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1、 2023年清理小金库自查报告5篇 更新时间:2023-08-11 来源:财务治理 点击: 会计专业简历封面图片大学生简历封面之:专业 诚信 进取 2023关于企业财务调查报告范文最新经典五篇 2023-01-10 2023财务部岗位职责范文精选 2023-12-30 银行财务会计最新的岗位职责 2023-12-26 2023最新财务会计专业调查报告优秀范文五篇 2023-12-21 2023年最新财务治理实习调查报告优秀范文五篇 2023-12-21 【-财务治理】 通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务治理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用
2、。那清理小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的清理小金库自查报告的全部内容了,仅供参考,欢送阅读参考!盼望能够帮忙到您。 2023年最新清理小金库自查报告(一) 为仔细做好2023年党风建立和反腐败工作,严厉财务治理纪律,堵塞财务治理上的漏洞,依据委办202387号关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知文件精神,从2023年开展清理“小金库”工作,对资金标准化治理状况进展严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。 根据委办202387号文件要求,我局高度重视,曾屡次在职工大会上传达相关文件精神要求。并仔细开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清
3、理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下: 一、根据委办202387号关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务治理均根据国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二、自招商局成立以来,都是严格根据财务治理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 三、根据财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支
4、行为。建立了公开透亮的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情 况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监视领导小组”,对局机关财务收支状况进展有效监视。 四、我局没有监管使用的各种票据。 2023年最新清理小金库自查报告(二) 根据咸阳市地方税务局关于连续做好201x年治理“小金库”工作的通知(咸地税发201x105号)的要求,我局召开专题会议,准时安排部署,现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作状况总结报告如下: 一、高度重视、明确方案 为了仔细做好本次自查,局党组高度重视,准时召开了会议进展了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担当组长
5、,纪检组长贾丰源同志担当副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担当成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了详细内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的状况进展了全方位的详查。 二、自查状况汇总 这次自查工作的重点是开展了对我局201x年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局201x年1-6月份财经纪律状况进展了检查,通过对各基层单位及股室的自查和检查,经查我局日常工作中严格按程序办理,无违反财务制度及财经纪律状况。 1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费工程为发票工本费收入,均按上级规定收取入账并上缴市局,各类税收罚款均按规定准时上缴入库
6、; 2、未发觉用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局全部固定资产均纳入县局统一治理,统一核算; 3、无以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”; 4、无虚列支出转出资金设立“小金库”; 5、无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”; 6、我局各单位均为报账制,不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。 此次自查,我局虽然没有发觉“小金库”的现象,但同时也给我们敲响了警钟,催促我们在以后的各项工作中严格要求,完善财务治理制度,防止此类现象的发生,促进我局财务治理工作安康有序进展。 2023年最新清理小金库自查报告(三) 依据临群组发【201x】7号文件要求,县粮
7、食局党委高度重视,马上组织全体干部职工仔细学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并根据部署要求马上逐项逐人进展了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理状况汇报如下: 一、组织领导 县局成立了以局主要负责人为组长,财务审计科、办公室、业务科等有关人员参与的专项清理工作领导小组,详细指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。 二、仔细开展自查 一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规,把握政策,明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进展自查。领导小组在组织专业队伍学习的根底上,要求财务、工会及有关负责人根据要求进展自查。 三、自查结果 1、领导干部超面积
8、办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发觉超标状况,现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米,符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发觉以明显低于市场价格违规购置商品房问题。 2、无超编制超标准配备公务用车,无公车私用,套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。 3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。 4、依据惯例,经局党委讨论,局长兼任县粮食收储公司经理,无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。 5、通过财务自查,无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参加高消费消遣活动问题。 6、通过自查,县粮食局严格执行财政纪律,全部收入和支出全部纳入会计统一核算,如数入账
9、,没有私设账外账现象,符合财务会计制度要求,严格根据财务通则新会计制度要求执行,会计核算独立,粮食局局属经费拨款,设经费收支账一套,除会计账内开设银行账户,没有以单位名义和个人名义开设任何账户。根据粮食流通治理条例,粮食局201x年罚没收入500元,已交县财政局,除此之外,无其它行政事业性收费。通过自查,县局收入和支出全部纳入会计核算,没有私设“小金库”,无违反财经纪律现象,会计报表数字真实,内容完整。 四、建章立制,建立长效机制 局党委修订完善了财务治理制度、车辆使用治理制度、机关物资治理制度,制定下发了地方储藏粮治理制度、粮食收储企业资产治理方法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心
10、)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建立责任书,建立了个人廉政档案,保证了机关党员干部廉洁自律,机关作风风清气正。 2023年最新清理小金库自查报告(四) 治理“小金库”是加强党风廉政建立,防止收入流失,完善财务监视,铲除贪污、腐败温床,爱护干部的一项重要措施。为仔细贯彻落实县财发202389号文件关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知的文件精神,现把我校自查自纠状况汇报如下: 一、仔细学习,提高熟悉。 全县“小金库”专项清理工作通知下发后,我校快速召开了专题会议,传达学习关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政力量建立和
11、作风建立的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领悟精神实质,把握工作重点,增加治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家,仔细学习有关文件精神,正确熟悉开展此项活动的重大意义,要求大家要仔细对待专项清理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建立,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。要求大家,对比“七种”表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 二、加强领导,责任分工。 为了保障清理工作顺当进展,我校成立了治理“小金库”专项治理
12、工作领导小组,并设立举报电话、制作了xx箱,留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施,财务室等部门负责同志共同参加。由后勤办主任高兰岐详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作气氛,又保证了此项工作有效开展。 学校“小金库”专项清理工作领导小组名单: 组 长:XXX 副组长:XX 成 员:XXX XXX XXX XXX 三、明确要求,重点治理。 依据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2023年以来各项资金的收支数额,根据上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入
13、本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 一、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进展常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。 二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费, 其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费状况。 三、学校严格加强预算内、外资金治理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”治理。全部使用省财政部门统一印
14、制的财政收据。 四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张铺张等现象。 六、根据财政集中支付要求,现金治理实行备用金制度,根据现金治理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。 七、清查结果在校教职工大会上进展了通报,并在全校公开栏予以
15、公示。在仔细清查的根底上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监视机制,提高财务透亮度,严防“小金库”的消失。 虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务治理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 四、整改建章,标准完善 我校打算在前期自查自纠的根底上,连续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 2023年最新清理小金库自查报告(五) 治理“小
16、金库”是加强党风廉政建立,防止收入流失,完善财务监视,铲除贪污、腐败温床,爱护干部的一项重要措施。依据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神,我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,由院长牵头实施,院工会、党政办等部门负责同志共同参加,下设办公室,并设立清理举报电话。仔细开展了自查工作,现把自查自纠状况汇报如下: 一、 加强领导,责任分工 学院成立清理“小金库”工作领导小组 组 长:xx 成 员:xx 领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室) 联系人:xx 电话:xx “小金库”清理举报电话:xxx 二、 清理检查的范围及状况 根据学校的要求,我院财务治理均按国家有关财经法规执行,
17、收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 1、对国有资产严格根据长沙理工大学固定资产处置治理暂行方法及长沙理工大学仪器设备、家具选购实施细则进展选购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。 2、重大收支工程,均在党政联席扩大会议上争论通过;同时,在教代会上公布学院的财务收支状况,表达财务的透亮度。 3、MBA学费严格执行收费政策,全额缴入学校财务集中收付核算中心,其标准向社会公示,无任何乱收费状况。 4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,金额在800元以上的工程支出,要求必需附有明细帐。 5、财务报销严格根据财务制度执行,无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格掌握资金支出,没有以任何形式进展私存私放。