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1、 审计工作汇报材料审计工作报告内容(三篇)审计工作汇报材料 审计工作报告内容篇一 ,我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关怀支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,仔细践行科学进展观,狠抓审计根底建立、力量建立、队伍建立、制度建立,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和工程49个,占规划108.9%;查出违规行为金额4*万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被接受审计建议
2、49条。麟游县财政预算执行状况审计和麟游县城市生活垃圾处理厂建立工程决算审计两个工程被评为全市优秀审计工程。 全年审计规划涉及6个方面,共55个工程。其中:财政审计*个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投资审计*个、领导干部经济责任审计约10个。 1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力气帮助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对局部乡镇财政进展审计。 2、连续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门财政财务收支进展审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政
3、策、执行财经法规状况;二是根据省审计厅要求,对全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用状况进展专项审计调查。 3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和工程审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金治理、绩效和政策落实状况;三是积极协作省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用状况审计。 4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监视,重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建立资金的审计调查。 5、突出抓好重点工程审计。对政府投入
4、较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建立工程、县中心敬老院建立工程等重点工程开展审计;同时,积极协作县纪委、监察局做好工程建立领域突出问题专项治理工作;连续开展5.12地震灾后恢复重建工程审计和跟踪审计。 6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策状况,关注其决策权、执行权的运用状况,关注其有关的治理、决策等活动的经济和社会效益状况,依法标准审计评价。同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。 (一)创新审计理念,提升审计监视
5、力量。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监视权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建立,供应真实的审计信息;二是坚持科学审计。不断改良审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公正公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制,仔细落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。 (二)强化审计效劳,增加审计监视成效。一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建立性作用。加强对县委、县政府有关政策贯彻落实状况的审计,注意加强综合分析和调查讨论,为党政领导决策供应有力参考;二是创新审计方式方法,为和谐社会建立
6、发挥积极的促进作用。通过有效配置审计资源,进一步加强审计监视,健全完善各项治理制度,保障各类资金安全,以审计监视促社会和谐;三是正确处理监视与效劳的关系,为标准财政财务治理发挥前瞻性作用。把效劳理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注意从深化改革、加强治理、完善制度的层面提醒问题,标准治理行为,促进财政财务治理水平不断提高。 (三)提升审计质量,增加审计公信力和执行力。一是着力打造“精品工程”。加大工作力度,大力培植“优秀工程”,力争今年有3个审计工程入选全市、全省优秀审计工程;二是进一步加强审计质量治理工作。仔细抓好新公布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探究审计质量
7、复核、审计现场治理方式,确保对审计工程实施全面有效的质量掌握。 (四)提高审计力量,加强审计队伍建立。坚持把提高审计力量作为队伍建立的核心,积极探究审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务力量和素养,培育造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学进展供应保障。 审计工作汇报材料 审计工作报告内容篇二 自今年省分行督导组对市分行信贷财会根底治理根本标准督导以来,市分行内部审计部统一思想熟悉,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。 抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”进展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发
8、行事业高度负责的态度,仔细开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓究竟。 在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部严密结合本行业务进展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚决信念,兴奋精神,为构建和谐督导、加快农发行进展而尽职尽力。 1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、仔细进展整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。 2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想
