2023年绩效管理工作自评报告(十四篇).docx

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1、 2023年绩效管理工作自评报告(十四篇)绩效治理工作自评报告篇一 (一)主要职能 1.贯彻执行党和国家有关公安机关工作的方针政策和法律法规、规章,拟定公安工作规划并组织实施;部署、指导、监视、检查全市公安工作。 2.把握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的状况,分析形势,拟定政策,准时向市委、市政府和上级公安机关报告有关状况和重要信息,并提出处理意见。 3.负责全市公安机关侦查工作。侦办刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件、涉及全市的证券和期货犯罪案件。 4.负责治安治理工作并担当相应责任。协调处置重大治安事故和群体性的大事;依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政治理工

2、作;指导、监视全市公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指挥巡逻特警队跨区域执行任务。 5.负责出入境治理工作。承办和指导全市公民出入境、持一般护照的外国人、华侨以及港澳台胞的居留、旅行、就业等行政治理工作;承办全市公安外事工作。 6.负责依法查处涉及消防安全的违法治安治理行为;依法办理失火罪和消防责任事故罪等刑事案件;帮助开展火灾事故调查工作;公安派出所可以负责日常消防监视检查、开展消防宣传教育。 7.负责全市道路交通安全治理工作并担当相应责任。指导、监视全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及中华人民共和国道路交通安全法规定权限内的机动车辆、驾驶人治理工作;依法治

3、理仁怀市境内高速大路道路交通安全工作。 8.指导、监视全市公安机关对公共信息网络的安全爱护工作;负责信息安全等级爱护工作的监视、检查、指导;组织实施网络监控工作。 9.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。 10.组织、指导、协调对恐惧活动的防范、侦察工作。 11.指导、监视全市公安机关依法担当的执行刑罚工作;指导、监视全市公安机关看管所、拘留所、强制隔离戒毒所的治理工作;承办未成年人收容教养、劳动教养工作。 12.组织实施对到仁的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并担当相应责任。 13.指导、监视全市公安机关禁毒工作;侦办全市毒品案件;开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,担

4、当市禁毒委员会办公室的详细工作。 14.组织实施公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建立。 15.拟定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施;落实全市公安机关警务保障标准和制度。 16.贯彻落实公安队伍建立的方针、政策,讨论制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和详细措施;根据规定权限治理机构编制、警衔和干部人事等工作;拟定落实全市公安队伍监视治理工作制度,开展全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监视、查处或督办公安队伍建立重大违纪案件,指导公安队伍思想作风、工作作风建立。 17.领导本市辖区范围内森林等部门的公安业务工作。 18.负责贯彻

5、、落实林业法律、法规和各项规章制度;精确把握林区治安动态,维护林区社会治平稳定;爱护林区森林资源安全,依法查处森林治安案件和火灾案件;依法查处破坏森林资源、国家重点爱护野生动物资源。 19.承办市人民政府,上级公安机关交办的其他事项。 (二)人员状况 20xx年在职人员453人,其中公务员374人、行政工勤50人、事业工勤29人。 (一)20xx年财政拨款收入29471.74万元(含上年结转)。 (二)20xx年财政拨款支出26641.58万元(含上年结转)。 (三)预算资金执行治理状况。我局仔细根据相关财务规定要求,加强治理。各项支出均需出具合法、标准、真实有效的原始凭证,严禁“白条”报销,

6、原始凭证必需由报销人、经办人签名,按规定审批程序批准后报销。各项财务收支活动都纳入了单位统一治理、统一核算,并承受监视。仔细办理睬计业务,进展会计核算,正确编制会计报表。出纳、会计各司其职、相互制约。 1.预算工程状况。20xx年我局紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持把以人民为中心的思想贯穿到公安工作全过程,切实为群众排忧解难,全力效劳保障全市经济社会高质量进展。20xx年初财政预算专项工程共有12个,金额共计4632.84万元。分别为:1.道交经费,金额400万元;2.合同制工勤及辅警工作经费,金额1498万元;3.技防设施补点工程,金额349万元;4.技防设施运行维护费,金额300万元;5

