ISO9000记录表单大全(DOC88页).pdf

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1、 记 录 表 格 格 式 受控状态:分发号:目 录 1.质量管理体系文件更改单(表CX4231)5 2.管理评审报告(表CX5611-1)6 3.评审组成员签字表(表5611-2)7 4.设备购置申请单(表CX6311-1)8 5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2)9 6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1)10 7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2)11 8.工艺装备验收单(表CX6312-3)12 9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4)13 10.工艺装备返修单(表CX6312-5)14 11.工艺装备报废单(表CX6312-6)15 12.吊具周期检验单(表CX6

2、312-7)16 13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1)17 14.质量信息传递表(表CX6511-1)18 15.车间月质量考核报表(表CX6511-2)19 16.合同评审报告(表CX7211-1)20 17.合同更改记录(表CX7211-2)21 18.合同评审会签单(表CX7211-3)22 19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4)23 20.首件鉴定目录表(表CX7382-1)24 21.首件生产总结(表CX7382-2)25 22.首件检验总结(表CX7382-3)27 23.首件鉴定证书(表CX7382-4)29 24.鉴定组成员签字表(表CX7382-

3、5)30 25.采购产品检验请托单(表CX7411-1)31 26.紧急放行单(表CX7411-2)32 27.代料单(表CX7411-3)33 28.供 方 产 品 质 量 保 证 能 力 评 价 记 录(表CX7411-4)34 29.合格供方名录(表CX7411-5)35 30.产品交接清单(表CX7511-1)36 31.技术通知单(表CX7511-2)38 32.试件交接清单(表CX7511-3)39 33.技术问题处理单(表CX7511-4)40 34.工艺问题处理单(表CX7511-5)41 35.特殊过程确认表(表CX7511-6)42 36.试制和生产准备状态检查报告(表CX

4、7512-1)43 37.工艺审查意见表(表CX7513-1)48 38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1)49 39.转批单(表CX7531-1)51 40.质量复查报告单(表CX7571-1)52 41.产品质量复查报告(表CX7571-2)53 42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3)57 43.产品质量评审证书(表CX7572-1)58 44.评审组成员签字表(表CX7572-2)59 45.产品总装测试通知单(表CX7572-3)60 46.工艺评审计划表(表CX7381-1)61 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1)62 48.产品售

5、后服务报告单(表CX7573-2)63 49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3)64 50.购置测量设备申请表(表CX7611-1)65 51.测量设备送检通知单(表CX7611-2)66 52.测量设备处置单(表CX7611-3)67 53.测量设备报废通知单(表CX7611-4)68 54.测量设备封存申请单(表CX7611-5)69 55.测量设备启封申请单(表CX7611-6)70 56.测量设备报废申请单(表CX7611-7)71 57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1)72 58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2)73 59.例外放行单(表CX8241

6、-1)74 60.检验结果通知单(表CX8241-2)75 61.不格品审理单(表CX8311-1)76 62.质量成本统计表(表CX8412-1)77 63.质量本分析表(表CX8412-2)78 64.技术归零报告(表CX8521-1)79 65.管理归零报告(表CX8521-2)83 表 CX4231 质量管理体系文件更改单 编号:发出部门 被 更 改 文 件 名 称 和 代 号 编制日期 更改部位 第 页 第 行 更改方式 更改前:更改后:发送到:共 份 第 份 备注:编制 审核 会签 批准 质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执 执 行 部 门 更改执行者 更 改 日 期

7、 更 改 单 编 号 年 月 日 发往:国营三八九厂质量管理处 文件已按要求更改完毕。表 CX5611-1 管 理 评 审 报 告 年度管理评审报告 评审报告编号 GP 评审组长:评审时间:评审依据:评审结论:表 CX5611-2 评 审 组 成 员 签 字 表 编号:GS 组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名 组 长 副 组 长 副 组 长 成 员 年 月 日 表CX6311-1 设 备 购 置 申 请 单 申请单位:年 月 日 申 请 设 备 概 况 设备 名称 型号 规格 数量 单价(估)总价 国别厂家 主机 辅机 使用工房 总功率 用水、电及其它能源情况 外形尺寸 申

