廉政建设和反腐败工作看法,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。主动开展了“廉洁奉公、执政为民主题教化,进一步修订完善了我局加
44、强党风廉政建设责任制的实施看法。狠抓了建立健全教化、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的学习贯彻,进一步加强了审计干部的思想建设和作风建设,引导宽阔党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增加,树立了审计人员良好的社会形象。主动开展了争创“群众满意机关活动,比照标准找差距,明确目标定措施,重在行动抓落实,切实转变机关作风,改良工作方式,在提高服务水平和工作效率、争创一流工作业绩、增加审计干部队伍整体素养上取得了明显成效。 二、2007年审计工作支配 2007年审计工作的指导思想是:以“三个代表重要思想为指导,认真贯彻十六大和十六届五中全会精神,以科学的进展观为统领
45、,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“全面审计、突出重点的原则,全面履行审计监督职责,进一步提高审计工作水平,为构建和谐,促进我市“十一五规划开好头、起好步发挥主动作用。主要做好以下五个方面的工作: 一进一步强化财政资金审计。加强预算执行审计,揭示各级政府部门和各单位在财政财务治理上不规范的问题,促进建立科学的预算定额和支出标准。接着加大财政专项资金的审计,开展对政府结算中心的审计,促进加强支出治理,完善制度,提高资金运用效益。围绕领导关切和社会关注的热点问题,开展专项资金审计和专题审 计调查,为领导宏观决策供应根据。 二进一步强化重点工程建设投资审计。围绕“十一五规划确定的重点建设项目,进
46、一步加大重点建设工程全过程跟踪审计力度,留意查处工程建设中的违纪违规问题和损失奢侈等行为,促进提高投资效益。围绕构建节省型社会,主动开展效益审计。 三进一步强化重点国有企业审计。围绕“大抓工业、抓大工业的目标要求,进一步加强和改良企业审计的方式方法,主动推动企业改制,更好地为企业做大做强服务。接着加大对改组改制企业的审计监督,规范改制程序,防止国有资产流失,维护国有资产的平安完好。 四进一步强化经济责任审计。加强对把握资金支配权和有收费项目的职能部门主要负责人的经济责任审计,接着做好国有及国有控股企业领导人员和县区党政领导干部的经济责任审计,扎实推动县区长的经济责任审计,不断加大任中经济责任审
47、计力度。 五进一步强化审计服务改革稳定的工作力度。围绕市委、市政府各项重大改革措施的推动,认真完成领导交办的各项工作任务,接着做好第三批行政事业单位资产清理审计,为促进全市经济、政治、文化和社会事业的又快又好进展发挥主动作用 六进一步强化审计机关自身建设。加强审计治理,不断提高审计质量;加强审计信息化建设,进一步提高审计工作效率;以建设文明和谐审计机关为目标,切实加强领导班子建设、审计队伍和党风廉政建设,为审计事业的进展供应强有力的组织保证和人才支撑。 第五篇: 审计局领导班子分工 根据县委组织部的通知精神,XX县审计局探讨确定,于1月召开专题民主生活会,具体工作方案如下:一、会议主题开好专题民主生活会