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1、 建设局2023年财务工作总结_建设局年度工作总结 规划建立局工作总结 公布时间: 2023.08.15 建立局2023年财务工作总结。 时间不会说话,但它却从未停过,我们该好好写财务工作总结了。财务工作总结是完成各项工作任务的保障性文书。写财务工作总结的时候,要实事求是,切忌弄虚作假。我们进展工作总结是可以为大家提出合理化的建议的。那么关于工作中的财务总结我们怎么撰写呢?下面是由小编为大家整理的“建立局2023年财务工作总结”,欢送您阅读和保藏,并共享给身边的朋友! 以下是工作总结之家为大家细心整理的建立局2023年财务工作总结,供您查阅。 回忆这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和
2、帮忙下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤(财务)工作供应了优质的效劳,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下: 一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德 爱岗敬业、坚持原则,在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并仔细履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,听从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平常工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。 二、加强政治业务学习,努力提高自身素养 加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负
3、领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。仔细学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够仔细执行有关财务治理规定,履行节省、勤俭办事。 三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺当进展 做好出纳及其他会计工作的承接,准时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题准时向领导汇报。仔细做好会计根底工作,仔细审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订干净符合要求。 四、重视日常财务收支治理工作 重视日
4、常财务收支治理工作收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重,为加强收支治理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行状况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展,又使各项收支的安排使用符合事业进展规划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,到达节支的目的。 五、加强配套费核算的治理工作 套费核算的治理,仔细的审核配套费的拨款进度,准时发觉申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长标准配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策供应相关数据和依据。 六、做好年度预算及年终决算工作 预算及年结合我局的部门财政预算,依据我局的进
5、展实际需要,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺当完成。本年的年终决算主要是进展结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比拟简单和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出治理中的阅历,提示出存在的问题,以便改良财务治理工作,提高治理水平,也为领导的决算供应依据。 七、仔细做好会计档案的整理和归档工作 对各类会计档案进展分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进展了档案打印、归类、装订,并准时进展了会计档案系统的录
6、入。 八、准时进展固定资产的报废清理工作 依据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产准时进展卡片的报废处理,并进展账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。 九、修订完善各项财务治理制度 针对财务治理消失的新状况、新问题和财政的新要求,对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定,使我局的财务治理工作更加标准化、制度化、科学化。 十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理 依据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取消我局工会的手工账,建立电子账,并将工会发生的各项业务准时的进展电子账务处理。 十一、积极协作其他部门的相关工作
7、 为协作我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进展清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系,将我局治理的200多个配套工程,在最短的时间内将各项资料打印出来并预备好,为清理小组的工作开展作好根底预备工作。 总结这近一年来的工作,首先要感谢各位领导和各位同事的支持和帮忙,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关缺乏,工作中还有待改良。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我局的建立和进展奉献自己的微薄之力。 .gz85.COM gz85.COM更多财务工作总结编辑推举 2023年
8、财务工作总结 时间消逝,不知不觉间,XX年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的协作下,财务科仔细完成全部财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进展考核,分析及监视,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的 年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出珍贵意见。 一、以人为本抓治理,夯实根底促工作。 1、坚持学习,不断提高工作力量。 年初我们制定了科室学习规划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问,树立终身学习的理念,营造深厚的学习气氛,努力建立“在学习中工作、在工作中学习”的学习
9、型科室。不断汲取新学问,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作力量。引导科室人员团结全都、虚心慎重、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。 2、明确分工,落实工作责任制。 依据省局党组提出的三化治理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作规划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监视,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的根底。 二、围绕目标抓落实,扎实工作出成
