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1、 2023财务任务学习总结_安全培训学习工作总结 工作总结写得好,能帮忙财务科个人总结工作阅历。下面是美文网为大家整理的20xx财务科工作总结范文,欢送参考 篇一:20xx财务科工作总结范文 今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表现在以下各方面: 1、仔细学习,提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,效劳对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动
2、。并能结合自身的工作岗位特点,仔细学习贯彻会计法和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监视的职责。遵纪守法,喜爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平常能结合形势,加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素养以适应工业经济进展的需要。 2、仔细审核汇总报表,提高会计信息质量。能仔细细致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、精确、准时、清楚,对全部的基层报表一一进展仔细审核。发觉问题准时与企业联系,指出过失,急躁指导,对个别报送不准时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策供应了依据。 3、合理编制收支预算,准时报送财务
3、收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员治理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算,我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取治理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务治理中的积极作用,平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。 4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。从经信委的整体状况看,人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性
4、质),资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有治理费收入等,我们依据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特殊是总公司的收入来源,主要是收取企业的治理费,随着改制的不断深入,本系统大局部企业公转民营,加上局部企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使很多外地大型企业参加控股,也使我们的治理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,实行沟通,了解、多跑、多讲、多磨等方法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关怀和帮忙,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。 篇二:20xx财务科工作总结范
5、文 在市局党组的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务科仔细完成全部财务核算及收支工作,对各单位财务指标进展考核,分析及监视,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,详细状况汇报如下: 一、以人为本抓治理,夯实根底促工作。 1、坚持学习,不断提高工作力量。 年初我们制定了科室学习规划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问,树立终身学习的理念,营造深厚的学习气氛,努力建立在学习中工作、在工作中学习的学习型科室。不断汲取新学问,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作力量。引导科室人员团结全都、虚心慎
6、重、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。 2、明确分工,落实工作责任制。 依据省局党组提出的三化治理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作规划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监视,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的根底。 二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。 1、上半年财务收支状况 全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;
7、其中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%; 全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%; 2、标准财务治理,年初重新修订了财务治理制度以及对县级局的预算定额执行标准,仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为标准财务治理供应了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进展了检查,检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队
8、伍建立,组织报帐员进展了微机应用技能培训及相关业务学问培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用力量和工作效力。 4、合理调度资金,保证全系统事业进展的需要。依据年度预算和全系统事业进展需要,准时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进展了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进展了清查,为迎接省局的检查做好了预备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了根底。 6、积极整理睬计档案,标准会计档案治理。我们克制了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员
9、对年年的会计档案进展整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的根本建立初步设计方案,现正在办理有关手续,估计今年年底能开工新建。 篇三:20xx财务科工作总结范文 20年,在局党组的正确领导下,在其他科室和同志们的大力支持下,财务科的全体同志以科学进展观为指导,紧紧围绕我局治理、保障、效劳中心工作,凝心聚力、求真务实,圆满完成了全年各项工作目标任务。现总结如下: 一、加强学习,努力提升自身素养 财务科作为我局直接与钱打交道的科室,当好家、理好财、效劳全局是科室的中心工作,我们深感责任重大。平常留意加强学习,提升素养。一是积极参与局里组织的各种政治学习和业务培训
10、。自觉学习邓爷爷理论和三个代表重要思想,牢牢树立正确的世界观、人生观和价值观,提高拒腐防变力量。二是坚持学习有关财务工作文件和其他会计书籍,坚持参与每年的会计连续教育培训,不断汲取财务治理的新理论、新学问,全面提高财务人员综合素养。 二、精打细算,从财务上确保全局工作正常运转 近年由于物价攀升,人员工资上涨以及历史欠账等缘由,我局每年都面临较大的经费缺口。为保证工作正常运转,我科室人员想方设法,开源节流。一是积极争取财政支持。在局领导的带着下,主动与市财政局相关科室沟通、连接,供应精确的数据材料,让其了解我局工作的特点、困难,增加对我局工作的理解、认可。按时递交追加运行经费、财政拨款人员经费、
11、信访接待工作日补贴经费等报告,并积极跟踪解决过程和最终结果,千方百计争取财政资金支持。同时,财务科准时向领导汇报需支付费用的单位、金额、时间,尽量合理、有序地安排各项支出。对临时欠款的单位热忱接待、急躁解释,保证全局各项工作正常开展。二是抓好自收收入。我局自收收入有多种类型,为防止跑、冒、滴、漏,我科与有关业务科室反复梳理、核查收费状况,确保做到应收尽收,国有资产保值增值。与办公用房治理科的同志一起仔细、认真核对集中办公区每个单位的使用面积和人数,精确计算办公用房使用费,在每个单位预算下达之后准时通过财政扣除。今年年初对在金茂大厦办公的企业每月每平米运行费由1、80元上调至2、20元。同时与效
12、劳科、安保科协商修订、完善了金茂大厦运行治理协议中的相关治理效劳条款,今年办公用房使用费和运行费共收226万元,比去年增加9万元。适当提高我局治理的门市租金。我局治理的旭光小区东门门市以及小区内的房屋租期将于20年先后到期,这些门市的年租金价格分别是20年和20年制定的。近年来,随着物价和社会治理本钱上升,这些门市租金价格已明显偏低。为加强国有资产治理,我科通过对周边门市和城区门市租金行情进展深入调查后,向局党组提出将东门门市年租金上调50%,小区内房屋年租金上调20%,仅此增加年收入16、50万元。 三、完善财务制度,顺当通过审计检查 长期以来,财务科注意加强内部治理,坚持以制度管人管事,严
13、格掌握收费票据的使用,坚持按报账流程报销支出,标准治理,从制度上堵塞可能消失的经济漏洞,切断源头,保证全局资金安全运转。3-4月,市审计局对我局局长贺建文同志任期经济责任和任期内单位财政财务收支及20年度预算执行状况进展了集中审计。在审计过程中,我科全力以赴,积极协作。按规定向审计组供应了任期内的会计凭证、账簿、报表和其他相关资料。审计认为,贺建文同志任期内履行经济责任状况好,我局在财政财务收支的真实、合法性方面总体状况良好,顺当通过了审计检查。 5月,根据市治理小金库工作领导小组办公室关于开展小金库专项治理第一阶段工作的通知要求,我科集中时间、精力、人员,对局机关及下属事业单位财务账目进展全
14、面、深入的自查,未发觉小金库。7月,市治理小金库督导抽查工作组再次来我局进展治理小金库专项抽查,在经过仔细认真的检查后,充分确定了我局财务治理工作,认定没有小金库状况。 四、标准治理,防止国有资产流失 为切实履行财务科职责,当好治理局的家,防止国有资产流失。1-3月,我科对全局固定资产例行进展了一次全面清查,对每项固定资产的使用状况逐一进展了现场查看。在用的资产要求每个使用人重新签字确认;对不能正常使用的资产按程序报批处理;发觉数量缺少;要求使用人说明缘由才能处理,充分做到财务治理制度要求的账账相符、账实相符。 10月,根据市国资委的要求,我们将购置的固定资产按名称、规格、购置时间、使用人等分
15、项细化录入行政事业单位资产治理系统,查看跟踪固定资产的使用状态更加便捷、清楚,固定资产治理更加标准。 五、高度重视,仔细做好预决算编制工作 根据公共财政治理的根本要求,连续深化预决算编制改革,严格政策标准,优化支出构造,提高预决算编制的科学化精细化水平。今年的预决算编制口径、要求与去年相比有很大变化,预算编制时间比去年推迟近一个月,与决算工作几乎同时进展。在时间紧、任务重的状况下,财务科加班加点认真计算、核对当年收支数据,仔细分析、测算来年收支状况,力求各项数据科学、精确,真实反映我局的经济运行。目前此项工作正在紧急、有序进展。 20年虽然做了以上的主要工作,也取得了一些成绩,但我们觉得还远远
16、不够。新的一年意味着新的起点、新的挑战,财务科全体人员将再接再厉,发扬勤俭节省、依法理财、主动作为、争创一流的团队精神,以更高的目标要求自己,用更加饱满的工作热忱把20年的各项工作完成得更好,让领导放心、同志们满足。 2023财务任务总结与2023任务方案 做好工作总结才能制定好下一年的工作规划。下面,小编为大家整理关于2023年财务工作总结与20xx年工作规划,欢送大家阅读。 2023年财务工作总结与20xx年工作规划一 xx年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们一年来的工作状况总结: 一、以质量贯标为契机,不断增加全员的预算治理
17、意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量标准意识明显增加。我们以此为契机,依据财务治理的特点以及财务治理的需要,准时出台了局(公司)全面预算治理制度,各科室站所分别配备了预算治理员,从而使每项工作有规划、有落实、有监视、有考核。在费用掌握方面,一是实行定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额掌握,节省归已、超支自负,培育了职工的节省意识。二是实行预算审批的方式,对定额以外的费用,必需先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的精确性,在实际支付时做到,没有现金预算工程的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预
18、算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必需于动身后xx日内还款,并将其写入科室方针目标,的确起到了降低借款数额,削减资金占用,避开呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的标准意识进一步增加,促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 几年来,市局(公司)始终把人员培训视为企业进展,增加企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员,因此我们依据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训规划,有步骤有目的的进展培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了会计法、烟站财务治理核算方法、企业治理工作意见、工作质量与方针目标考核方
19、法。通过学习,进一步了解了公司的各项治理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参与各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务根底工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作,能否提高财务治理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参与了全国会计中级职称考试,二人次参与了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参与了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平
20、不断提高,为干好工作供应了素养保证。 三、以考核为手段,促进财务根底治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能渐渐增加。今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,特地成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参加考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺当开展。表达了责任制的严厉性与公正性。工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,实行了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按
21、财务会计制度和会计法的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的表达财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺当通过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。 这就强化了财务的监视治理职能,标准了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺当进展。 四、积极参加企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断进展,财务的治理职能日益显现。财务治理参加到企业治理的方方面面,从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参加其中,起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的治理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流效劳中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记
22、台帐。今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进展了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,标准了烟站的会计根底工作,有效的防止了错误的消失。这就加强了治理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的预备 依据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,仔细搞好自查与整顿,特殊是把整顿工作视为标准企业经营行为的良机。首先,对xx年以来的卷烟购、销、存业务仔细检查,并与烟厂核对全都,确保做到帐帐、帐实相符,没有发觉违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进
23、展全面审计,加强对金曾会计人员的指导。从会计根底工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,标准了会计的根底工作,为迎审计署的检查做好了充分的预备。 六、加强资金治理,削减资金占用,提高资金利用率 年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,掌握资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状况进展了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的治理规定,从严掌握烟站资金占用,将物资销售款准时要求上划。从而削减了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 七、xx年财务工作规划
24、 为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作,我们规划重点抓好以下几个方面的工作: (一)依据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,仔细做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性进展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证
25、体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的根底上,千方百计讨论节支,力争完成各项任务指标。同时,仔细讨论搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁;仔细清理往来帐户,大力回收货款,削减资金占用,提高企业资产负债构造,降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求,进一步健全物资比价选购制度。 三)连续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的根底工作,提高治理水平。企业更加展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必需连续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的
26、水平。在提高会计人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底工作,为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的根底。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和基层站所的协作下,根据党委的部署和安排,仔细组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的进展壮大做出新的更大的奉献. 2023年财务工作总结与20xx年工作规划二 2023年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以开展“保持共产党员先进性教育活动”为动
27、力,深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中心、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学进展观指导审计工作,紧紧围绕经济建立和市委、市政府的中心工作,根据局党组提出的“集体工作争冠军,单项工作拿金牌”的总体要求,仔细贯彻“全面审计、突出重点”的原则,注意突出工作重点,不断改良工作方式,全面提高了依法审计力量和审计工作水平。全年共开展审计工程69个,完成查出各类违规金额40.16亿元,增加财政收入5.54亿元,订正归复原渠道资金6696万元。提交工作报告、信息275篇,被批示采纳170篇。各项工作都取得了新的成绩。 一、2023年审计工作回忆 (一)预算执行审计重点突出 今年的预算执
28、行审计工作,在总结以往阅历的根底上,通过细化“实施意见”,实行“以会代训”等形式,进一步统一思想熟悉,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出”:一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对局部市直部门公用经费状况进展了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改良建议。鲍志强市长对此特别重视,马上作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,仔细讨论改良;二是突出了对重点工程、专项资金的拨入拨出(支出)、治理和使用状
29、况的审计,把握了财政收支的真实状况;三是突出了对资金使用单位的延长审计,以资金为主线,共延长审计了140多个单位,把握了大量的一手资料;四是突出了治理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和治理等状况进展审计,摸清各治理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进治理的目的。提交的“两个报告”内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分确定。市政府以济政发202338号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进展了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取
30、得了良好的效果,并将整改状况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。 (二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关怀和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、盼望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农夫直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的治理使用状况、国有企业税外负担和债权债务状况进展了专项审计和审计调查,对市大路系统、市食品药品监视系统进展了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期治理及效益状况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统治理中存
31、在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改良建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准治理。 为了解和把握我市市级医院的医疗收费状况,提醒群众反映剧烈的“看病难、看病贵”的问题,进一步推动我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和市妇幼保健院等4家医院的医疗收费状况进展了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严峻的违规收取医疗、药品和其他费用及不标准收费的状况,深入剖析了问题产生的缘由,有针对性地提出了改良建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫
32、同志作了批示。 (三)固定资产投资审计力度不断加大 今年以来,随着重点工程建立步伐的加快,我们准时调整工作思路,突出投资审计特点,在连续对全市重点工程建立实施全过程跟踪审计、仔细完成各区工程建立指挥部各项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计工程26个,审计资金66.95亿元,节省投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”: 一是加大了“跟踪审计”的力度。准时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员根据各指挥部的要求,结合审计工作实际,仔细履行职责,对重点工程建立进展全过程监视,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标
33、、设计、施工、监理、材料供给全过程。积极参加工程招投标审计,把好招投标关,参加了161个建立工程的招标、评标、定标工作。 二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼(更多精彩文章来自“秘书不求人”)装修工程的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工工程的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元,审减1.6亿元,有效揭露了工程建立中的高估冒算、挤占挪用和损失铺张等行为。 三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河工程进展了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金4
34、71万元。同时,积极探究拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元状况的发生,并以审计信息的形式准时上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视,马上作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合讨论拆迁补偿问题,完善有关政策,准时堵塞漏洞。 四是加大了“重点建立资金”的审计力度。对结算中心2023年度重点建立资金审计到位建立资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计发觉的建立单位治理费治理不标准、列支口径不全都,报销制度不完善、票据不合规等问题,准时向市领导和各指挥部提出了改良建议。通过审计,促进了建立资金
35、的管好用好,保证了重点工程建立顺当进展。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门仔细落实审计意见,切实抓好整改。 (三)经济责任审计受到广泛关注 全年共对27名领导干部进展了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名,企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,治理不标准金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监视治理,加强党风廉政建立,促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点”。 一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府的打算召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、
36、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展制造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了关于进一步加强经济责任审计工作的意见,并要求从明年起对县(市)区委书记和县长同时进展经济责任审计。 二是制度建立走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的若干规定,对审计工程安排、经济责任审计与其他审计结合的详细问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该规定为进一步标准经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责供应了制度依据;制定出台了市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告标准,进一步标准了报告文本的格式,为进一步标准经济责任审计工作奠定了
37、坚实的根底。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都赐予了充分确定。 三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推动。今年共安排经济责任审计工程27项,其中任中审计18项,占67%,为实现审计监视关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监视滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探究。先后对三个县(市)区政府主要负责人进展了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。依据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的状况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体状况
38、的根底上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续进展。 四是审计打算落实历年最好。为促进审计打算落实,对2023年度完成的经济责任审计工程进展了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计打算书的落实状况、被审计单位健全完善制度、标准治理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进展落实。稳固和扩大了审计影响,促进了审计打算和意见的落实,审计打算的落实率到达99.8%,是历年审计打算落实率最高的一年。 (四)圆满完成了领导交办的各项审计任务 以效劳大局、效劳中心、促进社会稳定为己任,
39、紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是依据市政府资金治理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从2023年1月17日开头,抽调骨干力气组成18个审计组,对其次批纳入政府资金结算中心治理的142个部门单位的银行帐户及资金结余状况进展了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户治理及财政财务收支、资金治理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一治理及资金账户的分类处置和顺当交接供应了重要依据。二是依据市行政事业单位资产治理制度改革领导小组统一部署,我局从2023年4
40、月28日开头,特地拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进展资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺当完成。目前,第三批的资产清理审计工作已经绽开。三是根据市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教育资源整合单位的审计。通过审计,根本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产治理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业教育资源的顺当整合供应了第一手资料。四是依据市委市政府领导要求,我局对群众上访反映剧烈的市蔬菜副食品(集团)有限责任公司和工艺美术三厂进展了审计和
41、调查。对2023(全国)糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。 2023年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施: (一)深入扎实地开展了“先进性教育”活动。根据市委的统一部署,扎实开展了保持共产党员先进性教育活动。局党组高度重视,把先进性教育活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,屡次召开党组会和党组扩大会,进展专题讨论。在先进性教育活动中,根据上级要求,坚持把学习教育贯穿始终,突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育。为进一步丰富学习教育形式,增加学习效果,仔细开展了“十个一”活动,使广阔党员对先进性教育活动有了更深层次的熟悉和理解。坚持边学、边
42、查、边整、边改,广泛征求意见,深入查摆问题,逐条进展梳理。局党组对整改工作特别重视,坚持高标准严要求,仔细制订了整改方案和整改措施。同时注意抓好长效机制的建立,重新修订了机关党建工作、党风廉政建立、审计标准化建立、机关效劳治理等方面的规章制度,把先进性教育活动的好阅历、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,稳固教育活动成果。通过先进性教育活动,党员的思想熟悉和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面进展,取得了良好的效果。 (二)开展了“审计质量年”活动,加强了审计治理。一是根据审计署关于开展“严谨细致,提高质量”年活动和省厅关于开展“治理质量年”活动的意见,结合实际,制定了审计工程
43、质量掌握实施细则,使“质量年”活动有了详细鲜活的内容,进一步提高审计工程质量,标准审计行为供应了制度保障。二是为进一步标准现场审计作业,促进质量掌握,编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿”、“审计证据”、“审计报告”的范本,收到了较好的效果,为实现审计工作标准化、法制化、科学化打下了坚实的根底。三是成立了市审计局审计工程质量检查委员会,加大了审计质量监视检查的力度,审计人员依法审计的力量明显增加,审计工作质量和执法水平明显提高。四是加强审计规划和业务治理,在制定规划时做到预算执行审计工程与其他审计工程相结合、经济责任审计和正常审计工程相结合、各业务处和各县(市)区局的审计资源和
44、人力资源相结合,使规划治理更科学,更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核方法,以考核促治理,全面提升审计工作水平。审计档案治理取得了新成绩,我局档案室被评为市直机关“十佳档案室”。五是开展了对2023年度审计工程质量的全面检查,评比了优秀审计工程;胜利举办了全省优秀审计工程档案巡展,全市审计系统170余人参与了学习观摩,促进审计质量总体水平的提高。我局市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计工程荣获全省优秀审计工程第一名。 (三)审计信息化建立步伐加快。成立了计算机审计技术处,充实了力气,讨论制定了市审计局2023至20xx年审计信息化进展规划,确立了大力推动计算机审计,努力实现审
45、计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建立的投入,今年共投资100万元,建立了互联网网站和局域网系统,为信息化建立打下了坚实的根底;扎实开展计算机审计工作,今年运用计算机技术手段开展的审计工程有10个之多。在对大路系统、卫生系统、教育系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等工程审计实施过程中,充分利用计算机审计手段,大大提高了审计效率和审计质量。近日,在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统(ao)应用实例评比活动中,我局大路收费计算机帮助审计工程被评为全国优秀审计工程,受到审计署通报表彰。这也是我省唯一获此殊荣的计算机审计工程。 (四)进一步加大了审计成果的转化力度。高度
46、重视信息宣传工作,进一步明确责任,强化措施,努力放大审计成果,使审计成果进入领导决策层,从更高的层面更好地发挥审计监视作用,审计信息宣传工作成效显著。全年共编发审计信息275篇,被上级批示采纳170篇。其中,我市拆迁补偿政策存在漏洞、建议明确种粮直补有关政策等审计信息引起了市领导的高度重视,并作重要批示。我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣传先进单位。审计科研工作取得突破性成果,我局提交的论文审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排获市社会科学优秀成果一等奖,并被推举代表市参与全省社会科学优秀成果评比。这是我局成立以来首次获此殊荣。 (五)切实加强了机关作风建立和党风廉政建立
47、。根据市委、市政府党风廉政建立责任制的要求,仔细落实了反腐倡廉工作责任制,制发了2023年党风廉政建立和反腐败工作意见,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。积极开展了“廉洁奉公、执政为民”主题教育,进一步修订完善了我局加强党风廉政建立责任制的实施意见。狠抓了建立健全教育、制度、监视并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的学习贯彻,进一步加强了审计干部的思想建立和作风建立,引导广阔党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增加,树立了审计人员良好的社会形象。积极开展了争创“群众满足机关”活动,对比标准找差距,明确目标定措施,重在行动抓落实,切实转变机关作风,改良工作方式,在提高效劳水平和工作效率、争创一流工作业绩、增加审计干部队伍整体素养上取得了明显成效。 2023年审计工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些薄弱环节和亟待解决的问题,主要是:审计工作如何改良方式方法以更好地适应政府改革的需要还有待于进一步讨论和探讨;审计人员的学问构造和综合素养还不能很好地适应审计工作进展的要求;审计工作效率、质量和成果仍需进一步提高;现代审计技术方法的应用和审计信息化建立有待进一步加