2019版内部质量审核报告及审核表.pdf

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1、内部质量审核新报告内部质量审核新报告批准:审核:编制:浙江省水电建筑机械有限公司二一七年九月内部审核新报告内部审核新报告JL/CG12-5 编号:01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据:GB/T19001-20XX/ISO9001:20XX受审部门:管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部审核组长审核过程综述:在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行,涵盖了公司生产和服务过程。不合格项统计与分析:本次内审共 2 项不合格对质量管理体系的评价:通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题,给予改进。审核组员1结论:

2、通过这次内审公司对 ISO9001:20XX 运行,质量管理体系正常、充分、有效。纠正措施要求及审核新报告分发对象:质量部 1 项,生产部 1 项审核组长:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日20172017 年度内审计划年度内审计划JL/CG12-01 编号:01审核目的:按程序文件规定,在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核(换版),验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况,质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会,并最终达到质量方针和质量目标的要求。被审核部门和人员:总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部审核依据:GB/T19001-20XX/ISO9001:20XX企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件2

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