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1、 第 4 页 共 4页内审检查表部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注7.5。顾客财产、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实.确认:a、 有哪些顾客财产。b、 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。5产品防护1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:a、 书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。b、 有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定
2、执行。c、 发货时,是否做好了发货标识。d、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜.e、 现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤。f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定.g、 包装使用的材料、标志是否符合要求。h、 现场查看包装、标志过程是否符合要求?i、 包装随带的包装文件是否齐全。内审检查表部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注7.5产品防护j、 是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定,贯彻情况如何.k、 是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。l、 贮存
3、库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。m、 仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量.n、 仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。o、 是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。2、现场抽查35种产品,检查帐、卡、物是否一致。75.3标识和可追溯性1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。确认:a、 是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。b、 标识移动是否及时移植.c、 对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。3文件控制1、查看各
4、种文件,了解文件受控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的情况。内审检查表部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注4.2记录控制1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。.1管理承诺1、抽查3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看仓库资源是否充足。5以顾客为关注焦点1、询问2名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。53质量方针1、向仓库员及3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实施质量方针作出贡献?5.3质量目标1、向仓库员及23名员工询问公司的质量
5、目标是什么?本部门的质量目标是什么?5.1职责和权限1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么?2、询问2名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。55.内部沟通1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通.56管理评审、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问仓库员,资源短缺时,如何配置?2、查看人力资源是否充足?与23名员工进行面谈,了解他们的质量意识。3、询问员工培训情况。内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注7。5。1生产和服务提供的控制、询问如何向外发货。76监视和测量装置的控制1、抽查测试设备标识情况,查操作人员对设备的熟悉情况。8。2。2内部审核1、询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?2、查阅最近12次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8。2.4产品的监视和测量1、如何配合品管部作好进货验证工作。3不合格品控制、询问仓库员参加不合格品处理的情况。8。改进1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况.1.编制/日期:审批/日期: