借款管理制度16597.pdf

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1、借款管理制度 目的 本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范,以规范借款业务的基本程序。二、范围 本程序管理文件规范公司借款业务,适用于财务会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度 资金使用计划制度 现金管理制度 银行存款管理制度 费用报销管理制度 结算中心管理制度 其他应收款管理制度 四、业务流程 1、借款环节管理 步骤 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 借款人 填制资金使用请示报告单(现金)或资金使用请示报告(支票),注明资金用途,如为出差借款,应填写出差报告单,附于请示报告单之后,交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元),原则上应使用支票 2 部门部

2、长 对于金额在一万元以上(含一万元)的借款,审核相关单据,由借款人交总经理;步骤 涉 及部门及 岗位 步骤说明 对于金额在一万元以下的借款,如已列入周付款计划,检查申请使用金额与计划是否一致,核实一致批准该借款;如申请使用金额超出计划,审核有关单据,由经办人交主管副总;如该借款未列入 周付款计划,审核有关单据,由经办人交主管副总 3 财务副总 审批金额超出周付款计划或未列入周付款计划,且在一万元以下的借款 4 总经理 审批一万元以上(含一万元)借款 5 经办人 将经授权审批的资金使用请示报告单(现金)或资金使用请示报告单(支票)及出差报告单等相关单据交制单会计 6 制单会计 核实申请使用资金是

3、否列入周付款计划,是否经授权审批,相关单据是否齐全。核实无误交财务会计部部长 7 财务会计部部长 审核借款相关单据是否经过授权审批,审核无误在单据上签字 8 经办人 将经授权审批及财务会计部部长签字的资金使用请示报告单(现金)或资金使用请示报告单(支票)及出差报告单等相关单据交出纳 9 出纳 核实单据各栏目是否填写齐全,是否已经授权审批和财务会计部部长签字;核实无误后,借支现金的,按照资金使用请示报告单(现金)填报金额支付现金;借用支票的,当金额在十万元以下时,按照资金使用请示报告单(支票)填报金额签发支票交借款人;当金额在十万元以上(含十万元)时,开具支票付款通知书,到结算中心办理付款,详见

4、结算步骤 涉 及部门及 岗位 步骤说明 中心管理制度 10 经办人 借支现金的,收取现金,在资金使用请示报告单(现金)上签字确认;借用支票的,在资金使用请示报告(支票)上签字确认。当财务会计部出纳签发支票时,在支票登记簿上签收;出差报告单自行保存,待出差结束报销费用时使用 11 出纳/结算中心 如自行签发支票的,应填制支票付款通知书,连同支票根交结算中心会计,办理领取空白支票的销帐手续。带回结算中心盖章的支票付款通知书两联,一联留作存根 当结算中心签发支票时,结算中心将支票付款通知书两联交财务会计部制单会计;12 出纳 在资金使用请示报告(现金)或资金使用请示报告(支票)上加盖“付讫”章,交制

5、单会计 13 制单会计 制作并打印电脑记帐凭证。如为备用金借款,应单独列示 14 主管会计 审核记帐凭证 15 出纳 根据审核后记帐凭证及相关原始凭证登记现金日记帐或银行存款日记帐 2、借款销帐管理 步骤 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 借款人 原则上应于相关业务结束后一个月内清偿借款,最多不超过三个月;其中出差借款应于回公司后七日内报帐,最多不超过十五日 步骤 涉 及部门及 岗位 步骤说明 2 借款人/财务会计部 以现金偿还借款,详见现金管理制度);以报销方式销帐,详见费用报销管理制度 3 财务会计部 对于逾期借款,按照相关程序处理,详见其他应收款管理制度 五、单据及报告 资金使用请示报告(现金)资金使用请示报告(支票)

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