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1、施工企业安全管理检查表受检项目名称: 受检单位名称: 项目分类序号检查项目检查情况评价标准该项得分(一)安全生产机构与目标1安全生产管理机构按规定设置安全生产管理机构并配备足够数量的专职安全生产管理人员。10按规定设置安全生产管理机构,配备一定的专职安全生产管理人员。6未按规定设置安全生产管理机构,无专职安全生产管理人员。02伤亡事故控制情况未发生伤亡事故,没有经济损失。10未发生重大伤亡事故,事故造成经济损失较小。6发生重大伤亡事故,事故造成重大经济损失。0(二)安全生产制度及执行3企业资质与持证上岗情况企业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员持证上岗并按要求进行严格审核,台帐齐全。5企
2、业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员基本持证上岗。3企业资质不符合国家规定;三类人员和特种作业人员未持证上岗。04安全培训教育制度建立完善的安全教育培训制度;对企业所有人员实施严格的年度安全教育培训; 5建立安全教育培训制度;对企业部分人员实施年度安全教育培训; 3没有按规定建立安全教育培训制度;未对特种作业人员进行培训; 05安全生产责任制、奖惩制度及资金投入建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制,责任明确落实到人,奖惩分明,安全生产资金投入到位。5建立安全生产责任制,安全生产资金投入基本到位。3未建立安全生产责任制,安全生产资金投入严重不足。06安全检查与危险源监控制度定期开展严格
3、的安全检查,对施工重大隐患和危险源严格监控,对发现的隐患及时整改。5开展安全检查,对施工重大隐患和危险源进行监控,对发现的隐患进行整改。3未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。07安全技术措施、技术交底制度建立安全技术措施、技术交底制度,落实到位。5有安全技术措施、技术交底制度,并基本落实。3未建立安全技术措施、技术交底制度。08安全操作规程制定了各类安全操作规程,内容全面,措施到位。5制定了基本的安全操作规程。3未制定安全操作规程。09安全会议制度建立安全会议制度并严格执行,会议记录齐全,安全作为工地例会重要内容。5建立安全会议制度,会议记录较全。3未建立安全会议制度
4、,无会议记录。0(三)施工现场安全管理10施工组织设计与质量控制编制完善的施工组织设计,针对项目特点,确定质量控制点,并严格控制施工过程,制定有针对性的安全措施。5编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施。3编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施。011隐蔽工程按规定进行严格隐蔽工程的检查,确保质量和安全。5按规定进行隐蔽工程的检查。3未进行隐蔽工程的检查,存在质量和安全隐患。012安全检查资料安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)齐全、分类存放。5安全检查资料(包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)基本齐全。3
5、安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)不齐全、没有分类存放。013专项施工方案对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项施工方案,并附有安全验算结果,施工单位技术负责人、项目总监签字。5对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方案。3对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施工方案。014特种设备管理建立齐全的特种设备台帐,设备经过有资质的机构检验且每台均有安全准用证。5特种设备台帐基本齐全,设备经过检验。3未建立特种设备台帐,设备未经过有资质的机构检验,无安全准用证。015安全标志、设施现场安全警示标志明显、消防平面布置图详实并进行实地标识。5有现场安
6、全警示标志和消防平面布置图。3无现场安全警示标志、消防平面布置图。016消防安全管理临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术规范要求,消防设施、安全防护装置设专人负责管理、定期检测,用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。 5临时建筑物耐火等级等基本符合消防技术规范要求,消防设施、安全防护装置有人负责管理,用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。 3临时建筑物耐火等级、防火分区等不符合消防技术规范要求,消防设施、安全防护装置未设专人负责管理,未定期检测,用火、用电、用油、用气不符合消防安全管理规定。 0(四)应急预案与事故处置17事故预防及应急预案制订完善突发事件应急预案并进行演练。5有突
7、发事件应急预案。3未制订突发事件应急预案。018事故管理建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照时效性和程序性报告事故;事故登记全面、清楚;按照规定组织调查,形成调查报告,内容符合要求;项目部按照防范措施及时整改。5建立基本的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照程序报告事故;有事故登记;按照规定组织调查,有调查报告,内容基本符合要求;项目部按照防范措施进行整改。3未建立工伤事故管理和事故报告处理制度,未按程序报告事故;事故登记不全面、不清楚;未进行调查,未整改。0总体评价总分检查人(签字): 检查组组长(签字): 受检日期:注:总分满分为100分,表中已给出参考得分标准,检查人可根据具体情况给出分数。总体评价 优:85-100分,良:71-84分,中:60-70分,差:60分以下。