企业行政办公管理制度大全17633.pdf

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1、企业行政办公管理制度大全 1 日常接待工作规范 11 客户接待制度 制度名称 客户接待制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范接待工作,提高接待水平,本着“热情 周到、规范、节约”的原则,特制定本制度。第 2 条 客户接待分类标准 1A 类:公司贵客,指对公司高层的重要客人的接待。2B 类:贵宾接待,指对公司重要客户的接待。3C 类:业务接待,指对营销客户的接待。D 类:普通接待,指对一般来客的接待。第 3 条 管理部门 1行政管理部是公司接待客户的主管部门,负责协调公司的客户接待活动。2公司其他职能部门的客户接待活动,由所在部门自行承办

2、,行政部予以必要的协助。第 2 章 客户接待管理 第 4 条 接待人员要求 接待人员需真诚热情,注重文明用语,做到规范化服务。前台人员应配合部门业务人员提供周到的服务,原则上根据具体业务事项由相关业务负责人接待。第 5 条 接待场地环境标准 1物品摆放整齐,且表面无灰尘。2地面干净无污物,空气流通清新。3室温适宜,灯光合适。第 6 条 接待用品管理 1接待用品由部门经理负责把关。2接待用品采购依照公司的物资管理制度进行,由行政部具体实施。第 7 条 接待费用控制事项 1接待规格:根据客户的分类,安排相应的接待方式。详情如下表所示。客户接待费用标准表 客户类型 接待人员 接待费用标准 A 类客户

3、 公司高层 _元/人 B 类客户 部门总监 _元/人 C 类客户 部门经理 _元/人 D 类客户 部门主管或业务负责人 _元/人 注:销售部门客户接待费用由本部门负责;企业客户接待需填写“业务接待申请单”2接待费的使用遵循勤俭节约,效能优先的原则。3接待人员在完成招待任务之后须及时(_小时之内)凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。第 3 章 附则 第 8 条 行政部对本制度拥有解释权。第 9 条 本制度自公布之日起实施。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 12 参观接待规范 制度名称 参观接待规范 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门

4、 第 1 条 目的 为规范参观接待工作,保证参观接待工作有序进行,特制定本规范。第 2 条 参观接待种类 参观接待可以分定时接待和临时接待两类,详情如下图所示。参观接待种类 第 3 条 参观接待人员要求 1接待人员必须使用文明、规范的语言,以友好的态度对待来访人员。2接待人员必须了解企业文化,熟悉公司的发展状况。3接待人员应仪表整洁、着装职业。第 4 条 参观接待程序规定 1凡欲参观公司者,需事先和本公司行政部取得联系,并填写“参观申请表”。2行政部对“参观申请表”进行审核,经批准后由行政部或承办部门安排专人负责参观接待工作。(1)贵宾参观及团体参观接待:由公司核准,并于参观前 日将“参观通知

5、单”填送交各部门,作为办理接待的凭证,如事出紧急可先以电话通知后补“通知单”。(2)普通参观接待:由各部门经理核准,并于参观前 日将“参观通知单”送各部门,作为办理接待的凭证。(3)临时参观接待:由各部门经理核准,并于参观前 小时以电话通知各部门安排好接待事宜。3对于未经核准的参观人员,一律谢绝参观。第 5 条 本规范由公司行政部负责解释。第 6 条 本规范自 年 月 日起实施。修 订 记 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 先以公文或电话预先约定参观的时间与范围 定时接待 因业务关系需临时决定来公司参观 临时接待 团体参观 贵宾参观 普通参观 录 13 前台礼仪规范 制度名称

6、 前台礼仪规范 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范前台接待的职业形象,充分发挥前台接待的窗口展示作用,维护良好的公司形象,特制定本规范。第 2 条 适用范围 本规范适用于前台接待礼仪管理。第 2 章 仪容规范 第 3 条 要求员工头发梳理整齐,面部保持清洁;男员工不留长发,女员工不化浓妆;保持口气清新,以适合近距离交谈;手部干净,指甲修剪整齐,男员工不留长指甲,女员工不涂抹鲜艳的指甲油;宜使用清新、淡雅的香水。第 4 条 员工服饰礼仪要求参照公司员工着装管理规定。第 3 章 电话接听礼仪规范 第 5 条 电话接听 1.接电话中,要勤说“请