7、.交通秩序治理维护费,金额75万元;6.禁毒专项,金额300万元;7.囚犯经费、行拘及戒毒人员经费,金额650万元;8.森林大队涉林刑事案件司法鉴定费,金额5万元;9.特别病员收治及嫌疑人检查费,金额35万元;10.天网维护费,金额735.84万元;11.刑事侦查专项,金额85万元;12.才智监所建立费,金额200万元。 2.工程组织状况。为完成特定的公安工作目标任务,20xx年初预算专项业务工作的工程经费4632.84万元,根据预算审核、绩效监视、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。 3.工程治理状况。依据工程状况,临时设立工程小组,办公室设在实施部门,部门领导任办公室主任,按我局财务治

8、理等相关制度严格实施。 (一)工程资金到位状况。20xx年度,年初预算12个工程资金4632.84万元,实际到位资金4632.84万元,到位率100%。 (二)工程资金执行状况。截止到20xx年6月,年初预算12个工程实际支出4632.84万元。用于支付道路交通、技防设施、交通秩序治理维护、禁毒、囚犯经费、特别病员收治、天网维护、刑事侦查及才智监所等费用。 (三)工程资金治理状况。年初预算12个工程严格根据规定使用工程资金、专款专用,不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转移资金等违法违规行为,力争完成预期目标。 (一)绩效评价目的 反映我局20xx年度财政预算专项资金的使用状况和取得的效果,总结

9、专项资金治理阅历,进一步加强和标准工程经费治理,完善治理方法,充分发挥工程经费使用效益,为指导预算工程编制和申报工程绩效目标,优化财政支出构造供应参考和依据。 (二)绩效目标完成状况分析 1.产出指标完成状况分析 (1)数量指标。一是道交经费工程划拨23个乡镇道交办费用,全面深化道路交通安全治理、强化安全措施,爱护人民群众生命财产安全,有效预防和削减道路交通安全事故发生;二是合同制工勤及辅警工作经费该工程保障了1070名合同制工勤及辅警工作经费,有效维护社会稳定;三是技防设施补点工程保障了新建高清违法抓拍60套,改善局部道路交通拥堵现象,标准优化道路交通环境;四是技防设施运行维护工程保障了40

10、组红绿灯、技防光纤313条、违法抓拍摄像头600个,保障交通,有效抓拍道路交通违法视频;五是交通秩序治理维护工程保障了护栏2500米、标线1000米、标牌100块,维护交通秩序,保障人民安全出行;六是禁毒专项工程保障了禁毒工作,有力打击毒品违法犯罪,有效遏制毒品危害,确保社会治安大局稳定,有效防范和化解系统性风险;七是囚犯经费、行拘及戒毒人员经费工程保障了在押人数400人,切实维护监管场所的安全稳定,保证在押人员实际生活水平;维护社会环境洁净清明,提升群众安全感和满足度;八是森林大队涉林刑事案件司法鉴定费工程保障了5件,办好每一件涉林刑事案件,保障人民群众权益;九是特别病员收治及嫌疑人检查费工

11、程收治嫌疑人10次,嫌疑人检查300次左右,准时对嫌疑人进展收治及相关检查,避开病毒传染,维护社会稳定;十是天网维护费工程保障了球机294个,派出所链路58条,建“网”防范筑平安,很多只“天眼”(天网视频监控系统)分布在仁怀的大街小巷,为打击罪犯、效劳群众、处置突发大事的精准研判和警力部署供应了有效的支撑。多措并举构建立体化治安巡逻防控体系,把“平安仁怀”深入民心,将酒都仁怀打造成安全堡垒,让犯罪分子无处遁形;十一是刑事侦查专项工程保障了尸检中心1个,警犬12只,准时有效侦破案件供应技术支持;在打击刑事犯罪中起到重要作用,缩短办案周期,第一时间震慑犯罪。视频侦查工作是新时代公安机关一项重要根底

12、性工作,是快侦快破刑事案件的致胜法宝;十二是才智监所专项工程保障了2个监管场所,维护监管场所安全稳定,打造才智监所。 (2)质量指标。有效朝工程工作目标推动,标准资金使用,确保社会大局稳定,维护人民生命财产安全,保障人民便捷出行。 (3)时效指标。12个工程根据时间要求均落实工作,有效保障公安专项工作的开展。 (4)本钱指标。12个工程在推动实施过程中,均标准执行,确保工程实施不超出预算,发挥最大效益。 2.效益指标完成状况分析 (1)社会效益。12个工程均完成预期目标,保维护社会大局稳定,保障人民生命财产安全不受侵害,大力提升群众安全感满足度。切实肩负起打击违法犯罪、爱护国家和人民群众生命财

