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颁发部门物料验收、入库标准操作程序生效日期制定人制定日期操作标准-物料审核人审核日期文件编号批准人批准日期分发部门l目的 建立物料验收入库的标准操作程序,确保物料入库数量与实际相符。2范围 适用于仓库物料验收入库的操作。3责任 仓库主管、仓管员。4 内容4.1 物料进入公司时,仓管员凭送货单核对、检查包装是否受潮、破损、标签是否完好、与物资是否一致,如不符合要求,应予拒收,并做好拒收记录。4.2 同意收货的物料,仓管员填写进库“原材料、包装材料总帐”,内容包括:日期、品名、编号、供货单位、实收数量、收货人、存放仓编号等。4.3 凡入库的物料,在清好包、理好批号后,即进展数量验收,按 n +1 的比例过磅,做好记录,凡计算结果有缺数经实际到货数签收。4.4 物料入库时,仓管员逐件贴上待验证,存放在待验区内,挂上黄色标示牌、货位卡,填写请检单,交公司质管部检验。4.5 经检验符合规定的物料,仓管员应逐件贴上合格证移入合格区,挂上绿色标示牌,填写物料分类帐。4.6 经检验不符合规定的物料,仓管员应立即移入不合格品仓,挂上红色标示牌,填写不合格品总帐。OS- - -00 第 2 页/共 2 页5 记录记录名称 保存部门 保存期限 进库物料验收记录 仓库 三年不合格品总帐 仓库 三年进库原材料包装材料总帐 仓库 三年6 培训6.1 培训对象:仓库主管、仓管员。6.2 培训时间:二小时。