7、问”、“对不起”、“请稍等”之类的谦词。2.在电话铃响后的第二、第三声的时候接起电话。接起电话首先要说“您好,(公司名称,如果公司名称较长,应用简称)”,如果因故迟接,要向来电者说“对不起,让您久等了”。对知道分机号码或者转至具体人员的电话,可以礼貌地说“请稍等”,并马上转接过去。第 6 条 代接电话 1.代接电话时,对方如有留言,应用纸笔记录。2.电话接听完毕之前,不要忘记复诵一遍来电的要点,防止因记录错误或者偏差而带来的误会。第 7 条 做好电话记录 前台工作人员在接电话时,要随时记录电话内容,这些记录应简洁完整,最好具备以下六点内容:何时、何人、何地、何事、为什么、如何进行。第 8 条

8、礼貌挂断电话 通话完毕后,可以询问对方:“还有什么事吗?”或者“还有什么要吩咐吗?”既表示尊重对方,也是提醒对方。谈话结束时,要表示感谢,并让对方先挂断电话。第 4 章 来访接待礼仪规范 第 9 条 接待预约来访人员时应礼貌大方、热情周到。第 10 条 客人到来进行来访登记后,要立即通知被访者,如需前台接待人员引导,则应使用正确的引导方法和引导姿势。第 11 条 为来访人员安排接待地点时,应遵循以下原则。1.对于普通来宾,一般安排在公司会议室内接待。2.对于贵宾来访,根据接见对象级别安排接待地点。3.对于面试人员,在会议室允许的条件下,尽量安排在会议室内接待。4.对于来公司学习培训的人员,由行

9、政部协助相关部门进行接待。第 12 条 预约人员到达后,若公司已预约人员由于种种原因不能马上接见时,一定要说明理由与等待时间,若来访人员愿意等待,则应向其提供饮料和杂志,如果可能,还应该不时为来访人员更换饮料。第 13 条 如果预约来访人员要找的负责人不在,要明确告知预约人员的去向及回公司的时间。请来访人员留下电话、地址,并明确是来访人员再次来公司,还是由本公司人员到来访者单位。第 14 条 未进行预约人员来访时,应首先明确对方姓名,婉转询问对方来意。前台人员经过初步判断后,并不能直接回答“在”或“不在”,而应使用“让我看看他是否在”等言辞,及时与相关人员进行沟通,最后决定是否安排被访者进行接

10、待。第 5 章 附则 第 15 条 本规范的最终解释权归行政部。第 16 条 本规范自年月日起实施。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 2 行政会议管理制度 21 会议管理制度 制度名称 会议管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范公司会议管理,提高会议质量和效率,实现会议管理的规范化、制度化,特制定本制度。第 2 条 适用范围 公司召开的各种会议均应参照本制度进行管理。第 2 章 会议组织 第 3 条 公司级会议,是指公司员工大会、全公司技术人员大会及各种代表大会,应由总经理批准,各相关部门组织召开,

11、公司领导参加。第 4 条 专业会议,是指公司的技术、业务综合会议,由分管公司领导批准,主管业务部门负责组织召开。第 5 条 各车间、部门召开的工作会议由各车间、部门领导决定并负责组织。第 6 条 班组(小组)会议由各班组长决定并主持召开。第 7 条 上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)一律由公司组织安排,相关部门协助做好会务工作。第 3 章 会议安排 第 8 条 为避免会议过多或重复,公司一律将正常性的会议纳入例会制,原则上要按照例行规定的时间、地点和内容组织召开。第 9 条 凡涉及多部门负责人参加的会议,均需于会议召开前日

12、经部门或分管公司领导批准后,报办公室汇总,并由公司办公室统一安排方可召开。第 10 条 行政部每周六应召开全公司例会和各种临时会议,统一编制会议计划并装订,分发到公司相关部门。第 11 条 对于已列入会议计划的会议,如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时,召集部门应提前天报请公司行政部,并经公司相关领导同意。第 12 条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,公司有权安排合并召开。第 13 条 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议,行政部有权拒绝安排。第 14 条 各部门会期必须服从公司统一安排,各部门会议不应安排在与公司例会同期召开(与会人员不发生时间冲突的除外),应坚持小会服从