13、产安全,维护社会和谐稳定,构筑社会治安防范长效机制。 (2)可持续影响。12个工程的实施,有利于持续维护社会和谐稳定。 3.治理类指标完成状况。 (1)治理制度健全性方面。建立健全内部财务制度,选购治理方法等治理制度,相关治理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。 (2)资金使用合规性方面。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务治理制度规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;预算调整履行了规定程序;符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 (3)预决算公开信息方面。根据政府信息公开有关规定了相关预决算信息。 本年度12个专项工程均有序向预期目标靠拢,在下一步工作中一

14、是将加强预算编制工作,仔细做好预算的编制;二是提升财务人员工作力量,加强学习;三是加强财务治理,牢牢把握专款专用及财经纪律审好审细每一张票据,确保资金用在“刀刃上”;四是在资金支付时,严格根据预算规定的用途进展资金使用审核,确保资金使用合法合规、安全高效。 (一)绩效自评结果将作为以后年度工程立项和经费支持的重要依据,也作为财政部门对单位工程预算的重要参考。 (二)绩效自评结果公开将根据财政部门的统一要求,对绩效评价状况予以公开。 绩效治理工作自评报告篇二 (一)机构职能。 (1)负责全区林业及生态建立的监视治理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实

15、施,完善林业政策和治理制度。拟订全区林业进展及生态建立中长期规划,监视检查规划的实施完成状况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。担当林业生态文明建立的有关工作。 (2)组织、协调、指导和监视全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性规划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监视检查各项造林绿化工程、规划的实施完成状况。编制我区森林城市建立规划和方案,组织、指导、协调和监视规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建立。负责全区种苗治理。担当区绿化

16、委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。 (3)担当全区森林资源爱护进展和监视治理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地爱护利用规划,监视执行森林采伐限额,监视治理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监视林地和林权治理,组织实施林权登记、发证工作,依法担当林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源治理。担当区自然林资源爱护工程领导小组的日常工作。 (4)组织、协调、指导和监视全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁爱护区建立规划及其标准和规定。 (5)宣

17、传贯彻陆生野生动植物爱护、治理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的爱护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的抢救繁育、栖息地恢复进展、疫源疫病监测,监视治理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养生殖或培植、经营利用,监视治理野生动植物进出口。担当国家、省爱护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。 (6)担当推动全区林业改革,依法维护农夫和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监视实施。贯彻执行国家、省、市推动农村林业进展、维护农夫和其他经营者经营林业合法

18、权益的政策措施,指导监视农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。 (7)监视检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全区林业产业进展规化并监视实施,组织指导林产品质量监视。指导全区林业综合开发。 (8)负责组织、协调、指导和监视全区森林防火工作。组织、指导、监视全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建立;协调森林公安工作。 (9)负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建立的财政、金融、价格、贸易等经济调整政策,贯彻执行林业

19、及其生态建立补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议,治理监视国家、省、市、区级林业专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建立、产业进展、重点工程进展规划、规划并监视实施。 (10)负责全区林业及其生态建立的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建立。 (11)担当权限内行政审批事项。 (12)承办区政府交办的其他事项。 (二)人员概况。 依据“三定”方案及编办文件核定我局内设机构3个,即:综合股、资源股、防火股。行政编制5名,参公编制5名。事业编制14名。实有下属事业单位2个,即:东区绿化工作效劳中心(股级)、东区林业执法稽查队(股级)

20、。 20xx年年末在职人员17人(公务员4人、参公人员5人、事业人员13人),退休人员8人。 (三)固定资产状况。 东区林业局20xx年年末固定资产总额513.65万元,其中办公用房180平方米,金额为21.5万元,执法执勤用车1辆,非执法执勤特种专业技术用车9辆,下属事业单位业务用车1辆,金额为214.23万元,其他通用及专用设备金额为277.92万元。 (一)部门财政资金收入和使用状况。 1、根本支出安排及使用状况 20xx年总收入2630.4652万元(一般公共预算财政拨款收入1563.93万元,政府性基金预算财政拨款收入229.8476万元,其他收入0.5499万元,年初结转和结余83