8、请 理 由 对其容量 可行性及 必要性的 意见 机动处意见 计划生产处意见 财务处意见 厂主管领导意见 备 注 一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处 表 CX6311-2 设备维修、三保验收单 使用单位:年 月 日 设备编号 设备名称 型 号 维修类型 维修原因 维修内容和部位 机械 电器 润 滑 更换零件名称和部位 存在技术问题记录 验收结论 是否要鉴定 维修单位 维修检验 使用单位 机动处 表 CX6312-1 工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号:使用单位 设计单位 型 号 工艺装备名称 类 别 申请时间 完成时间 技术要求:工艺师(员)校 对 审 核 复审意

9、见 批 准 备 注 一、二类工装及 A、B 类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及 C 类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表 CX6312-2 工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号:使用单位 蓝图或白图(套)设计单位 型 号 工装名称 类别 加工套数 申请日期 要求完成日期 申请单位 说明 联系人:批准:技术处 图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求 计划 生产处 完成日期和加工 数量意见 机动处 厂内外加工、经费估算、完成日期 主管厂长 对厂外加工的意见 机动处 申请单、图纸送达日期及接收人 厂内加工部分、材料情况及计划完成 厂外加工部分、计划完成日期 表 CX6312-3 工

10、 艺 装 备 验 收 单 编号:工装名称 工装编号 类 别 加工单位 组织验收单位 检验项目(可加附页)设计员:工艺员:检验结果 检验员:检验日期:验收意见 使用单位:签字:机动处:签字:表 CX6312-4 工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号:工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 检 验 项 目 设计员:检 验 结 果 检验员:日期:使用部门意见 签字:日期:表 CX6312-5 工 艺 装 备 返 修 单 编号:工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 申请返修原因(使用单位根据超差情况检验结果填写)签字:日期 设计意见 签字:日期 专业主任工艺师 意见 签字:日期 技术

11、处 意见 签字:日期 机动处 意见 签字:日期 总工程师意见 签字:日期 备 注 一、二类工装申请返修时,技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时,此两栏空。表 CX6312-6 工 艺 装 备 报 废 单 编号:工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 申请报废原因(使用单位填写)签字:日期 超差情况(使用单位根据检验结果填写)签字:日期 专业主任工艺师 意见 签字:日期 技术处 意见 签字:日期 机动处 意见 签字:日期 总工程师意见 签字:日期 说 明 一、二类工装申请报废时,技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时,此两栏空。表 CX6312-7 吊 具 周 期 检 验 单 编号:

12、吊具名称 吊具编号 所属型号 使用负荷 使用单位 试载负荷 吊具规格 外 观 检 查 是否有裂纹 是否有断股 连接是否牢固 其它情况 检定时间 鉴定结论 有效期限 参 加 人 员 班 组 机 动 处 车 间 其它人员 备 注 表 CX6411-1 过程(4M1E)监督检查记录 编号:车 间 工房号 工序号 产品代号 主管工艺 日 期 操 情 作 人 员 况 是否符合上岗要求,有无上岗证。设 备 情 况 完好情况、卫生情况。原 情 材 料 况 质量情况。工 艺 文 件 是否完备,与生产阶段是否相符等。环 境 条 件 温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监 督 人 表 CX6511-1 质 量 信 息 传

13、 递 表 编号:发往单位 问题发生时间、地点 填报时间 产品名称或代号 质量问题摘要 建议和要求 备 注 填报单位 填报人 负责人 表 CX6511-2 车间 月质量考核报表 填报单位:填报时间:年 月 日 一、生产质量情况 产品名称 本月在制品质量情况 本月最终产品质量及等级说明 二、质量事故、原因及处理情况:三、质量管理工作 执行中存在的问题 车间质量助理:车间主任:车间检验:表 CX7211-1 合 同 评 审 报 告 编 号:评审对象 评审级别 评审组成员:评审时间 评审组长:表 CX7211-2 合 同 更 改 记 录 编 号:合同名称 合同编号 需更改的合同条款内容:咨询及协商过程