13、大会、局部服从整体的原则。第 4 章 会场纪律 第 15 条 开会前分钟与会人员必须到达会场,同时将手机调到振动状态或关闭。第 16 条 会场内严禁吸烟,未经批准,不得在会议期间进行私自讨论。第 17 条 与会人员因为特殊原因不能按时出席会议的,须在会前向会议组织部门请假,并以书面形式说明不能按时出席会议的原因(特殊情况可以采取口头形式请假),得到组织部门批准后才能请假。第 18 条 会议中途与会人员如有急事需离开,要向会议主持人提出申请,得到批准后方可离开。第 5 章 会议室管理 第 19 条 会议室由行政部指定专人负责管理,各部门如因会议需要使用会议室,须事先向行政部提出申请,由行政部统筹

14、安排。第 20 条 会议室的卫生由行政部安排人员维护,在每次会议召开前后均要进行打扫,并做好日常保洁工作。第 21 条 会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责,其他人不得随意操作,否则如造成设备损坏应按价赔偿。第 6 章 附则 第 22 条 行政部负责本制度的起草工作。第 23 条 总经理负责本制度的核准工作。第 24 条 本制度自发布之日起实行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 22 会议室使用制度 制度名称 会议室使用制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条为加强会议室的规范化管理,确保会议室合理有效使用,特制定本制度。第 2

15、条公司会议室的使用与管理均应参照本制度执行。第 3 条会议室使用应遵循先全局后部门、先紧急后一般的原则。如遇会议室被占用,行政部将负责协调。第 4 条会议室由行政部派专人管理。各部门若需使用,需提前向行政部提交申请,由行政部统一安排。第 5 条一般情况下,会议室按照申请的先后顺序使用。特殊情况下,经相互之间协商后可以调整使用顺序。第 6 条如部门或个人临时取消会议室的使用申请,再使用时需重新申请。第 7 条部门及个人应在所预约的时间到达会议室,如超过分钟未达到会议室,行政部有权对会议室的使用另作安排。第 8 条参会人员应自觉保持会议室的清洁、卫生,禁止随地吐痰和乱扔杂物、废纸、饮料瓶等。第 9

16、 条参会人员要爱护会议室内的公共设施,损坏公物由使用单位按价赔偿。第 10 条会议室的所有设施设备,未经允许,不得带出会议室。第 11 条会议结束后,使用会议室的人员应及时与会议室管理员联系,关好门窗、空调、投影仪和音响设备。第 12 条本制度由行政部负责解释。第 13 条本制度自下发之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 23 会议设备管理制度 制度名称 会议设备管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条 为加强对会议设备的管理,确保会议设备的正常使用,特制定本制度。第 2 条 公司各项会议设备管理均应参照本制度执行。第 3

17、条 会议设备的使用与管理 1公司会议设备由行政部统一管理,其他任何部门或人员未经行政部主管人员同意,不得接触和使用会议设备。2相关部门和人员在会议室召开会议时,应爱护室内各项设备,不得随意挪动会议室的设施设备;如确需挪动位置,应在会议设备保管人员的技术指导下进行,否则造成的后果由当事人承担。3 会议服务人员发现会议设备因使用者操作不当及人为造成损坏的,应及时向行政部报告,分析原因,明确责任,并要求责任人作出赔偿。第 4 条 会议设备的保管与维护 1行政部指定专人负责办公设备的保管工作,当会议设备保管人员因离职、调动等发生变化时,应及时指派其他人员接管。2会议设备保管人员应定期开展检测工作,一般

18、每 周检查一次,并做好检查记录,发现问题及时处理,以确保会议设备正常运行。3会议设备保管人员发现会议设备出现问题时应及时上报,严禁未经批准私自修理、拆卸。会议设备因老化、损耗及其他原因报废时,由行政部提出申请,经专业人员检测后,报单位主管负责人审批,审批通过后方能办理报废手续。第 5 条 本制度由行政部负责制定。第 6 条 本制度自公布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 3 文件收发管理规范 31 收文操作规范 制度名称 收文操作规范 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条为进一步规范收文管理工作,提高公文处理的效率,特制定本规范

