县统计局关于财务工作的自查报告.docx

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1、 县统计局关于财务工作的自查报告县统计局关于财务工作的自查报告 xxx县财政局: 依据文件精神,我局结合实际状况,对本单位的财务治理根底工作状况进展了自查,现就自查状况报告如下: 1、中心八项规定贯彻落实状况。我局仔细贯彻落实中心八项规定,不断推动我局干部作风建立,严厉工作纪律,促进各项工作的顺当开展。厉行节省、反对铺张铺张,严格掌握三公经费的支出,没有违反中心“八项规定”及省、市、县相关规定。 2、单位内部掌握制度建立和执行状况。我局依据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和掌握制度过程中,制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内

2、部监视和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监视和治理。 3、是否存在私设“小金库”、公款私存、挪用等状况。通过自查,我局没有私设“小金库”,不存在公款私存、挪用等状况。 4、三公经费、会议费、培训费支出及公布状况。我局仔细贯彻落实中心“八项规定”,进一步标准三公经费、会议费、培训费的治理,严格掌握支出范围和金额,削减三公经费开支及会议费和培训费开支。我局严格掌握公务接待标准,上级部门来我局调研和检查的公务接待活动,一切从简,工作餐不供应酒水,坚决杜绝铺张铺张。 5、各项收支正规合法票据的使用及严格掌握各项开支,仔细审查支出的内容和金额状况。我局各项

3、收支均是正规合法票据,开支超过2023元的,均需召开局党组会议讨论打算,确保支出内容和金额均合理标准。 6、农业普查经费及“两员”补贴开支使用状况。农业普查经费全部用于农业普查工作中,我局准时根据文件精神将“两员”补贴经费下拨于各个乡镇。 7、财务处理状况。在财务工作中,我局严格根据会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有效。 8、政府选购及固定资产治理状

4、况。我局为了加强固定资产治理和使用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进展选购。建立健全各项治理制度,合理配备并节省、有效使用固定资产,提高固定资产使用效率,保障固定资产的安全和完整。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。 9、对基层单位的预算执行状况。我局严格根据预算法,各项经费支出严格根据规定的标准执行。预算批复下达后,对基层单位根据肯定标准下拨,无截留状况。 10、现金支出标准治理使用状况。我局标准治理使用现金,不存在提取现金频繁、现金余额过大,超范围使用现金等现象。 11、存在的缺乏。通过自查,我局在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏在实施内部监视制度和内控掌握制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算治理制度、财务分析制度尚未建立健全,今后要将进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,努力将这方面的工作做得更好。 xxx县统计局 20xx年xx月xx日

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