14、:更改后的合同条款内容:表 CX7211-3 合 同 评 审 会 签 单 编 号:合 同 名 称 主要工作内容 技术处 年 月 日 质量处 年 月 日 生产处 年 月 日 机动处 年 月 日 供销处 年 月 日 企管处 年 月 日 年 月 日 厂 长 主管厂长 顾客代表 表 CX7211-4 合同评审组成员签字表 编 号:姓 名 职务或职称 单 位 签 名 组 长 副组长 组 员 表 CX7382-1 首 件 鉴 定 目 录 表 编 号:产品代号 首 件 名 称 承制单位 制表:批准:表 CX7382-2(2-1)首 件 生 产 总 结 编 号:首件(组)产品名称或代号 生 产 单 位 生 产

15、 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求?生产人员是否都具备相应的资格?首件生产所用原材料是否按规定进行了检验,检验结果是否合格?生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求?所用主要设备是否完好,使用过程是否正常?所用检测设备是否检定合格,并在有效使用期内?是否按规定实施了三检,检验结果如何?生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理,并按规定办理了相应的处理手续?产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整?按首件(组)条件生产是否可保证生产质量?表 CX7382-2(2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表 CX7382

16、-3(2-1)首 件 检 验 总 结 编 号:首件(组)产品名称或代号 检 验 单 位 检 验 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求?生产人员是否都具备相应的?首件生产所用原材料是否按规定进行了检验,检验结果是否合?生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求?所用主要设备是否完好,使用过程是否正常?所用检测设备是否检定合格,并在有效使用期内?是否按规定实施了三检,检验结果如何?生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理,并按规定办理了相应处理手续?产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整?按首件(组)条件生产是否可保证生产质量?表 CX7382-3(2-2)首件

17、生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表 CX7382-4 首 件 鉴 定 证 书 编 号:产品代号 承制单位 首件名称 鉴定时间 鉴定结论:鉴定组长:年 月 日 表 CX7382-5 鉴 定 组 成 员 签 字 表 编 号:组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名 组 长 副 组 长 副 组 长 成 员 年 月 日表 CX7411-1 采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号:器材名称 规格型号 数 量 件 数 检验种类 质量凭证 通知时间 时间要求 送单人签字 收单人签字 批次:重量(件数)批次:重量(件数)检验结果 表 CX7411-2 紧 急

18、 放 行 单 编 号:器材名称 批 号 规 格 型 号 数 量 情况说明(供销处)检验结论 时限规定(生产处)批 准(厂长或总工)顾客意见 表 CX7411-3 代 料 单 编号:设 计 使 用 材 料 代 用 材 料 名 称 规格型号 数量 名 称 规格型号 数量 情况说明:签字:设计意见:签字:顾客代表意见:签字:批准:签字:表 CX7411-4 供方产品质量保证能力评价记录 编 号:供方企业名称 法人代表 企业代号、编号 企业地址 调查的产品 质量体系或产品是否通过了质量认证 年 月 通过了 认 证 质量管理体系概况 管理者代表 有 无 独立检验机构 有 无 工序检验 有 无 产品出厂检

19、验 有 无 检验标准:国家标准()行业标准()合同标准()其它标准()产品获奖情况:该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述:评价结论:表 CX7411-5 编号:型 号 合 格 供 方 名 录 编制:审核:会签:认可:批准:共 页 编制日期:年 月 日 表 CX7511-1 移交单位:产 品 交 接 清 单 编号:接收单位:年 月 日 序号 名 称 规 格 图 号 单位 数量 备 注 情 况 说 明 移交者签名:接收者签名:表 CX7511-2 会 签 产品代号 技 术 通 知 单 编 号 产品编号 有效期限 发往单位:通知名称:通知内容:日 期 签 字 更 改 单 更改标记 编 制 审

20、核 校 对 批 准 共 页 第 页 表 CX7511-3 试 件 交 接 清 单 移交单位:接收单位:编 号:序号 名 称 批 号 数量 外观质量 备 注 说 明 移交人:接收:表 CX7511-4 技 术 问 题 处 理 单 编 号:产品代号 工序名称 产品编号 单 位 问题内容:签字:车间意见:专业工艺师:技术处意见:型号主管工艺师:主任工艺师 总工程师 设计意见:签字:顾客意见:签字:表 CX7511-5 工 艺 问 题 处 理 单 编号:产品代号 工序名称 产品编号 单 位 问题内容:签字:车间意见:专业工艺师:技术处意见:型号主管工艺师:主任工艺师 总工程师 顾客意见:签字:表 CX