19、。第 2 条收文范围 1.外部单位与公司之间关于管理、检查、监督、业务衔接等事务的所有往来公函。2.公司内部公文。第 3 条收文承办、催办 1.承办人员应按要求办理。急件应马上处理,小时内予以答复;一般要办理的文件,天应办理完毕,最迟不能超过天;承办人员在规定期限内办不完的,应说明理由,并告知行政部。2.已办结的收文,由承办单位在“收文阅办单”上注明处理结果,并在签署姓名、日期后及时交回行政部。3.收文的催办由行政部负责,对送交有关职能部门办理的重要文件,要定期进行跟踪检查。4.收文的处理、传阅,最多不能超过一周,阅文者应在当日返还行政部。第 4 条收文整理归档 文书人员对来文每月进行一次正常

20、性清理,每季度进行一次系统性清理,并按档案管理的规范化要求保存、立卷、归档。第 5 条收文保密工作 1.各部门文管人员应严格遵守保密制度,严防文件散失、泄密和失密。2.对发生文件丢失、被盗、泄密、失密事件者,要严肃处理,并追究部门领导的责任。第 6 条本规范由行政部负责解释。第 7 条本规范自颁布之日起实行。修订 记录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 32 发文操作规范 制度名称 发文操作规范 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条为规范公司发文管理,提高发文效率,确保发文质量、文书安全、传递及时,特制定本规范。第 2 条行政部统一负责公司文件的审核、发

21、布工作。第 3 条文稿起草 1.文稿要求言简意赅、观点鲜明、主题突出、结构严谨,符合发文格式和行文规定。2.文稿起草完毕后,需仔细审核,并打印,填写“发文签批单”,经相关部门负责人签字后送行政部审阅。第 4 条会签 对于内容涉及多个部门的文件,发文前由拟稿人组织相关部门会签。行政部负责对会签情况进行审核。第 5 条签发 文稿核校无误后,送分管副总和总经理签发。对于一般性业务文件,可由发文部门分管副总签发;涉及公司重要事项的发文由总经理签发。第 6 条装封、分发和递送 1.核送装订好的文件份额后,分别装入信封,写好收文单位,并按需要加盖密级、急件、挂号等印章。2.发出文件之前应填写“发文登记表”

22、。第 7 条文件存档 对已印发的文件,发文部门应将发文底稿、文件签发单、两份正式文件及电子文件等资料及时交行政部整理归档。第 8 条本规范的最终解释权归行政部。第 9 条本规范自发布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 4 员工出差管理规定 1 员工出差管理制度 制度名称 出差管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第 2 条 适用范围 本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。第 2 章 出差程序与审核 第 3

23、条 出差程序 1员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由遣派主管视情况需要限定日期,予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理,亦应在出差完毕后尽快补办手续。2拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。3拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”,可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项,超过 日,财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报销时再行核付。第 4 条 出差的审核 1当日出差:如果出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2远途国内出差:_日内由部门经理核准,_日以上由主管副总核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。3国外出差,一律由总

24、经理核准。第 3 章 出差费用报销规定 第 5 条 住宿费、午餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的,午餐费、交通费、交际费不得重复报销。第 6 条 差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,否则一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给予不同程度的处罚。第 7 条 不同级别的员工共同出差,住宿、交通工具可按高级别员工的标准执行,其他费用标准不变。第 8 条 国内外出差人员在同一城市出差停留_天以上的,自第_天起,住宿费、午餐费按_折给付,特殊情况由总经理审批。第 9 条 若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者,则按相应住宿费标准的一半支付。第 10 条 出差当日返回的不报销

25、住宿费。第 4 章 附则 第 11 条 本制度由行政部负责解释。第 12 条 本制度自发布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 2 出差报销管理制度 制度名称 出差报销管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范员工出差报销管理工作,合理控制差旅费用开支,参照公司相关规定,特制定本制度。第 2 条 适用范围 公司内部所有人员出差费用的报销管理均参照本制度执行。第 2 章 差旅费报销管理 第 3 条 交通费报销 1出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车,原则上应出具运输部门的车船发票。2对于出差人员乘坐

