2021年度潍坊市潍城区科学技术局本级决算.docx

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1、2021年度潍坊市潍城区科学技术局本级决算支出决算表公开03表单位:潍坊市潍城区科学技术局金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴 上级 支出经营 支出对附属单位 补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计2,323.62164.752,158.87206科学技术支出2,323.62164.752,158.8720601科学技术管理事务2,205.91160.852,045.062060101行政运行165.36160.854.512060102一般行政管理事务132.42132.422060199其他科学技术管理事务支出4.514.5120603应用研究28.4328.

2、432060399其他应用研究支出1,200.001,200.0020604技术研究与开发1,200.001,200.002060499其他技术研究与开发支出474.87474.8720699其他科学技术支出474.87474.872069901科技奖励365.68365.682069999其他科学技术支出315.68315.68208社会保障和就业支出13.6113.6120808抚恤13.6113.612080801死亡抚恤13.6113.61210卫生健康支出3.913.9121011行政事业单位医疗3.913.912101199其他行政事业单位医疗支出3.913.91213农林水支出0

3、.200.2021307农村综合改革0.200.202130705对村民委员会和村党支部的补助0.200.20216商业服务业等支出100.00100.0021606涉外发展服务支出100.0()100.0()2160699其他涉外发展服务支出100.00100.00注:本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开(M表单位:潍坊市潍城区科学技术局金额单位:万元收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算财政拨款国有资本经营预 算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,224.61六、科学技术支出172,205.912,205.91

4、二、政府性基金预算财政拨款2七、文化旅游体育与传媒支出18三、国有资本经营预算财政拨款3八、社会保障和就业支出1913.6113.614九、卫生健康支出203.913.915十、节能环保支出216十一、城乡社区支出227十二、农林水支出230.200.208十三、交通运输支出249十四、资源勘探工业信息等支出2510十五、商业服务业等支出26100.00100.00本年收入合计112,224.61本年支出合计272,323.622,323.62年初财政拨款结转和结余1299.02年末财政拨款结转和结余28一般公共预算财政拨款1399.0229政府性基金预算财政拨款1430国有资本经营预算财政拨

5、款1531总计162,323.62总计322,323.622,323.62注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:潍坊市潍城区科学技术局金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称栏次123合计2,323.62164.752,158.87206科学技术支出2,323.62164.752,158.8720601科学技术管理事务2,205.91160.852,045.062060101行政运行165.36160.854.512060102一般行政管

6、理事务132.42132.422060199其他科学技术管理事务支出4.514.5120603应用研究28.4328.432060399其他应用研究支出1,200.001,200.0020604技术研究与开发1,200.001,200.002060499其他技术研究与开发支出474.87474.8720699其他科学技术支出474.87474.872069901科技奖励365.68365.682069999其他科学技术支出315.68315.68208社会保障和就业支出13.6113.6120808抚恤13.6113.612080801死亡抚恤13.6113.61210卫生健康支出3.913.

7、9121011行政事业单位医疗3.913.912101199其他行政事业单位医疗支出3.913.91213农林水支出0.200.2021307农村综合改革0.200.202130705对村民委员会和村党支部的补0.200.20216商业服务业等支出100.00100.0021606涉外发展服务支出100.00100.002160699其他涉外发展服务支出100.00100.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。公开06表 金额单位:万元般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:潍坊市潍城区科学技术局10人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额3

8、01工资福利支出129.29302商品和服务支出5.94307债务利息及费用支出30101基本工资38.6130201办公费0.7930701国内债务付息30102津贴补贴38.0030202印刷费30702国外债务付息30103奖金6.1430203咨询费30703国内债务发行费用30106伙食补助费0.0930204手续费30704国外债务发行费用30107绩效工资15.5130205水费310资本性支出30108机关事业单位基本养老保险缴费11.7630206电费31001房屋建筑物购建30109职业年金缴费30207邮电费0.2331002办公设备购置30110职工基本医疗保险缴费4.

