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1、商帐管理制度第一章:总那么第一条:为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金平安,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。第二条:本制度所称应收帐款,包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。第二章:应收账款监控制度第十七条:财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,提交给市场部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务
2、员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象;第十八条:市场部门应严格对照信用额度表和财务部们报来的帐龄明细表,及时核对、跟踪赊销客户的回款情况,对未按期结算回款的客户及时联络和反响信息给主管副总经理。第十九条:业务人员在与客户签定合同或的书时,应按照信用额度表中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者,按以下规定处理:超过1-10天时,由经办人上报部门经理,并催收;超过11-60天时,由部门经理上报主管副总经理,派员上门催收,并扣经办人该票金额20%的计奖成绩;超过61-90天时,并经催收无效的,由业务主
3、管报总经理批准后作个案处理如提请公司法律参谋考虑通过法院起诉等催收方式,并扣经办人该票金额50%的计奖成绩;第二十条:财务部门应于月后5日前向市场部门、主管市场的副总经理总经理提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,该表由相关业务人员核对后报经业务主管市场的副总经理总经理批准后安排进行账款回收工作。第二十一条:业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性,不可到客户处才发现数据过失,有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款;款项收回时业务员需整理已收的帐款,并填写应收帐款回款明细表,假设有折扣时需在授权范围内执行,并书面陈述原因,由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。第二十二条:清收帐款由市场部门统一安排路线和客户,并确定返回时间,业务员在外清收帐款,每到一客户,无论是否清结完毕,均需随时向业务经理汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。第二十四条:收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意,现场不得以现金找还客户,而应作为暂收款收回,并抵扣下次帐款;