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1、 财政资金管理使用自查报告 财政资金治理使用自查报告 根据你局关于进一步加强财政资金治理使用的通知(X财20XX20号)文件要求,我局高度重视,快速组织专人对我局2022年财政资金治理使用状况进展了自查,现将自查状况汇报如下: 一、加强领导、准时自查。召开班子成员和财务人员会议,讨论自查方案,由局长亲自牵头、分管领导详细负责,财务人员详细操作,对2022年财政资金治理状况进展了深入自查。 二、切实落实好财政资金治理和使用的主体责任,严格财政资金治理和使用,建立重大支出必需坚持集体讨论决策制度,确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金(包括灾后重建资金和捐赠资金)现象发生。 三、严格执行会计
2、法、新预算法等相关财经法律法规,制定完善并严格执行内掌握度,严格根据相关法律、法规要求设置财务工作岗位,明确各岗位职责。定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案治理等方面的状况,进展梳理、对比检查,确保各项工作按规定要求办理。建立严格的印鉴和票据治理制度,拨款印章安排专人负责治理,实行分人分印治理,资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。加强对本单位账户的治理。全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现象发生。 四、加大财政资金使用公开公示力度,完善公开制度,定期对财政资金信息进展公开,采纳网站公示和张榜公示等方式进展公开公示。 五、加强资金使用和支付退票的治理。充分发挥专项资金使用部门的主体作用,定期对下发到乡镇的资金和工程建立资金进展抽查和监视,确保资金用到实处。准时与各乡镇办理资金结算,确保资金专款专用、安全,提高资金使用效率。标准财政直接支付与财政授权支付的退票行为,无直接支付退票资金留存财政零余额账户沉淀、将授权支付退票资金留存单位零余额账户作为自有资金支付的现象消失。 今后,我局将进一步加强资金的治理,进一步标准财政资金支付行为,预防和防止腐败现象的消失,进一步标准我局财政资金治理和使用,提高资金使用效益,确保资金安全。