9、7030208取暖费31003专用设备购置30111公务员医疗补助缴费1.8030209物业管理费31005基础设施建设30112其他社会保障缴费0.2830211差旅费31006大型修缮30113住房公积金12.0130212因公出国(境)费用31007信息网络及软件购置更新301 14医疗费0.4130213维修伊)费31008物资储备30199其他工资福利支出30214租赁费31009土地补偿303对个人和家庭的补助29.5230215会议费31010安置补助3O3OI离休费5.1030216培训费31011地上附着物利青苗补偿30302退休费23.3530217公务接待费31012拆迁

10、补偿30303退职(役)费30218专用材料费31013公务用车购置人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额30304抚恤金30224被装购置费31019其他交通工具购置30305生活补助30225专用燃料费31021文物和陈列品购置30306救济费30226劳务费31022无形资产购置30307医疗费补助30227委托业务费31099其他资本性支出30308助学金30228工会经费0.81312对企业补助30309奖励金30229福利费31201资本金注入30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31203政府投资基金股权投资30311代缴社会

11、保险费30239其他交通费用4.1131204费用补贴30399其他对个人和家庭的补助1.0830240税金及附加费用31205利息补贴30299其他商品和服务支出31299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计158.82公用经费合计5.94注:木表反映单位木年度一般公共预算财政拨款基木支出明细情况。II一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表公开07表单位:潍坊市潍城区科学技术局金额单位:万元预算数决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行维护费公务 接待费合计因公出国 (境)费公

12、务用车购置及运行维护费公务 接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护 费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护 费1234567891011120.300.300.300.30注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。12公开08表 金额单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:潍坊市潍城区科学技术局注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项

13、目支出栏次123456合计13国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位:潍坊市潍城区科学技术局金额单位:万元项 目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。14第三部分2021年度单位决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计2, 323.62万元。与2020年度相比,收、支总计各增加311.13万元,增长15.46%。主要是项目经 费增加。图1: 2021、2020年收入支出决嵬总体情况图2011.992011.99单位:万元23502300Z25O2200215021002

14、0502000I96019CO1850二、收入决算情况说明 (一)收入决算结构情况本年收入合计2,224.61万元,其中:财政拨款收入 2,224.61万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业 收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上 缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。图2: 2021年收入决算结构构成情况图000%母樵入础地入ocm上翊好收入oocn imtfw a上制M”事1W壮径得比A汴OCR也上单收, WWX财改I炳权人/10000%16第一部分单位概况1一、单位职责2二、机构设置3第二部分2021年度单位决算表4一、收入支出决算总表5二、收入决

15、算表6三、支出决算表7四、财政拨款收入支出决算总表 8五、一般公共预算财政拨款支出决算表9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表10七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表12八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14第三部分2021年度单位决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明 1616二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19五、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明23七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(二)收入决算具体情

16、况1、财政拨款收入2,224.61万元。与2020年度相比,增加504.21万元,增长29.31%O主要是人员经费与项目经费增力口。2、上级补助收入0万元。与2020年度相比,增加0万元,增 长0%。3、事业收入0万元。与2020年度相比,增加0万元,增长0%o4、经营收入0万元。与2020年度相比,增加0万元,增长0%o5、附属单位上缴收入0万元。与2020年度相比,增加。万 元,增长0%。6、其他收入0万元。与2020年度相比,增加0万元,增长0%o三、支出决算情况说明(一)支出决算结构情况本年支出合计2,323.62万元,其中:基本支出164.75万 元,占7.09%;项目支出2,158

17、.87万元,占92.91%。17图3: 2021年支出决算结构情皮图(二)支出决算具体情况1、基本支出164.75万元。与2020年度相比,增加17.96万 元,增长12.24%。主要是人员经费增加。2、项目支出2,158.87万元。与2020年度相比,增加 404.03万元,增长23.02%。主要是项目增多导致相应经费增 加。3、上缴上级支出0万元。与2020年度相比,增加0万元,增 长0%。4、经营支出0万元。与2020年度相比,增加0万元,增长 0%o5、对附属单位补助支出0万元。与2020年度相比,增加 0万元,增长0%。18四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款

18、支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出2,323.62万元,占本 年支出合计的100.0%。与2020年度相比,一般公共预算财政 拨款支出增加311.13万元,增长15.46%。主要是项目经费 增加。图5: 2021年度、2020年度 股公共值尊财政拨款支出情况图 单位:万元235023216221C1J200019m1850202020202021 年19(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出2,323.62万元,主要 用于以下方面:科学技术(类)支出2,205.91万元,占94.93%; 社会保

