审计报告-1无保留意见.docx

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1、表 6-11标准无保留意见范本审计师意见XXXX省农业项目开发办公室:我们审计了你办管理的农业开发项目(9999-CHA) 1999年度12月31日的 资金平衡表及截至该口止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户 报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计 对所附财务报表发表意见。我们的审计是按照国际审计准则和中国审计规范进行的。它要求我们计划并 实施审计,以合理保证上述特定目的财务报表没有重大误报。审计以抽查的方式 进行,包括检查支持特定FI的财务报表所列金额和揭示内容的证据。审计还包括 评价所使用的会计原则和管理部门作出的重要估算,以及对整体财务报表的

2、内容 进行评价。我们相信,我们的审计为我们发表的意见提供了合理的基础。你办的政策是按照中国会计准则和农业开发项目贷款协定(贷款号: 9999-CHA;生效日期:1998年6月1日)的要求编制所附财务报表。我们认为,前段所列特定目的财务报表,在所有重要方面,公允地反映了你 办农业开发项目1999年12月31日的财务状况,以及截至该日止同年度的项目 建设状况和项目资金收支情况,符合前述会计准则。同时,我们还检查了本年度报送世界银行的第6号至第10号提款申请书所 附的费用支出报表,我们认为,这些费用支出报表符合项H贷款协定,可以作为 申请提款的依据。本审计师意见之后,共同构成审计报告(代审计意见书)的还有三项内容: 财务报表和财务报表说明,有问题支出汇总表及其说明,国家法规、贷款协定执 行情况和内部控制评价意见审计组组长签字或审计机关公章 日期地址

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