600879_ 航天电子在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定.ppt

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1、航天时代电子技术股份在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定第一章 总则第一条 为进一步规范航天时代电子技术股份(含控股子公司)(下称“公司”)与中国航天科技集团公司(下称“航天科技集团”)控制的航天科技财务有限责任公司(下称“财务公司”)的存款关联交易,有效防范、控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,特制定本管理规定。第二章 组织机构及风险处置原则第二条 公司设存款风险处置领导小组(下称“领导小组”),负责组织开展存款风险的防范和处置工作。公司董事长任领导小组组长,公司总裁、财务总监任副组长,成员包括财务部门、审计部门及证券部门等相关部门负责人。领导小组下设

2、办公室,办公室设在公司财务部,由公司财务总监担任办公室主任,负责日常监督与管理工作。第三条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理:(一)统一领导,分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导;领导小组对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处置工作;(二)各司其职,协调合作。相关部门按照职责分工,积极筹划、落实各项防范化解风险的措施,相互协调,共同控制和化解风险;(三)收集信息,重在防范。公司财务部应加强对风险的监测,督促财务公司及时提供相关信息,关注其经营情况,测试其资金流动性,并从航天科技集团及其成员单位或监管部门处及时了解相关信息,做到信息监控到位,风险防范有效;(四)及时报警,及时处置。

3、公司财务部应加强对风险的监测,对存款风险做到早发现、早报告,一旦发现问题,及时向领导小组报告,并果断采取措施,11防止风险扩散及蔓延,将存款风险降到最低。第三章 存款风险信息报告第四条 领导小组办公室应加强对财务公司的经营资质、业务情况和存款异常波动风险状况的评估。(一)将资金存放在财务公司前,应查验财务公司是否具有有效金融许可证、企业法人营业执照;(二)将资金存放在财务公司前,领导小组办公室应当取得并审阅财务公司最近一个会计年度的年报,关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的企业财务公司管理办法规定的情况;(三)发生存款业务期间,领导小组办公室应当每年取得并审阅财务公司年度财务

4、报告。第五条 领导小组办公室通过监督检查发现在财务公司存款出现异常波动风险时,应及时向财务公司、航天科技集团或监管机构了解信息并向领导小组报告,领导小组认为公司在财务公司的存款存在风险的,应及时向公司董事会报告。对公司在财务公司的存款风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。第四章 风险处置与披露第六条 公司与财务公司的存款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务,并签署关联交易协议。第七条 公司在财务公司存款期间,财务公司出现下列规定的任一情形时,领导小组应立即启动风险处置程序,同时公司应当及时履行相应的信息披露义务:

5、(一)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项;(二)发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项;22(三)公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过10%;(四)财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还;(五)财务公司任何一项资产负债比例指标不符合企业集团财务公司管理办法相关规定要求的;(六)财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形;(七)其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。第八条 风险处置预案程序启动后,领导小组应组织财务部相关人员敦促财务公司提供详细

6、情况说明,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生存款风险原因,分析风险的动态,同时,根据风险起因和风险状况,落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任,并制定风险处置方案。该方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容:(一)各部门、各单位的职责分工和应采取的措施,应完成的任务以及应达到的目标;(二)各项化解风险措施的组织实施;(三)化解风险措施落实情况的督查和指导。第九条 针对可能出现的风险,领导小组应要求财务公司采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,具体措施包括:(一)暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金;(二)立即卖出

7、持有的国债或其他债券;(三)对拆放同业的资金不论到期与否,一律收回;(四)对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构及时收回贷款本息等;(五)必要时共同起草文件向航天科技集团寻求帮助,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。第五章 后续事项处理33第十条 突发性存款风险平息后,领导小组要加强对财务公司的监督,要求财务公司增强资金实力,提高抗风险能力,重新对财务公司存款风险进行评估,调整存款比例。第十一条 领导小组应要求财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好存款风险的防范和处置工作,如果影响风险的因素不能消除,则采取行动撤出全部存款。第六章 附则第十二条 本管理规定由公司董事会负责解释。第十三条 本管理规定自董事会通过之日起生效并实施。航天时代电子技术股份4年月日4

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