21、6.1359万)。 20xx年总支出20xx.2624万元,其中:根本支出475.1027万元(包括:人员经费413.6513万元,日常公用经费43.4514万元),工程支出1614.596万元。 20xx年“三公”经费财政拨款数15.5650万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.565万元,公务用车购置及运行维护费13万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13万元)。 20xx年“三公”经费总支出13.20xx万元,其中公务用车运行维护费12.5387万元,公务接待费0.6415万元。 2、工程支出安排及使用状况 20xx年城市绿化管护经费预算收入339.38万,截至2

22、0xx年12月31日支付189.1万元,由于财政资金紧急,剩余资150.28金已财返在20xx年支付。 20xx年全民义务植树经费预算收入13.5万,截至20xx年12月31日支付5.3万元。 20xx年森林防火期季节性用工人员经费预算收入12.28万元,截至20xx年12月31日支付12.16万元。 20xx年森林防灭火宣传预算收入10万元,截至20xx年12月31日支付9.75万元。 20xx年护林防火设施设备经费预算收入15万元,截至20xx年12月31日支付13.16万元。 20xx年重大林业有害生物防控经费预算收入4万元,截至20xx年12月31日支付2.55万元。 20xx年东区公

23、益林数据库更新调查设计经费预算收入5万元,截至20xx年12月31日支付5万元。 20xx年办理林业行政案件鉴定等经费预算收入5万元,截至20xx年12月31日支付1.49万元。 20xx年林政资源治理经费预算收入19万,截至20xx年12月31日支付15.34万元。 20xx年古树名木爱护治理,枯死树木处理经费预算收入3万元,截至20xx年12月31日支付0.81万元。 20xx年东区年度林地变更调查设计经费预算收入8万元,截至20xx年12月31日未支付,由于财政资金紧急,该资金在20xx年支付。 20xx年街道绩效考核费(绿地管护)预算收入53.6万元,截至20xx年12月31日未支付。

24、 20xx年四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作区预算经费128.27万,截至20xx年12月31日支付25万元。 (一)区级财政资金绩效目标完成状况。 (1)产出指标完成状况 财政拨款根本支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务,包含根本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费;防火资金资金专项用于森林防火宣传、扑灭火队伍慰问、森林防火督查检查;林业生态治理工作经费主要用于林地状况监测更新,林地状况监测更新,更新后形成一套数据库;绿化管护经费主要用于管护炳二、三区面积约103521平方米,含人才公寓前集中绿地内公厕及附属设施管护,马

25、侃森林管护等。 (2)效益指标完成状况 效益指标完成状况分析。通过仔细编制年初部门预算绩效目标,严格根据绩效相关治理规定合理使用资金,提高林业职工生态文明意识、爱护好林区人民群众生命财产安全、维护生态平衡、准时高效完成林业重点工作,取得良好的经济效益、社会效益、生态效益,为林业行业持续安康进展供应有力保障。 (3)满足度指标完成状况 20xx年度,我单位对效劳对象问卷调查满足度到达年初预定绩效目标,调查结果到达满足及以上。 (二)上级专项(目标)资金绩效目标完成状况。 (1)20xx年中心财政林业改革进展资金,下发天保工程区森林管护费5.5万元,集体和个人自然商品林停伐管护补助28.66万元,

26、集体和个人全部国家级公益林生态效益补偿金58.35万元,退耕还生态林抚育金9.74万。到位资金合计102.25万元,截至20xx年12月31日已经通过惠民惠农“一卡通”系统将全部资金兑现到个人账户。 (2)20xx年省级林业草原改革进展专项(干旱河谷生态综合治理)资金。该资金用于干旱河谷生态综合治理不低于1000亩。到位资金400万元,截止20xx年12月31日未支付。 (3)20xx年省级财政林业改革进展资金(森林防火/地方专业扑火队伍装备建立)。专项资金用于购置用于为两支队伍选购8辆森林草原防灭火车辆,其中指挥车1辆,运兵车3辆,工具车3台、水罐车1台。到位资金172.44万元,截至20x

