银行安全检查的自查报告.docx

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1、 银行安全检查的自查报告 依据总行关于马上开展安全生产大检查的通知文件精神,XXX支行依据自查内容逐一进展了仔细的自查,现将自查状况汇报如下: 1、检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、修理,消防安全标志保存完好有效;无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、撤除消防设施、器材的行为;无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间距的行为;防火分区未擅自转变;支行配备的消防设施配置符合规定,未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品,未设置影响逃命、灭火救援的障碍物; 2、支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测均符合消

2、防技术标准和治理规定,无乱拉电线,使用大功率明火取暖的行为,我行联系了物业专职的水电工对支行的线路等设施进展了全面的检测和维护,确保支行的线路安全; 3、支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建立均经过相关局部的验收检验,视频监控、联网报警等安防设备有效运转; 4、应急预案制定详实,预案所定人员与现有支行人员一一对应,安全档案建立完善,安全重点防护部位确定到位; 5、我支行例行检查安全到位,并准时组织员工进展安全演练,做到由预案演练现实突发状况。 银行安全检查的自查报告2 依据中国银监会办公厅印发的中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知我社区支行特别重视此项

3、工作,于当日日终后组织职工学习了该通知精神,并在会后对比自身工作状况进展了争论及自查,现将自查整改状况报告如下: 一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。 二、自查内容 (一)根底治理状况: 1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行状况,保证自助设备全天24小时正常运行。 2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到标准干净。 3、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进展;按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点加钞完毕后做取款测试。 4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录

4、清楚,已做到每月3次查看监控录像。 5、自助设备治理人员按规定更换密码并记录,按月更换密码,备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后,按要求入库(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要求进展记录。 6、更换自助设备治理员、加钞员严格根据总部要求进展备案,按要求进展记录。 7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务治理制度和操作规程,保证自助设备正常运行。 8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。 9、客户操作区有隔断挡板及一米线,使广阔储户能够安全用卡、放心用卡。 10、治理员、加钞员已完全娴熟把握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。 11、每天4次

5、巡察,以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。 (二)安全防范设施建立状况: 1、已安装视频监控装置,可以清楚的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像;回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清楚。 2、已安装防窥罩,全部摄像机都不能看到客户密码操作。 3、图像数据记录采纳数字录像设备。 4、视频图像叠加时间和日期信息,数据储存时间大于30天。 5、已有总部统一安装的安全提示和24小时效劳电话。 6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。 7、有独立的用户操作区域,已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。 8、自助设备采纳实体砖。 今后,我社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备

6、、自助银行安全防范规定。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想熟悉,增加防范风险防控力量,严格根据总部要求及相关制度标准操作,确保我社区支行自助设备业务安全运行,稳健进展。 银行安全检查的自查报告3 为整体提升自助设备安全防护力量,依据上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知(饶银监办发20xx20号)文件相关,结合村镇银行实际状况,依据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关状况汇报如下: 一、根本状况 截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位

7、置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。 二、自查工作状况 (一)ATM日常巡查登记簿填写标准,做到一日三查,村镇银行自助设备现金过失登记簿正确填写,村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿填写消失个别柜员漏盖私章,已准时现场整改。 (二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进出钞期间的图像、现金装填过程录像,回放图像清楚,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。 (三)设备治理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。 (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进展记录。 (五)现金

8、申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清楚,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。 (七)外来人员进出按要求进展了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况;修理设备时,有我行员工全程伴随。 (八)按会计要求妥当保管流水日志纸。 (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到标准干净。 (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进展;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点,加钞完毕后做取款测试。 三、自查中存在的问题及整改状况 (一)在检查各项登记簿中消失个别柜员漏盖私章,已准时现场整改。 (二)在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机内消失稍微渗水,已马上查明缘由进展了整改。 (三)在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购置安装。 以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作状况。今后,村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备治理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

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