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1、公司员工出差管理制度(通用5篇)发布时间:2022-10-09公司员工出差管理制度(通用5篇)公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着励行节约、反对浪赛 的原则,结合公司实际,特制定本制度。二、适用范围出差制度适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者 的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1 .总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。2 .财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1 .出差人员事先填写员工出差申请单(也可以计划形式提出), 说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、2 .部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的 出差由各部门主管副总审核批准,签字后的员工出差申请单交办 综合管理部备存。3 .因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审 批领导,出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。2)交总经理签字,财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报至U; 出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司 的必须有总经理批准。(2)出
3、差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点 以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批 准后可不来公司报到。第八条本市出差(1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;(2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报 销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;第九条市外出差:(1)差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费 追回外,并视情节轻重,予以惩处。(2)出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩 效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节) 可酌情给以补贴。第六章附则第十条出差纪律(1)遵纪守法;(2
4、)遵守公司制度;(3)注意安全,不从事危险活动;(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背 的言论;(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要 求;(7)未经总经理批准,不得向客户借款;(8)严禁挪用公司货款。公司员工出差管理制度篇5一、审批程序1 .凡因公出差,必须要事先填写外出报告单履行审批手续, 经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。2 .如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延 时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。3 .员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经
5、理 审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。4 .凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的外出报 告单,由总经理批准借支。二、乘车规定.行程500公里以上跨夜间(21-7点)的火车,允许买硬卧票。1 .市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。2 .打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。3 .特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1 .餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐 15元。2 .住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜, 省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。3 .其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最
6、 终由总经理确认同意后安排并报销。4 .当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后,必须在三个工作日内填写报销单,由部门 负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备,并在每张 单据的背面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后,到纳处报销。3 .有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期 者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4 .出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住 宿费;出差者不得再申报相应费用。
7、5 .出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期 外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情 节轻重论处。六、差旅费计算标准1 .出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报 实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干 制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销, 一般人员只能坐公交车凭票报销。2 .部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客 车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐 飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬 座者,可享受车票全额的50%的额外补
8、贴,800公里(8小时)以下只 能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行3 .招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得 分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的, 须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。4 .差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主 任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与 高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。5 .出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要 求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标 准包干报销。城市级别阶层沿海特区、直
9、辖市、省会城市地市级城市县(区)级城市伙食费住宿费伙食费住宿费伙食费住宿费注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁 波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。七、当日往返出差费用计算标准.包括在公司所在地外勤任务。1 .当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用 餐时间可报误餐费每餐20元。2 .公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/ 天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不 得再申请报销。3 .在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车, 否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。
10、4 .如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1 .差旅承包赛按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前 离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12 点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2 .出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前 告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1 .员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好 职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私、受贿、 索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。2 .出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,
11、并洁身自爱, 违法者后果自负,公司概不负责。3.员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事 故,公司不予任何经济补偿。七、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。公司员工出差管理制度篇2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合 理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单,并按以下权限进行 审批。(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。(2)部门负责人出差,报请总经理审批。(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。(4)国外出差,一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急
12、,未能履行出差审批手续的,出差前可以电 话方式请示,出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无 法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查 无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、 汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规 格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次, 住宿费减半支给。(
13、3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部 门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支 出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的 招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准,需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出出差费用申 请表由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批, 予以借款。第10条出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。 填写报销申请单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经
14、办人签字, 部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第11条业务招待费报销,须填写支出凭单,所附单据必须 有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名, 部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额 外的业务招待费,一般不予开支。第12条 其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有 关规章制度严肃处理。第14条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第15条 本制度自颁布之日起执行。公司员工出差管理制度篇3第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本 制度。第二条本制度参照本公司
15、行政管理、财务管理相关制度的规 定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。 出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总 经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一 般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过 六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞 机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持先预算后开支的费用
16、控制制度。各部门应对本部门的费用进 行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计 划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是前账不清,后账不借(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有 总经理审批;(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无 正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工 资收入。借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在100020xx元,主 管级以上员工金额在10003000以内,特殊用途超过5000元等特大 金额应上报到主管副总标明原
17、因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴报销单→部门主管或 经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款 报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由, 行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的, 应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅 费不予报销。(4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来 当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务
18、部办理费用报销、差 旅补贴等手续。(5)员工出差后,必须每日下午4点前向主管汇报工作,并写出 详细的书面报告报总经理审阅。(6)出差结束后,应于3日之内提 交出差报告,并到财务部费用报销。(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司 将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表 所示。公司工作人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性 别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元,电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层 管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。工作人
19、员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成 工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回, 特殊情况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议,统一 安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开 支。无任何安排情况,实行实报实销。第十一条出差补贴标准(1)员工在出差当天的9:00前出发、17: 00后返回公司的,可 享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。(2)远途出差者,计算出差补贴一般采取去头留尾的原则。例如, 9号出差12号返回者,给予3天的出差补贴;(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。(4)出差期间不得另外
20、报支加班费,法定节假日出差属业务特殊 范畴。第五章附则第十二条下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿补贴。第十三条餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总 经理随时通令调整。第十四条 本管理制度经总经理核定后实行,修 改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。第六章:附表表1、出差审批单、出差审批单表2、出差报告单公司员工出差管理制度篇4第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00T9: 00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00) 乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间
21、应乘坐硬(软)座席位。 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情 况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊 情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧 急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因, 该部分交通费随同机票一起报销。(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特 殊情况可以考虑乘坐出租车。第三章出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下 的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性 别员工
22、超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外, 但需先向总经理汇报并取得答复。(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地 区出差午餐补助标准为每人每天50元。(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣 当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称 之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租 房住宿。(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生 活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生 的相关费用则由个人承担。(3)长期出差期间深圳、珠
23、海等地出差误餐补助标准为每人每天 50元,其他地区每人每天30元标准。(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一 起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次 抵扣当天日误餐补助的一半。(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情 况可考虑乘坐出租车。第四章出差借款与报销第五条借款(1)借款的首要原则是前账不清,后款不借。(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有 总经理审批;(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无 正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不 得超过借款人的月工资收入。第六条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴差旅费报销单→总经 理审核签字财务部核实→财务领款报销。第五章差旅管理第七条出差报道