27、x年12月31日支付170.76万元。 (三)其他需要说明的状况。 无。 (四)自评结论。 根据预算治理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。根据预算批复标准和从严掌握预算执行,不随便调整和变更。严格财务资金审批程序,原则上无预算不追加,无预算不选购。仔细落实厉行节省各项政策,坚固树立过“紧日子”的思想,严格掌握办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。 (一)偏离绩效目标的缘由。 区林业局20xx年度部门支出与年初预算存在差异,主要由于财政资金紧急,存在一些资金未审核,财返在20xx年进展支付。 (二)下一步改良措施。 1.科学合理编制预算,严格执行预算

28、。要根据预算法及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行状况和年度的收支猜测、部门重点工作等科学编制预算,避开年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。 2.加强单位内掌握度建立,完善相关内部治理制度。通过查找内部治理中的薄弱环节,建立健全各项内部掌握制度,更好地发挥内部掌握在提升单位内部治理水平、标准内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建立中的重要作用。 本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将依据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进展公开。 绩效治理工作自评报告篇三 依据县人大常委会关于全面推行财政预算绩效治理,开展预算绩效治理监视考核工作的打算要求,我局对20xx

29、年度预算绩效监视考核进展自查,自查评分99.5分,现将详细状况汇报如下: 一、 4月24日召开党组会议,学习杨肇晖县长在全县财政预算绩效治理工作会议上的讲话和县人大副主任周后鹏在全县财政预算绩效治理监视考核启动仪式上的讲话,讨论调整局财政预算绩效治理监视考核领导小组成员,制订财政预算绩效治理监视考核工作实施方案。 4月28日上午召开局全体干部职工大会,组织学习预算法和湖南省行政事业性收费治理条例及湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告(第67)号预算审查监视条例。公布了财务治理制度、财务会审制度、财务公开制度和专项资金治理制度及财政预算绩效治理监视考核工作实施方案。汇报了1-3月财务收支状况。

30、通过学习,全局干部职工全都认为,严格执行财政预算是加强对部门监视的详细表达,是依法监视预算法等法律法规贯彻落实的有效方式,这不仅是一项单纯的工作,而且是一个重大的经济问题和政治问题,有利于发挥预算功能,加强财政监视,进一步促进民主理财、依法理财、标准财务治理,还能进一步提高了财务治理水平和资金使用效益。 7月16日上午召开全体干部职工大会,由曾惠文同志汇报1-6月财务收支状况,党组书记、局长周少涛同志在会上总结了上半年财务收支工作所取得的成绩和存在的问题,对下一步财务收支工作提出要求,针求干部职工意见。 今年来,局党组书记、局长周少涛同志每季度听取财务专管员汇报财务状况1次,局党组班子听取财务

31、状况汇报3次,分管财务领导月月听取财务状况汇报,组织干部职工学习财经法律法规4次,听取干部群众对财务治理的意见,解决群众反响的问题,调动了干部职工的工作积极性,推动了我局各项工作的开展。 1、加强组织领导。局党组特地成立了严格执行财政预算和严格财务治理创优活动领导小组,组长由党组书记、局长周少涛担当,副组长由局党组成员:张智彬、孙毅、柳正强、张勇、曾大立担当,成员:彭桂新、曾惠文、戴连喜。对比创优活动的要求,认真自查,仔细讨论,制定详细方案。 2、加强人员培训。开展创优活动,对全局干部职工和财务专管员提出了更高的素养要求,局党组一方面加强组织全局干部职工对财经法律法规的学习,另一方面加强催促财

32、务专管员学习,除参与县财政局、县会计核算中心、县国库支付局统一组织的业务培训外,还要主动自学政治与业务,促进创优活动的开展。 3、加强制度约束。以本局现有的经费支出为依托,厉行节省,严格掌握,针对治理薄弱环节,如交通费、款待费、水电费等方面存在的问题,根据财务治理制度约束标准,尽量做到公车不私用,公款不乱用。 (一)努力实现收支规划科学化 1、坚持按程序编制收支规划。依据局上年度财务收入及支出状况,本着量入为出的原则做出了今年收支规划,党组书记、局长周少涛同志主持召开局党组和干部职工大会,专题讨论了20xx年度财务收支规划,并征求干部群众意见,使收支规划既公开又接近实际。 2、坚持收支规划精确

