审计年度工作总结三篇.docx

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1、 审计年度工作总结三篇 更新时间:2023-01-30 来源:工作总结 投诉建议 政教处工作总结 政教处工作总结 2023-02-03 社会保障个人工作报告 2023-02-03 小学语文教师研修总结 2023-02-03 2023扫黑除恶工作总结共享 2023-02-03 制止燃放烟花爆竹工作总结 2023-02-03 【-工作总结】 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大工程和财务收支进展事前和事后的审查的独立性经济监视活动。审计作为一种监视机制,其实践活动历史悠久。互信今日为大家细心预备了审计年度工作总结三篇,盼望对大家有所帮忙!审计年度工作总结一篇 今年

2、,我加强学习,注意创新,工作作风务实,工作态度严谨仔细,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作状况总结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 加强学习,加强自身的思想道德建立,树立自尊、自信、独立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚决信念;严格遵守各项规章制度;敬重领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,标准自己的言行,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能,制造业务佳绩 在日常工作中,我深切地体会到,

3、审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈简单的经济构造与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入进展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品行,而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。 为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论学问与解决问题严密结合、统筹安排、穿插进展,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素养,既要有广博

4、的理论学问和精通的审计专业学问,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养,提高从宏观角度分析、解决问题的力量,争创优秀的工作业绩。 三、开拓思路,积极探究 坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计标准和准则,严格依据法律法规进展处理。在确保程序、躲避风险的根底上,创新工作思路,探究工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有规划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关,并定期向上级领导汇报审计进展状况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。 四

5、、存在的问题及明年进展方向 通过近一年工作,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回忆几年来的工作成绩,是领导大力支持和热忱帮忙的结果,是全体同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和缺乏,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和力量。 在今后的工作中,我会恳切的承受领导和同志们对我提出的批判和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克制缺乏,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 审计年度工作总结二篇

6、一、强化人、法、技建立,标准执法行为 今年以来,为到达审计署提出的严谨细致,提高质量的总要求,结合建立学习型机关的要求,从严要求自己,坚持培训和自学相结合的方式,不断提高政治素养和工作力量,力争使自己成为业务力量强、政策水平高、廉洁自律好的学问型多面手人才。一是积极参与各种法律法规培训,提高自身素养。_年4月我们参与了省政府法制办举办的行政复议法实施条例暨行政复义统计工作培训,通过学习培训进一步提高了法治意识和依法行政力量。 二是积极组织实施工程审计,积存工作阅历。根据市局安排对市行政执法局、市中级人民法院、市国土资源局三个单位的预算执行状况和城区政协原主席的任期经济责任状况进展审计,在详细的

7、工程审计实践中不断提升执法力量,为更好地履行审计复核职能打下了坚实的根底。三是坚持学以致用,提高执法水平。建立政治和业务学习笔记,准时收集资料,了解审计动态,学习先进的审计治理方法,更新观念,稳固学习成果。并结合工作实际,仔细贯彻落实审计准则,进一步标准审计行为,提高审计质量。 二、这一年来,结合普法依法治理工作,我们不断强化法律、法规的宣传工作 将法制宣传教育和提高审计人员的法律素养及执法水平,营造良好的审计执法环境作为普法的目标,多方面、多渠道普及国家财经审计政策法规,宣传审计工作成就,审计工作环境得到了进一步优化,为建立和谐社会发挥了积极的作用。一是借助行风大家谈等平台,与相关科室共同协

8、作,通过制作活动版面、在公开场所发放宣传材料、设立法律询问点等方式,开展了丰富多彩的审计法制宣传工作。二是通过晋城市播送电台百姓热线纠风台直播节目,针对审计机关履行职责状况、向社会承诺状况、通过电话热线解答社会公众关怀的热点、疑点问题。三是12.4法制宣传日参与了市里在物茂广场盛大进行124弘扬法治精神,效劳科学进展万人承诺签名活动。四是准时了解法制工作动态,宣传审计法律法规,将上级审计机关制定的法律、法规、规章传达下去,对存在的问题准时进展指导纠改。四是分别针对不同对象向有关领导和群众进展审计法律、法规学问的宣传,如:应市商务局要求,以财政违法行为惩罚处分条例为主题,针对常见财经问题及其防范

9、措施,与该单位及其下属相关单位的财务人员进展共同学习、讲解,为标准我市的财政经济活动发挥了积极的作用。 今年6月市依法治市检查组对我局_普法依法治理工作进展了中期督导检查。督导检查组听取了汇报,查看了相关资料,对我局工作赐予了较好,认为我局_普法依法治理工作领导重视、组织到位、制度健全、责任落实,依托党校对各级领导干部进展法律、法规的宣传教育有亮点;完善立体复核体系,强化内部治理机制有创新;多种形式开展教育培训,强化人、法、技建立有特色。 三、注意三级复核,提高审计质量 近年来,我们仔细落实审计署6号令,不断探究创新,针对法制机构人员少的现实,改良审计复核方法,充实复核队伍,增加复核机构层次。

10、在三级复核的根底上,在各科设立了审计复核监察员,强化审计复核工作。_年主要做了以下几方面的工作:一是在各科审计复核监察员和我们法制科同志的共同努力下,截至目前共复核审计、审计调查工程近70个,审核审计报告、审计结果报告、审计打算等100余份,对审计文书不标准,适用法律法规不精确、不恰当,审计事实表述不够精确,审计工作底稿、审计日记、审计证据要素不全、内容填制不标准等问题准时进展了整改,为促进审计工作法制化、标准化起了积极的推动作用。 二是仔细履行集体审定处理制度,对全部的审计工程,经三级复核后,均提交审计业务会讨论审定。并要求法制复核人员必需对审计程序的合法性、法规引用的正确性和恰当性、审计证

11、据的充分性等内容做出专业推断,发表意见。三是对比审计准则及审计署下发的审计机关审计业务范本进展检查,针对复核工作中发觉的问题,准时指导审计工作实践。 审计年度工作总结三篇 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司2022年度工作的总体要求和审计规划,内部审计工作以集团公司企业治理年为中心,加强企业精细化治理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务,现就2022年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2022年共完成审计工程97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1

12、项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程工程预算审计38项,基建工程工程结算审计41项,为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出,指导整改。2022年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出推举36项。 10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访,共性是针对

13、整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律,为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理,审计部细心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉性,同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计,带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要,依据集团公司领导安排对投资企业进展审计,对2022年度省_、_

14、、_等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是_公司经营合同到期,需对今后一段时间进展经营猜测,为投资决策带给依据。 4、加强离任审计,带给人事治理参考 2022年,_原总经理、_副总经理岗位变动,依据集团公司安排进展离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价,为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 2022年,基建工程工程多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场,开呈现场工程监视、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成

15、基建工程工程预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项,结算报审金额1.392.40万元,核减金额384.39万元。 依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建工程,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价,节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键 2022年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克制审计部自有人手缺乏等困难,胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级

16、企业财务部长熟识治理与业务流程,给审计工作进展带来必需便利,推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控,提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面,审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面,制定和完善了治理方法和实施方案,具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP

17、流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实 2022年,由于审计人手缺乏,我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,提出,指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计,审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团治理精细

18、化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通缺乏,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习,提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业学问相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与沟通,在实践中专心探究,积存阅历。坚持不懈学习,提高专业学问与专业潜力,为集团审计工作进展积攒力气。 2022年在集团公司的领导和支持下,审计工作克制许多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,治理类审计涉入不多,内审监视的深度与广度有待加强,依据审计工作进展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 【审计年度工作总结三篇】

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