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1、【最新资料,WORD 文档,可编辑】物料领发管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料领用、发放流程,使物料领发管理有章可循。1.2.适用范围 公司内各种原材料、半成品(在制品)的领用、发放作业,除另有规定外,悉依本规定办理。1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.物料领用规定 2.1.领料依据 1)生管部计划人员依订单及成品库存状况,发出制造命令,确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。2)生管部物控人员根据制造命令、产品用料明细表,确定该批产品各制造工程可领物料之明细。3)物料明细包括物料编号、名称、规格、可领
2、用数量。4)可领用数量依下列方式确定:可领用数量=制造命令批量*每单位产品用量*(1+损耗率)其中单位产品用量及损耗率依产品用料明细表确定。5)批领(发)料单一式四联,一联由生管部自存,一联交制造部相关工程,一联交资材部相关仓库,一联交财务部。批领(发)料单作为物领用、发放之依据。2.2.领料流程 1)制造部物料人员依据批领(发)料单核定数量,开具领料单。领料单应注明领用物料所用之制造命令号码、批领(发)料单号码,以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量,其领用数量应少于或等于批领(发)料单核定之数量。2)领料单经制造部权责主管审核后,由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。3)领料单一式四联,
3、一联由制造部自存,一联交仓库,一联送物控人员,一联转财务部。4)当批领(发)料单上所核定数量之物料领用完毕后,制造部不论何因需追加领用物料时,须开具物料超领单方可领料。2.3.超领规定 1)由制造部相关人员填具 物料超领单,注明超领物料所用之制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率,并详细阐明超领原因。2)超领原因一般有:A)原不良补料(即上工程之不良品,需追补)。B)作业不良超领(因本工程作业原因产生不良需超领)。C)下工程超领(因下工程超领物料,需本工程追加生产数量,导致需追加领料)。D)其他原因。3)超领权限规定 A)超领率低于 1%时,由制造部主管审核后,可领用物
4、料。B)超领率大于 1%时小于 3%时,由制造部主管审核后,转生管部物控人员审核后,方可领用物料。C)超领率大于 3%时,除上述人员审核外,需经生产副总审核,方可领用物料。4)物料超领单一式四联,一联由制造部自存,一联交仓库,一联送生管部物控人员,一联交财务部。2.4.委外加工领料规定 1)协力厂商根据采购之委外加工单,开具领料单向物料所属仓库领较。领料单需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量,领用数量应小于或等于委外加工单核定之数量。2)协力厂商需超领物料,必须填写超领料单,经采购、物控人员核准,方可领料。3)领料单、超领料单均一式四联,一联由厂商自存,一联由仓库保存,一联送物控,
5、一联送财务部。4)财务部应将属厂商原因之超领责任从付款中扣除。3.物料发放规定 3.1.发料作业 1)仓管人员接收领料单位的领料单或超领料单。2)审核单据是否手续齐全,与批领(发)料单规定之编号、名称、规格、数量是否相符。3)符合者予以放物料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余三联由仓库接收,其中一联自存,另两联分开汇总后,每日送往财务部及生管部物控人员。4)根据领料单及超领料单记录物料管制卡,应注意将单据号码记入,以备核查。3.2.注意事项 1)应遵循先进先出之原则。2)确保库存剩余物料之标示及可追溯性。3)保证发出及余留之物料均妥善包装、保护,不影响品质。4)确因特殊原因,物料
6、不能化整为零,发料数量必须大于领料数量时,以物料调拨形式将多出之物料发出(参阅物料调拨管理规定)。批领(发)料单 制造单位:NO、_ 制造命令号码 产品名称 客户 产品料号 规格 批 量 序号 物料名称 料 号 规 格 单位 可领数量 备注 确认:_审核:_填表:_ 领料单 领料单位:年 月 日 序号 制造命令号码 物料名称 料 号 规格 单位 领用数量 备注 仓管:_审核:_填表:_ 超领料单 超领单位:年 月 日 制造命令号码 产品名称 客户 产品料号 规格 批 量 超 领 状 况 超领物料名称 规 格 料号 应领数量 超领数量 超 领 率 原因说明:副总:_物控:_主管:_填表:_ 欢迎下载阅读!