21、7511-6 特 殊 过 程 确 认 表 编号:生产单位 产品名称 确认过程 确认日期 设备型号 精度等级 设备精度检测结果 人员资格要求 实际等级 过程确认要求:过程参数选择(1)温度:(2)时间:(3)压力:(4)真空度:(5)过程策划能力(产品特性)试验结果:确认的过程参数(1)温度:(2)时间:(3)压力:(4)真空度:(5)确认结论:确认人员:表 CX7512-1(5-1)密 级:编 号:试制和生产准备状态检查报告 产 品 型 号 产 品 名 称 研制阶段或生产批次 承 制 单 位 名 称 年 月 日表 CX7512-1(5-2)试制和生产准备状态检查单 编号:序号 检查项目 检查结

22、果 改进意见 检查人签字 满足 不满足 表 CX7512-1(5-3)主要遗留问题与改进意见:检查组结论:检查组组长:年 月 日 表 CX7512-1(5-4)承制单位负责人审批意见:签字(盖章):年 月 日 表 CX7512-1(5-5)检 查 组 成 员 编号:姓 名 职 务 或 职 称 工 作 单 位 签 名 表 CX7513-1 工 艺 审 查 意 见 表 编 号:文 件 代 号 文 件 名 称 收 文 日 期 问题内容:工艺意见:设计反馈意见:填报人 审核 表 CX7514-1(2-1)xxxx 剂性能预示评审报告 编号:配方代号 承制单位 装药批号 评审级别 评审结论:评审组长:年

23、 月 日 表 CX7514-1(2-2)xxxx 剂性能预示评审组成员 评审组职务 姓 名 职务/职称 工 作 单 位 签 名 组 长 副组长 组 员 表 CX7531-1 转 批 单 编 号:产品代号 转批件数量 转批件名称 转批件编号 转批内容:签字:年 月 日 转批件技术状态及转批要求:签字:年 月 日 设计单位意见:签字:年 月 日 顾客代表意见:签字:年 月 日 审批 意见 签字:年 月 日 表 CX7571-1 质 量 复 查 报 告 单 填报单位:编号:序号 质量复查内容 复查结果 复查人 1 技术文件审批手续是否符合要求。2 技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是

24、否一致有无差错。3 生产所用原材料是否有合格证(包括零、部组件、外协件)进厂是否按规定进行验证。4 超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续,签字留名是否齐全。5 生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格,有无合格证。6 生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确,是否签署完整。7 是否执行现行有效工艺规程,上岗人员有无上岗合格证,有无错漏检问题。8 生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零,质量信息传递是否准确及时。9 产品主要性能参数是否符合设计要求;不合格项目是否按规定手续办理了审理。10 其它需要说明和记载的问题。填表人:单位领导:填

25、报时间:表 CX7571-2(4-1)密级:编号:产品复查报告 产品代号:产品名称:单位:编写:审核:批准:年 月 日 表 CX7571-2(4-2)1 产品概况:a主要产品配套及评审情况 本台(批)发动机主要配套产品如下:均经过了出厂评审,无遗留问题(评审时遗留的 问题,现已归零完毕,不影响产品质量)。b产品情况满足设计文件要求情况 所配产品经检验基本满足设计文件要求,超差项目共计 项,均经过了不合格审理程序,处理完毕,满足使用要求。(如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。)2产品质量情况 a原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查 生产中所用主要原材料共计 种,经过入厂复验 种,

26、超差项目如下:经分析不影响使用,已办理了处理手续。因 原因,主要代料项目有:已办理了代料手续。b外协、外购件质量情况复查 外协、外购件共计 种,入厂复验时存在的主要质量问题有:表 7571-2(4-3)经分析不影响使用,已办理了处理手续。(如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。)c技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查 本台(批)产品共涉及到的技术通知单、更改单有 份,已全部落实到生产中,涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d产品(含火工品)无损探伤情况复查 e产品质量问题、技术问题处理情况复查 3 产品质量问题归零情况复查 质量问题简介:归零及处理情况:表 CX

