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1、 管理评审和内审的区别 文稿归稿存档编号:KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129 1、管理评审由总经理负责,内审由质保工程师负责;2、2、管理评审一般采取会议形式,内审是各要素实施过程的检查,由审核小组到现场审核;3、3、管理评审一般在每年的内审后进行,内审的情况要向管理评审报告;4、4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题,内审解决质量体系符合性问题。5、?还有一些,不及细说,可以仔细参阅 ISO9001 及 TSG Z0004 的相关标准和参考资料。二者的不同之处是很多的。6、先内审,之后 1 个月再做管理详审 7、管理评审是质量体系审核
2、中的一个审核项,是针对管理层的评审。内审是工厂依据质量体系的认证要求自我进行的内部审核 8、1.目的 9、对质量管理体系过程进行监视,以评价质量管理体系有效性。10、2.范围 11、适用于本公司质量管理体系内部审核。12、3.职责 13、3.1 管理者代表(质保工程师)负责组织质量管理体系内部审核;14、3.2 审核组负责具体实施质量管理体系内部审核和不合格项的跟踪验证;15、3.3 质管责任工程师负责制订年度内审计划;16、3.4 各部门负责对不合格项采取纠正/预防措施。17、4.要求 18、4.1 公司制定并实施内部审核程序。19、4.2 每年底,质管责任工程师制订年度内审计划,规定审核的
3、准则、范围、频次和方法,经管理者代表(质保工程师)审核后实施;公司每年至少进行一次内审,内审的时间间隔不得超过 12 个月,且审核应覆盖公司所有产品、部门及锅炉压力容器制造许可条件和 GB/T19001-2000标准要求的所有过程。出现下列情况时,管理者代表(质保工程师)可及时组织内部审核:20、1、组织机构或管理体系发生重大变化;21、2、出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉;22、3、法律、法规及其他外部要求的变更;23、4、在接受第二方、第三方审核之前。24、4.3 审核实施前,由审核组长应对审核实施方案进行策划,编制审核日程计划表并通知相关部门做好内审准备,审核组成员在审核组长带领
4、下做好审核前准备,编制审核检查表。25、4.4 内审员必须经培训合格具备内审员资格,且不能审核与自己有直接责任的工作;26、4.5 审核组根据审核结果编制内审报告,经管理者代表(质保工程师)批准后,由质管责任工程师发放至相关部门。对审核中发现的不符合项,开具不合格项报告,经相关部门负责人确认后,发放至相关部门;27、4.6 相关部门应对产生不合格项的原因进行分析、采取纠正/预防措施,审核组负责跟踪验证所采取措施的效果;28、4.7 审核组长将所有内审记录整理成册,交管理部保存。29、30、31、1.目的 32、评审本公司的质量管理体系,确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。33、
5、2.范围 34、适用于本公司质量管理体系的评审。35、3.职责 36、3.1 总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告;37、3.2 管理者代表(质保工程师)负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议,并审核管理评审报告;38、3.3 管理部负责制定管理评审计划,收集并提供管理评审所需的输入资料,编制管理评审报告,对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证;39、3.4 各相关部门或专业责任工程师负责准备、提供与本部门或本专业工作有关的评审资料,并具体实施评审中提出的相关的纠正、预防措施;40、4.要求 41、4.1 管理评审评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针
6、和质量目标。按管理评审程序执行;42、4.2 公司每年至少进行一次管理评审,评审的时间间隔不得超过 12 个月;43、4.3 管理评审形成的文件、记录按文件控制程序和记录控制程序进行控制。44、4.4 管理评审输入文件:45、4.4.1 有关第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果,由管理部负责提供;46、4.4.2 顾客满意和顾客反馈的信息及市场的变化,由销售部负责提供;47、4.4.3 质量管理体系运行的情况,由管理者代表(质保工程师)负责提供;48、4.4.4 以往纠正、预防措施的实施和验证情况,及管理评审有关决定的执行情况,由管理部负责提供;49、4.4.5 产品质量状况,由质检科负责提供;50、4.4.6 改进的建议(包括产品质量改进、产品实现过程改进、管理过程改进),由各相关部门负责人或专业责任工程师负责提出,管理部负责汇总;51、4.5?管理评审输出:52、4.5.1 形成的管理评审报告,总经理批准后,由管;管理部负责分发到各部门,落实所提出的有关措施。53、4.5.2 管理部负责根据管理评审报告所涉及的改进,按照质量改进控制程序落实;