26、飞机要从严控制,若因任务紧急需乘坐飞机,事前须经公司总经理审批,机票由公司直接联系订购。3如出差人员随车到目的地,未发生车船票,则不报销交通费。出差人员出差期间,城市公共交通费凭票报销,但须说明事因,注明起点至终点。第 4 条 住宿费报销 1出差人员的住宿标准依岗位级别确定,高层管理人员_ 元/天,中层管理人员_元/天,基层人员_元/天;如有特殊情况经总经理批准,可提高住宿标准;身兼多职的,按职别最高的标准执行。2由接待单位免费接待或无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。第 5 条 其他费用 1出差人员的伙食补助费不分途中和住宿,按不同地区差异给予补助;一线城市每人每天补助_元,二线城市每人每天

27、补助_元,三线城市每人每天补助_元。2市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。可发给午餐补助费,超出市区范围的,发给出差补助费_元/天。第 6 条 外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员,交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的,不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。第 3 章 差旅费报销有关注意事项 第 7 条 凡公司开展业务需发生费用时,均应事先申请,经部门经理同意,报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出,财务部门有权拒绝办理,且费用由个人自理。第 8 条 车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间和票价等)并由

28、其部门经理签字证实后予以报销。第 9 条 出差人员应在回公司后_天内报账,需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。第 10 条 出差人员必须认真执行任务,在指定出差地点、区域内积极主动地完成任务,凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、住宿费一律不予报销,同时,也不享受办私事期间的伙食补助费。第 4 章 附则 第 11 条 本制度的最终解释权归行政部。第 12 条 本制度自颁布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 5 印照使用与保管制度 51 印章保管使用制度 制度名称 印章保管使用制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门

29、 第 1 章总则 第 1 条目的 为保障公司的合法权益,规范印章管理,减少因印章使用不当而带来的损失,依据国家的相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条适用范围 公司内部所有印章的刻制、使用和保管等均应遵循本制度。第 3 条印章的种类 1.正式印章,是指公司章、董事会章、监事会章以及公司所属分支机构印章。2.专用印章,是指公司财务专用章、人事专用章、各职能部门章、董事会办公室章、总裁办公室章、监事会办公室章、保卫工作专用章以及分支机构财务专用章、分公司人事专用章等用于指定用途的印章。3.人名用章,是指公司法定代表人、分支机构负责人以个人名义刻制的用于公务的签名章或印鉴章。第 2

30、 章印章的刻制 第 4 条印章刻制依据 1.公司印章、董事会和监事会印章,由公司行政部根据有关单位核发的证、照及有关批准文件制发。2.分公司印章,由分公司根据有关批准单位核发的证、照及有关批准文件制发。3.公司内部各部门之间的信函往来,以部门负责人签字或内部网上部门信箱为准。若部门因工作需要而要求刻制印章,应另行申请,限定使用范围,经公司领导批准后方可刻制。4.印章不能继续使用的,使用单位应向上级主管部门提出书面申报。第 5 条印章的规格和材质 1.公司印章、董事会印章、监事会印章,外直径为毫米,圆形,带五角星,塑质。2.公司专用章(除财务专用章外)和分公司印章,外直径为毫米,圆形,带五角星,

31、塑质。3.分公司人事专用章印章,外直径毫米,圆形,带五角星,塑质。4.财务专用章、人名章的规格、材质根据有关主管机关的规定执行。第 3 章印章的使用管理 第 6 条印章使用范围 1.公章的使用范围如下。(1)发送正式公文、电函、传真件等。(2)报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。(3)用于授权委托书、人事任免、劳动合同和对外介绍等。(4)签订重要业务合同、协议等。(5)颁发上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。(6)需要代表本单位加盖行政公章的其他批件、文本、凭证和材料等。2.董事会、监事会印章的使用根据公司章程规定的范围及职权行使。3.分公司和职能部门印章的使用范围是根据公司、分公司的

