GMP认证全套文件资料03-合格物料管理制度.pdf

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1、合格物料管理制度 第 1 页共 1 页 文件类型 物料管理制度 文件编码 SMP-RM-1003-00 执行日期 执行部门 物料部、生产部、质量管理部 起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期 变更原因及目的:目 的:建立合格物料管理的有关规定。范 围:合格物料的管理。责任者:生产部、质量管理部、物料部相关人员。程 序:1、物料经质量管理部检验合格后,由质量管理部发出检验报告单。2、仓库收到检验报告单后,把物料从“待检”区转移至“合格区”。3、仓库凭检验报告单办理入库手续,在相应的仓库明细帐和台帐上作好记录。4、入库的合格物料按名称和属性

2、进行分类分库码放,整批物料应上垛,货垛要堆得牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料应上架贮存,摆放整齐。5、物料应存在托板上,禁止直接接触地面,托板应保持清洁,通风防潮。6、合格物料存放时要有明显的状态标记,不得与不合格或待验物料存放在一起。7、原辅料、包装材料要分区码放,危险品应设专库存放,液体物料、固体物料应分库存放。标签、说明书、已印刷好的包装材料应分库或分柜存放。8、物料达到规定的储存期限,须进行复验,复验合格的物料方可供生产使用。9、物料的发放须按有关规定执行,发放时须遵循先进先出的原则,发放后应及时记录、调帐。10、统一设置、保管台帐与货位卡,货位卡须挂在货垛的明显位置,物料收、发、保管必须进行复核,日清月结。11、库内所有合格物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记要由专人负责,及时准确填写记录,核对帐卡、实物,以保证帐、卡、物相符。

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