系统授权管理制度.docx

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1、 13.5【信息系统】系统授权管理制度 第1条 为了进一步加强公司保密信息的治理,降低泄密风险,确保信息系统安全稳定地运行,特制定本制度。 第2条 信息部应对全部的重要信息进展密级划分,包括书面形式和电子媒介形式保存的信息。 第3条 信息等级划分。 1一级保密信息,适用于一般信息,其遭到破坏和泄漏后,会对公司相关人员的合法权益产生损害。 2二级保密信息,适用于公司各个部门内部一般信息,其遭到破坏和泄露后,会对公司相关部门的合法权益产生损害。 3三级保密信息,适用于涉及公司利益的一般信息,其遭到破坏和泄露后,会对公司的相关交易事项产生负面影响。 4四级保密信息,适用于涉及公司利益的重要信息,其遭

2、到破坏和泄露后,会影响公司的绝大多数交易的进展,对公司利益产生严峻影响。 5五级保密信息,适用于涉及公司利益的重大信息,其遭到破坏和泄露后,会影响公司正常运营,对公司的整体形象产生严峻损害。 第4条 不同类别信息的授权使用。 1一级保密信息必需经过信息部主管的签字同意方可使用。 2二级保密信息必需经过信息部经理的签字同意方可使用。 3三级保密信息必需经过信息部经理和相关部门经理的共同签字同意方可使用。 4四级保密信息必需经过公司财务总监的签字同意方可使用。 5五级保密信息必需经过公司总经理的签字同意方可使用。 第5条 本制度由信息部会同公司其他有关部门进展解释。 第6条 本制度配套方法由信息部

3、会同公司其他有关部门另行制定。 第7条 本制度自 年 月 日起实施。 同行都在看,公众号搜寻“内审网”关注 和100000+行业精英共同学习、共享、沟通 免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office资料,请在内审网公众号后台回复“资料“(仅限学习讨论,不得用于商业用途) 注会教材:2023年CPA教材PDF电子版,后台回复“注会教材” 报告大全:内审内控各种报告模板大全,请在内审网公众号后台回复“报告大全“ 制度大全:企业各领域制度模板大全,请在内审网公众号后台回复“制度大全“ 流程大全:企业各领域流程图大全,请在内审网公众号后台回复“流程大全” 免费入群:内审内控财税精英沟通微信群,请在内审网公众号后台回复“加群“ 免费询问:内审内控问题询问,请在内审网公众号后台回复“询问“ 原创投稿:原创作品投稿,免费上头条,请在内审网公众号后台回复“投稿“ 学问需要共享,思想需要碰撞 右上角共享,让朋友们一起阅读吧

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