10、效。 1、上半年财务收支状况 全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%; 全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%; 2、标准财务治理,年初重新修订了财务治理制度以及对县级局的预算定额执行标准,仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为标准财务治理供应了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行状况
11、进展了检查,检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍建立,组织报帐员进展了微机应用技能培训及相关业务学问培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用力量和工作效力。 4、合理调度资金,保证全系统事业进展的需要。依据年度预算和全系统事业进展需要,准时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进展了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进展了清查,为迎接省局的检查做好了预备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了
12、根底。 6、积极整理睬计档案,标准会计档案治理。我们克制了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对xx年的会计档案进展整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的根本建立初步设计方案,现正在办理有关手续,估计今年年底能开工新建。 财务科在领导的关怀指引下,兄弟部门的大力帮助下,完成了新旧标准的顺当更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有许多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科肯定会一如既往、排解万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部XX年下半年工作规划,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的进展奉献自己应尽的力气! 2023年财务工作总结及2023年财务
13、工作规划 2023年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以开展“保持*员先进性教育活动”为动力,深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中心、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学进展观指导审计工作,紧紧围绕经济建立和市委、市政府的中心工作,根据局党组提出的 “集体工作争冠军,单项工作拿金牌”的总体要求,仔细贯彻“全面审计、突出重点”的原则,注意突出工作重点,不断改良工作方式,全面提高了依法审计力量和审计工作水平。全年共开展审计工程69个,完成查出各类违规金额 40.16亿元,增加财政收入5.54亿元,订正归复原渠道资金6696万元。提
14、交工作报告、信息275篇,被批示采纳170篇。各项工作都取得了新的成绩。 一、2023年审计工作回忆(一)预算执行审计重点突出今年的预算执行审计工作,在总结以往阅历的根底上,通过细化“实施意见”,实行“以会代训”等形式,进一步统一思想熟悉,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出”:一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对局部市直部门公用经费状况进展了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改良建议。鲍志强市长对此特别重视,马上
15、作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,仔细讨论改良;二是突出了对重点工程、专项资金的拨入拨出(支出)、治理和使用状况的审计,把握了财政收支的真实状况;三是突出了对资金使用单位的延长审计,以资金为主线,共延长审计了140多个单位,把握了大量的一手资料;四是突出了治理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和治理等状况进展审计,摸清各治理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进治理的目的。提交的“两个报告”内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分
16、确定。市政府以济政发202338号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进展了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改状况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。(二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关怀和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、盼望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农夫直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的治理使用状况、国有企业税外负担和债权债务状况进展了专项审计和审计调查,对市大路系统、市食品药品监视系统进展了行业审计,完成了
17、天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期治理及效益状况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统治理中存在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改良建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准治理。为了解和把握我市市级医院的医疗收费状况,提醒群众反映剧烈的“看病难、看病贵”的问题,进一步推动我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和市妇幼保健院等4家医院的医疗收费状况进展了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严峻的违规收取医疗、药品和其他费
18、用及不标准收费的状况,深入剖析了问题产生的缘由,有针对性地提出了改良建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。(三)固定资产投资审计力度不断加大今年以来,随着重点工程建立步伐的加快,我们准时调整工作思路,突出投资审计特点,在连续对全市重点工程建立实施全过程跟踪审计、仔细完成各区工程建立指挥部各项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计工程26个,审计资金66.95亿元,节省投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”:一是加大了“跟踪审计”的力度。准时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员根据
19、各指挥部的要求,结合审计工作实际,仔细履行职责,对重点工程建立进展全过程监视,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供给全过程。积极参加工程招投标审计,把好招投标关,参加了161个建立工程的招标、评标、定标工作。二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼(更多精彩文章来自“秘书不求人”)装修工程的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工工程的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元,审减1.6亿元,有效揭露了工程建立中的高估冒算、挤占挪用和损失铺张等行为。三是加大了拆迁补偿资金的
