汽车4S店借款报销管理制度.docx

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1、 汽车4S店借款报销管理制度_物业经理人源自于建筑资料 汽车4S店借款及报销治理制度 支付款程序 (一)个人借款(含备用金、因公借款及差旅费借款) 1、借款原则: (1)各部门依据本部门业务实际状况可以申请备用金。 (2)因处理公司事项需借款 (3)凭分管领导批准的出差单预借差旅费 2、单据填写: (1)公司员工的全部个人借款(包括差旅费和其他费用预支款等)均须填制借据。 (2)申请人只限1人,申请人须同领款人全都; (3)单据不得由他人代为填写,也不得代他人借款。单据上全部内容均需清楚精确地填写; 3、借款留意事项: (1)受公司库存现金限额治理规定限制,各部门现金大额借款(5000元以上)

2、均需提前一天通知财务部,以确保款项的支付。 (2)个人借款必需在当月内核销,25日后借款可以在次月报销,每年年底前全部借款必需核销。 (3)原则上对公选购业务均采纳银行结算方式 4、借款程序 (1)各部门需发生各项费用时,由经办人填写借据,本部门经理签字确认; (2)交至财务部审核、审查费用性质,详细用款额度、付款方式,核对有关协议、合同,签注审核意见; (3)报总经理批准后,方可到财务部办理领款(或领用支票)手续。 (二)对外支付本钱、费用 1、付款原则:对外付款必需有付款依据,实行单位与个人相结合责任制度。 (1)支付供货商配件款必需附选购订单。 (2)广告付款必需附有合同,报样 (3)支

3、付其他选购等款必需有发票,预付款时必需附有合同、协议。 2、单据填写: (1)公司对外付款必需由经办人填写(付款审批单), (2)照实填写付款单位名称,金额,用途、结算方式 (3)广告费首次付款必需附有合同,付尾款时必需在(付款审批单)注明。 3、备注: (1)对外的预付货款必需在1个月内取得发票,特别状况需写说明经总经理签字。否则停发次月工资。 (2)财务每月25日结帐付款,遇到节假日顺延,集中支付供给商、代理商款,各业务人经办人员接到财务付款通知后准时通知各债权人。 (3)全部发票的兑奖联不得刮开、不得撕除,否则财务有权拒绝报销。 4、付款程序 (1)各部门需支付供货商、海马总部款、广告以

4、及其他费用时,由经办人填写支付款审批单,本部门经理签字确认; (2)交至财务部审核、审查费用性质,详细用款额度、付款方式,核对有关协议、合同,签注审核意见; (3)报总经理批准后,交由财务部集中办理付款手续。 (三)暂支及付款流程图 经办人填写借据或支付款单 部门领导签字 财务审核 总经理批准 出纳付款 财务费用报销程序 一、对报销单据的要求 1.取得发票要正规、记录要真实。费用单据要从合法单位取得,所列的经济业务内容和数字,必需真实牢靠,符合实际要求,不得涂改、刮擦、挖补痕迹,如有特别状况无法取得发票用其他发票抵冲的,需要单独填写支出证明单(无须粘贴) 2.内容要完整。报销单据所要求填制的工

5、程必需逐列填列齐全,不得遗漏和省略,汇总开据的发票肯定要取得购置清单,印刷费、制作费、广告费、修缮费等发生前未经总经理同意和财务部门合同审核备案的,财务部有权拒付该笔款项。 3.填写费用报销单据内容、金额与原始单据要相符,金额不得大于原始单据金额。 4.使用公司统一的单据粘贴单粘贴费用单据,粘贴要整齐、平坦、美观。 5.手续要完备。根据借款与费用报销流程的规定签字审批。 6.关于通讯费与电话费等报销票据的要求:通讯费必需是定额的手撕票,电话费发票客户名称必需为公司名称,不得是私人名字,不符合要求的一律办理变更手续。 7报销的业务款待费,必需在票据后写明用途(不必涉及到人名),款待时间、款待人数

6、,伴随人数,出租车费必需有当事人在票据后写明事由,车辆通行费、停车费应写明何时去何地办事;加油由公司统一办理油卡,出差异地加油需总经理同意,并报综合部备案;拖车费应写明车牌号。 二、费用报销时间的要求: 各部门发生的费用必需在当月发生当月报销,25日以后的费用可以在次月报销,如有特别状况未能准时报销的,按以下流程办理: 1.当月费用延迟至下月报销状况的发生,必需由报销当事人做出合理的书面说明,并交部门负责人签字同意前方可报销;通讯费补贴过月不报。 2.假如费用报销时与实际发生期,间隔两个月的,则必需由报销当事人做出合理的书面说明,交部门负责人签字同意后,再报总经理签字同意,方可报销。 3、两个月以上的单据财务不再受理报销,特别费用除外。 4、全部员工借款必需准时办理核销手续,当月借款当月内核销,25日后借款可以在次月核销。逾期不办理,财务部将停发最近一次工资直至核销为止的下一个工资发放日。 三、费用报销流程: 经办填写费用报销单 部门领导签字 财务审核 总经理批准 出纳付款

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