33、。20xx年财务收入规划分五大类,14个子工程,预算收入为360.3万元,县财政拨入经费360.3万元。实际收入1-10月1406.47万元,其中:县财政拨入经费1406.47万元;财务支出规划也分六大类,25个子工程,预算支出为1406.47万元依据县委、县人大常委要求,收入支出根本做到没有大的突破。 (二)努力实现收支法律 1、严格依法组织收入。年初先由我局申报收入规划,后由县税费统征办统一征收,没有列入统征办征收的工程由联矿责任人负责征收到位,做到应收尽收,收入合法。 2、严格执行预算。我局严格根据报县人大的收支预算规划,没有违反规定扩大支出范围,提高支出标准,转变收支规划用途,做到支出

34、合理。 3、严格坚持收支两条线。标准收支行为,不坐支,不公款私存,收入准时入库。 4、严格加强专项资金治理。专款专用,专款工程支出由会计核算中心专户支出。 5、严格实行政府选购。选购使用资金均严格实行了政府选购申报制度。 (三)努力实现治理标准化 1、建立和健全财务治理制度。结合深入开展“创先争优”活动,对局机关原有治理制度进展争论修改完善,将原22项制度修订为30项。建立健全了财务治理、财务公开、财务会审制度,新增专项资金治理制度,将4项制度制成公示牌,在局办公室上墙公开,并编印成册,发至全局人员。 2、财务人员合法上岗。局党委常常催促财务专管员加强学习,做到政治合格、业务熟识、纪律严明,按

35、时参与县财政局组织的财经法律法规学习,准时办理睬计证年检等手续。 3、报账程序和手续齐全。根据上级文件规定,报账时票据手续齐全,均根据县会计核算中心的要求办理。 4、执行财务会审制度。财务会审按月进展,支出票据经主管财务领导签字,财务会审组会审通过,再加盖财务会审印章前方可入账报销。财务会审印章由局党组成员治理。 5、坚持财务公开制度。坚持每季初在全体干部会上公开上一季度的财务收支状况,并将财务公开的有关账、表张贴在会议室创优活动园地,承受监视。 (四)努力实现资金高效化 坚固树立节支增效意识,根据“量入为出、保证重点、兼顾公正、压减一般、收支平衡”的原则,依据上级有关厉行节省削减非生产性支出

36、的规定,坚持节省办事,严格掌握开支范围和开支标准,优先保证工作正常运转需要,把有限的资金用在刀刃上,用在局里正常运转上来。 (一)“三公”经费状况说明: 自20xx年机构改革以来,由于职能划转,我局新增防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、防灾减灾指挥部、森林防火指挥部,公务接待需求增加,故20xx年预算公务接待费为10万元,比上年5万元增加5万元,增加100%。1-10月公务接待费已开支6.2261万元,完成年规划的62.26%,没有公务用车购置及运行费,没有因公出国(境)费用预算。 (二)根本支出状况说明: 20xx年1-10月根本支出为1505.26万元,20xx年1-10月根本支出为944.

37、83万元,相比同期增加560.43万元。增加缘由是由于机构改革后,我局新增加了应急、救灾、防汛抗旱及森林消防等职能,同时也增加了相应的配套资金,由于国库支付时间延误,导致我局20xx年中心和省级下拨救灾资金近500万元到20xx年以后才支付胜利,故导致20xx年根本支出大幅高于去年同期。 今年来,我局在开展严格执行财政预算和严格财务治理创优活动中尽管做了大量的工作,取得了肯定成效,但离县人大常委会的要求还存在肯定差距。从现在起,决心严格根据上级的规定,从严要求,加强治理,确保严格执行财政预算和财务治理目标实现。 绩效治理工作自评报告篇四 依据市财政局关于开展20xx年度预算工程、部门整体支出及

38、转移支付预算执行状况绩效自评工作的通知(九财绩20xx1号)文件要求,我局加强对本部门及所属预算单位绩效自评的组织治理,对比年初预算设定的绩效目标及指标值,对应填报年度完成值,确保数据精确、分值合理、结果客观。现将20xx年度部门预算工程支出绩效自评工作报告如下: 我部门编制20xx年度部门预算时,全面设置部门、单位和政策工程绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、本钱等指标,效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和效劳对象满足度等绩效指标。 局领导高度重视20xx年度部门预算工程支出绩效自评工作,要求各单位分管领导详细负责,根据通知要求,积极开展自评工作,仔细填报工程支