9、整改,着力提高员工的思想政治素养。坚持把学习贯穿始终,进一步增加学习实践“三个代表”重要思想的自觉性,针对查找出的在抱负信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。 二是抓好工作整改,着力提高推开工作的水平。紧紧围绕“进展第一要务、和谐第一要义”来进展整改,进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一步促进农发行又好又快进展,力争在创立“两个领先”上取得明显成效,进一步推动构建平安银行的进程。 三是抓好作风整改,着力增加合规经营的本事。切实发挥督导的“督、帮、促”作用,注意改良督导方式,提高督导艺术,主动为业务部室效劳,谋求业务部室的支持与协作。对督导中发觉
10、的各种问题进展分类排队,然后向各个部室进展反应,帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务,主动向业务部室进展前期警示,预警可能发生实体或程序违规的环节部位,增加员工合规经营的本事。 为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,细心组织,务求实效,做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清晰”。二是领导带头到位。行领导领先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。根据构建平
11、安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项规章制度,努力构建合规经营的长效机制。 审计工作汇报材料 审计工作报告内容篇三 我局现有7个内设机构,1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。 目前我局实有行政编制人员*人(编制数17人),事业编制人员8人(编制数9人)。近年来,我局仔细履行审计监视职能,主要工作状况如下: 一是抓好财政同级审计,把“同级审”作为审计工作的重点,逐步建成联网审计,财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展状况、发觉
12、问题和审计建议)报区委、区政府,并受区政府托付向区人大常委会报告。 二是加强政府投资审计,20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资工程进展跟踪审计,20xx年起全面运行招标掌握价审计, 20xx年完成竣工结(决)算审计工程69个,送审金额.55亿元,核减金额1.85亿元,核减率.02%。 三是深化经济责任审计,由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度,在“四责联审”的根底上实行了“五责联审”,纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参加。近5年来共对92位区管领导干部进展了经济责任审计,其中20xx年完成8个。对经审结果报告,区委区政府主要领导非常重视,均准时作了批示。 四是开展专
13、项资金审计,近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计,连续两年对保障性住房建立状况进展了跟踪审计。 五是推动村级财务收支审计,20xx年以来,在区纪委的组织领导下,农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作,至20xx年底已对78个行政村进展了审计,出具审计报告68份,其中由市审计局牵头实施的有10个村,促进出台了加强农村财务票据治理,严禁“白条”报销的若干规定等一系列制度。 六是加强队伍建立,重视人才培育和党建、机关作风建立,注意提高审计力量,防范审计风险,严格遵守廉政和审计八不准规定。20xx年1月,我局被省审计厅、人社厅评为先进集体,近年均被评
14、为市审计系统先进单位。 20xx年,我局将根据上级审计机关和区委区政府的要求,主要做好以下工作: 一是深化财政审计。仔细贯彻落实新预算法,针对高淳财政现状,重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题,延长审计近年来尚没有审计过的重点部门。 二是改良和完善投资审计。仔细落实市人大、市政府相关条例和文件精神,以及区政府关于政府投资建立工程审计监视全掩盖的实施意见(高政发20xx181号),实行政府投资工程“必审制”,建立由审计局(审计中心)、建立主管部门、社会中介机构组织参加审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的工程招标掌握价审计、一亿元以上的工程跟踪审
15、计、5000万元以上的工程竣工结算审计。其他工程由建立单位组织审计,但全部审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案,由审计局组织抽查。 三是强化经济责任审计。仔细落实区委、区政府出台的关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见(高委发20xx41号),仔细做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进展告知。依据区委组织部的托付安排,20xx年我局将对23位领导干部进展经济责任审计。 四是开展村级财务收支审计“回头看”。依据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署,对村级财务收支状况进展审计“回头看”,促进基层“三资”治理不断标准。 五是统筹兼顾其他工程的审计。完成区委、区政府临时交
16、办的审计工作任务。 六是参加上级审计机关“一条鞭”审计工程,包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计工程。 七是切实抓好党建、机关作风和廉政建立。仔细开展“两学一做”活动,切实履行“一岗双责”,加强机关内部治理,标准审计工作行为,完善审计工程质量考核方法,努力建立一支为民、务实、清廉的审计队伍。 八是正确对待垂直治理。依据xx届四中全会打算和国务院关于加强审计工作的意见(国发20xx48号),20xx年*月27日,经党中心、国务院同意,中办、国办印发了关于完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件的通知(中办发20xx58号),江苏省是列入改革的7个试点省之一。20xx年1月8日,省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知(苏审发20xx3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求准时组织了学习传达。 当前审计工作存在的困难和问题主要有:一是我局现有审计人员的数量和素养,还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建立量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力气和工程工程建立治理队伍薄弱。 20xx年3月5日,区政府第42次常务会议专题听取了审计工作状况汇报,既充分确定了审计工作取得的成绩,也对审计工作提出了要求,我局将仔细贯彻落实。