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1、职业技术学院审计整改工作实施方法为严格落实审计整改工作责任,强化审计整改工作的严 肃性和规范性,提升审计整改工作质量和效果,根据审计 法及实施、关于内部审计工作的规定、内部审计工 作规定、关于贯彻落实国务院加强审计工作意见的通知、 关于进一步加强审计整改工作的意见的通知和教 育系统审计整改工作实施方法(试行)等文件精神,结合 学校实际制定本方法。一、实施范围本方法所称的审计整改工作,是指接受各级教育行政部 门组织实施审计的、接受各级教育行政部门委托社会中介机 构实施的审计(简称外部审计);学校内部审计机构组织实 施或委托社会中介机构实施的审计(简称内部审计),在规 定期限内对审计发现的问题和提
2、出的建议,采取措施进行纠 正、改进和处理的行为。二、责任主体1 .外部审计整改工作的责任主体是学校,学校主要负责 人为审计整改工作第一责任人。内部审计整改工作的直接责任人是被审计所在部门或 牵头部门的主要负责人,已离任的领导干部应当积极配合原 任职的被审计部门做好审计整改工作。2 .学校审计整改牵头部门是审计处,负责落实审计整改 工作。对审计发现的问题和提出的建议采取切实可行的整改 措施,将问题逐条逐项整改落实到位。对审计发现的典型性、 普遍性、倾向性问题及时分析研究、及时向相关部门反应, 修订和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施,有效堵 塞管理漏洞。三、整改报告1 .学校在接到外部审计报
3、告生效之日起90日内或审计 整改通知书规定的期限内,应向组织实施审计的教育行政部 门报送经单位主要负责人签发的审计整改报告,并提供必要 证明材料。2 .校内各部门在接到内审报告30日内,应向审计处报 送经部门主要负责人签发的审计整改报告,并提供必要证明 材料。3 .对未完成的整改事项,应说明原因,提出后续整改方 案,明确整改期限和阶段性目标,并在整改期限内提交后续 整改措施和结果。4 .审计整改报告主要内容:(1)审计发现问题的整改结果;(2)尚未整改到位问题及原因;(3)继续整改的主要措施和整改时限;(4)对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况;(5)强化内部管理和完善相关制度情况;(6)
4、落实整改的必要证明材料;(7)其他有关内容。四、工作机制1 .建立审计整改联动和会商机制。在分管校长领导下, 学校党政办公室、审计处、财务处、后勤管理处及相关职能 部门担负共同推进审计整改工作的责任。充分运用会商机制 进行整改情况通报,研究审计整改工作的重要事项,对审计 揭示的重大问题,特别是涉及体制机制问题、历史遗留问题 和其他疑难问题进行会商,研究解决措施,推进整改工作有 效落实。2 .建立审计整改督查制度。学校审计处将定期或不定期 组织开展审计整改“回头看”工作。对被审计部门未落实整 改的事项,深入分析原因,提出处理措施;对已经整改落实 的坚决杜绝类似问题再次发生;对短时间内不能整改到位
5、 的,催促尽快明确整改时间表、路线图,推进审计整改工作 有效落实。3 .建立审计整改对账销号机制。学校审计处建立审计整 改工作台账,实行“问题清单” “整改清单” “销号清单” 对接,推进审计整改工作闭环管理。对已经整改到位的事项, 予以对账销号;对整改不到位的事项,继续催促被审计单位 整改,直至销号。4 .建立审计整改追责问责机制。学校审计处将加强与纪 检监察部门的协作配合,建立“纪监巡审”联动机制,做到 信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共 同落实。发现被审计部门存在虚假整改、拒绝或无正当理由 拖延整改、屡审屡犯整改不力的,应当依规依纪,依照相关 程序追究有关人员的责任,并
6、在一定范围内通报。五、结果运用1 .学校将审计发现的问题列入对校内巡察内容,并在巡 察过程中催促被审计部门落实整改。2 .将领导干部经济责任审计结果及整改情况作为干部 考核、任免、奖惩的重要依据,将审计整改工作情况纳入被 审计部门综合考核内容。3 .对审计查出问题整改落实不到位、不按规定配合整改 等情况,审计处可视情况提请学校党委、纪检、分管校领导 和组织部等约谈被审计单位的主要负责人。4 .财务处、后勤管理处等相关职能部门应协助被审计部 门落实与财务管理、资产管理等相关的审计建议,其他相关 职能部门应在职责范围内协助被审计单位落实相关审计意 见,加强对条线工作的指导和监督。5 .稳步推进审计整改结果公开。按照校务公开的要求, 推行审计结果和整改情况通报和公告制度,通过校园网、办 公信息系统等网络公布,或通过会议通报、书面通报等形式 公布,在一定范围内公开审计结果和审计整改情况。6 .加强审计整改信息化管理。学校将探索建立审计整改 信息台账,实现审计发现问题录入、已整改措施、超期限未 整改警示、问题销号、督查问责等环节在线留痕。