27、7571-2(4-4)4 生产工序的质量记录复查情况 对本台(批)发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计 份进行了复查,质量记录清晰,每道工序严格执行了留名制,产品质量具有可追溯性。(如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。)5 产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况 6 同批产品抽试结果 7 结论 表 CX7571-3 型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表 填报单位:序号 问 题 内 容 原 因 处 理 结 果 填报人 单位领导:表 CX7572-1 产品质量评审证书 编 号:产品名称 产品编号 产品代号 评审级别 评审结论:评审组长:年 月 日 表 CX7572

28、-2 评 审 组 成 员 签 字 表 年 月 日 组内职务 姓 名 职务(职称)单 位 签 名 表 CX7572-3 产 品 总 装 测 试 通 知 单 存 根 型号产品已通过质量评审,可以进行总装测试。质量管理处 年 月 日 产 品 总 装 测 试 通 知 单 三车间:型号产品已通过质量评审,可以进行总装测试。质量管理处 年 月 日 表 CX7381-1 工 艺 评 审 计 划 表 编 号:序 号 被评项目 名称 产品 代号 工艺评审 主要内容 评审 时间 评审 级别 被评审项目 负责单位 被评项目 负责人 备注 编制:年 月 日 审核:年 月 日 批准:年 月 日表 CX7573-1 xx

29、xxx 厂信息顾客反馈表 为了掌握本厂产品出厂后的质量情况,随时了解顾客的意见和要求,请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们,以便不断提高产品质量,更好地为您服务。编号:产品名称:主要用途:数量(台、发、套):交付时间:产品质量情况简述:您单位的意见、建议和要求:使用单位签章:年 月 日 表 CX7573-2 产品售后服务报告单 编号:服务内容 服务地点 信息来源 完成时间 任务内容简述:采取措施:完成情况简述:顾客意见:服务队成员:表 CX7573-3 顾客反馈信息处理单 编号:服务内容 服务地点 信息来源 完成时间 服务单位及人员:服务情况及效果:签字:年 月 日 表

30、CX7611-1 购置测量设备申请表 质量处存 设备名称 规格或型号 设备精度 产 地 购买期限:数 量:申请单位:申请人:备注:申请单位负责人:质量处签字:年 月 日 购置检测设备申请表 供销处存 设备名称 规格或型号 设备精度 产 地 购买期限:数 量:申请单位:申请人:备注:申请单位负责人:质量处签字:年 月 日 表 CX7611-2 测 量 设 备 送 检 通 知 单 车间(处室):下列测量设备需送检,请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。序号 名 称 规 格 编 号 到期日期 备 注 注:备注内打表示抽签的检测设备。送表人:单位领导:接收人:表 CX7611-3 测 量 设 备

31、处 置 单 设备名称 设备编号 检定情况:计量员签字:日期:车间意见:签字:日期:厂主管领导意见:签字:日期:表 CX7611-4 测 量 设 备 报 废 通 知 单 单位:设备名称 设备编号 规 格 精 度 报废原因:(凭此单请领新测量设备)检定员:业务部门:年 月 日 测 量 设 备 报 废 通 知 单 单位:存根 设备名称 设备编号 规 格 精 度 报废原因:(凭此单请领新检测设备)检定员:业务部门:年 月 日 表 CX7611-5 测 量 设 备 封 存 申 请 单 年 月 日 (一式二份)名 称 规格 精度 编 号 使用单位 封存原因 申请人:单位领导:审批人:表 CX7611-6

32、测 量 设 备 启 封 申 请 单 年 月 日 (一式二份)名 称 规 格 精度 编 号 使用单位 封存原因 申请人:单位领导:审批人:表 CX7611-7 测 量 设 备 报 废 申 请 单 单位:年 月 日 设备名称 编 号 规 格 备 注 报废原因:车间计量员:主任:质量处意见:备注:批准:表 CX8221-1 内部质量审核不合格项报告 编号:受审核部门 部门负责人 审 核 员 审 核 时 间 不符合项事实描述:审核员:日 期:部门负责人:日期:纠正措施(包括纠正、纠正措施和举一反三):预定完成时间:部门负责人:日期:纠正措施验证:审核员:日期:表 CX8221-2 质量管理体系内部审核

