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2、签字确定的生产进度表根据计划单跟踪生产流程并每日更新进度跟踪完成追究超期原因根据制度进行处罚将处罚结果交成控部进度跟踪完成 无超期超期考核生产进度是否超期入库售后补件进度审核流程售后补件进度审核流程售后接单品管部判定责任助理编排补件流程各相关部门负责人签字流程跟踪进度跟踪完成追究超期原因根据制度进行处罚将处罚结果交成控部进度跟踪完成 无超期超期工价审核流程工价审核流程新款下单设计部提供资料品检部确认工艺成控部根据资料定价生产部主管在线跟踪产品完工工价厂长确认工艺确认成控部定成本价副总审核财务审批工价生产下单第二批确定批量产品入库检验流程批量产品入库检验流程木工刮灰底漆干砂清件打包前试装面漆成品抽样批量入库白胚试装,填写检验记录表,质检部签字质检检查,填写上工序检验记录主管检查,填写上工序检查记录质检检查,填写上工序检查记录主管检查,填写上工序检查记录质检检查,填写上工序质量记录质检检查,填写上工序检查记录质检检查,填写试装表质检检查,填写抽样表,质检部签字零售单回品管部签字,填写零售记录交质检部原材料不合格扣款流程原材料不合格扣款流程原材料回厂库房发现不合格退货超期由库房确认找供应商签字交财务部扣款生产发现不合格厂长或部长确定经成控部核算费用由库房找供应商签字交财务部扣款售后发现不合格售后部提供批次照片数据经成控部核算费用由库房找供应商签字交财务部扣款