32、授权用于公章使用范围的部分或全部。4.各职能部门印章使用范围如下。(1)在其职权范围内,与公司内部对口业务部门的电文、通知和函件等工作联系。(2)用于对外开展工作的介绍信和授权范围内的工作函件等。第 7 条印章使用申请 1.使用公司或高级职员名章时应当填写“公司印章使用申请单”,详细写明申请事项,征得部门领导签字同意后,连同需盖章文件一并交给印章管理人。2.使用部门印章和分公司印章时,需在“申请单”上填写用章理由,然后送交所属部门经理,获认可后,连同需要用印文件一并交给印章管理人。第 8 条公司印章原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查“用印申请单”上是否有批准人的印

33、章。第 9 条代理实施用印的人要在事后将用印依据和“用印申请单”交印章管理人审查。同时用印依据及“用印申请单”上应有代理人印章。第 10 条公司印章原则上不准带出公司,如确因工作需要,需经总经理批准,并由申请用印人写出借据并标明借用时间。第 11 条常规用印或需要再次用印的文件,如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者,可省去填写“申请单”的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。第 4 章印章的停用 第 12 条印章内容需要变更或机构终止时,应停止使用有关印章并交由行政部予以封存或销毁。第 13 条因印章内容变更或机构终止而停止使用印章时,印章管理部门在印章停用日内,

34、由保管人写出印章停用说明,经部门领导签字后上报行政部。第 14 条印章散失、损毁、被盗时,印章管理者应及时向公司递交说明原因的报告书,在公开声明作废后,按规定程序申请重新刻制。第 15 条除特别需要外,由行政部经理将废止印章保存年。第 5 章印章的保管 第 16 条公司印章的保管,应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度,并严格执行保管人交接制度。第 17 条启用正式印章、人事专用章前,有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中,保管人员如有变动,应在变动当日内通知公司主管部门。第 18 条印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人,

35、并做好交接记录。第 19 条印章颁发单位和使用单位均须把已启用的各类印章印模,以及批准启用的有关文件立卷归档,永久保存。第 20 条印章保管人员必须认真负责,遵守纪律,秉公办事。印章保管人员如果出现以下行为,将视情节严重程度给予处分,触犯法律的将移交司法机关处理:1.因保管不善造成印章丢失的;2.把关不严,用印后造成重大错误和损失等不良后果的;3.私自留存、使用应予销毁或上交的印章的;4.非法使用印章的。第 6 章附则 第 21 条本制度由行政部负责最终解释。第 22 条本制度自公布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 52 证照保管使用规定 制度名称

36、 证照保管使用规定 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条 为加强对公司和分公司证照的管理,确保证照的安全和正常使用,特制定本规定。第 2 条 公司所有的证照管理工作均须参照本规定执行。第 3 条 证照管理部门 行政部办公室是公司证照管理的职能部门,负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销,以及证照的保管、登记、备案等工作。第 4 条 证照的使用 1使用证照的正、副本原件或复印件时,必须填写“用证、照审批单”,经部门负责人签字后、交由行政部相关负责人、公司主管领导审批,审批通过后方可借用。2借用证照的原件时必须保证证照的安全与完整,使用完毕后要及时送还。3使用、借用复印件

37、时,无需留存的须将复印件归还行政部。各类证照未经主管领导批准,任何人不得随意复印、外借,更不许擅自使用公司的证照进行担保。第 5 条 证照的保管 1证照保管人需提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者,造成的各类损失由相关责任人承担。2证照保管人必须妥善保管各类证照,如出现损坏或丢失,除应立即向主管领导报告外,还应与发证机关联系,及时办理证照的挂失和补办手续。3证照保管人因工作需要而调动岗位时,应填制“证件移交清册”,移交人和接交人在与证件清单核对数目后在“证件移交清册”上签字确认。第 6 条 本规定由行政部负责解释。第 7 条 本规定自发布之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数

38、 修订日期 修订执行人 审批签字 6 车辆管理制度 61 车辆使用管理制度 制度名称 车辆使用管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为合理、有效地对公司车辆进行安排,提高车辆使用率,节约车辆使用的费用,使之规范化、秩序化,最大限度地满足公司业务用车的要求,特制定本制度。第 2 条 适用范围 本制度所指车辆为公司的行政办公车辆。第 2 章 车辆使用管理 第 3 条 车辆使用范围 1公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。2接送公司宾客和来公司办事人员。3其他紧急和特殊情况用车。第 4 条 车辆使用程序 1车辆使用实行派车制度。用车