20、审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河工程进展了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时,积极探究拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元状况的发生,并以审计信息的形式准时上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视,马上作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合讨论拆迁补偿问题,完善有关政策,准时堵塞漏洞。四是加大了“重点建立资金”的审计力度。对结算中心2023年度重点建立资金审计到位建立资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计发觉的建立单位治理费治
21、理不标准、列支口径不全都,报销制度不完善、票据不合规等问题,准时向市领导和各指挥部提出了改良建议。通过审计,促进了建立资金的管好用好,保证了重点工程建立顺当进展。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门仔细落实审计意见,切实抓好整改。(三)经济责任审计受到广泛关注全年共对27名领导干部进展了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名,企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,治理不标准金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监视治理,加强党风廉政建立,促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点”。一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了
22、经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府的打算召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展制造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了关于进一步加强经济责任审计工作的意见,并要求从明年起对县(市)区委书记和县长同时进展经济责任审计。二是制度建立走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的若干规定,对审计工程安排、经济责任审计与其他审计结合的详细问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该规定为进一步标准经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责供应了制度依据;制定出台了市
23、机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告标准,进一步标准了报告文本的格式,为进一步标准经济责任审计工作奠定了坚实的根底。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都赐予了充分确定。三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推动。今年共安排经济责任审计工程27项,其中任中审计18项,占67%,为实现审计监视关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监视滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探究。先后对三个县(市)区政府主要负责人进展了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。依据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送
24、了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的状况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体状况的根底上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续进展。四是审计打算落实历年。为促进审计打算落实,对2023年度完成的经济责任审计工程进展了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计打算书的落实状况、被审计单位健全完善制度、标准治理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进展落实。稳固和扩大了审计影响,促进了审计打算和意见的落实,审计打算的落实率到达99.8%,是历年审计
25、打算落实率的一年。(四)圆满完成了领导交办的各项审计任务以效劳大局、效劳中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是依据市政府资金治理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从2023年1月17日开头,抽调骨干力气组成18个审计组,对其次批纳入政府资金结算中心治理的142个部门单位的银行帐户及资金结余状况进展了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户治理及财政财务收支、资金治理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一治理及资金账户的分类处置和
26、顺当交接供应了重要依据。二是依据市行政事业单位资产治理制度改革领导小组统一部署,我局从2023年4月28日开头,特地拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进展资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺当完成。目前,第三批的资产清理审计工作已经绽开。三是根据市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教育资源整合单位的审计。通过审计,根本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产治理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业教育资源的顺当整合供应了第一手资料。四是依据市委
27、市政府领导要求,我局对群众上访反映剧烈的市蔬菜副食品(集团)有限责任公司和工艺美术三厂进展了审计和调查。对2023(全国)糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。2023年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施:(一)深入扎实地开展了“先进性教育”活动。根据市委的统一部署,扎实开展了保持*员先进性教育活动。局党组高度重视,把先进性教育活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,屡次召开党组会和党组扩大会,进展专题讨论。在先进性教育活动中,根据上级要求,坚持把学习教育贯穿始终,突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育。为进一步丰富学习教育形式,增加学习效果,
28、仔细开展了“十个一”活动,使广阔党员对先进性教育活动有了更深层次的熟悉和理解。坚持边学、边查、边整、边改,广泛征求意见,深入查摆问题,逐条进展梳理。局党组对整改工作特别重视,坚持高标准严要求,仔细制订了整改方案和整改措施。同时注意抓好长效机制的建立,重新修订了机关党建工作、党风廉政建立、审计标准化建立、机关效劳治理等方面的规章制度,把先进性教育活动的好阅历、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,稳固教育活动成果。通过先进性教育活动,党员的思想熟悉和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面进展,取得了良好的效果。(二)开展了“审计质量年”活动,加强了审计治理。一是根据审计署关于开展“严
