小学财务工作的自查报告.docx

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1、 小学财务工作的自查报告一、领导高度重视,财务人员工作仔细 1、学校配有特地的财务办公室,配有兼职财务人员2人。 2、校长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报,准时调整财务支出。 3、财务人员严格根据事业单位会计制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平常报表精确、准时,数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质,严格做到专款专用。 二、强化学校专项资金的发放和治理 2、仔细落实贫困住宿生的生活补助金发放工作,2023年至今,我校每学期都将寄宿生生活补助打入学生饭卡中,六年级毕业时将饭卡余额退还学生。做到公正,公正,公开

2、。实行两签字一盖章。 三、加强有限资金的治理,保证学校正常运行 1、每学期开学初将编制预算,实行现支现取。 2、每学期开学初制定财务工作规划,通盘考虑,全面治理,合理使用有限资金,集中力气,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。” 3、学校成立了理财小组,定期检验监视财务运行状况,大项支出经行政会议讨论打算。上报学区,经学区同意签字前方可支取。 四、加大固定资产治理工作力度 1、制定了健全的固定资产治理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 2、全部固定资产全部按要求建档建册,登记,款物相符,登记精确无误

3、,没有造成固定资产流失。 此次自查工作中学校领导高度重视,进展全面自查,通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性,今后我们要标准根底治理,强化经费监视,深化效劳内涵,扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 小学财务工作的自查报告3 依据市教育局关于对全市中小学财产物资治理工作进展评估的通知淄教计字(20xx)29号和县教育局关于召开全县中小学财产物资治理工作会议的通知(高教函发(20xx)25号)精神,为严厉财经纪律,加强学校财务治理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务治理工作进展了仔细的自查,现将自查状况汇报如下: 1、财务治理制度建立状况: 我校财务治理制度健全,制定

4、了健全的固定资产治理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度,并做到制度上墙。 2、财会队伍治理状况: 学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量,能根据有关财经规定记账,经费使用合理,平常报表精确、准时,数据真实。 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分: 财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化治理;数据精确,入账准时;校长执行一支笔对教育局及学校负责。

5、 4、学校收入治理状况: 学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行收支两条线治理,严格杜绝小金库及账外账等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况,报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门。 5、学校支出治理状况: 学校支出严格根据审批制度,购置执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出,以收定支,略有节余。 6、学校资产治理状况: 学校设立了特地的固定资产治理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立

6、学校固定资产治理台帐,定期组织资产清查并准时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产,未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7、学校收费治理状况: 严格执行收费治理制度公开收费工程,公开收费标准,每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口,承受师生和学生家长的监视;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性,今后我们要标准根底治理,强化经费监视深化效劳内涵,扎扎实实地

7、把财务治理各项工作落到实处。 小学财务工作的自查报告4 为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策,加强学校财务治理、提高学校公用经费的使用效益,依据xx文件精神,我校组织人员对学校公用经费的使用状况、学校财务制度的执行状况进展了仔细的自查,对存在的问题进展了准时的订正。现将自查状况报告如下: 一、学校成立了财务自查领导小组。 学校根据xx文件精神,成立了学校财务自查领导小组,其中xx校长任组长,xx副主任任副组长,xx、xx、xx等为成员,对学校20xx年的财务预算编制及执行状况、一免一补工作和学校财务相关工作进展自查。 二、学校公用经费的预算编制及执行状况。 1、自查小组通过对

8、20xx年财务预算状况和目前截止至2x0x年xx月支出状况进展了比照,全都认为,学校高度重视预算编制工作,财务支出以预算为依据,学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式,对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了治理。 2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务款待费。20xx年,在公用经费中,学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴,学校严格掌握了款待费,来人来客一般状况下由分管领导伴随,根据最低标准列支。 三、学校财务制度及执行状况。 1、学校制定和完善了财经制度,强化了财务工作。 学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务

9、稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务治理制度,并张贴上墙,时时提示;财务工作中严格执行财务规划,编制学校的财务预算、决算及财务报表,做到内容真实,数据精确,报表准时;同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清晰,帐据相实;科学治理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结。 2、加强了财务治理,标准教育经费的使用程序。 严格执行收费政策,杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度,学校利用公示栏等多种形式,公开收费工程、公开收费标准,严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准,学生全部费用全部由班主任收取后到总务处结算,杜绝了乱收费现象。 在资金

10、使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定,坚持预算治理,严格使用程序,学校修理实行集体讨论,上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度,坚持一支笔、一本账,对不符合规定的票据一律拒付,对违反财经纪律的行为予以坚决的抵抗。无白条入账及私设小金库的现象。 四、仔细开展了学生一免一补工作。 我校20xx年春季享受一免一补的学生是395人,免教材计13825元,补生活费人数是45人,补助金额为5400元;秋季享受两免一补的人数是400人,免教材14000元,以上专款共计支出27825元。我校完全根据县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进展全面核实,并在善广场上、村委及学校公示无疑义后,再确定最终享受人员,保证把钱真正落实到最贫困的学生手中,切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

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