39、需填写“用车记录单”,经本部门经理、行政部经理或主管副总批准后,由车辆主管统一安排。2司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。3用车完毕后,司机按实际用车情况进行记录。第 5 条 对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用,减少派车次数和车辆使用成本。第 6 条 车辆驾驶人员必须具有驾照,熟悉并严格遵守交通法规。第 7 条 驾驶人员在驾驶车辆前,应对车辆作基本检查。如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。第 8 条 驾驶人员不得擅自将办公车辆开回家,或作私用,违者将受处罚。经公司特许或返回公司,已逾晚上_点的例外。第 9 条 车辆应停放在指定

40、位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的,由驾驶人员赔偿损失,公司也将给予其相应处分。第 10 条 驾驶人员应爱护车辆,保证机件、外观良好,并于使用后将车辆清洗干净。第 11 条 在不影响公务的情况下,主管副总可酌情满足员工因私用车的要求,但对隐私用车应严格审批。第 12 条 为私人目的借用公车时,员工应先填写“车辆使用申请单”,并注明“私用”字样,并经相关主管核准后转财物部稽核相关费用。第 13 条 为私人目的借用公车时,若发生事故,导致违规、损毁、失窃等,在扣除保险理赔金额后的全部费用由个人承担。第 3 章 附则 第 14 条 本制度由行政部负责解释。第 15 条 本制度自_年_月_日起执

41、行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 62 车辆维修保养制度 制度名称 车辆维修保养制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章总则 第 1 条目的 为了加强公司车辆的维修保养管理和费用控制,提高车辆完好率,以确保车辆安全、良好的运行状况,特制定本制度。第 2 条适用范围 公司全部车辆的维修保养工作均应参照本制度执行。第 3 条职责 1.行政部经理负责对车辆维修保养服务提供方进行评定和选择,对维修项目进行审核。2.车辆主管负责对维修质量进行验证,并保存相关的评定、维修质量和维修记录等资料。3.驾驶人员负责及时发现、检查故障,并实施车辆维修保

42、养工作。第 2 章车辆维修 第 4 条车辆维修程序 1.驾驶人员发现车辆存在故障需要进行维修时,应先填写“车辆维修保养单”,经部门领导签字后,向车辆主管提交车辆维修保养申请,申报维修保养的费用预算。2.车辆主管接到“车辆维修保养单”后,对车辆进行故障分析,确定是否需要维修及维修项目,并确定维修费用的限额。3.由车辆主管根据车型、维修项目确定车辆送修的维修厂家。4.车辆主管确定维修厂家后,应请行政部经理在“送修单”上签字。5.维修结束后,驾驶人员及行政部相关人员应对维修车辆进行技术鉴定,检验合格,收回更换的旧部件,并核定维修费用的合理性、准确性后,方可在维修厂家的单据上签字。驾驶人员对维修费用的

43、真实性负责。6.将送修车辆开回公司后,由车辆主管进行验收,驾驶人员应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时呈交车辆主管。7.车辆在维修过程中,若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用时,应按照上述程序重新申请。8.车辆主管对维修费用实行统一的月度或季度结算,结算前,车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性,并再次核定费用的合理性。第 5 条公司车辆的维修,须在指定的修理厂进行。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模和较高档的正规修理厂。第 6 条车辆行驶在外发生故障时,驾驶人员应及时向主管部门和车管部门汇报,车管部门或主管部门领导将根据其故障维修的难易程度

44、和费用多少决定修理地点。第 7 条驾驶人员在修理过程中不得故意多报修车项目,或弄虚作假,一经发现将严肃处理。第 8 条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时,可根据实际情况进行修理,但非迫切需要或修理费超过元时,应与车辆主管联系,请求批示。第 3 章车辆保养 第 9 条实行定人、定车、定保养制度,对车辆做到勤检查、勤调整、勤保养,力争做到每天“三段查”,随时保持车辆具有良好的技术性能。第 10 条车辆必须保持清洁,平时视车辆情况自行清洗,每周二为车辆保养日,在不耽误工作的情况下,必须做到整车全面清洗,并进行例保。第 11 条做到不超保、不脱保,车辆每行驶公里进行一次保养,行驶公里