29、谨细致,提高质量”年活动和省厅关于开展“治理质量年”活动的意见,结合实际,制定了审计工程质量掌握实施细则,使“质量年”活动有了详细鲜活的内容,进一步提高审计工程质量,标准审计行为供应了制度保障。二是为进一步标准现场审计作业,促进质量掌握,编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿”、“审计证据”、“审计报告”的范本,收到了较好的效果,为实现审计工作标准化、法制化、科学化打下了坚实的根底。三是成立了市审计局审计工程质量检查委员会,加大了审计质量监视检查的力度,审计人员依法审计的力量明显增加,审计工作质量和执法水平明显提高。四是加强审计规划和业务治理,在制定规划时做到预算执行审计工程与其
30、他审计工程相结合、经济责任审计和正常审计工程相结合、各业务处和各县(市)区局的审计资源和人力资源相结合,使规划治理更科学,更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核方法,以考核促治理,全面提升审计工作水平。审计档案治理取得了新成绩,我局档案室被评为市直机关“十佳档案室”。五是开展了对2023年度审计工程质量的全面检查,评比了优秀审计工程;胜利举办了全省优秀审计工程档案巡展,全市审计系统170余人参与了学习观摩,促进审计质量总体水平的提高。我局市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计工程荣获全省优秀审计工程第一名。(三)审计信息化建立步伐加快。成立了计算机审计技术处,充实了力气,讨论制定
31、了市审计局2023至2023年审计信息化进展规划,确立了大力推动计算机审计,努力实现审计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建立的投入,今年共投资100万元,建立了互联网网站和局域网系统,为信息化建立打下了坚实的根底;扎实开展计算机审计工作,今年运用计算机技术手段开展的审计工程有10个之多。在对大路系统、卫生系统、教育系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等工程审计实施过程中,充分利用计算机审计手段,大大提高了审计效率和审计质量。近日,在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统(ao)应用实例评比活动中,我局大路收费计算机帮助审计工程被评为全国优秀审计工程,受到审计署通报表彰
32、。这也是我省获此殊荣的计算机审计工程。(四)进一步加大了审计成果的转化力度。高度重视信息宣传工作,进一步明确责任,强化措施,努力放大审计成果,使审计成果进入领导决策层,从更高的层面更好地发挥审计监视作用,审计信息宣传工作成效显著。全年共编发审计信息275篇,被上级批示采纳170篇。其中,我市拆迁补偿政策存在漏洞、建议明确种粮直补有关政策等审计信息引起了市领导的高度重视,并作重要批示。我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣传先进单位。审计科研工作取得突破性成果,我局提交的论文审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排获市社会科学优秀成果一等奖,并被推举代表市参与全省社会科学优秀成果
33、评比。这是我局成立以来首次获此殊荣。(五)切实加强了机关作风建立和党风廉政建立。根据市委、市政府党风廉政建立责任制的要求,仔细落实了反腐倡廉工作责任制,制发了2023年党风廉政建立和反腐败工作意见,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。积极开展了“廉洁奉公、执政为民”主题教育,进一步修订完善了我局加强党风廉政建立责任制的实施意见。狠抓了建立健全教育、制度、监视并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的学习贯彻,进一步加强了审计干部的思想建立和作风建立,引导广阔党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增加,树立了审计人员良好的社会形象。积极开展了争创“群众满足机关”活动,对比标准
34、找差距,明确目标定措施,重在行动抓落实,切实转变机关作风,改良工作方式,在提高效劳水平和工作效率、争创一流工作业绩、增加审计干部队伍整体素养上取得了明显成效。2023年审计工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些薄弱环节和亟待解决的问题,主要是:审计工作如何改良方式方法以更好地适应政府改革的需要还有待于进一步讨论和探讨;审计人员的学问构造和综合素养还不能很好地适应审计工作进展的要求;审计工作效率、质量和成果仍需进一步提高;现代审计技术方法的应用和审计信息化建立有待进一步加强等。这些问题要在今后工作中仔细讨论解决。二、2023年审计工作安排2023年审计工作的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指
35、导,仔细贯彻十六大和十六届五中全会精神,以科学的进展观为统领,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原则,全面履行审计监视职责,进一步提高审计工作水平,为构建和谐,促进我市“十一五”规划开好头、起好步发挥积极作用。主要做好以下五个方面的工作:(一)进一步强化财政资金审计。加强预算执行审计,提醒各级政府部门和各单位在财政财务治理上不标准的问题,促进建立科学的预算定额和支出标准。连续加大财政专项资金的审计,开展对政府结算中心的审计,促进加强支出治理,完善制度,提高资金使用效益。围绕领导关怀和社会关注的热点问题,开展专项资金审计和专题审计调查,为领导宏观决策供应依据。(二)进一
36、步强化重点工程建立投资审计。围绕“十一五”规划确定的重点建立工程,进一步加大重点建立工程全过程跟踪审计力度,留意查处工程建立中的违纪违规问题和损失铺张等行为,促进提高投资效益。围绕构建节省型社会,积极开展效益审计。(三)进一步强化重点国有企业审计。围绕“大抓工业、抓大工业”的目标要求,进一步加强和改良企业审计的方式方法,积极推动企业改制,更好地为企业做大做强效劳。连续加大对改组改制企业的审计监视,标准改制程序,防止国有资产流失,维护国有资产的安全完整。(四)进一步强化经济责任审计。加强对把握资金安排权和有收费工程的职能部门主要负责人的经济责任审计,连续做好国有及国有控股企业领导人员和县(区)党
37、政领导干部的经济责任审计,扎实推动县(区)长的经济责任审计,不断加大任中经济责任审计力度。(五)进一步强化审计效劳改革稳定的工作力度。围绕市委、市政府各项重大改革措施的推动,仔细完成领导交办的各项工作任务,连续做好第三批行政事业单位资产清理审计,为促进全市经济、政治、文化和社会事业的又快又好进展发挥积极作用(六)进一步强化审计机关自身建立。加强审计治理,不断提高审计质量;加强审计信息化建立,进一步提高审计工作效率;以建立文明和谐审计机关为目标,切实加强领导班子建立、审计队伍和党风廉政建立,为审计事业的进展供应强有力的组织保证和人才支撑。2023年物业财务工作总结 自2022年3月中旬我以实习生
38、的身份接触了xx物业公司财务部,到2023年4月中旬完毕了一个月的实习阶段真正进职xx物业公司财务部,再到2023年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位,这就意味着我抱负的人生路又已经向前迈进了一大步,因而我的业务水平及思想觉悟必需随着岗位的进步而升温。此刻请同意我总结汇报一下如今的工作岗位,会计主管的岗位工作职责权限主要是:负责各类原始单据的录进、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购置及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复大学生拔河竞赛总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。 实在,财务工作通常表达在既密杂又繁锁的单据上,简洁的几个字下面却包含了一萝筐的工作,在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程 各类原始单据的录进:分类各小区的原始单据,按规定排序、敲数,对整理好的原始单据(包括现金收进支出单、银行单、报销单,及发票等)填写会计分录输进电脑(每月约350张凭证),检查凭证输进核算科目、