19、障和就业(类)支出13.61万元,占0.59%;卫生健康(类) 支出3.91万元,占0.17%;农林水(类)支出0.2万元,占0.01% ;商业服务业等(类)支出100.00万 元,占 4.30%。图6:财政拨款支出决嵬结构情况图卫生尊*支出 .共414+30 17%商it服分等支出树斥出4 30%社会保障和就业 059%社会保障和就业 059%科学技术支出科学技术支出阊社会保明柏就仕支出 卫生维廉支出 农林水支出 鬲:U舲器也萼支出00(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.78 万兀,支出决算为2,323.62万兀,完成年初预算的15

20、74.32%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员和项目经费增加。其20中:1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行( 项)。年初预算为H5.08万元,支出决算为132.42万元,完成年 初预算的115.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 度有新增人员。2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政 管理事务(项)。年初预算为5.74万元,支出决算为4.51万元, 完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原 因是缩减公用经费。3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学 技术管理事务支出(项)。年初预算为13.70万元,支出决算为 28.43

21、万元,完成年初预算的207.52%。决算数大于年初预算 数的主要原因是事业单位有新增人员。4 .科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项) o年初预算为0万元,支出决算为1,200万元,完成年初预算 的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。5 .科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究 与开发支出(项)。年初预算为92万元,支出决算为474.87万元, 完成年初预算的516.16%。决算数大于年初预算数的主要原 因是追加项目经费。216 .科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项) o年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的 0%o决

22、算数大于年初预算数的主要原因是该项目需等待本 年度省科技厅公布名单后方能申请兑付资金,因而追加项目 经费。7 .科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技 术支出(项)。年初预算为12.99万元,支出决算为315.68万元, 完成年初预算的2430.18%。决算数大于年初预算数的主要 原因是该项支出需等待本年度市级以上部门公布名单后方 能申请兑付资金,因而追加项目经费。8 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为0万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的0%。 决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增已故退休人员。9 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗

23、(款)其他行政事 业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.91 万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原 因是本年度新增离退休人员医疗费。10 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村 党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元, 完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原22 因是本年度单位新增驻村第一书记。11 .商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他 涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100 万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原 因是本年度新增项目资金。六、一般公共预算财政拨款基本支

24、出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算164.75万 元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费158.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费5.94万元,主要包括:办公费、邮电费、工会 经费、其他交通费用等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明(一)“三公”经费支出决算总体情况说明2021年度一般公共预算财政拨款“三

25、公”经费支出年初预 算为0.3元,支出决算为0.3万元,与2021年预算基本持平, 完成年初预算的100.0%。23(二)“三公”经费支出决算具体情况1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0 个,累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中: 公务用车购置费支出0万元,2021年使用财政拨款购置公务 用车0辆;公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31 日,财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为。辆。3、公务接待费年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元, 与2021年预算基本持平,完成年初预算的100.0%。其中:国内接待费0.3万元,主要用于接待

26、其他县市区及上级单 位视察学习,共计接待3批次、29人次(含外事接待0批次、0 人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2021年度机关运行经费支出5.94万元,比年初预算数减 少1.15万元,减少16.22%,主要原因是本年度厉行节约,缩24减开支。(二)政府采购支出情况2021年度政府采购支出总额11.75万元,其中:政府采购 货物支出1.75万元、政府采购工程支

27、出0万元、政府采购服务 支出10万元。授予中小企业合同金额11.75万元,占政府采购 支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额H.75万元, 占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的100.0%。(三)国有资产占用情况截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其 中,符合规定领导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保 障用车。辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车。辆、离退 休干部用车。辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用

28、设 备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。十一、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度 区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目11个,涉及预25算资金2,158.87万元,占单位预算项目支出总额的100.0%。组织对“2021年度科技经费”等1个项目开展了重点绩效 评价,涉及预算资金1,200万元。(二)项目绩效自评结果。潍坊市潍城区科学技术局2021 年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中,16个项目自评 等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

29、从自评情况看,项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较 好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、 项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了 2021年度预算项目支出绩效自 评情况,以及“2019年度经济社会发展综合考核奖励工作经费” 等16个项目的绩效自评结果。1、2019年度经济社会发展综合考核奖励工作经费项目 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100分。全年预算数为2.67万元,执行数为2.67万元,完成预 算的100.0%。项目绩效目标完成情况:实现综合考核奖励 兑付。2、对标学习历练干部待遇项目绩效自评综述:根

30、据年初 设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1.54 万元,执行数为1.54万元,完成预算的100.0%。项目绩效目2623八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.24九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24十、其他重要事项情况说明24十一、预算绩效情况说明25第四部分名词解释32第五部分附件37标完成情况:及时拨付对标学习历练干部待遇。3、2020年度综合考核干部奖励奖金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算 数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100.0%。项目 绩效目标完成情况:及时拨付综合考核干部奖励奖金