45、进行二级保养。第 12 条办公车辆由办公室指定机动司机负责保养、维修和清洗。第 13 条车辆保养内容请见机动车辆保养规定。第 14 条因未按照机动车辆保养规定 认真执行,而造成车辆损坏、报废,乃至发生交通事故的,办公车辆由办公室主任承担领导责任,同时相应负责保养人员承担直接责任。第 4 章附则 第 15 条本制度由行政部负责解释。第 16 条本制度自下发之日起执行。修 订 记 录 修订标记 修订处数 修订日期 修订执行人 审批签字 7 档案管理制度 71 公司档案管理制度 制度名称 公司档案管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为加强公司

46、的文书立卷工作,规范公司档案管理,特制定本制度。第 2 条 适用范围 本公司在生产经营活动中形成的各种有保存价值的文字材料,均应按规定进行管理。第 3 条 管理部门 1文书结案后,原稿由行政部归档,经办部门根据实际需要留存影印本。如因业务处理需要,原稿须由经办部门保管,应经文书管理部门主管同意后妥善保存,文书管理部门以影印本归档。2各分公司的档案分类目录及编号原则,由公司办公事务部门统一制定。第 2 章 档案管理 第 4 条 文件点收 文件结案移送归档时,应根据如下原则进行点收。1检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,应立即追查归入。2文件如经过抽查,应有管理部门主管的签字确认。3文件的处理

47、手续必须完备,如有遗漏,应立即退回经办部门。与本案无关的文件或不应随案归档的文件,应立即退回经办部门。5如发现有价证券或其他贵重物品,应退回经办部门,经办部门送指定保管部门签收后,将文件归档处理。第 5 条 文件整理 点收文件后,应对文件按照以下方式进行整理。1中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角,并理齐钉牢。3文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形,应先补整、裁切、折叠,使其整齐划一。第 6 条 档案分类 1档案分类应视其内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。具体原则是先以部门区分,然

48、后依档案性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。2档案分类应力求切合实用。如因档案较多、三级分类不够用,可在第三级之后增设第四级“细类”。3同一“小类”(或“细类”)的案件以装订于一个档夹为原则,如案件较多,一个档夹不够使用时,可分为两个以上的档类装订,并于“小类”(或“细类”)之后增设“卷次”编号,以便查考。每一档夹的封面内首页应设“目次表”,归档时依序编号、登录,并以一案一个“目次”编号为原则。5档号的表示方式如下:A1A2B1B2C1C2D1E1E2 其中 A1A2 为经办部门代号,B1B2 为大类号,C1C2 为小类号,D1 为档案卷次,E1E2 为档案目次。第 7 条 档案名称

49、及编号 1档案各级分类应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性质为原则,并且要有一定的范畴,不能笼统含糊。2各级分类、卷次及目次编号,均以十进阿拉伯数字表示,其位数使用视档案多少及增长情形斟酌决定。3档案分类各级名称确定后,应编制“档案分类编号表”,将所有分类各级名称及其代表数字编号,按一定顺序依次排列,以便查阅。档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来公司规模扩大或业务增多时,随时增补之用。5档案分类各级名称及其代表数字一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要,应事先审查讨论,并拟订“新旧档案分类编号对照表”,以免混淆。第 8 条 档号编订 1新档案应从“档案分类编号表”查明该

50、档案所属类别及其卷次、目次顺序,以此来编列档号。2档案如果归属前案,应查明前案的档号并予以同号编列。3档号以“一案一号”为原则,遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者,应先确定其主要类别,再编列档号。档号应自左向右编列,右方装订的档案,应将档号填写于档案首页的左上角,左方装订者则填写于右上角。第 9 条 档案整理 1归档文件,应依目次号以活页方式装订于相关类别的档夹内,并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码,以便翻阅。2档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称,以便查档。第 10 条 保存期限 文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特别规定者外,依下列规定办理。文件保存期限规定 保存期

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