33、报告 编号:审核范围:审核依据:审核时间:审核组长:审核员:审核组长:年 月 日 批 准:年 月 日 表 CX8241-1 例 外 放 行 单 编号:产品名称 零、部(组)件编号 通知单编号 工序名称 工序号 下工序名称 工序号 放行数量 放 行 原 因 和 追 回 程 序 签名:顾 客 意 见 签名:批 准 签名:表 CX8241-2 检 验 结 果 通 知 单 编号:产品代号 产品编号 件(台)数 单 位 工序名称 检验日期 内容概述:检验结果:检验员:检验日期:表 CX8311-1 不 合 格 品 审 理 单 编号:产品代号 产品编号 件(台)数 单 位 工序名称 生产日期 不合格内容:

34、检验员:车间(处室)审理意见:审理员:厂级审理意见:审理员:设计代表:设计代表:顾客代表:签字:跟踪验证结果:质量型号员:表 CX8412-1 质 量 成 本 统 计 表 年 月 单位金额:元 质量成本项目 期初余额 本期发生额 期末余额 预防成本 质量管理活动费 质量培训费 质量改进措施费 质量评审费 工资及附加费 小 计 鉴别成本 试验检验费 器具设备标验管理费 质检办公费 工资及附加费 小 计 内部故障成本 返工返修费 报废损失费 降级损失费 产品事故处理费 停工损失费 小 计 外部故障成本 售后服务费 折价损失费 索赔费 退货损失费 小 计 质量成本合计 表 CX8412-2 质 量

35、成 本 分 析 表 年 月 金额单位:元 成本项目 本 期 成本项目 本 期 发生额 占总额%发生额 占总额%预 防 成 本 质量管理活动费 外部故障成本 售后服务费 质量培训费 折价损失费 质量改进措施费 索赔费 质量评审费 退货损失费 工资及附加费 小 计 小 计 损失性成本合计 鉴 别 成 本 试验检验费 质量成本合计 器具设备标验费 比 率 分 析 质检办公费 指 标 名 称 指 标 工资及附加费 比较基数 产品销售收入总额 小 计 产品生产总成本 利润总额 内 部 故 障 成 本 返工返修费 报废损失费 百元产品成本的质量成本 降级损失费 百元利润的质量成本 产品事故处理费 百元销售

36、收入内部故障成 停工损失费 百元销售收入外部故障成 小 计 百元销售收入质量成本 表 CX8521-1(4-1)故障名称:报告单位:编号 密级 页数 技术归零报告 名称:型号产品(名称、编号或批次)质量问题(或故障)技术归零报告 单 位:编 写:审 核:会 签:批 准:中国 xxxx 集团第 x 研究院 xxxxx 厂 年 月 日 表 CX8521-1(4-2)问题概述:问题定位:机理分析:问题复现情况:措施及其有效性:经验教训及举一反三:注:栏目不够可以续页。表 CX8521-1(4-3)(1)行政正职意见:签字:年 月 日(2)院质量技术部门意见:签字:年 月 日(3)院技术(行政)总指挥

37、意见:签字:年 月 日 备注 说明:1.此表为厂所级批准时使用,并上报院签署(2)(3);2.技术归零报告(有未归零问题)为阶段报告时签署(1);3.技术归零报告为院级批准时,院行政总指挥签署(3)。表 CX8521-1(4-4)(1)院行政总指挥意见:签字:年 月 日(2)院行政正职意见:签字:年 月 日 备注 说明:1.此表为院级批准时使用;2.技术归零报告(有未归零问题)为阶段报告时签署(2)。表 CX8521-2(3-1)故障名称:报告单位:编号 密级 页数 管理归零报告 名称:型号产品(名称、编号或批次)质量问题(或故障)管理归零报告 单 位:编 写:审 核:会 签:批 准:中国 xxxx 集团第 x 研究院 xxxxx 厂 年 月 日 表 CX8521-2(3-2)问题概述:过程清楚:责任明确:措施落实:严肃处理:完善规章:注:栏目不够可以续页。表 CX8521-2(3-3)(1)院质量技术部门意见:签字:年 月 日(2)院行政总指挥意见:签字:年 月 日(3)院长意见:签字:年 月 日 备注 说明:1.此表为厂所级批准时使用,上报院签署(1)(2)(3);2.管理归零报告为院级批准时无此页,院行政总指挥签署审核栏。

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