31、。4、2021年度科技经费项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为1,200万元, 执行数为1,200万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完 成情况:一是引进人才33人;二是申报专利5项;三是孵化 企业1家。发现的主要问题及原因:一是有尚未完成的绩效目 标,存在绩效偏离度;二是资金使用存在不规范的现象。下 一步改进措施:进一步加强资金使用管理工作。5、2020市级科技专项资金项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为92万 元,执行数为92万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完 成情况:及时将资金全部拨付至符

32、合要求的企业。发现的主 要问题及原因:有尚未完成的绩效目标,存在绩效偏离度。下 一步改进措施:进一步加强资金使用管理工作。6、2020年度企业研究开发市级财政补助资金项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。 全年预算数为82.19万元,执行数为82.19万元,完成预算的27100.0%o项目绩效目标完成情况:及时将资金全部拨付至符合 要求的企业。发现的主要问题及原因:有尚未完成的绩效目标, 存在绩效偏离度。下一步改进措施:进一步加强资金使用管理 工作。7、2020年度企业研究开发区级财政补助资金项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。 全年预

33、算数为191.68万元,执行数为191.68万元,完成预算的 100.0%o项目绩效目标完成情况:及时将资金全部拨付至符 合要求的企业。发现的主要问题及原因:有尚未完成的绩效目 标,存在绩效偏离度。下一步改进措施:进一步加强资金使用 管理工作。8、2021年度科技经费项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为109万元, 执行数为109万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成 情况:及时将资金全部拨付至符合要求的企业。发现的主要问 题及原因:有尚未完成的绩效目标,存在绩效偏离度。下一步 改进措施:进一步加强资金使用管理工作。9、兑付2020年度5家院士

34、工作站奖励资金项目绩效自评综 述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预 算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.0%。项目 绩效目标完成情况:及时将资金全部拨付至符合要求的企28 业。发现的主要问题及原因:有尚未完成的绩效目标,存在绩 效偏离度。下一步改进措施:进一步加强资金使用管理工作。10、招才引智工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为12.68万 元,执行数为12.68万元,完成预算的100.0%。项目绩效目 标完成情况:11、购买科技服务中介机构服务费项目绩效自评综述:根 据年初设定的绩效目标,项目自评得分为9

35、4分。全年预算数 为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.0%。项目绩 效目标完成情况:12、引进外国专家人才扶持专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算 数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100.0%。项目绩效 目标完成情况:及时将资金全部拨付至符合要求的企业。发 现的主要问题及原因:有尚未完成的绩效目标,存在绩效偏离 度。下一步改进措施:进一步加强资金使用管理工作。13、2020年度市级以上科技创新平台和新晋高新技术企 业奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项 目自评得分为96分。全年预算数为290万元,执行数为290万

36、元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:及时将 资金全部拨付至符合要求的企业。发现的主要问题及原因:有29 尚未完成的绩效目标,存在绩效偏离度。下一步改进措施:进 一步加强资金使用管理工作。14、丧葬抚恤金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分为100分。全年预算数为13.61万元,执 行数为13.61万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成 情况:及时将资金拨付给已故退休人员家属。15、驻村第一书记伙食补助项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0.2 万元,执行数为0.2万元,完成预算的100.0%。项目绩效目 标完

37、成情况:16、招商发展政策奖励资金项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为100万 元,执行数为100万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标 完成情况:及时将资金全部拨付至符合要求的企业。发现的 主要问题及原因:有尚未完成的绩效目标,存在绩效偏离度。 下一步改进措施:进一步加强资金使用管理工作。2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。(三)重点绩效评价项目评价结果。“2021年度科技经费” 项目,绩效评价综合得分为“95”分,等级为“优九绩效评价报告详见“第五部分附件”。30(三)重点绩效评价项目评

38、价结果。“2021年度科技经费” 项目,绩效评价综合得分为“95”分,等级为“优”。绩效评价报告详见“第五部分附件”。31第四部分名词解释32一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立

39、核算单位按 照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补 助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各 项收入。七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨33 款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继 续使用的资金,或项目已完成等

40、产生的结余资金。十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费

41、、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常34 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政 运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般 行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他 科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于 科学技术管理事务方面的支出。十九、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究 支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支 出。二十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技 术研究与开发(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究 与开发方面的支出

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