39、出绩效自评表。同时,成立部门预算工程支出绩效自评工作组,对本级工程和所属预算单位工程的绩效自评结果进展审核。 20xx年度我部门预算工程支出总额4448.39万元,开展绩效自评工程金额合计4448.39万元,开展绩效自评工程支出总额占本部门预算工程支出总额的比例100%。工程绩效自评状况如下:部门预算工程总个数15个,自评工程15个,自评价平均分97.6分。 (一)本部门工程支出经费使用与工作执行进度严密结合,年初制定的工程工作任务目标100%按时完成; (二)各工程均到达实际的成效,效率指标达优,工作本钱节省,没有消失工作质量不高,工作拖欠的现象; (三)工程的社会效益良好,效劳对象满足度高

40、,通过工程执行,吸引了广阔群众的参观来访。 (一)工程经费缺乏,影响到文化旅游活动开展的质量。建议依据实际需要追加经费。 (二)局部工程执行进度慢,跨年度完成。我部门将进一步加快工程实施进度,确保工程准时完成。 下一步,本部门将工程自评结果在单位网站上进展公开,并把自评结果应用作为全过程预算绩效治理落脚点,准时整理、归纳、分析、反应绩效自评结果,并将其作为改良预算治理和以后年度预算安排的重要依据。 绩效治理工作自评报告篇五 依据中华人民共和国预算法、区管委会办公室关于印发全面实施预算绩效治理的实施方法的通知(九开管办字【20xx】61号)和九江经济技术开发区(出口加工区)财政局文件关于开展20

41、xx年度预算工程、部门整体支出及转移支付预算执行状况绩效自评工作的通知(九开财字20xx10号)文件,我单位组成绩效评价工作小组对预算工程开展绩效评价工作,20xx年我单位财政资金安排预算工程有11个,本次纳入自评范围的工程有8个,分别是农产品常态监测费(全年)、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护托付费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资(5人)、脱贫攻坚工作经费,工程自评综合得分93.75分,现将绩效自评工作总结如下: 落实强农惠农政策,进展农林水利事业。 本次评价主要包括前期预备、组织实施、分析评价三个阶段。 (一)前期

42、预备 成立绩效评价工作组,了解各工程根本状况,制定绩效评价工作方案,布置绩效评价工作。 (二)组织实施 评价小组于20xx年4月开头绽开绩效评价工作。主要工作内容如下: 1.通过对工程讨论分析、了解询问等方式收集工程立项、决策、实施、治理与工程财务核算等相关资料; 2.依据评价体系指标的要求,从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据,确保资料来源的客观性、完整性和牢靠性。 (三)分析评价 依据评价体系,对工程资料进展计算、分析,得出评价分值。 20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下,通过全体干部职工的共同努力,各项工作顺当完成。 (一)资金投入状况 1.工程资

43、金到位状况分析 20xx年区财政预算安排农产品常态监测费(全年)30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护托付费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资(5人)9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元; 当年实际下达农产品常态监测费(全年)18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护托付费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资(5人)9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。 2.工程资金执行状

44、况 20xx年农产品常态监测费(全年)使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护托付费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资(5人)使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。 森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护托付费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.

45、3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。 (二)绩效指标完成状况 20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署,落实政策,做好农业工作;注意生态,做好林业工作;科学部署,做好水利工作;统筹推动,做好扶贫工作。 农产品常态监测:托付第三方公司进展农产品检测,按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力爱护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作,共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力爱护补贴面积5658.6亩,水稻种植面积210.8亩。 林业工作方面:依托联通公司巡护信息系统开展护林行动,加强林长制信息化建立,并催促5

46、名护林员、4名监管员在线使用,我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式,加强巡山员队伍治理。张贴宣传标语36条,发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案,在重点防火期严密防控,严格管控野外火源。 水土保持方面:托付九江市河道湖泊治理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进展日常管护,提高了河堤湖堤防护质量,美化了河堤湖堤周边环境。开展河道治理范围划界工作,设立界桩155块,通过定位测量实现河湖治理范围一张图。深入推动河长制,调整全区河(湖)长人员名单,制定“清河行动”方案,开展专项整治行动,处理了2件涉河问题。 畜牧兽医专项:协作城区养犬治理整治行动,2家犬只狂犬病免疫注射点已获批,今年共累计办理犬牌738个。 脱

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